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資產(chǎn)清查工作總結

時(shí)間:2020-09-04 11:13:02 工作總結 我要投稿

資產(chǎn)清查工作總結

  資產(chǎn)清查是通過(guò)對實(shí)物,現金的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)和對銀行存款債務(wù)債權的核對,確定各項財產(chǎn)物資,貨幣資金,債券債務(wù)的實(shí)存數,以查明帳存數與實(shí)存數是否相符的一種專(zhuān)門(mén)辦法。以下是CN人才網(wǎng)小編為大家精心搜集和整理的資產(chǎn)清查工作總結,希望大家喜歡!

資產(chǎn)清查工作總結

  資產(chǎn)清查工作總結(一)

  根據財政部資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策和省人民政府辦公廳、省教育廳有關(guān)文件精神,我校于20XX年3月19日至5月22日對全校各學(xué)院、教學(xué)部、各單位截止20XX年XX月XX日的各類(lèi)資產(chǎn)(包括:教學(xué)、科研、行政管理、后勤服務(wù)、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)占有和使用等)進(jìn)行了全面清理核對登記,現已完成資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的主審所(貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所)對我校資產(chǎn)清查的專(zhuān)項審計,于5月22日按時(shí)向省教育廳和省清產(chǎn)辦公室報送了《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查報表》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作報告》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計報告》和有關(guān)材料,F將我校資產(chǎn)清查工作的有關(guān)情況匯報如下:

  一、具體實(shí)施情況

  學(xué)校高度重視此次全國性的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《貴州師范大學(xué)關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)清查工作的通知》(校發(fā)[2007]1l號)文件,并成立了貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由伍鵬程校長(cháng)任組長(cháng),分管?chē)匈Y產(chǎn)管理工作的黃開(kāi)烈副校長(cháng)和分管計劃財務(wù)工作的劉肇軍副校長(cháng)任副組長(cháng),成員為計財、國資、審計、監察、人事、教務(wù)、圖書(shū)館、后勤、后勤集團、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心等部門(mén)負責同志。領(lǐng)導小組下設辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“校清產(chǎn)辦”),設在國有資產(chǎn)管理處,由國資處處長(cháng)任辦公室主任,計財處處長(cháng)和國資處副處長(cháng)任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組的統一組織領(lǐng)導和協(xié)調部署下,在各學(xué)院、教學(xué)部、各單位的積極支持配合下,“校清產(chǎn)辦”具體負責組織實(shí)施了我校資產(chǎn)清查的日常工作。經(jīng)過(guò)認真學(xué)習文件和資料,熟悉資產(chǎn)清查軟件系統,明確分工、責任到人,落實(shí)進(jìn)度、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、賬務(wù)清理、信息卡片錄入、基礎和綜合賬表生成、系統軟盤(pán)數據平衡,最終形成資產(chǎn)清查報表,并予按時(shí)報送和接受省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的中介機構—貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所對我校實(shí)施資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計等環(huán)節的工作,克服了由于時(shí)間緊,任務(wù)重,工作量大,牽涉面廣的困難。特別是基礎數據的錄入,近五萬(wàn)件資產(chǎn)的卡片信息點(diǎn)采集輸錄,組織專(zhuān)人加班加點(diǎn)進(jìn)行。由于我校資產(chǎn)管理信息庫與這次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統不匹配,因此專(zhuān)門(mén)聘請了計算機專(zhuān)業(yè)方面的專(zhuān)家幫助、指導數據庫的整理和調配,使清查工作得以順利進(jìn)行,少走彎路。經(jīng)過(guò)大家的共同努力,順利地完成了此次清查工作任務(wù)。

  二、資產(chǎn)清查結果

  (一)清查出的資產(chǎn)損失情況

  1、流動(dòng)資產(chǎn)

  通過(guò)對貨幣資金、往來(lái)款項的清查,需要申報資金掛賬損失金額為243,326,527.15元,具體構成如下:

  (1)銀行存款32,844.46元,系校財務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內結算中心賬面差,校內結算中心已于2002年7月31日撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)時(shí)原銀行賬戶(hù)余額與開(kāi)戶(hù)行核對一致,并轉入校財務(wù)處,屬歷史遺留內部單邊掛賬性質(zhì)。

  (2)預付賬款243,412,999.71元,系高校貸款資金修建房屋,購置教學(xué)設備及土地,因執行的會(huì )計制度缺陷,未能將上述預付款結轉事業(yè)支出,而項目已交付使用,暫估入固定資產(chǎn),屬虛列資產(chǎn),應予報損。

  (3)其它應收款165,482.98元,系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬,掛賬時(shí)間長(cháng)達十多年,通過(guò)收集原始資料,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員并寫(xiě)出書(shū)面材料,初步認定為支出掛賬。

  2、固定資產(chǎn)

  通過(guò)對全校50個(gè)部門(mén)(教學(xué)部門(mén)20個(gè)、教輔單位6個(gè)、職能部門(mén)21個(gè)、附屬機構及其它部門(mén)共3個(gè))的固定資產(chǎn)清查,涉及報廢報損儀器設備用品的有40個(gè)部門(mén),報廢報損下賬的儀器設備用品一共為2862臺(件),賬面原值6,303,676.84元。其中臺件數和價(jià)值由4個(gè)方面構成:

  (1)原學(xué)校電機廠(chǎng)、無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)報廢報損的設備用品臺件數為85件,賬面原值227,033.35元,10年前兩廠(chǎng)撤銷(xiāo)關(guān)閉作報廢處置,殘值已入學(xué)校財務(wù),因具體手續材料不齊而未下賬,本次清查予以清賬。

  (2)已報教育廳、財政廳正式批復報廢報損設備用品臺件數為1004件,賬面原值2,265,533.40元,因沒(méi)有全部查清單臺件的設備號和具體使用保管責任人等而未下賬,本次清查落實(shí)后予以清賬。(詳見(jiàn)以下文件:2004年5月27日校字[2004]54、82號請示、2004年7月29日教育廳黔教[2004]108號函、2004年12月20日省財政廳黔財資[2004]81號批復;2006年3 月 15日校字[ 2006 ] 40號請示、2006年 8 月10? 日教育廳黔教[ 2006 ] 51 號函、2006年10月11日省財政廳黔財資[2006]74 號批復)。

  (3)退庫(單臺件輸入資產(chǎn)管理信息系統庫時(shí)輸錯、輸重的)設備用品臺件數為163臺件,賬面原值155,565.00元,本次予以更正。

  (4)被盜、毀損和待報廢的設備用品臺件數為1610臺件,賬面原值為3,655,545.09元,由學(xué)校成立固定資產(chǎn)毀損報廢技術(shù)鑒定小組,聘請實(shí)驗儀器設備專(zhuān)業(yè)方面的專(zhuān)家教授,對其進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的技術(shù)鑒定,出具相應的技術(shù)鑒定材料,為此次資產(chǎn)清查減少(盤(pán)虧)部分,申請核銷(xiāo)提供依據支撐。

  (二)經(jīng)貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損益情況

  資金掛賬審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認定原因及依據

  備注

  銀行存款

  32,844.46

  32,844.46

  內部單掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  預付賬款

  243,128,199.71

  243,128,199.71

  未轉支出掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  其他應收款

  165,482.98

  165,482.98

  支出掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  合計

  243,326,527.15

  243,326,527.15

  資產(chǎn)盤(pán)盈審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認定原因及依據

  備注

  儀器設備

  3,251,619.73

  3,251,619.73

  以實(shí)盤(pán)為據

  合計

  3,251,619.73

  3,251,619.73

  資產(chǎn)盤(pán)虧審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認定原因及依據

  備注

  被盜—儀器設備

  29,563.00

  29,563.00

  被盜。詳見(jiàn)報損材料

  報廢—儀器設備

  3,625,982.09

  3,625,982.09

  毀損。詳見(jiàn)報損材料

  合計

  3,655,545.09

  3,655,545.09

  (三)申報核銷(xiāo)損失的處理預案

  我校通過(guò)此次資產(chǎn)清查,一共清理出價(jià)值243,730,452.51元的資產(chǎn)待處理,根據實(shí)盤(pán)依據、報損材料、專(zhuān)門(mén)的技術(shù)鑒定和會(huì )計師事務(wù)所審核認定,特申請予以核銷(xiāo)。

  三、工作取得的成效

  通過(guò)此次清查,較徹底地摸清了我校資產(chǎn)家底,規范了資產(chǎn)賬務(wù)管理,做到賬實(shí)相符,為進(jìn)一步加強我校國有資產(chǎn)監督管理奠定了基礎,為我校國有資產(chǎn)管理信息數據庫提供更全面的初始信息,為更好地實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理提供了信息支撐;通過(guò)清查,為建立資產(chǎn)管理與預算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結合的運行機制,為編制以后年度財務(wù)預算、加強資產(chǎn)收益管理、規范收入分配秩序和推進(jìn)分配制度改革創(chuàng )造了條件。

  四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  我校一貫重視加強學(xué)校資產(chǎn)管理,根據學(xué)校發(fā)展需要,2001年就報批成立了學(xué)校國有資產(chǎn)管理處,是全省最早成立國有資產(chǎn)管理職能部門(mén)的高校之一;同時(shí),我校十分注重資產(chǎn)管理制度建設,制定了較為完善的資金管理和實(shí)物資產(chǎn)管理辦法,建立了有效的內部控制運行機制,對資產(chǎn)管理一向嚴謹規范。此次資產(chǎn)清查發(fā)現出來(lái)的我校財務(wù)、資產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節和主要問(wèn)題是:教學(xué)科研管理、后勤生活服務(wù)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)三個(gè)部分使用的資產(chǎn),沒(méi)有做到統一進(jìn)行核算和管理;資產(chǎn)總賬和分類(lèi)分戶(hù)明細賬沒(méi)有做到定期往來(lái)對賬;資產(chǎn)保管使用、調劑移交和處理的制度不夠健全。在全面總結、認真分析產(chǎn)生問(wèn)題原因的基礎上,學(xué)校將采取切實(shí)有效的措施和辦法,進(jìn)一步健全完善學(xué)校資產(chǎn)管理制度,并認真組織實(shí)施,規范學(xué)校資產(chǎn)管理的程序,加強學(xué)校資產(chǎn)監管,確保學(xué)校國有資產(chǎn)安全完整、有效使用。

  資產(chǎn)清查工作總結(二)

  根據公司輕舞計財[XX]399號通知的要求,我站在XX年11月3日至28日進(jìn)行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作,清查工作已圓滿(mǎn)結束,現對本次清查工作總結如下:

  一、 基本情況

  XX年10月1日麗容輕舞正式成立,接收了原麗容車(chē)站的固定資產(chǎn),經(jīng)過(guò)三年運行后,各部門(mén)的工作已步入正軌。為進(jìn)一步規范和加強我站資產(chǎn)管理,夯實(shí)財務(wù)管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,根據公司輕舞計財[XX]399號通知的要求,我站精心組織了全站性的固定資產(chǎn)清查工作。護膚品

  二、清查的主要美容做法

  (一)領(lǐng)導重視,腹部如何減肥,組織得力。麗容領(lǐng)導高度重視本次清查工作,把清查工作作為11月麗容的重點(diǎn)工作之一。成立由站長(cháng)張帆任組長(cháng),副站長(cháng)為副組長(cháng),各部門(mén)負責人為組員的固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組,負責對全站固定資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施,相關(guān)職能科室進(jìn)行了明確分工。

  (二)宣傳到位 ,求實(shí)創(chuàng )新。為更好地達到清查效果,麗容專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)行固定資產(chǎn)清查的通知》文件,就清查范圍、清查內容、領(lǐng)導機構分工、時(shí)間安排、工作要求等做了明確規定。麗容資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組專(zhuān)門(mén)組織各部門(mén)的清查人員召開(kāi)了清查動(dòng)員會(huì )議,認真學(xué)習了輕舞計財電[XX]399號通知,并對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬的填寫(xiě)提出了詳細的要求。對清查開(kāi)展情況及時(shí)宣傳,使每一位職工對清查工作都有一個(gè)較高的認識 ,積極配合清查工作。

  (三)(去皺紋)分工明確,責任清晰。清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個(gè)階段。準備階段主要工作是成立固定資產(chǎn)清查工作組,工作組分為實(shí)物清查工作組、財務(wù)帳冊工作組、使用臺帳工作組、資料整理工作組,明確規定各工作組的責任人、組員、分工范圍等。對工作任務(wù)量大、責任重的實(shí)物清查工作組又安排各相關(guān)職能部門(mén)的精兵強將擔任清查登記人員,設立四個(gè)清查工作小組,分別負責電子信息設備、機械設備、工具器具、站場(chǎng)設施等設備的清查,明確了各小組的清查范圍及工作職責。

  (四)(抗衰老)循序漸進(jìn),合理安排。本次清查的重點(diǎn)工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是各清查小組對全站的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn),落實(shí)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況等,如實(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)清查登記表。對清查中發(fā)現的需要報廢、報損或作其他處置的.固定資產(chǎn),要求查清原因,提出處理建議?偨Y階段是由帳冊工作組與使用臺帳工作組將各自的帳、卡與實(shí)物清查工作組提供的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行核對,對有異議的項目再次清點(diǎn)確認,確認后由資料整理工作組根據盤(pán)點(diǎn)結果詳細填寫(xiě)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告表”,各清查工作組對“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告表”進(jìn)行相互復核確認,連同清查工作總結交清查工作領(lǐng)導小組審閱。

  三、清查的主要成果

  麗容領(lǐng)導和各部門(mén)都能高度重視清查工作,主要領(lǐng)導親自抓該項工作的落實(shí)。清查工作領(lǐng)導小組每周針對清查工作召開(kāi)一次工作碰頭會(huì ),一方面掌握清查工作的進(jìn)度,另一方面就清查中出現的疑點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行溝通解決。

  經(jīng)過(guò)此次清查,麗容主要取得了以下成果:一是全面落實(shí)了麗容固定資產(chǎn)實(shí)物管理的各項基礎信息,特別是針對一些實(shí)物信息與資產(chǎn)下轉資料不相符的情況,麗容以現場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)為依據,對相關(guān)信息進(jìn)行了補充、修改。二是進(jìn)一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)卡片以及使用部門(mén)的使用臺帳的信息登記,做到帳實(shí)、帳卡、帳帳相符。三是清查出一批使用年限20年左右的基建項目,這些項目由于站場(chǎng)的不斷更新改造,已經(jīng)被拆除、填埋,產(chǎn)品多種多樣,此次清查后匯總上報公司申請報廢。

  四、下一步資產(chǎn)管理的工作思路

  (一)完善制度。今后我站將根據固定資產(chǎn)管理方面的新要求,制定適合我站實(shí)際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。

  (二)明確職責。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門(mén)的職責和權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

  (三)加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務(wù)管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門(mén)的一項重要日常工作,常抓不懈,規范程序,把好出入關(guān),健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實(shí)物賬一致。

  (四)嚴格檢查。各部門(mén)對各自管理的固定資產(chǎn)每年進(jìn)行一次自查,對于違規情況進(jìn)行通報。

  (五)抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好日常管理和制度落實(shí)工作,固定資產(chǎn)管理部門(mén)在加強日常管理的同時(shí),抓好各項制度落實(shí)的督促檢查,搞好協(xié)調、銜接,督導各部門(mén)抓好落實(shí),努力把我站固定資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。

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