財務(wù)會(huì )議紀要范文
在日新月異的現代社會(huì )中,我們在許多事務(wù)中都可能會(huì )用到會(huì )議紀要,會(huì )議紀要是在會(huì )議記錄基礎上經(jīng)過(guò)加工、整理出來(lái)的一種記敘性和介紹性的文件。那么你有了解過(guò)會(huì )議紀要嗎?下面是小編整理的財務(wù)會(huì )議紀要范文,歡迎大家分享。
財務(wù)會(huì )議紀要范文1
會(huì )議名稱(chēng):關(guān)于集團財務(wù)中心分管領(lǐng)導調整的工作指導會(huì )議
會(huì )議時(shí)間:20xx年xx月xx日下午4:00 簽發(fā):
會(huì )議主持:
參加人員:集團公司董事長(cháng)、集團公司總經(jīng)理、集團公司副總經(jīng)理、
集團財務(wù)中心總經(jīng)理、集團財務(wù)中心全體員工。
記錄整理:
一、財務(wù)中心x經(jīng)理對財務(wù)人員組織框架、財務(wù)中心部分管理規定向領(lǐng)導做介紹:
集團財務(wù)中心總經(jīng)理對財務(wù)人員組織框架、財務(wù)中心內部管理規定、財務(wù)中心資金計劃管理、財務(wù)中心培訓制度向領(lǐng)導做出介紹和解釋。使集團公司領(lǐng)導對財務(wù)中心的基本情況有所了解,在今后更好的指導財務(wù)中心工作。
二、集團公司領(lǐng)導班子做出人員調整,集團公司副總經(jīng)理對今后財務(wù)中心工作提出幾點(diǎn)要求:
為適應新形勢下集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司領(lǐng)導決定今后由集團公司副總經(jīng)理分管財務(wù)中心工作。對今后的財務(wù)中心工作提出以下要求:
1、在今后的財務(wù)工作中,財務(wù)工作全體員工精誠合作、加強溝通,更好的為集團公司領(lǐng)導及各部門(mén)服務(wù)。王總提議每月十日召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議,對上一個(gè)月的工作進(jìn)行總結,并制定下一個(gè)月的工作計劃,及時(shí)調整工作重點(diǎn),更好的開(kāi)展財務(wù)工作。
2、在之前的財務(wù)工作設置中,集團公司資金管理不集中,F在根據集團公司領(lǐng)導對部門(mén)設置以及人員構成作出調整,更好的發(fā)揮財務(wù)中心的職責,每月及時(shí)上報報表,在財務(wù)工作中嚴格遵守財務(wù)管理規定,按照公司流程執行,為汶上項目財務(wù)工作打好基礎。
三、集團公司總經(jīng)理對今后財務(wù)工作提出幾點(diǎn)要求:
1、首先對前期財務(wù)工作做出了高度的評價(jià),對財務(wù)中心先進(jìn)的管理制度表示肯定,希望今后財務(wù)中心在和共同帶領(lǐng)下財務(wù)管理工作可以邁上一個(gè)新的臺階。
2、提出為適應集團規范高效的管理機制及新形勢下集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,開(kāi)發(fā)前期財務(wù)中心需參與做好經(jīng)濟測算,項目可研中經(jīng)營(yíng)評價(jià)分析。同時(shí)對已經(jīng)完成的項目進(jìn)行總體核算參與后期評價(jià),做好與預期情況的`動(dòng)態(tài)對比,總結開(kāi)發(fā)過(guò)程中的經(jīng)驗,為后期項目的開(kāi)展提供建設性的意見(jiàn),對今后領(lǐng)導決策提供依據。
3、要求財務(wù)工作完善現金管理制度,隨著(zhù)濟寧項目的開(kāi)盤(pán),資金流加大,集團對個(gè)分、子公司的資金的分配管理需要加強,要求資金當日分配當日歸集。在銀行按揭過(guò)程中,首先要求貸款專(zhuān)員及時(shí)把握銀行按揭政策,提高工作效率;其次財務(wù)人員要與銷(xiāo)售人員加強合作,及時(shí)與銀行溝通,加快資金回流,保證集團公司正常經(jīng)營(yíng)。
4、對財務(wù)中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務(wù)報表的把握,加強與貸款銀行溝通,及時(shí)掌握國家金融管理政策。同時(shí)要求全面掌握公司貸款具體情況,及時(shí)歸還貸款。
四、集團公司董事長(cháng)對本次會(huì )議做出總結:
現階段公司項目基本確定,根據公司實(shí)際的情況,適應集團公司發(fā)展需要對重新進(jìn)行人員安排,安玉明同志主要負責集團全面工作,分管財務(wù)管理中心。希望大家在今后的工作中,服從管理、盡職盡責的完成領(lǐng)導交代的每一項工作,加強企業(yè)執行力,是高層領(lǐng)導更好的對集團公司進(jìn)行籌劃。
同時(shí)要求財務(wù)中心與各部門(mén)加強溝通、加強配合、加強合作。財務(wù)中心及時(shí)做好服務(wù)工作,與各部門(mén)搞好團結,一切從集團公司大局出發(fā),學(xué)習更先進(jìn)的管理模式,更好的服務(wù)集團,服務(wù)各分公司、服務(wù)各部門(mén)。
抄報:集團公司董事長(cháng)、集團公司總經(jīng)理
抄送:集團公司副總經(jīng)理、集團財務(wù)中心總經(jīng)理、集團財務(wù)中心全體員工。
財務(wù)會(huì )議紀要范文2
為最后審定物業(yè)20xx年財務(wù)預算,居委會(huì )、業(yè)委會(huì )、物業(yè)管理處、會(huì )同審議小組以及部分業(yè)主代表,于20xx年1月5日召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議,會(huì )議由業(yè)委會(huì )分管副主任主持,專(zhuān)題討論并審定了物業(yè)20xx年財務(wù)預算,具體內容如下:
1、業(yè)委會(huì )作有關(guān)說(shuō)明;
(1)、業(yè)委會(huì )重申了20xx年財務(wù)預算的指導思想:由于我們對物業(yè)的聘用期是二年,因此第一年(20xx年)對酬金制管理進(jìn)行了調研和試運行。第二年(今年)將在去年運行基礎上要求物業(yè)進(jìn)一步攤帳并增收節支,讓業(yè)主明明白白消費,讓大家了解小區的財務(wù)開(kāi)支,讓大家來(lái)選擇物業(yè)服務(wù)和費用的標準。
(2)、業(yè)委會(huì )通報了這次對物業(yè)預算審議的組織發(fā)動(dòng)過(guò)程:去年11月26日公示了《關(guān)于審核物業(yè)20xx年服務(wù)成本預算的通知》;招募和邀請了部分有財務(wù)專(zhuān)業(yè)特長(cháng)的熱心業(yè)主成立了審議小組,并組織進(jìn)行了多次商討;12月11日又進(jìn)行了專(zhuān)題研討;由于參與人員較少真正提建議意見(jiàn)的不多,12月22日我們又向全體業(yè)主發(fā)通知再次進(jìn)行動(dòng)員,希望大家關(guān)心并參與審議工作。20xx年1月5日再次召開(kāi)專(zhuān)題聯(lián)席會(huì )議。
(3)、業(yè)委會(huì )根據部分業(yè)主的'議論,提出了解決當前物業(yè)預算發(fā)生赤字問(wèn)題的方案:A、緊縮服務(wù)人員編制;B、降低物業(yè)服務(wù)標準;C、增收節支、費用赤字控制在小區的公共收益中支付。
2、物業(yè)管理處楊經(jīng)理對20xx年財務(wù)預算作了說(shuō)明,并表示了態(tài)度;
(1)、挖掘潛力適當調整預算項目。
(2)、配合業(yè)委會(huì )積極做好增收節支工作,認真落實(shí)車(chē)庫節電、設備檢修、節約用水、車(chē)輛收費管理等。
(3)、小區財務(wù)總費用收支不產(chǎn)生赤字。
3、與會(huì )人員對物業(yè)預算提出了意見(jiàn)和建議,居委會(huì )張書(shū)記表示支持大家實(shí)事求是的分析,楊經(jīng)理作了解釋并承諾有的問(wèn)題請示公司后再作回答,主要問(wèn)題如下;
(1)上實(shí)公司的管理籌金過(guò)高(20xx年9月業(yè)委會(huì )曾提出過(guò)10﹪方案),楊經(jīng)理表示公司有調為11﹪意向。
(2)、辦公費用中電話(huà)費、業(yè)務(wù)招待費等不妥。
(3)、支付部分管理人員開(kāi)支不妥,如會(huì )計工資。
(4)、廣告費用和有關(guān)場(chǎng)地租用(例凈水機)的收支管理。
(5)、工程隊長(cháng)、保安隊長(cháng)、物業(yè)經(jīng)理編制核算問(wèn)題。
(6)、對地庫財務(wù)必須單獨核算。
最后大家一致認為:小區應不斷提高管理層次,保持歐香四季的優(yōu)美特色。希望采用業(yè)委會(huì )提出的C項方案即:增收節支、費用赤字控制在小區的公共收益中支付,物業(yè)楊經(jīng)理表示同意大家意見(jiàn)。
財務(wù)會(huì )議紀要范文3
20xx年7月24日上午,學(xué)院院長(cháng)劉前貴同志在學(xué)院六樓會(huì )議室主持召開(kāi)了財務(wù)工作會(huì )議,學(xué)院副院長(cháng)范勇毅、計財處科級以上干部參加了會(huì )議。會(huì )議就副院長(cháng)范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長(cháng)分管計財處工作和簽批事宜做了具體規定,會(huì )議還聽(tīng)取了計財處各部門(mén)工作匯報和學(xué)院財務(wù)檢查情況的匯報,并就當前學(xué)院財務(wù)工作、報帳程序、內部管理等做了具體部署,F就會(huì )議精神紀要如下:
一、會(huì )議認為,過(guò)去的一年是學(xué)院不平凡的一年,是艱苦奮斗的.一年,在資金極度緊張的情況下,全體財務(wù)人員團結一致,無(wú)私奉獻,積極籌措資金,為學(xué)院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前,財務(wù)工作的主要問(wèn)題一是收入少,二是欠債多,三是行效率低,四是財務(wù)內部管理需要加強。
二、會(huì )議決定:
1、學(xué)院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開(kāi)支、各部門(mén)包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務(wù)開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)簽批,2、其它項目支出金額在2000元以下開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)簽批,2000元以上由劉前貴院長(cháng)簽批,大額資金的使用由學(xué)院黨委會(huì )集體研究決定。
3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務(wù)開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)審核簽批。
4、加強收費統一管理。學(xué)院規定,全日制大專(zhuān)學(xué)費、宿費;全日制中專(zhuān)學(xué)生宿費;各級各類(lèi)短期培訓學(xué)員宿費,統一由學(xué)院計財處收費科收繳。各部門(mén)自行收費項目必須經(jīng)學(xué)院批準后方可收取,并要按規定與學(xué)院分成。所有收費必須健全手續、完善制度,特別是支出情況要向本部門(mén)公開(kāi)、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規,對于個(gè)別部門(mén)瞞報漏報收入支出,一經(jīng)查出,學(xué)院將全部沒(méi)收,并追究部門(mén)主要負責人責任,對于收費項目有違反國家有關(guān)規定造成不良后果的,其責任自負。
三、會(huì )議強調,計財處今后要加強內部人員和財務(wù)管理,嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監督;領(lǐng)導簽批交辦的事宜要立即執行,不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率,確保學(xué)院有良好的信譽(yù);要嚴格執行預算管理,增收節支,杜絕跑、冒、滴、漏,確保學(xué)院正常運作。
四、會(huì )議要求:
1、計財處每學(xué)期要向黨委會(huì )匯報一次學(xué)院財務(wù)收支情況,并通過(guò)學(xué)院網(wǎng)站向全體職工公布一次學(xué)院收支情況。
2、計財處每半月要向院長(cháng)和分管院長(cháng)報送一次學(xué)院財務(wù)收支情況明細表,每半月由院長(cháng)或分管院長(cháng)主持召開(kāi)一次財務(wù)工作調度會(huì ),研究安排資金使用的數量和方向,確定之后由計財處執行。
3、要加強學(xué)院固定資產(chǎn)的管理,嚴把驗收、登記、保管和使用等各個(gè)環(huán)節,凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導批準后及時(shí)到后勤處和計財處辦理購置手續,采購完成后應先到后勤處辦理登記手續,明確保管人、使用人,再到計財處報帳,沒(méi)有后勤處的驗收簽字,計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)。
五、會(huì )議還明確了報帳程序。今后各部門(mén)報帳應先將票據送計財處審核,再由分管財務(wù)副院長(cháng)或院長(cháng)簽批,最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來(lái)后要在一周之內報帳,無(wú)正當理由不按時(shí)報帳者,由財務(wù)處從工資中扣回借款。
各部門(mén)因工作需要借款,須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字后由院長(cháng)或分管財務(wù)副院長(cháng)簽批方可借款。手續不全,計財處不予借款。報帳時(shí)沒(méi)有經(jīng)手人簽字或手續不健全、票據不符合要求的,計財處不得審核報帳。
會(huì )議最后,副院長(cháng)范勇毅就如何協(xié)助院長(cháng)做好財務(wù)管理工作做了表態(tài)發(fā)言,并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。
財務(wù)會(huì )議紀要范文4
20xx年7月24日上午,學(xué)院院長(cháng)劉前貴同志在學(xué)院六樓會(huì )議室主持召開(kāi)了財務(wù)工作會(huì )議,學(xué)院副院長(cháng)范勇毅、計財處科級以上干部參加了會(huì )議。會(huì )議就副院長(cháng)范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長(cháng)分管計財處工作和簽批事宜做了具體規定,會(huì )議還聽(tīng)取了計財處各部門(mén)工作匯報和學(xué)院財務(wù)檢查情況的匯報,并就當前學(xué)院財務(wù)工作、報帳程序、內部管理等做了具體部署,F就會(huì )議精神紀要如下:
一、會(huì )議認為,過(guò)去的一年是學(xué)院不平凡的一年,是艱苦奮斗的一年,在資金極度緊張的情況下,全體財務(wù)人員團結一致,無(wú)私奉獻,積極籌措資金,為學(xué)院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前,財務(wù)工作的主要問(wèn)題一是收入少,二是欠債多,三是行效率低,四是財務(wù)內部管理需要加強。
二、會(huì )議決定:
1、學(xué)院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開(kāi)支、各部門(mén)包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務(wù)開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)簽批,2、其它項目支出金額在2000元以下開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)簽批,2000元以上由劉前貴院長(cháng)簽批,大額資金的使用由學(xué)院黨委會(huì )集體研究決定。
3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務(wù)開(kāi)支由范勇毅副院長(cháng)審核簽批。
4、加強收費統一管理。學(xué)院規定,全日制大專(zhuān)學(xué)費、宿費;全日制中專(zhuān)學(xué)生宿費;各級各類(lèi)短期培訓學(xué)員宿費,統一由學(xué)院計財處收費科收繳。各部門(mén)自行收費項目必須經(jīng)學(xué)院批準后方可收取,并要按規定與學(xué)院分成。所有收費必須健全手續、完善制度,特別是支出情況要向本部門(mén)公開(kāi)、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規,對于個(gè)別部門(mén)瞞報漏報收入支出,一經(jīng)查出,學(xué)院將全部沒(méi)收,并追究部門(mén)主要負責人責任,對于收費項目有違反國家有關(guān)規定造成不良后果的,其責任自負。
三、會(huì )議強調,計財處今后要加強內部人員和財務(wù)管理,嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監督;領(lǐng)導簽批交辦的.事宜要立即執行,不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率,確保學(xué)院有良好的信譽(yù);要嚴格執行預算管理,增收節支,杜絕跑、冒、滴、漏,確保學(xué)院正常運作。
四、會(huì )議要求:
1、計財處每學(xué)期要向黨委會(huì )匯報一次學(xué)院財務(wù)收支情況,并通過(guò)學(xué)院網(wǎng)站向全體職工公布一次學(xué)院收支情況。
2、計財處每半月要向院長(cháng)和分管院長(cháng)報送一次學(xué)院財務(wù)收支情況明細表,每半月由院長(cháng)或分管院長(cháng)主持召開(kāi)一次財務(wù)工作調度會(huì ),研究安排資金使用的數量和方向,確定之后由計財處執行。
3、要加強學(xué)院固定資產(chǎn)的管理,嚴把驗收、登記、保管和使用等各個(gè)環(huán)節,凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導批準后及時(shí)到后勤處和計財處辦理購置手續,采購完成后應先到后勤處辦理登記手續,明確保管人、使用人,再到計財處報帳,沒(méi)有后勤處的驗收簽字,計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)。
五、會(huì )議還明確了報帳程序。今后各部門(mén)報帳應先將票據送計財處審核,再由分管財務(wù)副院長(cháng)或院長(cháng)簽批,最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來(lái)后要在一周之內報帳,無(wú)正當理由不按時(shí)報帳者,由財務(wù)處從工資中扣回借款。
各部門(mén)因工作需要借款,須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字后由院長(cháng)或分管財務(wù)副院長(cháng)簽批方可借款。手續不全,計財處不予借款。報帳時(shí)沒(méi)有經(jīng)手人簽字或手續不健全、票據不符合要求的,計財處不得審核報帳。
會(huì )議最后,副院長(cháng)范勇毅就如何協(xié)助院長(cháng)做好財務(wù)管理工作做了表態(tài)發(fā)言,并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。
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