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農機部門(mén)績(jì)效監控報告

時(shí)間:2024-08-17 12:24:49 夏杰 報告 我要投稿

農機部門(mén)績(jì)效監控報告(通用10篇)

  在當下這個(gè)社會(huì )中,報告十分的重要,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。我敢肯定,大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的,以下是小編精心整理的農機部門(mén)績(jì)效監控報告(通用10篇),希望能夠幫助到大家。

農機部門(mén)績(jì)效監控報告(通用10篇)

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

  根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

  1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神,20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示,并開(kāi)始辦理補貼申請。

  2.項目資金實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù),小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具,所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況

  嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。

  二、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%。

 。ǘ┛(jì)效分析

  1.數量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。

  2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查,確保國家惠農政策落到實(shí)處,避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

  3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳,在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存備查?h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后,按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。

  4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)

  費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支,高效工作的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用?h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí),通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉費用的支出,節約了一定的工作支出成本。

 。ǘ┬Ч治

  1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支,更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。

  2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉,取得了良好的社會(huì )效益。

  3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn),實(shí)現了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的`幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策,申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。

 。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析

  農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意,沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。

 。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 2

  一、部門(mén)概況

  1、本部門(mén)主要職責是:為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作,調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題,開(kāi)展相關(guān)評估論證,提出對策建議;為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù),承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作;承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作;承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作;承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作;對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導,指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織;承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。

  2、20xx年主要工作任務(wù)及目標:實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目,重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。

  3、機構設置情況:沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位,包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構(屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位)。收入全為公共財政預算撥款;支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人,年末在職人員25人(含提前退休人員),正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。

  4、20xx年部門(mén)整體支出情況是:本年總收入454.03萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元;其中基本支出381.38萬(wàn)元(包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元);項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元,占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等;公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元,占基本支出的12%,主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。

  2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元,支出決算為7.24萬(wàn)元,完成預算的48%,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元,支出決算為2.18萬(wàn)元,完成預算的'27%,決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元,支出決算為5.06萬(wàn)元,與上年相比減少0.67萬(wàn)元,減少原因是厲行節約。

 。ǘ⿲(zhuān)項支出

  1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況

  根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。

  2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析

 。1)一般行政管理事務(wù)(農業(yè))2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元,主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元,資金來(lái)源財政撥款

 。2)農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元,實(shí)際支出7.84萬(wàn)元,資金來(lái)源省級資金。

 。3)其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元,上年結轉資金。

  3、專(zhuān)項資金管理情況

  專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行,切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理,建立相關(guān)管理制度,規范資金使用方向,細化支出范圍,執行項目資金使用公示制度,確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。

  三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

  我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項,我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行,同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行,搞好資金支付的審核審批手續

  四、資產(chǎn)管理情況

  嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn),及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息,切實(shí)做到賬實(shí)相符,加強內控制度建設。

  20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元,今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺,價(jià)值0.6萬(wàn)元。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分,部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:

  1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún),編制內在職人員控制率≦100%;“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。

  2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%,其主要原因是:中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目,凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù),嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續,政府采購執行率達到100%。

  3、管理制度健全。我們嚴格預算管理,修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度,進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序,加強了財務(wù)管理,規范了收支行為,保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。

  4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行,費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理,資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

  5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。

  六、存在的主要問(wèn)題

  縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大,鄉鎮農機推廣隊伍不穩定,專(zhuān)業(yè)水平偏低,管理服務(wù)能力有待提高。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  1、加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經(jīng)費支出。

  2、提高人員綜合素質(zhì),大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象,應及時(shí)輸送新鮮血液,增強單位活力,更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 3

  為切實(shí)做好20xx年度財政支出績(jì)效自我評價(jià)工作,強化績(jì)效理念,提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的事實(shí)意見(jiàn)》(湘辦發(fā)【20xx】10號)、《鳳凰縣財政局關(guān)于認真做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》(鳳財績(jì)函【20xx】1號)有關(guān)規定,我中心對20xx年度部門(mén)整體支出資金使用績(jì)效進(jìn)行了自評,評價(jià)報告如下:

  一、部門(mén)概括

 。ㄒ唬┎块T(mén)職責

  1、為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)。承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。

  2、承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作。

  4、承擔農業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣工作,研究提出全縣農業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策建議;引導農業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結構調整,指導、開(kāi)展農機化試點(diǎn)示范工作。

  5、承擔農業(yè)機械化分類(lèi)經(jīng)濟指標的統計工作。

  6、承擔農業(yè)機械化各類(lèi)資金的指導監督管理。

  7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  20xx年本單位內設6個(gè)股室,所屬4個(gè)事業(yè)單位。內設股室分別是:綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個(gè)事業(yè)單位是吉信農業(yè)機械管理服務(wù)站、城郊農業(yè)機械管理服務(wù)站、阿拉農業(yè)機械管理服務(wù)站、山江農機管理站。

 。ㄈ┤藛T編制情況

  20xx年末,我中心共有編制29人,年末實(shí)有在職人員28人,退休人員21人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬20xx年部門(mén)預算情況

  經(jīng)縣十七屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議通過(guò)的縣級部門(mén)預算批復及調整預算的批復,我中心20xx年預算收入358.79萬(wàn)元(其中:一般公共預算撥款358.79萬(wàn)元)。

  支出總預算358.79萬(wàn)元,其中:基本支出358.79萬(wàn)元(工資福利支出287.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出51.56萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助19.56萬(wàn)元);項目支出0萬(wàn)元。

 。ǘ20xx年部門(mén)決算情況

  20xx年度總收入773.65萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入773.65萬(wàn)元。

  20xx年度總支出823.53萬(wàn)元,其中:基本支出418.4萬(wàn)元,占總支出的51%;項目支出405.13元,占總支出的49%。

 。ㄈ20xx年支出分類(lèi)情況

  1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出418.4萬(wàn)元,較上年的385.74萬(wàn)元增加32.66萬(wàn)元,增加7.8%。

  工資福利支出330.49萬(wàn)元,占基本支出的79%,較上年311.96萬(wàn)元增加18.53萬(wàn)元,增加5.6%,主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

  商品服務(wù)支出50.08萬(wàn)元,占基本支出的12%,較上年32.41萬(wàn)元增加17.67萬(wàn)元,增加35%,主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車(chē)的費用。

  對個(gè)人和家庭補助37.83萬(wàn)元,占基本支出的9%,較上年41.37萬(wàn)元減少3.54萬(wàn)元,降低9.4%,主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

  2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專(zhuān)項資金,包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出和運行維護專(zhuān)項支出。20xx年項目支出405.13萬(wàn)元(無(wú)本級資金),較上年208.17萬(wàn)元增加了196.96萬(wàn)元,提高48.6%,主要原因是加快資金支付力度,及時(shí)結清資金。

 。ㄋ模叭苯(jīng)費情況

  20xx年“三公”經(jīng)費支出0.4萬(wàn)元,相比上年0.81萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元,降低50%。其中:因公出國(境)0萬(wàn)元,與上年0萬(wàn)元相比持平;公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元與上年0.81萬(wàn)元相比減少了0.41萬(wàn)元,主要是嚴格厲行節約,嚴格公務(wù)接待活動(dòng),相比預算1萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元,降低60%;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與上年0萬(wàn)元相比持平。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效指標評價(jià)情況

  對照鳳財績(jì)函【20xx】1號文件規定的各項指標,我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià),具體情況如下:

 。ㄒ唬╊A算配置指標

  1、根據編委核定我中心編制人數29人,在職人數28人,在職人員控制率=(在職人數28人/編制29人x100%=97%,根據評價(jià)標準該項得分8分。

  2、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率:20xx年本單位安排“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元,其中:因公出國(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元,其中:因公出國(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。本單位“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率=(本年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元)/上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元x100%=0%,根據評價(jià)標準該項得分滿(mǎn)分8分。

 。ǘ╊A算執行指標

  1、預算完成率:(上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結余3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬(wàn)元)x100%=100%,根據評價(jià)標準該項得分8分。(不適用指標數:上年結轉數194.61萬(wàn)元包含了不適用指標數194.55萬(wàn)元,適用指標數0.06萬(wàn)元,不適用指標數194.55萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬(wàn)元,農機購置補貼州補資金6.88萬(wàn)元;年末結余數144.72萬(wàn)元包含了不適用指標數144.32萬(wàn)元,適用指標數0.4萬(wàn)元,不適用指標數144.32萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬(wàn)元,農機購置補貼州補資金2.78萬(wàn)元,農機化發(fā)展資金及補貼管理15.14萬(wàn)元,東西部協(xié)作資金1.55萬(wàn)元,裝備技術(shù)創(chuàng )新13.87萬(wàn)元)。

  2、預算控制率:(本年追加預算0萬(wàn)元/年初預算358.78萬(wàn)元)x100%=0%,根據評價(jià)標準該項得分8分。

 。ㄈ╊A算管理指標

  1、公用經(jīng)費控制率:(實(shí)際支出公用經(jīng)費50.08萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費51.56萬(wàn)元)x100%=97%。實(shí)際支出公用經(jīng)費108.81萬(wàn)元,根據評價(jià)標準該項得分8分。

  2、“三公”經(jīng)費控制率:(“三公”經(jīng)費實(shí)際支出數3963元/“三公”經(jīng)費預算數10000元)x100%=40%,根據評價(jià)標準該項得分8分。

  3、政府采購執行:本中心20xx年無(wú)政府采購,根據評價(jià)標準該項得分8分。

  4、管理制度健全性:根據鳳農機發(fā)【20xx】22號文件,專(zhuān)門(mén)成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,設定了一系列的財務(wù)管理制度,并且都是按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定制定的。根據評價(jià)標準該項得分8分。

  5、資金使用合規性:本單位的資金使用嚴格按照國家財經(jīng)法規和本單位財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門(mén)預算批復的用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價(jià)標準該項得分4分。

  6、預決算信息公開(kāi)性:本單位20xx年的預算、決算數據及績(jì)效目標已經(jīng)按照有關(guān)文件的`統一要求及時(shí)、真實(shí)、完整、如實(shí)地在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。根據評價(jià)標準該項得分5分。

 。ㄋ模┞氊熉男兄笜

  20xx年度,我中心完成了以下工作任務(wù):

  一、精準扶貧:

  及時(shí)制定工作方案,落實(shí)工作制度,組建工作班子,定期研究精準脫貧工作。積極落實(shí)幫扶活動(dòng),每月組織幫扶干部到黃栗、龍潭開(kāi)展“六查六看”,及時(shí)掌握幫扶戶(hù)的動(dòng)態(tài),幫助群眾解決困難,防止幫扶戶(hù)因疫情出現返貧。

  二、完成業(yè)務(wù)工作:

  1、推廣新機具1000臺(套)。

  2、培訓農機操作人員451人。

  3、推廣油菜機械化種植0.19萬(wàn)畝。

  4、20xx年10月24日,在我縣阿拉營(yíng)鎮老巖村組織召開(kāi)了油菜全程機械化直播現場(chǎng)演示會(huì )。

  5、全年核查各類(lèi)機具40余臺套,無(wú)違規違紀情況發(fā)生,核查機具與上報資料一致。

  6、全年受理各種農機補貼機具1320臺(套),使用補貼資金190.871萬(wàn)元,使用效率為91.87%,受益農戶(hù)1279戶(hù)。

  7、全年下鄉巡查50天,82人次,檢查農機215臺,處理拖拉機違章15次,排查事故隱患拖拉機30多臺次,下達整改書(shū)28份,有效的打擊了拖拉機違法載人,“黑車(chē)非駕”等行為,有效遏制了農機安全事故的發(fā)生。

  三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務(wù):

  1、農機監理人員全年年檢拖拉機451臺,拖拉機、收割機上牌200臺,注銷(xiāo)182臺,確保了本年度無(wú)重大安全責任事故發(fā)生。

  2、通過(guò)《信訪(fǎng)條例》宣傳活動(dòng),我中心暢通了信訪(fǎng)渠道,改進(jìn)了工作方法,穩定了信訪(fǎng)秩序。

  3、積極參加美麗湘西建設(包括新型城鎮化建設),完成創(chuàng )建的各項任務(wù),辦公室干凈整潔、竟然有序。

  4、本年度向上爭資有了新突破,年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬(wàn)元。

  5、抓好本單位的掃黑除惡工作,確保了本單位不出現涉惡案件和人員。

  6、嚴格按照“放管服”改革工作要求,切實(shí)加大對農機定點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商的監管力度,確保購機農民得到實(shí)惠。

  7、嚴格按照相關(guān)文件要求,及時(shí)做好績(jì)效申報、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效自評等各種工作。

  8、認真貫徹落實(shí)了禁毒部門(mén)工作會(huì )議,用心履行禁毒職能,強化各項禁毒工作措施,在人員摸底、禁毒宣傳等各個(gè)方面取得了較好的成效。

  9、每個(gè)月及時(shí)、足額申報、繳納本單位社會(huì )保險費。

  10、20xx年8月,我中心聯(lián)同吉信鎮綜合執法大隊深入西門(mén)峽漂流景區聯(lián)合執法,對景區的違法運營(yíng)起到了一定的震懾作用,營(yíng)造了景區安全暢通的道路交通環(huán)境,為民營(yíng)經(jīng)濟保駕護航。

  根據評價(jià)標準,該項得分為5分。

 。ㄎ澹┞穆毿б嬷笜

  1、經(jīng)濟效益:截止20xx年末,共完成綜合作業(yè)面積64..51萬(wàn)畝,其中:機耕面積23.61萬(wàn)畝,機灌面積8.5萬(wàn)畝,機械植保面積11.6萬(wàn)畝,機械收獲14.02萬(wàn)畝;出動(dòng)耕整機、抽水機共計9950臺,我縣農機裝備總量增加,農業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續增強,調動(dòng)了農民生產(chǎn)的積極性,增加了農民收入。

  2、社會(huì )效益:一是通過(guò)農機購置補貼,放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動(dòng)了農民投入農機化發(fā)展資金360萬(wàn)元。二是示范推廣效果好,通過(guò)新機具、新技術(shù)的推廣使全縣的農業(yè)機械保有量增長(cháng)。三是隨著(zhù)全縣農民服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社的不斷發(fā)展拓寬了農民增收渠道,增加了農民的收入。

  根據評價(jià)標準,該項得分為6分。

  3、行政效能:本單位以改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),規范行政行為為抓手,提高行政效能,廣泛征求社會(huì )各界對農機系統在行政管理、服務(wù)等方面的意見(jiàn)和建議,認真查找突出問(wèn)題,積極制定整改措施,認真加以整改,建立健全制度,努力解決群眾反映的突出問(wèn)題,全面提高農機部門(mén)行政管理和服務(wù)水平,為推動(dòng)我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出貢獻。根據評價(jià)標準,該項得分為6分。

  4、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度:勝利完成了上級安排的購機補貼任務(wù)及各項效益指標的完成,得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據評價(jià)標準,該項得分為6分。

  四、評分結論

  經(jīng)單位自評,我中心20xx年的部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分96分,自評結果:優(yōu)秀。

  五、存在問(wèn)題

  績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全,了解不夠深入,認為績(jì)效評價(jià)只是財務(wù)部門(mén)的事情,相關(guān)項目職責部門(mén)配合不夠,往往只能提供有限的數據資料或簡(jiǎn)單的工作計劃、工作總結,績(jì)效評價(jià)工作資料非常有限,內容粗淺。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  在今后的工作中一是嚴格預算編制,做到細化精確,爭取一些費用納入財政預算中;二是嚴格落實(shí)項目經(jīng)費使用管理規定,做到專(zhuān)款專(zhuān)用;三是在經(jīng)費開(kāi)支上嚴格按照八項規定執行;四是逐步建立和完善財政支出績(jì)效評價(jià)相關(guān)制度,包括績(jì)效目標審查制度、項目績(jì)效考核制度、績(jì)效獎懲制度等;五是對相關(guān)人員進(jìn)行多方位多層次的培訓,努力提高人員素質(zhì),才能真正將預算績(jì)效管理工作落實(shí)到位。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 4

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣農業(yè)農村局組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣農業(yè)農村局機關(guān)現有行政編制人員73人,事業(yè)編制人員62人,機關(guān)工勤人員2名,退休職工106人,內設機構16個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批復給我單位預算撥款收入19214100元,其中:基本經(jīng)費17387400元,項目經(jīng)費374000元.截至6月底,20xx年轉款結轉1452700元,追加預算(轉移支付)13372732.92元(其中20xx年項目經(jīng)費10371446.41元)

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出1,523,610.43元,完成全年預算66.13%; 辦公經(jīng)費支出43,510.33元,完成全年預算7.25%;差旅費支出304,420.00元,完成全年預算50.74%;郵電費支出44,879.00元,完成全年預算44.88%;公務(wù)接待費21,404.00元,完成全年預算30.58%;其他交通費346,350.00元,完成全年預算68%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:民生項目工作經(jīng)費、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費、高標準農田建設項目、稻谷目標價(jià)格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場(chǎng)培育、科技扶貧、省級現代農業(yè)園區培育項目、耕地保護與質(zhì)量提升、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發(fā)展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環(huán)節無(wú)害化處理補助、農村戶(hù)用沼氣池后續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長(cháng)江十年禁捕等(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元(不含xx經(jīng)費),其中:上年結轉結余資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元),20xx年1-6月預算執行金額22203225元(其中:上年結轉結余資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為9個(gè),有1個(gè)項目預算執行率為4,主要原因為:(其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續,但因財政未清算,因而預算執行率為0;部分項目雖已部分完工,但因財政未清算因而預算執行率也為0;部分工程項目尚在進(jìn)行中,因而預算執行率為0,其余項目工程未全部完工)。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1-6月日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費共支出10964861.19元,完成全年預算55.85%;項目經(jīng)費22203225元,完成全年預算44.35%,已完成項目9個(gè),其余項目正在實(shí)施中。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入19214100元,截至6月底追加預算2245500元,1至6月完成支付33168086.19元,其中項目經(jīng)費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。

  1.目執行進(jìn)度滯后,竣工驗收不及時(shí)。一方面,由于部分項目實(shí)行縣級財政報賬,施工企業(yè)提交請款資料后,監理、業(yè)主需要進(jìn)行復核工程量和資金,以及相關(guān)部門(mén)需要對資料進(jìn)行審核等因素導致工程款的撥付進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度。另一方面,個(gè)別項目因工程超概算與施工單位結算問(wèn)題,遲遲未能驗收。

  2.不同項目資金下達科目同性質(zhì)均為同一科目,不方便結算。

 。ǘ┱拇胧。

  1.加快項目建設進(jìn)度,對標對表,逐項銷(xiāo)號。一是督促完工企業(yè)及時(shí)按照財政報賬要求,完善工程提交請款資料。二是聯(lián)合監理、業(yè)主及相關(guān)部門(mén)及時(shí)對資料進(jìn)行審核,提高工程款撥付進(jìn)度。

  2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質(zhì),精準下達項目科目。

  五、工作建議

 。ㄒ唬┘訌婍椖咳^(guò)程監督。施工期間及時(shí)與各單位溝通,加大協(xié)調管理力度,嚴格按照項目實(shí)施方案進(jìn)度,在既定的時(shí)間節點(diǎn)內,保質(zhì)按時(shí)完成項目進(jìn)度。

 。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)中央,省市的各項規章制度,政府工作報告中提及:過(guò)緊日子,反對形式主義,該用盡用,不該用堅決不用,中央政府帶頭過(guò)緊日子,各級政府都要過(guò)緊日子,絕不允許搞形式主義,干大手大腳花錢(qián)的事!钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 5

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門(mén)主要職責:

 。1)執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規;

 。2)執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算,管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;

 。3)負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展,城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作;

 。4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作,依法進(jìn)行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作;

 。5)保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

 。6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元,其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

  1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

  2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉鎮形象。

  4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

  5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標。

  1、落實(shí)好上級各項方針政策;

  2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮建設,改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

  1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面,強化項目績(jì)效目

  標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

  2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

  3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況,擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度,為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)(單位)預算及執行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn),累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮受理信訪(fǎng)案件31件;黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過(guò)鎮村干部摸排處理,減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的'推進(jìn),提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)艺,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策,做到公開(kāi)透明。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認可。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

  無(wú)

  四、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

 。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助)。

  2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉社區支出75.86萬(wàn)元;農林水支出492.69萬(wàn)元;交通運輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

  20xx年以來(lái),我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付,達到預期效果。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  績(jì)效運行總體情況良好。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預算績(jì)效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制,規范專(zhuān)項資金管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 6

  一、監控范圍和周期

  監控涵蓋的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括農機推廣、農機補貼發(fā)放、農機安全監管等。

  監控周期為xx。

  二、關(guān)鍵績(jì)效指標完成情況

  農機推廣成效

  新農機具推廣數量達到x臺,完成年度目標的x%。

  舉辦農機技術(shù)培訓場(chǎng)次x次,培訓農民人數x人,分別完成目標的x% 和x%。

  農機補貼工作

  已發(fā)放農機補貼資金x萬(wàn)元,惠及農戶(hù)x戶(hù),補貼發(fā)放進(jìn)度符合預期計劃的x%。

  農機安全指標

  農機事故發(fā)生率控制在x% 以?xún),目前?shí)際發(fā)生率為x%。

  開(kāi)展農機安全檢查x次,排查隱患x處,整改完成率達x%。

  三、重大項目進(jìn)展情況

  xx項目已按計劃完成了x階段的工作,目前正在推進(jìn)xx,整體進(jìn)度符合項目時(shí)間節點(diǎn)要求。

  xx已完成工程建設的x%,預計可在cc前竣工投入使用。

  四、存在的問(wèn)題及風(fēng)險

  部分偏遠地區農機推廣難度較大,農民接受新農機技術(shù)的意愿不強,導致推廣進(jìn)度稍顯滯后。

  農機補貼申請審核流程中,發(fā)現個(gè)別申請材料存在信息不實(shí)的情況,增加了審核的.工作量和風(fēng)險。

  由于近期高溫多雨天氣,部分正在進(jìn)行的農機項目施工受到一定影響,可能導致工期延誤。

  五、改進(jìn)措施及建議

  針對農機推廣問(wèn)題,加大宣傳力度,組織專(zhuān)業(yè)人員深入偏遠地區進(jìn)行現場(chǎng)演示和講解,提高農民的認知度和接受度。

  加強農機補貼申請審核的把關(guān),建立更加嚴格的審核機制,同時(shí)對申請農戶(hù)進(jìn)行必要的培訓和指導,確保申請材料的真實(shí)性和規范性。

  對于受天氣影響的項目,及時(shí)調整施工計劃,合理安排室內作業(yè)和室外作業(yè)的時(shí)間,確保項目進(jìn)度不受大的影響。

  六、下一步工作計劃

  繼續加大農機推廣力度,確保全年推廣目標的順利完成。

  加快農機補貼發(fā)放進(jìn)度,加強與財政等部門(mén)的溝通協(xié)調,確保補貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農戶(hù)手中。

  持續加強農機安全監管,開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng),降低農機事故發(fā)生率。

  密切關(guān)注項目進(jìn)展,及時(shí)解決項目推進(jìn)中遇到的問(wèn)題,確保重大項目按時(shí)按質(zhì)完成。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 7

  一、監控概述

  監控時(shí)間范圍:

  監控對象:農機部門(mén)各項業(yè)務(wù)及相關(guān)工作人員

  監控目的:確保農機部門(mén)工作按計劃高效推進(jìn),及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題,實(shí)現績(jì)效目標。

  二、績(jì)效目標完成情況

  業(yè)務(wù)指標:

  農機推廣數量較去年同期增長(cháng)x%,已完成年度目標的x%。

  農機培訓場(chǎng)次達到x場(chǎng),培訓人員x人次,分別完成目標的x% 和x%。

  農機安全檢查覆蓋x% 的農機使用區域,發(fā)現并整改安全隱患x處。

  服務(wù)指標:

  服務(wù)滿(mǎn)意度調查顯示,群眾對農機部門(mén)服務(wù)的滿(mǎn)意度達到x%。

  投訴處理及時(shí)率為x%。

  管理指標:

  預算執行率為x%。

  內部管理制度完善并有效執行,違規事件發(fā)生率為 0。

  三、存在問(wèn)題及原因分析

  部分農機推廣效果不佳:部分新型農機在農村地區的接受度較低,原因可能是宣傳不到位以及缺乏現場(chǎng)演示和技術(shù)指導。

  培訓效果有待提高:部分培訓學(xué)員反饋實(shí)際操作技能提升不明顯,可能是培訓課程設置不夠合理,實(shí)踐環(huán)節占比較少。

  預算執行進(jìn)度不均衡:某些項目預算支出較慢,可能是項目前期準備工作不充分,或者審批流程繁瑣。

  四、改進(jìn)措施及建議

  加強農機推廣力度:增加宣傳渠道,如利用農村廣播、社交媒體等進(jìn)行推廣;組織更多的現場(chǎng)演示活動(dòng),讓農民親身體驗新型農機的優(yōu)勢。

  優(yōu)化培訓課程:增加實(shí)踐操作課程的.比重,邀請有豐富經(jīng)驗的農機操作員進(jìn)行現場(chǎng)教學(xué);建立培訓反饋機制,及時(shí)根據學(xué)員意見(jiàn)調整課程。

  加快預算執行進(jìn)度:提前做好項目規劃和準備工作,簡(jiǎn)化審批流程;定期對預算執行情況進(jìn)行監控和督促。

  五、結論

  總體來(lái)看,農機部門(mén)在績(jì)效目標完成方面取得了一定的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題。通過(guò)及時(shí)的監控和分析,我們已經(jīng)明確了問(wèn)題所在,并制定了相應的改進(jìn)措施。在接下來(lái)的工作中,我們將繼續加強管理,優(yōu)化工作流程,確?(jì)效目標的順利實(shí)現。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 8

  一、監控范圍和時(shí)間

  監控涵蓋的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括農機推廣、農機補貼發(fā)放、農機安全監管等。

  監控時(shí)間范圍從xx至xx。

  二、績(jì)效目標完成情況

  農機推廣目標

  目標:計劃本年度在全市范圍內舉辦x場(chǎng)農機新技術(shù)培訓活動(dòng),培訓農民x人次。

  完成情況:截至目前,已舉辦xx場(chǎng)培訓活動(dòng),培訓農民xx。

  進(jìn)度分析:按計劃進(jìn)度應完成xx,實(shí)際完成xx,進(jìn)度略有滯后 / 超前。

  農機補貼發(fā)放目標

  目標:確保在規定時(shí)間內將農機補貼準確無(wú)誤地發(fā)放到符合條件的農戶(hù)手中,補貼發(fā)放準確率達到 100%。

  完成情況:已發(fā)放補貼涉及農戶(hù)x戶(hù),發(fā)放金額xx。經(jīng)核查,補貼發(fā)放準確率為xx。

  進(jìn)度分析:目前正處于按批次有序發(fā)放階段,整體進(jìn)度符合預期。

  農機安全監管目標

  目標:全年農機事故發(fā)生率控制在x% 以?xún)取?/p>

  完成情況:截至目前,發(fā)生農機事故x起,事故發(fā)生率為xx。

  進(jìn)度分析:當前事故發(fā)生率在可控范圍內,但仍需加強安全宣傳和監管力度。

  三、主要措施及成效

  在農機推廣方面

  組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員深入農村一線(xiàn),開(kāi)展現場(chǎng)演示和指導,提高了農民對新型農機的認知和使用技能。

  建立了多個(gè)農機示范基地,通過(guò)實(shí)地展示農機作業(yè)效果,帶動(dòng)了周邊農戶(hù)的購機熱情。

  在農機補貼發(fā)放方面

  優(yōu)化了補貼申請流程,簡(jiǎn)化了手續,提高了辦理效率。

  加強了對補貼資金的.監管,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

  在農機安全監管方面

  加大了安全檢查力度,定期對農機進(jìn)行安全檢測和隱患排查。

  開(kāi)展了多種形式的安全宣傳活動(dòng),如舉辦安全知識講座、發(fā)放宣傳資料等,提高了農戶(hù)的安全意識。

  四、存在的問(wèn)題及原因分析

  部分地區農機推廣效果不理想,主要原因是農民對新型農機的接受程度較低,以及缺乏針對性的培訓內容。

  農機補貼發(fā)放過(guò)程中,存在個(gè)別農戶(hù)信息審核不嚴格的情況,導致一些不符合條件的農戶(hù)領(lǐng)取了補貼,原因是審核人員業(yè)務(wù)能力有待提高,以及信息共享機制不完善。

  農機安全事故仍有發(fā)生,主要是部分農機操作人員安全意識淡薄,違規操作現象時(shí)有出現,同時(shí)監管力量相對薄弱,無(wú)法實(shí)現全方位監管。

  五、下一步改進(jìn)措施

  針對農機推廣問(wèn)題

  加強市場(chǎng)調研,了解農民需求,針對性地引進(jìn)和推廣適合本地的農機具。

  豐富培訓內容和形式,采用案例教學(xué)、實(shí)地操作等方式,提高培訓效果。

  針對農機補貼發(fā)放問(wèn)題

  加強審核人員培訓,提高業(yè)務(wù)水平,嚴格按照規定審核農戶(hù)信息。

  建立健全信息共享平臺,加強與其他部門(mén)的協(xié)作,確保信息的準確性和完整性。

  針對農機安全監管問(wèn)題

  持續加強安全宣傳教育,提高農機操作人員的安全意識和法律意識。

  增加監管人員數量,優(yōu)化監管布局,提高監管效率。

  建立健全農機安全事故應急預案,提高應對突發(fā)事件的能力。

  六、結論

  總體來(lái)看,農機部門(mén)在績(jì)效目標實(shí)現方面取得了一定的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和不足。通過(guò)本次績(jì)效監控,及時(shí)發(fā)現了問(wèn)題并分析了原因,制定了相應的改進(jìn)措施。在接下來(lái)的工作中,將進(jìn)一步加強管理,優(yōu)化工作流程,確保各項績(jì)效目標順利完成。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 9

  一、監控范圍和周期

  監控范圍涵蓋農機購置補貼發(fā)放、農機技術(shù)推廣服務(wù)、農機安全監管等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  監控周期為xx。

  二、績(jì)效目標完成情況

 。ㄒ唬┺r機購置補貼

  目標:按計劃完成年度農機購置補貼資金的發(fā)放,確保補貼精準到位,受益農戶(hù)滿(mǎn)意度達到x% 以上。

  進(jìn)展:截至目前,已發(fā)放補貼資金xx,占年度計劃的x%。通過(guò)問(wèn)卷調查,受益農戶(hù)滿(mǎn)意度為x%。

  分析:發(fā)放進(jìn)度基本符合預期,但在個(gè)別區域存在審核流程稍長(cháng)的情況,導致部分農戶(hù)補貼到賬時(shí)間略有延遲。

 。ǘ┺r機技術(shù)推廣服務(wù)

  目標:舉辦不少于x場(chǎng)農機技術(shù)培訓活動(dòng),推廣新型農機技術(shù)不少于x項,服務(wù)農戶(hù)數量達到x戶(hù)以上。

  進(jìn)展:已舉辦培訓活動(dòng)x場(chǎng),推廣新技術(shù)x項,服務(wù)農戶(hù)x戶(hù)。

  分析:培訓活動(dòng)場(chǎng)次和服務(wù)農戶(hù)數量按計劃推進(jìn),但在新技術(shù)推廣應用的廣度上還有待加強,部分農戶(hù)對新技術(shù)的接受程度較低。

 。ㄈ┺r機安全監管

  目標:農機事故發(fā)生率控制在x% 以?xún),開(kāi)展農機安全檢查不少于x次。

  進(jìn)展:目前農機事故發(fā)生率為x%,已開(kāi)展安全檢查x次。

  分析:安全監管措施有效,事故發(fā)生率在控制范圍內,但在一些偏遠農村地區,安全檢查的覆蓋仍存在盲區。

  三、存在的問(wèn)題及風(fēng)險

  人員配置不足,特別是在農忙季節,難以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求,可能影響工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

  部分農機設備的售后服務(wù)跟進(jìn)不及時(shí),導致農戶(hù)使用過(guò)程中遇到問(wèn)題不能及時(shí)解決,影響農戶(hù)對農機部門(mén)的.信任度。

  資金預算執行進(jìn)度與計劃存在一定偏差,可能影響后續項目的開(kāi)展。

  四、改進(jìn)措施及建議

  合理調配人力資源,在農忙季節可臨時(shí)招聘一些兼職人員協(xié)助工作,同時(shí)加強對現有人員的業(yè)務(wù)培訓,提高工作效率。

  加強與農機生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商的溝通協(xié)調,建立完善的售后服務(wù)跟蹤機制,確保農戶(hù)問(wèn)題得到及時(shí)解決。

  加快資金預算執行進(jìn)度,優(yōu)化資金使用流程,對執行緩慢的項目進(jìn)行重點(diǎn)督辦。

  五、結論

  總體來(lái)看,農機部門(mén)在績(jì)效目標實(shí)現方面取得了一定的成績(jì),但也面臨一些問(wèn)題和挑戰。通過(guò)本次績(jì)效監控,及時(shí)發(fā)現了問(wèn)題并制定了相應的改進(jìn)措施,后續將持續關(guān)注績(jì)效目標的完成情況,確保各項工作順利推進(jìn),為農業(yè)機械化發(fā)展提供有力保障。

  農機部門(mén)績(jì)效監控報告 10

  一、監控范圍和時(shí)間

  本次績(jì)效監控涵蓋了農機部門(mén)在xx內的各項工作任務(wù)和關(guān)鍵績(jì)效指標。

  二、關(guān)鍵績(jì)效指標完成情況

  農機推廣:

  已推廣新型農機具x臺,完成年度目標的x%。

  舉辦農機推廣活動(dòng)x場(chǎng)次,參與農戶(hù)達x人。

  農機補貼發(fā)放:

  累計發(fā)放農機補貼x萬(wàn)元,惠及農戶(hù)x戶(hù)。

  補貼發(fā)放準確率達到x%。

  農機安全監管:

  開(kāi)展農機安全檢查x次,檢查農機x臺。

  農機事故發(fā)生率控制在x% 以?xún)取?/p>

  農機培訓:

  組織農機培訓x期,培訓農機操作人員x人。

  培訓合格率達到x%。

  三、績(jì)效偏差及原因分析

  部分農機推廣進(jìn)度較慢:原因可能是新型農機具的適應性和農戶(hù)的接受度有待提高,宣傳推廣力度還需加強。

  個(gè)別地區農機補貼發(fā)放存在延遲:主要是由于農戶(hù)信息審核流程繁瑣,以及與財政部門(mén)的協(xié)調溝通不夠順暢。

  農機安全隱患依然存在:部分農機操作人員安全意識淡薄,違規操作現象時(shí)有發(fā)生;同時(shí),監管力量相對薄弱,難以實(shí)現全面覆蓋。

  四、改進(jìn)措施及建議

  加大農機推廣力度,創(chuàng )新推廣方式,如通過(guò)現場(chǎng)演示、案例分享等方式提高農戶(hù)對新型農機具的認知和興趣。

  優(yōu)化農機補貼發(fā)放流程,加強與財政部門(mén)的協(xié)作,提高補貼發(fā)放效率。

  加強農機安全宣傳教育,提高農機操作人員的安全意識;增加監管人員,加大執法檢查力度,及時(shí)消除安全隱患。

  持續開(kāi)展農機培訓,提高培訓質(zhì)量,注重實(shí)踐操作技能的`培養,確保農機操作人員熟練掌握農機操作和維護知識。

  五、結論

  總體來(lái)看,農機部門(mén)在績(jì)效監控期間取得了一定的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和不足。通過(guò)及時(shí)發(fā)現績(jì)效偏差并采取有效的改進(jìn)措施,有望在后續工作中更好地完成各項績(jì)效目標,為推動(dòng)農業(yè)機械化發(fā)展做出更大貢獻。

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