財政支出績(jì)效監控報告
在現實(shí)生活中,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編為大家整理的財政支出績(jì)效監控報告,歡迎閱讀與收藏。
財政支出績(jì)效監控報告1
20xx年,省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,其中,鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神,現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下:
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作,加強對資金的使用和監管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導,成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng),相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組,全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調,與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén),確保資金到位及時(shí)。三是規范程序,所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定,報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施,項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規范操作。四是強化監管,項目所在鄉鎮為項目的實(shí)施主體,負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等,縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,涉及到2項內容,分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中,98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位;45萬(wàn)元的.貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等?h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮,馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作,實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理,積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范,實(shí)行國庫集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇,帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項目時(shí)不夠大膽,投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
財政支出績(jì)效監控報告2
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績(jì)〔2022〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查,收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定,現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下:
一、單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫院,是宜章縣縣域醫療中心,主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉診;按照國家有關(guān)規定開(kāi)展院前急救、意外災害事故的現場(chǎng)急救,應急保障等;適宜醫療技術(shù)的推廣應用;接受下級醫院轉診,培訓和指導基層醫療衛生機構人員,承擔人才培養和一定的科研任務(wù)以及相應公共衛生和突發(fā)事件緊急醫療救援任務(wù);按照要求完成縣衛生行政部門(mén)規定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門(mén)核定人員編制數640人,年末實(shí)有在崗人數705人,其中在編在崗人數321人,合同制用工人員384人。編制床位400張,實(shí)際開(kāi)放病床640張。內設臨床專(zhuān)科28個(gè)(其中住院科室21個(gè))、醫技科室11個(gè)、行政職能科室21個(gè)。有兒科、護理2個(gè)縣級省重點(diǎn)建設專(zhuān)科和5個(gè)縣級省重點(diǎn)專(zhuān)科建設項目;有心內科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫學(xué)科等12個(gè)郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有DSA、西門(mén)子1.5T核磁共振、西門(mén)子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺,設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
20xx年無(wú)項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬(wàn)元,其中:年初預算基本支出121.6836萬(wàn)元、公立醫院改革撥款(對取消藥品加成專(zhuān)項補助)275.748萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費)63.56萬(wàn)元、20xx年抗疫特別國債(PCR實(shí)驗室)320萬(wàn)元、20xx年中央補助醫療服務(wù)和保障能力提升項目(呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù))經(jīng)費140萬(wàn)元、人才能力提升培訓費5.1萬(wàn)元、20xx年省補助醫療服務(wù)能力提升(公立醫院)重癥救治能力建設項目經(jīng)費100萬(wàn)元。
我單位嚴格按照有關(guān)規定,加強資金的使用、管理和監督,做到了厲行節約、專(zhuān)款專(zhuān)用,做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出,發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專(zhuān)項資金,按規定進(jìn)行結轉,根據工作安排,按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展。以下是各項目工作開(kāi)展情況:
。ㄒ唬┬鹿谝咔榫戎闻c防控工作常態(tài)化
一是常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測。PCR實(shí)驗室項目預計總投資350萬(wàn)元,其中:鋼架結構土建等170萬(wàn)元、設備采購180萬(wàn)元,現PCR實(shí)驗室已經(jīng)建成,正在進(jìn)行財政投資評審結算。項目建成后,新冠核酸檢測由原先的送上級檢測,到現在在本院進(jìn)行檢測,最快可以當天出檢測結果,并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門(mén)診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月,累計核酸檢測155973人次,其中:發(fā)熱門(mén)診核酸檢測7298人次,住院患者核酸檢測31263人次,陪人核酸檢測46052人次,醫院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次,中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次,其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專(zhuān)題調度會(huì )要求,我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實(shí)施方案》。自開(kāi)展新冠疫苗接種實(shí)施醫療救治保障以來(lái),我院派出全縣片區新冠疫苗接種點(diǎn)現場(chǎng)醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次,為全縣有效推動(dòng)新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
。ǘ⿵娀嵘t療業(yè)務(wù)服務(wù)能力
一是加強醫院重點(diǎn)學(xué)科建設。落實(shí)醫院重癥醫學(xué)科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、骨科重點(diǎn)專(zhuān)科能力建設,為呼吸與危重癥醫學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療設備103.5萬(wàn)元;為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療設備10.55萬(wàn)元;為骨科購入移動(dòng)式C臂x射線(xiàn)機38萬(wàn)元;為感染科重癥救治購入監護儀等設備30.78萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)科人才培訓和設施的添置,規范建設了呼吸與危重癥醫學(xué)科內鏡室、重癥監護室(RICU)和肺功能室,明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平,提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,通過(guò)建設發(fā)展,特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平,提高了肺癌的早期診斷,規范化治療率。骨科醫療服務(wù)能力與水平逐年提高,診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展,對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開(kāi)展日漸增多。
二是加強業(yè)務(wù)培訓學(xué)習,提升急救能力。20xx年組織全院醫務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習8次,選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫院“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”導師培訓,已完成“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”培訓基地建設,并積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前,醫院舉行“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”臨床醫務(wù)人員急救理論和技能培訓7場(chǎng),培訓人員565人次,本院職工參加培訓率100%,考核合格率92.92%。
三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適,人盡其用”原則,全年新聘任17名衛生系列中高級職稱(chēng),引進(jìn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓會(huì )議112次,大型培訓11次,其中聘請三甲醫院專(zhuān)家來(lái)我院進(jìn)行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導5次,培訓6317人次。參加學(xué)術(shù)年會(huì )培訓273人次,選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫院等三級醫院進(jìn)修學(xué)習26人次,選派住院醫師參加規范化培訓6人次。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
由于醫院屬于業(yè)務(wù)型單位,應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項目較多,年初預算很難精細、完整編制,追加的預算只能從總額進(jìn)行控制。
八、下一步改進(jìn)措施
1.細化預算編制工作,編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的`費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制,實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息,數據真實(shí)、完整、準確。
財政支出績(jì)效監控報告3
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》(長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預算績(jì)效監控工作高度重視,迅速落實(shí),于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室,對項目支出進(jìn)行績(jì)效監控,現將我館20xx年上半年度的項目支出績(jì)效目標監控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長(cháng)沙市檔案館20xx年度部門(mén)預算項目共計6個(gè),截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
。ㄒ唬╅L(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬(wàn)元,其中財政撥款23.16萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬(wàn)元,其中財政撥款140.04萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
。ㄈn案征集費:年初預算金額8.57萬(wàn)元,其中財政撥款8.57萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
。ㄋ模n案編研費:年初預算金額8.57萬(wàn)元,其中財政撥款8.57萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
。ㄎ澹┚S修(護)費:年初預算金額40.6萬(wàn)元,其中財政撥款40.6萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
。┦袡n案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬(wàn)元,其中財政資金50萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我館根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》(長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號),扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益,確?(jì)效目標高質(zhì)量完成。
。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署
我館接到通知后,迅速開(kāi)展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制,組織各部室對照年初設定的績(jì)效目標,自行開(kāi)展績(jì)效監控,由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。
。ǘ┥钊敕治,筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上,對各項目的資金支付進(jìn)度、項目進(jìn)展情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行充分調查分析,逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表,全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題,撰寫(xiě)績(jì)效監控報告,為做好績(jì)效監控奠定基礎。
。ㄈ﹨R總分析,加強結果應用
加強對各部室監控工作的指導,規范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān),從內容上加強核實(shí),確保報告內容客觀(guān)公正,真實(shí)準確。目前我館已完成全部項目的監控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的.具體情況,對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改,確?(jì)效目標如期實(shí)現,不斷提高財政資金使用效率。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數2.22萬(wàn)元,1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數95.56萬(wàn)元,1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執行率100%。
3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數0萬(wàn)元,1-6月執行率0%。目前項目已啟動(dòng),預計款項8月—12月支付,全年預計執行率100%。
4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數0萬(wàn)元,1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動(dòng),預計款項8月—9月支付,全年預計執行率100%。
5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數27.4萬(wàn)元,1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬(wàn)元,年中預算調整數0萬(wàn)元,1-6月執行數14.88萬(wàn)元,1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執行率100%。
。ǘ╉椖繄绦锌(jì)效目標完成情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進(jìn)行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:按計劃推進(jìn)智能化檔案館建設、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì )制度在長(cháng)沙的探索與實(shí)踐,健全與完善,對長(cháng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2GB,文字資料若干。
4.檔案編研費:持續推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長(cháng)沙市歷次代表大會(huì )實(shí)錄》展覽,計劃于八月份完成長(cháng)沙記憶主題展第五展。
5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數字檔案館軟件系統進(jìn)行維保,計劃下半年對長(cháng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項目進(jìn)行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工,并掛接第一批到第五批著(zhù)錄目錄數據和原文,目前已完成著(zhù)錄1254卷計48341條。
四、存在的問(wèn)題及其原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低,在6個(gè)預算項目中,有4個(gè)預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中,預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓,更好的推進(jìn)我市的財政資金績(jì)效監控工作。
財政支出績(jì)效監控報告4
為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區衛生服務(wù)體系建設,建立穩定的社區衛生服務(wù)籌資、投入機制和規范的收支運行管理機制,提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性,根據省財政廳和衛生廳關(guān)于開(kāi)展《城市社區衛生服務(wù)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求,我市財政和衛生部門(mén)通力協(xié)作、明確職責,切實(shí)開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)工作,現將評價(jià)工作情況報告如下:
一、工作背景
。ㄒ唬╅_(kāi)展社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)的目的意義
在全省開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià),是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總要求和奮斗目標的需要,也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要,更是對各級政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強城市社區衛生服務(wù)工作的指導意見(jiàn),建立完善的城市社區衛生服務(wù)體系工作目標實(shí)現度的一次檢驗。
通過(guò)開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作,了解我市城市社區衛生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區衛生服務(wù)中心建設和開(kāi)展公共衛生服務(wù)的情況,以及財政投入資金使用的效益和效率;推進(jìn)以城市社區衛生服務(wù)為基礎,社區衛生服務(wù)機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛生服務(wù)體系建設;維護居民健康、構建和諧社區,更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。
。ǘ┦谐鞘猩鐓^衛生服務(wù)基本情況
市建城區面積約209.12平方公里,主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區和玉山鎮范圍,下轄11個(gè)街道辦事處,常住人口68.98萬(wàn)人,其中戶(hù)籍人口31.35萬(wàn)人。截止底,已建成城市社區衛生服務(wù)中心3家,社區衛生服務(wù)站40家,社區衛生服務(wù)機構房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀(guān)察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛技人員337人,衛技人員占比85.1%,衛技人員中有高級職稱(chēng)9名,中級職稱(chēng)56名,初級職稱(chēng)207名。城市社區衛生服務(wù)中心完成門(mén)急診93.57萬(wàn)人次,住院3959床日,實(shí)現收入7832.76萬(wàn)元,其中財政補助收入2518.22萬(wàn)元,業(yè)務(wù)收入5314.54萬(wàn)元,業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬(wàn)元,藥品收入占比77.22%。
二、過(guò)程方法
本次社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)工作由市財政局負責,市衛生局協(xié)助開(kāi)展,于9—11月間完成,具體分以下幾個(gè)階段:
。ㄒ唬┕ぷ鞑贾秒A段
1、9月中旬,參加省財政廳組織的'績(jì)效評價(jià)工作會(huì )議,接受績(jì)效評價(jià)指標體系、《績(jì)效綜合評價(jià)表》和《績(jì)效評價(jià)基礎表》的填報、評價(jià)軟件應用及計算機網(wǎng)上數據填報操作技術(shù)培訓。
2、成立由市財政局、衛生局分管領(lǐng)導、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導、財務(wù)人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績(jì)效評價(jià)對象。
3、10月上旬,召開(kāi)三家城市社區衛生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì )議布置任務(wù),并開(kāi)展績(jì)效評價(jià)業(yè)務(wù)培訓。
。ǘ┗A數據表填報、復核和匯總階段
1、10月25日前,三家城市社區衛生服務(wù)中心按《基礎數據采集系統》要求,按時(shí)完成評價(jià)基礎數據填報,經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛生部門(mén)。
2、10月31日前,市財政和衛生部門(mén)按《基礎數據采集系統》要求,負責完成本級有關(guān)基礎數據表的填報、城市社區衛生服務(wù)中心上報基礎數據的接收、審核匯總,經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬,市財政局和衛生部門(mén)按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿(mǎn)意率”問(wèn)卷調查工作。
。ㄈ⿺祿䥇R總分析、綜合評價(jià)和提交報告階段
11月底前,完成自評價(jià)工作,市財政和衛生部門(mén)在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問(wèn)卷調查工作的基礎上,按照省財政廳提供的全省統一評價(jià)標準,組織有關(guān)人員對本市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效進(jìn)行自評價(jià),出具自評價(jià)報告。
三、基本結論
隨著(zhù)我市財政對社區衛生服務(wù)投入的持續增加,城市社區衛生服務(wù)機構建設不斷加強,社區衛生服務(wù)人才結構不斷優(yōu)化,社區衛生服務(wù)能力水平不斷增強,社區居民滿(mǎn)意度不斷提高。突出表現在以下三個(gè)方面:
一是社會(huì )綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衛生服務(wù)機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入,極大改善了社區衛生服務(wù)機構硬件水平,有效降低了醫療衛生總費用,社會(huì )綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源,將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門(mén)診部統一劃歸轄區社區衛生服務(wù)中心管理,城市社區衛生服務(wù)機構用較少的人員和設備,完成了較大的基本醫療和基本公共衛生服務(wù)工作量,資源利用效率明顯提升。
三是社區工作效益明顯提升。城市社區衛生服務(wù)中心切實(shí)履行職能,積極開(kāi)展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù),社區衛生服務(wù)工作效益明顯提升。
四、主要成效
完善政策體系,加大財政投入。一是明確社區衛生服務(wù)機構性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區衛生服務(wù)機構為公益性事業(yè)單位。社區衛生服務(wù)中心衛生技術(shù)人員數量原則上按照服務(wù)人口8名/萬(wàn)的比例配置。二是落實(shí)社區衛生服務(wù)人員補助經(jīng)費。從起,根據城鄉社區衛生服務(wù)機構實(shí)際人員數,實(shí)行每人每年1.5萬(wàn)元的財政補助,由各區鎮財政預算安排,以后隨經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專(zhuān)項資金。市、區鎮兩級財政部門(mén)根據新、改擴建機構建設計劃,將社區基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4:4:2比例負擔,經(jīng)濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衛生服務(wù)人員培養經(jīng)費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學(xué)院校應屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓,培訓期間每年每人補貼3萬(wàn)元。對籍全科醫學(xué)生,每年每人補貼1萬(wàn)元。對公立醫院下派到社區衛生服務(wù)機構工作的人員按職稱(chēng)實(shí)行經(jīng)費補助政策,補助標準平均每人每年約1.5萬(wàn)元。五是完善社區衛生服務(wù)惠民政策。起,市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實(shí)際人員數實(shí)行人均20元標準,對社區常用藥品實(shí)施補貼。對社區基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)行政府補貼,為人均23元。
。ǘ┮幏督ㄔO標準,推進(jìn)機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃要求,制訂了社區衛生服務(wù)機構設置規劃。到,全市將規劃設置城市社區衛生服務(wù)中心9家,社區衛生服務(wù)站46家。原則上城市建成區建制街道(約3~5萬(wàn)人)設社區衛生服務(wù)中心1家,人口規模大于10萬(wàn)人的增設1家,在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區,適當設置一定數量的社區衛生服務(wù)站。鄉鎮每5萬(wàn)人左右設社區衛生服務(wù)中心1家,每3000—5000人左右設社區衛生服務(wù)站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衛生服務(wù)機構建設標準,結合我市實(shí)際,制訂了《市社區衛生服務(wù)中心建設標準(試行)》以及《市社區衛生服務(wù)站建設標準(試行)》,加強全市社區衛生服務(wù)機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規范化建設。原則上,社區衛生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米,社區站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米;社區中心基本設備配置標準為300萬(wàn)元,社區站基本設備配備為10萬(wàn)元。三是推進(jìn)機構建設。按照三年時(shí)間,完成社區衛生服務(wù)機構建設任務(wù)要求,,我市實(shí)施新改擴建城市社區衛生服務(wù)中心2家,社區衛生服務(wù)站9家,實(shí)施設備標準化配置中心3家,社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衛生服務(wù)機構建設和設備配置資金約1685萬(wàn)元。
。ㄈ┘訌婈犖榻ㄔO,提高隊伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學(xué)規范化培訓,已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規范化培訓214人次。另一方面,開(kāi)展鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷補償教育工作,共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷補償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區人才引進(jìn)力度,,面向全國公開(kāi)招聘實(shí)用型衛生技術(shù)人員和醫學(xué)院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規范化培訓工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫院和市一院的全科規范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開(kāi)始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫學(xué)生,畢業(yè)后定向分配到全市社區衛生服務(wù)機構工作。今年已與31名全科醫學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)生簽約,每年將資助學(xué)費1萬(wàn)元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度,今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社區工作。同時(shí),對下派人員實(shí)行補助。
。ㄋ模┘訌娭贫冉ㄔO,提高惠民程度。一是實(shí)施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起,在全市社區衛生服務(wù)機構中,全面實(shí)施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個(gè)品規,社區基本藥物價(jià)格在國家規定的現行價(jià)格的基礎上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區基本公共衛生服務(wù)政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生信息管理等8大類(lèi)45項基本公共衛生項目實(shí)行政府補貼。三是擴大社區衛生服務(wù)機構醫保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì )保障部門(mén)將符合基本醫療保險條件的社區衛生服務(wù)機構納入到醫保定點(diǎn)單位,今年6月,我市結合社區藥品政府補貼制度的實(shí)施,將社區衛生服務(wù)站全部納入了城鎮職工醫保定點(diǎn)單位。
。ㄎ澹⿵娀δ芙ㄔO,提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實(shí)加強健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實(shí)事項目任務(wù)的全面完成,進(jìn)一步營(yíng)造尊老、敬老、愛(ài)老的社會(huì )氛圍,我市于四月份就部署了相關(guān)工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實(shí)加強預防保健工作。城市社區掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產(chǎn)婦系統管理3845人,0—6歲兒童系統管理人數20932人,全年預防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區健康教育工作。建立健全社區衛生服務(wù)機構健康教育工作考核評估標準,明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規范。以農村衛生現代化建設、示范社區衛生服務(wù)機構創(chuàng )建、億萬(wàn)農民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體,切實(shí)開(kāi)展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng),全面提升健康教育工作水平。
五、存在問(wèn)題
我市城市社區衛生服務(wù)體系建設雖然取得了一定的成績(jì),但在建設過(guò)程中還存在著(zhù)許多困難和問(wèn)題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區范圍內,由于種種因素,社區衛生服務(wù)機構設置較少。到底要完成9個(gè)社區中心和46個(gè)社區站的規劃建設,基本建設任務(wù)十分繁重。二是社區衛生服務(wù)隊伍建設任務(wù)艱巨。我市提出到,社區衛生服務(wù)機構中,鄉村醫生占比降到20%以下。目前城市社區衛生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結構不合理等問(wèn)題,,雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區衛生服務(wù)隊伍建設的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距,隊伍建設任務(wù)非常艱巨。三是社區衛生機構信息化建設進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區衛生服務(wù)機構已由全面普及信息化建設,實(shí)行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級要求還有較大差距,信息化建設進(jìn)程亟待加快。
六、相關(guān)建議
一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區衛生服務(wù)機構建設。要以社區衛生服務(wù)機構建設列為市政府年度實(shí)事工程為契機,加快推進(jìn)城市社區衛生服務(wù)機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長(cháng)江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衛生服務(wù)站的施新改擴建及設備標準化配置任務(wù)。在加快社區機構建設的同時(shí),完成省市示范社區衛生服務(wù)機構創(chuàng )建工作。
二是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)人才建設。要繼續做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養“五個(gè)一批”的社區衛生服務(wù)人才培養機制,進(jìn)一步優(yōu)化我市社區人才隊伍結構,繼續做好鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷教育及定向培養人員的規范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫學(xué)生資助培養工作,繼續落實(shí)社區衛生服務(wù)人員各項經(jīng)費政策,穩定和吸引優(yōu)秀人才加入社區衛生服務(wù)隊伍行列。
三是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手,切實(shí)提高居民到社區衛生服務(wù)機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規范化管理為重點(diǎn),全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衛生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區衛生服務(wù)中心建立全科團隊服務(wù),充分發(fā)揮社區衛生主動(dòng)服務(wù)和連續服務(wù)的優(yōu)勢,提高社區衛生服務(wù)居民滿(mǎn)意度。
四是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上,要開(kāi)展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究,結合省市社區衛生服務(wù)機構藥品目錄要求,調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規,保證社區藥品供應。在社區基本公共衛生服務(wù)政府購買(mǎi)制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛生服務(wù)考評細則,加強基本公共衛生服務(wù)項目管理和評估管理,規范市、鎮兩級社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金管理,提高資金使用效益。
五是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)基礎管理。要加強社區衛生服務(wù)質(zhì)量管理,嚴格執行各項診療規程,規范各種醫療文書(shū)書(shū)寫(xiě)。要加強社區衛生服務(wù)經(jīng)費管理,建立市、鎮兩級社區衛生服務(wù)項目管理臺帳,實(shí)行對社區經(jīng)費的專(zhuān)帳管理、專(zhuān)項考核,保證社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)提高資金使用效益。要加強社區衛生服務(wù)信息管理,要盡快開(kāi)發(fā)社區衛生服務(wù)基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統,提高社區衛生服務(wù)信息化管理水平。
財政支出績(jì)效監控報告5
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個(gè)縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等,對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容:1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。
7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測,進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。
(二)項目績(jì)效目標情況
1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質(zhì)量,使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準,為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。
2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元,其中縣市資金268.84萬(wàn)元,州疾控中心68.42萬(wàn)元,州人民醫院4.48萬(wàn)元。
4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元,執行率為100%。資金管理方面,無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會(huì )計核算規范。
二、項目實(shí)施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確,又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則,根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理,規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進(jìn)行獨立核算,專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的.情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。
四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測,發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求,按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的.培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導,對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報,督促整改,追蹤問(wèn)效,確保工作落到實(shí)處。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標,各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作,其次州級進(jìn)行復評,確保自評報告和數據真實(shí)、完整。
四、項目目標實(shí)現情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數量指標
(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;
(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;
(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間,20xx年12月。
(三)社會(huì )性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平,維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說(shuō)明的事項
無(wú)其他說(shuō)明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問(wèn)題
中央補助資金有限,地方財政困難,經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時(shí),未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實(shí)。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費,用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
財政支出績(jì)效監控報告6
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.落實(shí)項目主管部門(mén)?h環(huán)保局作為項目主管部門(mén),對環(huán)保專(zhuān)項資金項目全面履行監管責任:一是督促施工單位加快項目建設進(jìn)度,確保如期完成項目建設;二是加強項目工程建設監管,定期不定期檢查工程建設,確保工程質(zhì)量;三是及時(shí)撥付資金,加強資金使用監管,確保專(zhuān)款專(zhuān)用;四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理,確保正常運行。
2.縣20xx年市級環(huán)境保護轉移支付專(zhuān)項資金項目是根據市財政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金使用管理辦法的通知》(財發(fā)[]187號)文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》等文件精神進(jìn)行項目立項、申報,共申報項目3個(gè),其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個(gè)、自然生態(tài)保護設施建設項目1個(gè)、畜禽養殖場(chǎng)污染源治理項目1個(gè)。
3.專(zhuān)項資金支持條件及資金使用管理情況?h嚴格按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》規定的專(zhuān)項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專(zhuān)項資金支持的項目,嚴格按照有關(guān)規定使用管理專(zhuān)項資金。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要建設內容:
。1)鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個(gè),共計300立方米,排污管網(wǎng)建設800米,建設氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。
。2)鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開(kāi)展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣,新建垃圾轉運站1個(gè),購置垃圾桶60個(gè)、密封式垃圾轉運車(chē)1臺,新建農村沼氣池和小型濕地40戶(hù)。
。3)縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場(chǎng)1處。采用“干濕分離,雨污分流,節水養殖,循環(huán)利用”的無(wú)害化處理和資源化綜合利用工藝。
2.項目績(jì)效目標。
項目建設按進(jìn)度計劃進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達到質(zhì)量要求,工程建設按時(shí)完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質(zhì)達到規定要求,設施管護到位,運行正常,切實(shí)改善生產(chǎn)生活環(huán)境,提高生態(tài)鄉鎮創(chuàng )建水平。
3.分析評價(jià)。
縣環(huán)保局深入到該3個(gè)項目進(jìn)行實(shí)地查看,并認真對項目的申報內容和申報目標進(jìn)行審核,其申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
按照市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(財發(fā)〔20xx〕156號)的要求,縣財政局、縣環(huán)保局召集項目單位安排部署績(jì)效評估工作;項目單位根據相關(guān)規定和要求,對項目的.實(shí)施程序、建設內容完成情況、工程建設質(zhì)量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評,并撰寫(xiě)自評報告上報縣級主管部門(mén);縣級主管部門(mén)深入實(shí)地,按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。
二、項目資金的申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
縣財政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》的要求,及時(shí)將《通知》轉發(fā)到各單位,由各單位擬報項目,經(jīng)縣財政局和縣環(huán)保局會(huì )商,確定擬申報5個(gè)項目,并按照項目申報要求完善相關(guān)申報材料,上報到市環(huán)保局、市財政局。市環(huán)保局、市財政局審核后同意縣申報3個(gè)項目,即:鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金安排情況。20xx年6月,市財政局、市環(huán)保局下達縣20xx年省市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金31萬(wàn)元,縣財政局、環(huán)保局將此專(zhuān)項資金計劃安排到市局已同意的3個(gè)項目,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專(zhuān)項資金16萬(wàn)元(項目總投資60萬(wàn)元,其中縣鄉財政自籌22萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金38萬(wàn)元);鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目安排專(zhuān)項資金10萬(wàn)元(項目總投資58.4萬(wàn)元,其中縣鄉財政自籌24.4萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金34萬(wàn)元);縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元,(項目總投資32萬(wàn)元,其中自籌資金24.8萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金7.2萬(wàn)元)。
2、資金到位情況?h財政局于20xx年12月31日將31萬(wàn)元專(zhuān)項資金追加到縣環(huán)保局,縣環(huán)保局根據項目工程建設進(jìn)度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬(wàn)元,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專(zhuān)項資金16萬(wàn)元,鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目安排專(zhuān)項資金10萬(wàn)元,縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元。
3、資金使用情況。截止至20xx年6月,已撥付到位的31萬(wàn)元資金嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,其支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。通過(guò)檢查,項目單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程
3個(gè)項目單位項目建設組織機構健全,有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。
項目按照以下程序實(shí)施:項目可研―發(fā)改立項―項目申報―項目下達―項目工程設計及審查―項目投資財政預審―發(fā)改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績(jì)效評估。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
鄉鎮場(chǎng)鎮生活污水治理設施、自然生態(tài)小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關(guān)規定和要求進(jìn)行建設和管理。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術(shù)設計施工要求進(jìn)行建設和管理。
。ㄈ╉椖勘O管情況
在項目實(shí)施過(guò)程中,縣財政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設情況進(jìn)行監督檢查,其項目工程監督管理到位,效果較好。
四、項目完成情況
虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個(gè),共計300立方米,排污管網(wǎng)建設800米,建設氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。已按進(jìn)度、保質(zhì)保量全部完成了建設內容,并通過(guò)驗收投入使用。
鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個(gè)和設立保護標志牌2個(gè)等、開(kāi)展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個(gè),新建垃圾轉運站1個(gè),密封式垃圾轉運車(chē)1臺,新建農村沼氣池和小型濕地43戶(hù),完成小區內水泥路建設5.5公里。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場(chǎng)1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理。
五、項目效果情況
鄉社區生活污水處理設施項目建成后,設施管理到位,運行正常,污水達標排放,徹底解決解決新村場(chǎng)鎮生活污水直排的歷史問(wèn)題,確保了人畜飲用水安全,切實(shí)改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境,為生態(tài)鄉鎮創(chuàng )建奠定了良好基礎。
鎮自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目實(shí)施后,增強廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護意識,自覺(jué)參與到保護自然的行動(dòng)中,更好地保護了飛泉自然生態(tài)小區內得天獨厚的.自然資源和人文資源,帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè),促進(jìn)人與自然更加和諧發(fā)展。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目的的改造,改善了養殖場(chǎng)及周邊的環(huán)境污染,達到了預期治理和整改的目標。
六、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
縣20xx年3個(gè)市級環(huán)境保護轉移支付專(zhuān)項資金項目總體評價(jià)是:項目科學(xué)合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,污染排放達標,各項效益明顯,群眾反響較好,社會(huì )經(jīng)濟效益顯著(zhù)。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題
1、項目建設程序有待進(jìn)一步規范。
2、項目資料有待進(jìn)一步完善。
3、項目后續管理有待進(jìn)一步加強。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、加大政策傾斜和資金扶持力度?h在成功創(chuàng )建省級生態(tài)縣的基礎上,正在全力創(chuàng )建國家級生態(tài)縣,并力爭于20xx年創(chuàng )建為國家級生態(tài)縣,在創(chuàng )建工作中,特別是農村污染治理和自然生態(tài)保護方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補償機制,讓犧牲經(jīng)濟發(fā)展,生態(tài)環(huán)境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。
財政支出績(jì)效監控報告7
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作,強化績(jì)效理念,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》(宜財績(jì)〔20xx〕109號)文件精神,我院認真開(kāi)展了20xx年預算支出績(jì)效自評工作,F將自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫醫院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫人”的艱苦創(chuàng )業(yè),現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院,F有在職在崗職工490人,編制床位220張,實(shí)際開(kāi)放病300張。內設臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位,廣東省中醫院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點(diǎn)救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫療單位。
主要職能:為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學(xué)、康復等服務(wù);完成縣政府和衛生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費支出5273.7萬(wàn)元、衛生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫療基金26.2萬(wàn)元和其他費用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。
二、整體支出管理及使用情況.
。ㄒ唬20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬(wàn)元,財政已按時(shí)全額撥付到位。
。ǘ20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬(wàn)元,年度總支出為101.5萬(wàn)元,其中基本支出101.5萬(wàn)元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,經(jīng)費支出使用比例為100%。
。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓費等財務(wù)管理制度,成立了內部控制工作領(lǐng)導小組,加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。各項經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批制度,嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費和培訓費審核審批程序,“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內,有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規范性、安全性和有效性,切實(shí)降低醫院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統一管理、統一調配,建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬,根據各部門(mén)的需求制訂了采購計劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規定加強管理,程序到位,專(zhuān)人管理,對取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算,每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我院通過(guò)加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
。ㄒ唬┙(jīng)濟性評價(jià)
1、從源頭抓起,科學(xué)合理編制經(jīng)費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求,結合單位實(shí)際需要,按標準、按項目科學(xué)認真編制部門(mén)預算。
2、預算執行方面,支出總額基本控制在預算總額以?xún);不存在截留或滯留?zhuān)項資金情況。
。ǘ┬姓茉u價(jià)
為強化部門(mén)整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作,行政效能顯著(zhù)。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上,適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補,制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學(xué)習,強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質(zhì)量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng),確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務(wù)平臺,為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結算服務(wù)。住院報銷(xiāo)時(shí),通過(guò)城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位,患者只需支付自付費用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時(shí)長(cháng)、手續繁、效率低”的問(wèn)題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導的好評。
五、存在的`問(wèn)題
年初預算的編制不夠精細,沒(méi)有按照費用支出的使用范圍和內容進(jìn)行類(lèi)、款、項三個(gè)層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進(jìn)行預算支出管理。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況,完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、科學(xué)執行績(jì)效預算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系。部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作,專(zhuān)業(yè)性強,工作量大,建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓,完善績(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)指標體系,組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流,多注重督促指導推進(jìn)績(jì)效評價(jià)的開(kāi)展。二是加強對績(jì)效評價(jià)結果的運用。推動(dòng)相關(guān)制度建設,逐步建立以績(jì)效為導向的`預算編制模式,將績(jì)效評價(jià)從事后評價(jià)湘預算編制、審查批準、執行過(guò)程等前置環(huán)節延伸,建立以績(jì)效為導向的編制模式,把績(jì)效考評的結果作為編制部門(mén)預算的重要依據。
財政支出績(jì)效監控報告8
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
隨著(zhù)經(jīng)濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(cháng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會(huì )主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性
為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場(chǎng)建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資,對推動(dòng)公共文化事業(yè)建設,滿(mǎn)足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì )展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。
2、社會(huì )效益分析
展覽館是人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。
。1)本項目適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展趨勢的需要。近年來(lái),經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,帶動(dòng)了社會(huì )各項事業(yè)的`發(fā)展,各單位各行業(yè)對內對外往來(lái)不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、人才招聘會(huì )、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。
。2)項目投入使用,可以通過(guò)展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會(huì )吸引國內外眾多商家和單位及團體來(lái)縣舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、文化藝術(shù)展覽會(huì )、技術(shù)交流會(huì )、學(xué)術(shù)研討會(huì )、產(chǎn)品論證會(huì )等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白,在滿(mǎn)足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷(xiāo)會(huì ),交易會(huì ),人才招聘會(huì )等,還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。
財政支出績(jì)效監控報告9
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據縣編辦成立機構的'有關(guān)文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標,按計劃及工作進(jìn)度,開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款,實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關(guān)人員穩定及正常運行
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計,主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大,影響范圍廣作為評價(jià)目標,評價(jià)指標的設計,主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架,包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。
。ㄈ┳C據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況,辦公室提供開(kāi)支效果。
。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標,年中檢查進(jìn)度,項目結束要評估總結,提出改進(jìn)意見(jiàn)。
。ㄎ澹┍敬慰(jì)效評價(jià)的局限性
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效分析
投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。
過(guò)程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%
。ǘ┰u價(jià)結論
評分結果自評滿(mǎn)分:主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
財政支出績(jì)效監控報告10
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:
。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。
。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的'主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。
。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。
、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
財政支出績(jì)效監控報告11
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見(jiàn)附表1)
。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì):常年項目。
2、項目用途:項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管,保證安全的農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設,提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競爭力,促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析(包括財政資金、自籌資金等)
落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬(wàn)元,項目單位自籌95萬(wàn)元;農業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬(wàn)元,項目單位自籌25萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬(wàn)元,項目單位自籌32.4萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬(wàn)元,項目單位自籌625萬(wàn)元;農產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬(wàn)元。
。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析(主要是指財政資金)
項目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析
項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格落實(shí)項目責任人制度,執行過(guò)程中未出現違規行為。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析
農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設,并驗收。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析
項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查,對檢查過(guò)程中發(fā)現的.問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析
20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強,農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí),日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè),認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺,農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè),全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位(長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議,銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。
4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格;開(kāi)展農殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。
5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(詳見(jiàn)附表2)。
項目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規范,按時(shí)保質(zhì)完成。
財政支出績(jì)效監控報告12
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┲饕毮苈氊
1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行;參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議;擬訂市與區、縣(市)人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執行,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規劃。
2、執行財政、財務(wù)、會(huì )計、國有資本金基礎管理的制度及辦法;執行《企業(yè)財務(wù)通則》。
3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行;匯編全市財政收支預算,匯總全市財政總決算;受市人民政府委托,向市人大報告市本級預算及執行情況,向市人大常委會(huì )報告決算;組織制定市本級經(jīng)費開(kāi)支標準、定額草案,承擔審核批復部門(mén)(單位)的年度預決算責任,根據市人民政府授權,依法對各區、縣(市)人民政府的預算執行情況實(shí)施監督。
4、承擔政府非稅收入管理責任,按規定管理政府性基金;承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任,參與制定、調整行政事業(yè)性收費標準;管理財政票據,承擔彩票監督管理工作。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監督本級國庫業(yè)務(wù),按規定開(kāi)展國庫現金管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監督實(shí)施。
6、承擔控制社會(huì )集團購買(mǎi)力責任;管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯。
7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
8、負責審核部門(mén)預算項目支出和政府投資項目決算;推行重點(diǎn)工程項目的'報賬管理;承擔農業(yè)財務(wù)、財政支農有關(guān)專(zhuān)項資金和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責任。執行社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度。
9、貫徹執行政府內外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風(fēng)險;承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
10、負責管理全市的會(huì )計工作;指導財會(huì )人員培訓;指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導和管理社會(huì )審計,負責對國有資本營(yíng)運機構委派財務(wù)監督員。
11、監督財稅方針政策,法律、法規的執行情況;組織實(shí)施本級財政支出績(jì)效評估工作。
12、負責履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責。
13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。
14、負責全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)工作。
15、負責牽頭擬定政府購買(mǎi)服務(wù)政策并組織實(shí)施。
16、承擔地方政府債務(wù)核查、監督等相關(guān)職責。
17、將農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目管理職責劃入市農業(yè)農村局。
18、將預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責劃入市審計局。
19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
。ǘC構設置
根據編委核定,長(cháng)沙市財政局本級內設處室27個(gè),所屬事業(yè)單位4個(gè)。內設處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農業(yè)農村處、社會(huì )保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì )計處、績(jì)效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發(fā)展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委(機關(guān)紀委)、離退休人員管理服務(wù)處。
所屬事業(yè)單位分別是長(cháng)沙市財政科學(xué)研究所、長(cháng)沙市財政信息管理中心、長(cháng)沙市資產(chǎn)評估管理中心,所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算,納入長(cháng)沙市財政局本級核算。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我單位按照國家相關(guān)法律法規,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算,嚴格遵循先有預算、后有支出的原則,確保預算編制完整,執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目主要包括:會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項、財政綜合改革專(zhuān)項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設及維護經(jīng)費、績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費。20xx年項目年初預算金額2733萬(wàn)元,20xx年1-6月預算執行金額883.49萬(wàn)元,1-6月執行率32%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
項目績(jì)效目標任務(wù)有序推進(jìn),資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門(mén)預算項目支出總計883.49萬(wàn)元,完成全年預算32%,其中:會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項預算710萬(wàn)元,1-6月支出91.88萬(wàn)元,完成全年預算12.94%;財政綜合改革專(zhuān)項預算268萬(wàn)元,1-6月支出100.63萬(wàn)元,完成全年預算37.55%;預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬(wàn)元,1-6月支出33.37萬(wàn)元,完成全年預算36.27%;派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費預算3萬(wàn)元,1-6月支出0.12萬(wàn)元,完成全年預算4%;財政信息化建設及維護經(jīng)費預算460萬(wàn)元,1-6月支出181.81萬(wàn)元,完成全年預算39.52%;績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費預算1200萬(wàn)元,1-6月支出439.41萬(wàn)元,完成全年預算36.62%。
四、存在問(wèn)題及其原因
預算績(jì)效監控未形成常態(tài)化意識;預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬⿵娀(jì)效觀(guān)念。加強宣傳引導,逐步建立并完善預算績(jì)效管理機制。
。ǘ┘訌妼(zhuān)業(yè)培訓。加強業(yè)務(wù)交流等措施,加強隊伍建設,幫助和促進(jìn)單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。
。ㄈ﹥(yōu)化績(jì)效監控流程。加強財務(wù)系統之間的取數,簡(jiǎn)化績(jì)效監控報表和報告填報流程,減少監控的工作量。
【財政支出績(jì)效監控報告】相關(guān)文章:
財政支出績(jì)效監控報告03-02
財政支出績(jì)效運行監控報告01-08
財政支出績(jì)效監控報告12篇03-02
績(jì)效監控報告12-18
績(jì)效監控報告12-18
整體績(jì)效監控報告01-01