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最新稅退稅申請書(shū)

時(shí)間:2024-10-23 13:44:33 申請書(shū) 我要投稿
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最新稅退稅申請書(shū)范文(精選17篇)

  當下市場(chǎng)經(jīng)濟活躍,交易頻繁,申請書(shū)與我們不再陌生,請注意不同種類(lèi)的申請書(shū)有著(zhù)不同的格式。相信大家又在為寫(xiě)申請書(shū)犯愁了吧!以下是小編精心整理的最新稅退稅申請書(shū)范文,歡迎閱讀與收藏。

最新稅退稅申請書(shū)范文(精選17篇)

  最新稅退稅申請書(shū) 篇1

____國稅局:

  我公司是________________(基本情況)。根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇2

_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇3

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的'商品和技術(shù)除外)。

  公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇4

____市____區國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇5

地稅局領(lǐng)導:

  20XX年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于XX經(jīng)開(kāi)區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的'2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇6

國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇7

xxxx國稅局:

  我公司20xx年銷(xiāo)售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。

  望批準

  根據xx規定,先想貴局申請退稅。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇8

xxxx稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神。

  從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的`可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。

  特此申請。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇9

xxxx稅局:

  本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇10

xxxx稅局:

  本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至20xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

  請予核準。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇11

xxx區稅務(wù)局:

  20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

  現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇12

xxx稅務(wù)局:

  我是被xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇13

XX稅局:

  20XX_年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20XX年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX公司

  20XX年XX月XX日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇14

XX國稅局:

  我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業(yè)。

  XX月份,我公司銷(xiāo)售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

  根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  XXXX公司(公章)

  XX年XX月XX日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇15

XX國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX有限公司

  XX年XX月XX日

  最新稅退稅申請書(shū) 篇16

稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)XX公司職工x,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買(mǎi)價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據昆地稅發(fā)x號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請

  申請人

  最新稅退稅申請書(shū) 篇17

國家稅務(wù)局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應退企業(yè)所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料:

  1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

  2、20xx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

  xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

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