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生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)

時(shí)間:2023-06-16 07:21:07 計劃書(shū) 我要投稿
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生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)怎么寫(xiě)

  時(shí)光在流逝,從不停歇,我們又將接觸新的知識,學(xué)習新的技能,積累新的經(jīng)驗,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。想學(xué)習擬定計劃卻不知道該請教誰(shuí)?以下是小編幫大家整理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)怎么寫(xiě),歡迎大家分享。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)怎么寫(xiě)

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇1

  一、方針目標:

  為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規化的發(fā)展,實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個(gè)個(gè)有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督,達到上道工序為下道工序負責的'目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成20XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。

  二、工資分配原則:

  以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。

  三、獎金分配與掛鉤:

  1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤,(滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2.8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng))。

  2、整理車(chē)間的獎金除按內部指標掛鉤外,與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算;廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。

  3、鍋爐車(chē)間設安全獎,人均(除軟化工)20元。

  4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。

  5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月,生活費補助標準仍執行原規定?壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工,根據個(gè)人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實(shí)習期為半月,徒工工資由車(chē)間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實(shí)習期為半月,工資由公司負擔。

  四、協(xié)接與監督原則:

  實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核,并履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權拒收,并按程序報請職能部門(mén)(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標準實(shí)施獎懲。

  五、爭先發(fā)展的原則:

  世紀之初,公司董事會(huì )立足現狀,從可持續發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。

  1、繼續發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆定發(fā)展。

  2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作,做到有計劃、有落實(shí)。

  3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇2

  為更好地規劃20xx年全年經(jīng)營(yíng)工作,利用有限資源創(chuàng )造最大價(jià)值,同時(shí),為培養公司的戰略執行能力,有效地展開(kāi)全年各項行動(dòng),公司決定:編制20xx年度經(jīng)營(yíng)規劃及其配套方案,推行目標管理,F就有關(guān)問(wèn)題通知如下:

  一、預期目標

  年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:

 。ㄒ唬┏雠_公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

  1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃(xxxx)》

  2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃(xxxxx)》

  3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)(xxxx)》

 。ǘ┏雠_年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

  1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  7、《年度人力標準配置計劃(xxxx)》

  8、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》

  9、《員工薪酬管理基本規則(xxxx)》

 。ㄈ┡嘤邉潤C制和管理能力。通過(guò)統一的.年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管

  二、組織管理

  年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

  三、工作內容、步驟與時(shí)間表

  20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:

  1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測20xx年和20xx年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《xxxx—xxxx市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(20xx年10月20日前)

  2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算xxxx全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《20xx年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(20xx年10月25日前完成)

  3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(20xx年11月1日前完成)

  4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(20xx年11月5日前完成)

  5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(20xx年11月10日前完成)

  6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃(xxxx)》草案、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》草案。(20xx年11月14日前完成)

  7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃(xxxx)》草案。(20xx年11月21日前完成)

  8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(20xx11月25日前完成)

  9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(20xx11月28日前完成)

  10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則(xxxx)》。(經(jīng)營(yíng)團隊,20xx12月5日前完成)

  11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,20xx12月10日前)

  12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,20xx年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,20xx12月20日前)

  13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,20xx12月30日前)

  上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

  四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容

  按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:

  1、20xx年度工作的簡(jiǎn)要回顧

  2、20xx年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)

  3、20xx年行動(dòng)目標及其細分目標

  4、20xx年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇3

  一、經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標是:

  20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元,20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元,增長(cháng)率88.23%,20xx年利潤收入197萬(wàn)元,20xx年利潤收入230萬(wàn)元,增長(cháng)率16.83%,

 。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分

  生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  20xx年可控費用計劃

  三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  1、全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導向,以榆鋼二期工程建設開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。

  2、充分調動(dòng)全體員工的積極性,把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。

  3、生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設市場(chǎng),并以“發(fā)展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場(chǎng)策略。

 。ǘ┵M用策略

  1、員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開(kāi)、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多干多的

  2、對工程嚴格管理,對所有工程費用進(jìn)行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。

  四、實(shí)現目標的措施

 。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn)1、榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。

  1、大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務(wù)合同,預計費用在3610488以上元。

  2、榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。

  3、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來(lái)料加工合同。

  4、榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。

  5、公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制

 。ǘ┤肆Y源

  1、加快人才引進(jìn)、招聘:以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進(jìn)到位。

  2、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的.分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

 。ㄈ┙M織管理

  1、由公司經(jīng)理負責,與各科室主管簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2、由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與工程組、作業(yè)區簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

  3、由財務(wù)科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開(kāi)考核會(huì )和通報等工作。

  4、由人力資源主管領(lǐng)導負責,20xx年12月31日前,以公司經(jīng)理為授權方,與各科室主管,作業(yè)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn),特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻!

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