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結核病項目績(jì)效自評報告

時(shí)間:2022-12-16 09:20:51 報告 我要投稿

結核病項目績(jì)效自評報告范文(精選20篇)

  在人們素養不斷提高的今天,報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的結核病項目績(jì)效自評報告范文(精選20篇),希望對大家有所幫助。

結核病項目績(jì)效自評報告范文(精選20篇)

  結核病項目績(jì)效自評報告1

  為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署,深化財稅體制改革,優(yōu)化財政資源配置,提高公共服務(wù)質(zhì)量,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(桂財績(jì)〔20xx〕7號)有關(guān)要求,現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下:

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件精神,結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃,該項目年初預算安排219萬(wàn)元,實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度

 。1)項目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬(wàn)元,本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設,并授權我中心為業(yè)主單位,現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護,20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來(lái)投資管理有限公司,20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

 。2)項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入,財政資金使用效率逐步提高。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金使用管理情況

 。1)資金計劃、到位及使用情況

  該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元,使用419萬(wàn)元。

 。2)項目資金管理情況。

  項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進(jìn)行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報賬審批程序,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

  二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

 。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況

  1.數量指標完成情況。

  20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

  2.質(zhì)量指標完成情況。

  桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收,根據考核及驗收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

  3.時(shí)效指標完成情況。

  桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達到原來(lái)預期目標。

  4.成本指標完成情況。

 。1)項目組織情況:20xx年8月21日,縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》(桂發(fā)改[20xx]135號)批復了該項目的可行性研究報告,項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

  該項目全長(cháng)19.461公里,全線(xiàn)按城市次干道路標準建設,雙向四車(chē)道,設計時(shí)速50公里/小時(shí),路面寬15.6米,橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面,路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》(CJJ37-90)執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

 。2)根據設計圖紙及財政預算控制指標,施工過(guò)程中嚴格控制變更程序,嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗收為合格。

 。ǘ┲饕б嬷笜送瓿汕闆r

  1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià),該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的.交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的開(kāi)發(fā)和運輸,乃至我省南部地區的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

  2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià),該項目完成后,對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路(桂陽(yáng)段)起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點(diǎn)樁號為K19+471.17,全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈,對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

  3.可持續影響指標完成情況。

  項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析,工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預期。

  滿(mǎn)意度指標完成情況。

  該項目實(shí)施后,路面由原來(lái)的15m擴寬到24m,人行道兩側各增加到8m,路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

  三、存在的問(wèn)題

  其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。1)該路改造屬于城市道路建設項目,建設資金缺口較大。

 。2)人行道綠化植樹(shù)加強養護維護,雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復,對于安全隱患路段,需設置安全警示標志標牌及防護欄。

  結核病項目績(jì)效自評報告2

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖亢(jiǎn)介

  中樞鎮20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶(hù),拆除重建9戶(hù),修繕加固14戶(hù)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標

  完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造,達到安全穩固,遮風(fēng)避雨,合格通過(guò)驗收。

  2.項目績(jì)效階段性目標

  20xx年內完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

  二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

  1.項目資金到位情況(375,000元)

  20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財政局(扶貧資金專(zhuān)戶(hù))劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375,000元。

  2.項目資金使用情況分析(319,808.65元)

  20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造23戶(hù),拆除重建9戶(hù),按照人均2萬(wàn)元,不超過(guò)4萬(wàn)元(或建房總造價(jià))的標準進(jìn)行補助,應兌付補助資金26.5萬(wàn)元,已兌付補助資金19.5萬(wàn)元;修繕加固14戶(hù),按照竣工結算工程進(jìn)行補助,應兌付補助資金213518.32元,已兌付補助資金124808.65元,總計應兌付補助資金478518.3元,已兌付補助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。

 。1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40,000元;

 。2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94,011.17元;

 。3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(胡炳忠)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;

 。4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(胡秉貴)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;

 。5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20,000元;

 。6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40,000萬(wàn)元;

 。7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環(huán)境改造資金45,797.48元;

 。8)截止20xx年3月17日止結余55,191.35元。

  3.項目資金管理情況分析

  加大力度夯實(shí)會(huì )計核算基礎,確保財務(wù)數據精準。財政部門(mén)要進(jìn)一步規范權責發(fā)生制核算,除國庫集中支付年終結余外,一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金,嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》《政府會(huì )計準則——基本準則》及具體準則、《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度,夯實(shí)單位會(huì )計核算工作基礎,按項目專(zhuān)項核算整合資金,及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

  縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作?h財政局、縣扶貧辦、項目實(shí)施鄉鎮和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì )計核算及對賬工作,并建立項目及資金臺賬,完整、準確、及時(shí)統計和反映財政涉農資金的來(lái)源、支出及監管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導批示等痕跡資料完整真實(shí)。

  項目實(shí)施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實(shí)施的項目,實(shí)行鄉級報賬制管理,并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,對項目的規劃設計、實(shí)施過(guò)程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責任承擔等負責;由縣級行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項目,在項目實(shí)施部門(mén)直接管理、報賬。

  項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關(guān)規定執行。

  實(shí)施項目的鄉鎮、縣級部門(mén)應加快項目實(shí)施進(jìn)度,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目,提高資金使用效益。

  全面推行公開(kāi)公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息,要及時(shí)向社會(huì )公開(kāi),接受群眾和社會(huì )的監督?h扶貧部門(mén)、項目實(shí)施單位應嚴格按照(紅開(kāi)組〔20xx〕7號)文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

  除上級部門(mén)特殊規定外,財政專(zhuān)項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以?xún),其他財政涉農資金應控制在20%以?xún)。結轉結余資金超過(guò)范圍的責任劃分為:

  年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉,因規化滯后導致資金結余結轉,由規劃牽頭部門(mén)承擔責任。

  因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉,由項目實(shí)施部門(mén)承擔責任;因資金下達不及時(shí)導致資金結余結轉,由資金管理部門(mén)承擔責任;因項目驗收不及時(shí)導致資金結余結轉,由驗收牽頭部門(mén)承擔責任;因未收回部門(mén)已上報的'項目?jì)艚Y余資金導致資金結余結轉,由資金管理部門(mén)承擔責任;因報賬不及時(shí)或不按規定申請報賬的,導致資金結余結轉,由項目報賬部門(mén)承擔責任;因不及時(shí)督促或受理報賬,導致資金結余結轉,由項目報賬部門(mén)承擔責任;因審批不及時(shí)導致資金結余結轉,由項目審批部門(mén)承擔責任;除不可抗力外,其他情況導致資金結余結轉,一律由項目主管部門(mén)承擔責任。

  縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門(mén)要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點(diǎn),開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項性監督檢查,針對發(fā)現的情況和問(wèn)題,及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,督促有關(guān)部門(mén)和鄉鎮及時(shí)整改。駐村工作隊、村委會(huì )也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面,各相關(guān)部門(mén)應努力創(chuàng )新監管方式,積極探索開(kāi)展第三方獨立監督,構建多元化資金監管機制。

  對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的,一經(jīng)查實(shí),由相關(guān)職能部門(mén)立即責令改正,追回資金,并依照國家相關(guān)法律、法規、規章制度追究相關(guān)單位和人員的責任。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  中樞鎮成立危房改造領(lǐng)導小組,有專(zhuān)人負責,各村也指定專(zhuān)人負責此項工作。該項目首先由農戶(hù)進(jìn)行申請,村委會(huì )進(jìn)行審核,進(jìn)行公示,報鄉鎮審批公示,報縣住建局,由縣技術(shù)指導組對申報房屋進(jìn)行鑒定,出具鑒定報告,確定改造方案;再進(jìn)行改造,竣工后組織驗收,出現問(wèn)題的限時(shí)整改,驗收合格后完善相關(guān)材料,兌付補助資金。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1.項目成本(預算)控制情況

  根據縣住建部門(mén)鑒定出具的方案,達到安全穩固的不再納入改造補助,C級危房原則上進(jìn)行修繕加固,D級能通過(guò)修繕加固達到安全住房的進(jìn)行修繕加固,修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建,按照住建部門(mén)規定的建筑面積嚴格控制,拆除重建按照人均2萬(wàn)元,最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補助,修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造,初步預算1.5萬(wàn)元/戶(hù),待竣工收方結算后按照結算進(jìn)行補助。

  2.項目完成質(zhì)量

  23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工,合格通過(guò)驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  截止20xx年12月底,納入改造的23戶(hù)已全部竣工,合格通過(guò)驗收,完成預期目標。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  通過(guò)項目的實(shí)施,保障危房戶(hù)住房達到安全穩固、遮風(fēng)避雨,為脫貧退出提供保障,進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境,改善村容村貌。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  該項目在規定的時(shí)間范圍內,全部按期竣工,100%通過(guò)縣鎮組織的初步驗收,驗收合格

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  項目補助采取農戶(hù)自愿申請,村組審核公示,逐級上報審批,行業(yè)部門(mén)鑒定,按照方案進(jìn)行改造,竣工及時(shí)驗收,收集相關(guān)材料,做好一戶(hù)一檔案材料,存在補助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

  五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  結核病項目績(jì)效自評報告3

  為了規范和加強資金管理,提高專(zhuān)項資金使用績(jì)效和管理水平,按照南昌市財政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開(kāi)展了xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作,F將評價(jià)情況報告如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、立項背景

  本項目主要依據《南昌市公路管理局關(guān)于下達xx年公路建、管、養經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實(shí)施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開(kāi)展。

  2、立項目的

  為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長(cháng)公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。

  3、項目?jì)热、執行標準和?shí)施期限

  項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實(shí)施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

  4、資金使用情況

  xx年度財政部門(mén)預算安排資金8349萬(wàn)元,市財政局于xx年度全部下達,項目經(jīng)費已全部支出。

  5、項目組織管理情況

  公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進(jìn)行項目申報和組織實(shí)施工作,加強對項目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的.監督管理。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績(jì)效,全面踐行“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責”的理念。

  2、項目年度績(jì)效目標。及時(shí)制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。

  3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護,促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  財政支出績(jì)效評價(jià)是政府績(jì)效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績(jì)效評價(jià)的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的管理理念,評價(jià)結果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預算資金分配的依據。本項目績(jì)效評價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀(guān)公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績(jì)效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設定評價(jià)指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進(jìn)行評價(jià)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  為了做好績(jì)效評價(jià)工作,規范和加強專(zhuān)項資金管理,切實(shí)提高專(zhuān)項資金的使用績(jì)效和管理水平,市公路局成立了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,按照項目單位自評和主管部門(mén)評價(jià)相結合的方式,對全局xx年度專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。

  1、認真開(kāi)展前期工作

  根據下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導的指示意見(jiàn),組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,迅速開(kāi)展前期各項準備工作。

  2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

  為確?(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織局屬各單位召開(kāi)了專(zhuān)題工作部署會(huì ),對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求,對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀,并對各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統解答,為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數據分析,形成了其他項目支出績(jì)效評價(jià)報告,自評報告分數為100分。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖客度胫笜

  1、項目立項規范性指標得分情況

  根據相關(guān)規定,結合我局工作實(shí)際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進(jìn)行立項審批。

  2、預算資金執行率指標得分情況

  xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬(wàn)元,xx年度資金全部下達,并及時(shí)按照財政專(zhuān)項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程指標

  1、業(yè)務(wù)管理指標得分情況

  公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時(shí)間節點(diǎn),有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展,嚴格實(shí)行“專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)賬核算、統籌使用”的管理模式。

  2、財務(wù)管理指標得分情況

  根據《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位會(huì )計核算辦法(試行)》等相關(guān)辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務(wù)核算上做到了專(zhuān)項核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標

  1、產(chǎn)出數量指標得分情況

  年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線(xiàn)附屬設施的日常維護等。

  其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況

  根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開(kāi)展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標得分情況

  xx年度財政專(zhuān)項資金項目均在規定時(shí)間按時(shí)完成項目的實(shí)施。

  4、產(chǎn)出成本指標得分情況

  xx年度財政專(zhuān)項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預算安排。

 。ㄋ模╉椖啃Ч笜

  1、經(jīng)濟效益指標得分情況

  完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車(chē)輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時(shí)間,減少汽車(chē)損耗,降低企業(yè)運輸成本。

  2、社會(huì )效益指標得分情況

  交通的便利,促進(jìn)商品的跨區域流通,提高商品銷(xiāo)量,激勵消費,帶動(dòng)地方經(jīng)濟健康穩定發(fā)展。

  3、生態(tài)效益指標得分情況

  通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

  4、可持續影響指標得分情況

  通過(guò)公路和橋梁的建、管、養工作,保障和延長(cháng)公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設計年限大于8年。

 。ㄎ澹╉椖啃Ч笜

  1、項目滿(mǎn)意度指標得分情況

  通過(guò)對群眾滿(mǎn)意度調查,我們共發(fā)出90份調查問(wèn)卷研究,其中:服務(wù)對象(A)30份,社會(huì )群眾(B)30份,部門(mén)內部員工(C)30份,問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對象(A)平均得分95分;社會(huì )群眾(B)91分;部門(mén)內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A(yíng)類(lèi)得分×50%+B類(lèi)得分×40%+C類(lèi)得分×10%,即93.8分。

  四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  在各直屬單位自我評價(jià)的基礎上,我局對績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著(zhù),根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專(zhuān)項資金綜合評價(jià)自評分數為100分,績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復核,復核分數為100分,績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

  五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  評價(jià)結果表明,其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。

  六、項目實(shí)施經(jīng)驗、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施經(jīng)驗、做法

  扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規劃是實(shí)施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開(kāi)展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行科學(xué)論證,確保規劃切合實(shí)際,適用可行。

 。ǘ╉椖繉(shí)施存在的問(wèn)題

  在專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進(jìn)一步加強。

 。ㄈ└倪M(jìn)措施

  合理安排養護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時(shí)限的強制性規定。

  結核病項目績(jì)效自評報告4

  一、項目基本情況

  根據《全國人口普查條例》,人口普查每10年進(jìn)行一次,尾數逢0的年份為普查年度,標準時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查,全面掌握人口信息,并對數據進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來(lái)講,其工作跨度為20xx-20xx年。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標,確定自評指標體系;評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià),撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況

  預算安排資金36.34萬(wàn)元,實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況

  市級財政核撥項目資金36.34萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況

  20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進(jìn),完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

 。1)數量指標

  根據普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元,配置完成率100%;組織開(kāi)展了普查數據質(zhì)量控制、數據處理、質(zhì)量抽查等培訓,完成了培訓任務(wù);培訓參加人次90人次以上。

 。2)質(zhì)量指標

  信息系統變更率小于等于100%;已經(jīng)納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過(guò)率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數據經(jīng)過(guò)檢測滿(mǎn)足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統初驗時(shí)間偏差率、系統終驗時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

 。3)時(shí)效指標

  設備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統計報表及普查數據運行的要求。

 。4)成本指標

  培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區統計局業(yè)務(wù)人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價(jià)均包含運維年數1年。

  2.效益指標完成情況。

 。2)可持續影響指標

  設備的使用年限能夠達到6年。

 。2)社會(huì )效益

  經(jīng)過(guò)人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì )保障狀況、婚姻生育狀況等數據進(jìn)行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數量、素質(zhì)、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持,為社會(huì )大眾提供數據資源。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  根據人口普查質(zhì)量控制要求,對參訓人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測試,滿(mǎn)意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目偏差在合理的范圍內,基本完成了預設的'目標。

  五、績(jì)效自評結果

  該項目的設立是根據國家人口普查安排部署,組織有關(guān)部門(mén)、縣(市、區)統計局,組織開(kāi)展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶(hù)的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì )保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數據,為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要高度重視,切實(shí)加強項目整改落實(shí)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃;按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標;對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤;開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  結核病項目績(jì)效自評報告5

  一、項目概況

  為推動(dòng)我市水污染防治在“十四五”時(shí)期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務(wù)和20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點(diǎn)工作,20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共2470.66萬(wàn)元,分為3個(gè)二級項目,江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費主要用于全市范圍內各鎮(街)的鎮級環(huán)保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態(tài)環(huán)境執法及應急4個(gè)方面,環(huán)境監管能力建設資金主要用于生態(tài)環(huán)境保護規劃及方案編制、生態(tài)文明示范創(chuàng )建、排污許可管理、環(huán)保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點(diǎn)工作7個(gè)方面。

  二、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬┩度。

  20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共2470.66萬(wàn)元,支持42個(gè)項目,其中:江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬(wàn)元(7個(gè)項目)、污染防治資金946萬(wàn)元(17個(gè)項目)、環(huán)境監管能力建設資金618萬(wàn)元(18個(gè)項目)。

  截至20xx年12月31日,市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共支出2452.53萬(wàn)元,預算執行率為99.27%,其中:江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬(wàn)元,執行率100%;污染防治資金935.5萬(wàn)元,執行率98.89%;環(huán)境監管能力建設資金610.37萬(wàn)元,執行率98.77%。

 。ǘ┻^(guò)程。

  按照《關(guān)于印發(fā)〈江門(mén)市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環(huán)〔20xx〕51號)第十二條“專(zhuān)項資金實(shí)行項目制分配,市生態(tài)環(huán)境部門(mén)通過(guò)公開(kāi)征集、專(zhuān)家評審、集體決策、公開(kāi)公示等程序分配”的要求,市生態(tài)環(huán)境局于20xx年8月發(fā)布《關(guān)于組織申報20xx年江門(mén)市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目的通知》(江環(huán)函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區)和市直有關(guān)單位認真梳理儲備項目并開(kāi)展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開(kāi)項目入庫評審會(huì ),對申報項目進(jìn)行專(zhuān)家評審和項目復核。20xx年4月,結合20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點(diǎn)工作任務(wù)及生態(tài)環(huán)境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金分配方案,經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò),按規定進(jìn)行公示,報市政府同意后,由市財政局下達資金。

  為加快專(zhuān)項資金支出進(jìn)度,確保資金支出安全、專(zhuān)款專(zhuān)用,我局制定專(zhuān)項資金使用進(jìn)度計劃,按計劃督促、推動(dòng)資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時(shí)協(xié)調解決資金支出進(jìn)度慢的問(wèn)題。落實(shí)好資金預算執行和績(jì)效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環(huán)管理。我局于20xx年9月組織專(zhuān)門(mén)工作組到各縣(市、區)開(kāi)展專(zhuān)項資金現場(chǎng)督導工作,要求各縣(市、區)規范資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關(guān)。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬┙T(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費

  安排資金906.66萬(wàn)元,共實(shí)施7個(gè)項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績(jì)效目標。建立全市73個(gè)鎮級環(huán)保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個(gè)鎮(街)、江海區3個(gè)鎮(街)、新會(huì )區11個(gè)鎮(街)、臺山市17個(gè)鎮(街)、開(kāi)平市15個(gè)鎮(街)、鶴山市10個(gè)鎮(街)、恩平市11個(gè)鎮(街),每個(gè)鎮街環(huán)保巡查隊伍的人數均不少于10人,每個(gè)隊伍巡查天數均不少于240天,提高環(huán)保巡查隊伍發(fā)現問(wèn)題和處理問(wèn)題能力,完善巡查制度建設。

 。ǘ┐髿馕廴痉乐钨Y金

  安排資金296萬(wàn)元,共實(shí)施4個(gè)項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績(jì)效目標。

  1、重點(diǎn)區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環(huán)境空氣質(zhì)量國控子點(diǎn)周邊1km,3km和5km范圍內的大氣污染源“畫(huà)像”6份、大氣污染源重點(diǎn)監管單位名單、大氣污染源管控問(wèn)題與改進(jìn)提升措施清單,形成重點(diǎn)區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過(guò)建立大氣環(huán)境的基礎數據,為強化重點(diǎn)區域污染源管控提供數據支撐。

  2、江門(mén)市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導服務(wù)項目,編制江門(mén)市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導服務(wù)項目報告一份,開(kāi)展江門(mén)市臭氧污染來(lái)源分析,指導江門(mén)市深入開(kāi)展臭氧、PM2.5協(xié)同控制,強化污染天氣應對措施,促進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續改善。

  3、江門(mén)市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委托華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開(kāi)展全市區域范圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業(yè)133家,并出具檢查報告133份。通過(guò)加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。

  4、江門(mén)市重點(diǎn)區域無(wú)人機航飛影像采集服務(wù)項目,完成江門(mén)市重點(diǎn)區域數據采集及高分辨率影像圖2套。利用無(wú)人機航拍技術(shù),對江門(mén)市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點(diǎn)區域進(jìn)行影像數據采集,生成江門(mén)市重點(diǎn)區域高分辨影像圖,摸清重點(diǎn)區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門(mén)市空氣質(zhì)量影響,為江門(mén)市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

 。ㄈ┩寥牢廴痉乐钨Y金

  安排資金155萬(wàn)元,共實(shí)施2個(gè)項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績(jì)效目標。

  1、20xx年江門(mén)市重點(diǎn)監管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監測項目,完成我市14家重點(diǎn)監管企業(yè)周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點(diǎn)監管地塊周邊土壤環(huán)境現狀,為實(shí)施有效的土壤污染防治風(fēng)險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

  2、江門(mén)市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術(shù)意見(jiàn),對存在土壤污染風(fēng)險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的土壤污染狀況調查報告把好質(zhì)量關(guān),有效防范人居環(huán)境風(fēng)險。

 。ㄋ模┕腆w廢物污染防治資金

  安排資金335萬(wàn)元,共實(shí)施3個(gè)項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績(jì)效目標。

  1、江門(mén)市固體廢物遠程執法系統建設項目,開(kāi)發(fā)建設江門(mén)市固體廢物遠程執法系統一套,并完成驗收。進(jìn)一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平,也是推進(jìn)我市“無(wú)廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業(yè)按照風(fēng)險程度進(jìn)行分級分類(lèi)監管,實(shí)現不見(jiàn)面(遠程)執法、在線(xiàn)實(shí)時(shí)上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時(shí),與現有的江門(mén)市固體廢物監管信息平臺等系統無(wú)縫銜接,形成實(shí)時(shí)、有效的數據統一和上報機制。

  2、江門(mén)市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高、中風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核項目,完成江門(mén)市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核152家、中風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核507家,并出具審核報告。進(jìn)一步壓實(shí)高風(fēng)險企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,落實(shí)高風(fēng)險企業(yè)的危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉移、處置等環(huán)節的安全風(fēng)險防范措施,提升相關(guān)企業(yè)危險廢物安全管理能力。

  3、江門(mén)市20xx年企業(yè)固體廢物數據校核項目,對120家重點(diǎn)產(chǎn)廢單位落實(shí)“工業(yè)固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產(chǎn)生、貯存、轉移、處置數據等情況進(jìn)行抽查校核,并出具報告。進(jìn)一步壓實(shí)固體廢物產(chǎn)生企業(yè)污染治理主體責任,進(jìn)一步掌握重點(diǎn)污染源的固體廢物產(chǎn)生、貯存、轉移、處置等狀況,進(jìn)一步完善數據庫,為固體廢物監管提供決策依據。

 。ㄎ澹┥鷳B(tài)環(huán)境執法及應急

  安排資金160萬(wàn)元,共實(shí)施8個(gè)項目,截至20xx年12月31日,除了臺山市、鶴山市污染源監督性監測項目由于項目還在實(shí)施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,并完成項目年度績(jì)效目標。

  委托第三方機構開(kāi)展生態(tài)環(huán)境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進(jìn)一步強化生態(tài)環(huán)境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務(wù)、專(zhuān)項行動(dòng)監測任務(wù)及涉環(huán)境污染犯罪相關(guān)監測取證任務(wù)。

 。┉h(huán)境監管能力建設資金

  安排資金618萬(wàn)元,共實(shí)施18個(gè)項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環(huán)境監測站購置儀器設備項目尚在質(zhì)保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,并完成項目年度績(jì)效目標。

  1、江門(mén)市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃編制、海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門(mén)市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃》《江門(mén)市海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃》《江門(mén)市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態(tài)環(huán)境保護管理水平及水生態(tài)環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境保護管理水平及海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,提升我市土壤及地下水環(huán)境管理科學(xué)化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門(mén)市持續推進(jìn)污染防治工作提供有力支撐。

  2、江門(mén)市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門(mén)市碳排放達峰實(shí)施方案編制、江門(mén)市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門(mén)市潭江新會(huì )飲用漁業(yè)用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門(mén)市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門(mén)市碳排放達峰研究報告》《江門(mén)市碳排放達峰實(shí)施方案》《江門(mén)市輻射事故應急預案》各1份。

  3、江門(mén)市20xx年國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng )建工作項目,完成20xx年江門(mén)市生態(tài)文明示范市創(chuàng )建工作申報材料編制,編寫(xiě)江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng )建工作報告1份、江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng )建37個(gè)指標技術(shù)報告各1份、江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市基本條件分析報告1份,為示范創(chuàng )建提供有力支撐,以創(chuàng )建生態(tài)文明建設示范市為抓手,協(xié)同推進(jìn)生態(tài)環(huán)境高水平保護和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設美麗僑鄉。

  4、20xx年排污許可管理技術(shù)支持服務(wù)項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)1181家企業(yè)的排污許可證質(zhì)量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點(diǎn)行業(yè)50家企業(yè)排污許可執行報告規范性審核。對核查出的質(zhì)量問(wèn)題,指導督促企業(yè)修改完善,提高我市排污許可證管理水平。

  5、20xx年重點(diǎn)污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點(diǎn)污染源自動(dòng)監控數據采集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會(huì )議系統、水質(zhì)發(fā)布系統和監控機房進(jìn)行維護服務(wù),保證污染源監控中心的'正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助于生態(tài)環(huán)境局更好地履行環(huán)境監管職能;租用重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控系統光纖線(xiàn)路10條,開(kāi)通使用物聯(lián)網(wǎng)卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業(yè)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監控數據采集傳輸儀進(jìn)行運維,使環(huán)境監管部門(mén)及時(shí)、準確、完整地掌握重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監控數據,保證自動(dòng)監控數據作為排污申報核定、排污許可證發(fā)放、總量控制、環(huán)境統計、環(huán)保稅征收和現場(chǎng)執法依據,實(shí)現對污染源在線(xiàn)監測儀器的實(shí)時(shí)監控。

  6、江門(mén)市生態(tài)環(huán)境監測機構監督檢查工作服務(wù)項目,現場(chǎng)抽檢10家生態(tài)環(huán)境監測機構的工作,并出具生態(tài)環(huán)境監測機構監督檢查表,加強我市對環(huán)境監測機構(包括社會(huì )機構)的監管能力,提升生態(tài)環(huán)境檢測數據的真實(shí)性、有效性。

  7、江門(mén)市20xx年生態(tài)環(huán)境統計工作服務(wù)項目,制作并發(fā)放環(huán)境統計宣傳資料1000份;組織環(huán)境統計調查對象培訓班(現場(chǎng)或視頻培訓)7場(chǎng)。通過(guò)完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時(shí)上報工作奠定有力的基礎。

  8、江門(mén)市涉重金屬環(huán)境狀況檢測項目,完成我市重點(diǎn)疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個(gè),出具相關(guān)報告5份,及時(shí)了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環(huán)境監管提供科學(xué)依據。

  9、20xx年專(zhuān)項資金管理工作經(jīng)費,完成省級重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告1份,市級專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)報告1份,審計報告5份?(jì)效評價(jià)結果作為我市安排預算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據,對于加強和規范我市生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過(guò)賬務(wù)審計,對我局的經(jīng)濟行為進(jìn)行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金發(fā)揮預期的效益。

  10、20xx年蓬江區、江海區環(huán)境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環(huán)境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實(shí)驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環(huán)境監測設備1批,完善和更新站內實(shí)驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環(huán)境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動(dòng)消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實(shí)驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實(shí)驗室儀器,提升日常監測能力。

  11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經(jīng)費,包括3名人員工資、水電費、網(wǎng)費等,確保指揮所正常運行,切實(shí)保障我市核應急值班、應急響應等工作。

  四、項目主要做法和經(jīng)驗

  建立定期調度機制,督促相關(guān)單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關(guān)機構和專(zhuān)家對專(zhuān)項資金的管理和使用情況進(jìn)行檢查、評估,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

  五、項目自評結論及得分

  根據《項目支出績(jì)效評價(jià)指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實(shí)到位,按照實(shí)施進(jìn)度有序推進(jìn),資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關(guān)規定執行。

  結核病項目績(jì)效自評報告6

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén),為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數12人。

  基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設,落實(shí)各項交通戰備工作。

 。ǘ╉椖康.績(jì)效目標

  該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通,打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金

  本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元,財政撥款8萬(wàn)元,已全部到位。

 。ǘ╉椖抠Y金

  嚴格按照財務(wù)管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批,嚴把支出關(guān),一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng),建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

  四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

  1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理,我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識,提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛,其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛,貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次,客運周轉量22370萬(wàn)人公里;完成貨運量64.1萬(wàn)噸,貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條,其中省際線(xiàn)路3條,跨地(市)線(xiàn)路12條,跨縣線(xiàn)路4條,縣鄉線(xiàn)路8條,全縣鎮通客車(chē)率100%,基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場(chǎng)監管,嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運,規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng),打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運,查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次,立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次,行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理,協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗做法

  我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查,指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)明和建議

  隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車(chē)保有量大幅上升,我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全,執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素,一時(shí)難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩壓力越來(lái)越重。

  結核病項目績(jì)效自評報告7

  根據你廳《關(guān)于對20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目整改的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕21號)要求,我委對納入20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目的“衛生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫院項目”“中醫(民族)藥項目資金”三個(gè)項目,按照績(jì)效評價(jià)報告,認真梳理問(wèn)題,逐項整改落實(shí),現將整改情況報告如下:

  一、存在問(wèn)題及整改措施

 。ㄒ唬┬l生事業(yè)發(fā)展補助資金項目

  1.存在問(wèn)題:預算管理工作有待完善。

  整改措施:在20xx年的預算編制過(guò)程中,加強預算編制的精細程度,確保預算資金的科學(xué)性、細致性、準確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進(jìn)度,實(shí)行每月調度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開(kāi)預算項目支出進(jìn)度調度會(huì ),梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進(jìn)度,著(zhù)力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問(wèn)題。

 。1)抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)專(zhuān)科建設工作的問(wèn)題。

  整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設進(jìn)度,未完成項目均已建成并投入使用。

 。2)抽樣點(diǎn)未完成城市社區服務(wù)中心建設工作的問(wèn)題。

  整改措施:項目單位已完成整改,城市社區服務(wù)中心設備及建設資金已全部使用,建設資金已完成撥付,其余資金用于配置設備,并已經(jīng)采購完成。

 。3)縣級主管部門(mén)資金支付進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。

  整改措施:縣衛健局已積極落實(shí)衛生事業(yè)發(fā)展補助專(zhuān)項資金的到位,專(zhuān)題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導,并主動(dòng)對接縣級財政部門(mén)進(jìn)行資金籌集下?lián),截?0xx年4月9日,在資金調度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專(zhuān)項資金實(shí)施下?lián)艿巾椖繉?shí)施單位。

 。4)部分醫院項目資金支出不規范的問(wèn)題。

  整改措施:依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規,從審批到招標到采購到績(jì)效評價(jià)嚴格按照規定程序執行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監督,提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓,組織了財務(wù)、設備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習相關(guān)政策法規,深入探索科學(xué)的`評價(jià)方法,研究和制定與醫院發(fā)展相適應的指標評價(jià)體系,以規范資金使用流程,提高資金使用效率。

  2.存在問(wèn)題:專(zhuān)項資金管理體系不健全,制度不完善。

  整改措施:根據《貴州省省級財專(zhuān)項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行修改,按照“一個(gè)專(zhuān)項資金、一個(gè)管理辦法”的要求,針對專(zhuān)項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進(jìn)行優(yōu)化,強化了各處局的時(shí)間約束和責任,確保資金按時(shí)提交財政及時(shí)下達。

  3.存在問(wèn)題:績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立,績(jì)效激勵約束作用不強。

  整改措施:已組織相關(guān)處局對績(jì)效評價(jià)報告中指出的問(wèn)題進(jìn)行認真學(xué)習、分析和整改,提高全面績(jì)效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問(wèn)題再次發(fā)生;按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的要求,進(jìn)一步落實(shí)責任制,加強績(jì)效管理,提高績(jì)效管理能力和水平,細化項目實(shí)施方案,明確組織領(lǐng)導形式和工作協(xié)調機制,明確實(shí)施機構的工作范圍和職責劃分,將績(jì)效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

 。ǘ┕⑨t院項目資金

  4.存在問(wèn)題:個(gè)別醫院項目資金管理不規范。

 。1)自籌資金落實(shí)不到位問(wèn)題。

  整改措施:醫院已從自有資金中落實(shí)到項目資金中。

 。2)會(huì )計核算不規范。

  整改措施:針對部分醫院在項目實(shí)施過(guò)程中未按項目批復口徑對建設資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題。已在“在建工程”科目下按項目類(lèi)別設立專(zhuān)賬核算。

  5.存在問(wèn)題:項目管理不到位。

  整改措施:根據項目資金績(jì)效評價(jià)報告提出的整改要求,成立工作專(zhuān)班,強化項目過(guò)程管理,加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度。同時(shí),與發(fā)改委等部門(mén)就項目的立項、規劃、建設等相關(guān)手續積極溝通協(xié)調,并請相關(guān)政府職能部門(mén)現場(chǎng)指導和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進(jìn)行了調整,在取得初步設計批復后,嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類(lèi)工程的概算投資進(jìn)行資金控制,并根據項目的各類(lèi)工程按照概算投資中的分項概算,編制相應的招標控制價(jià)報住建部門(mén)建設工程造價(jià)管理站備案。

 。ㄈ┲嗅t(民族)藥項目資金

  6.存在問(wèn)題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實(shí)施效果不理想。

  整改措施:根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫(民族)藥項目資金績(jì)效評價(jià)報告》中發(fā)現的問(wèn)題和建議,已對全省項目單位進(jìn)行通報,督促各市州中醫藥行政管理部門(mén)及項目單位落實(shí)項目資金,跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過(guò)至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調整。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付,保證資金及時(shí)到位。

  建立聯(lián)合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時(shí)下達到項目實(shí)施單位及項目能夠如期開(kāi)展。

 。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條,提高資金執行效率。

  逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,并要求各級衛健部門(mén),協(xié)助項目實(shí)施單位建立預算執行負責制度,加強對資金使用情況的事中管理和監督,提高預算執行的管理水平,保證預算執行能如期推進(jìn)。

 。ㄈ┘訌娰Y金管理和監督,健全資金使用規范。

  一是要求各項目實(shí)施單位建立并完善內部控制體系,嚴格財務(wù)紀律,保證專(zhuān)項資金分賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,保證專(zhuān)項資金切實(shí)用于專(zhuān)項項目支出;

  二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查,及時(shí)整改,以保障資金使用的規范性。

  結核病項目績(jì)效自評報告8

  一、基本情況:

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學(xué)院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學(xué)院發(fā)展的現狀,為了提高辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步整合優(yōu)化教育資源,推進(jìn)“教育強市”建設,20xx年2月20日,經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區擴建項目建議書(shū)的批復》(杭發(fā)改函[20xx]59號)批準,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新征用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學(xué)樓、實(shí)訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實(shí)訓樓、學(xué)生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動(dòng)場(chǎng)地。皮膚項目估算投資調整為19737萬(wàn)元.杭發(fā)改社會(huì )批復[20xx]56號文對初步設計進(jìn)行了批復,批復概算19737萬(wàn)元.所需資金有市地方財力解決.

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標:公眾滿(mǎn)意度;

  2、項目績(jì)效階段性目標:對周期長(cháng)、范圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進(jìn)行闡述。如(對申報目標)有績(jì)效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,并分析總結。

  績(jì)效目標的總體要求:預期產(chǎn)出,包括提供的公共產(chǎn)品的服務(wù)的數量;預期效果;服務(wù)對象或項目收益人的滿(mǎn)意程度;達到預期產(chǎn)出所需要的成本資源;衡量預期產(chǎn)出、預期效果和服務(wù)對象滿(mǎn)意程度的績(jì)效指標;其他。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

 。ㄒ唬┥陥蟮募皶r(shí)性

 。ǘ﹥热莸耐暾

 。ㄈ┬畔⒌臏蚀_性

  三、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的:以財政部門(mén)為主體、政府其他職能部門(mén)共同配合而形成的管理公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的一項制度。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)院原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)評價(jià)方法:科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、前期準備

 。1)確定評價(jià)指標,制定評價(jià)工作底稿、評價(jià)報告內容;

 。2)據文件規定時(shí)間,制定評價(jià)實(shí)施方案,確定現場(chǎng)評價(jià)時(shí)間及分組;

  2、組織實(shí)施。列明本次項目組織管理體系。

 。1)被評價(jià)單位填報信息調查表,撰寫(xiě)自評報告;

 。2)評價(jià)組對上報的相關(guān)資料進(jìn)行審查、復核和測評;

 。3)評價(jià)人員分組到現場(chǎng),按照評價(jià)標準和規范,對各項指標進(jìn)行計算和打分,初步形成評價(jià)報告;

 。4)就初步評價(jià)結果與被評單位交換意見(jiàn)。

  3、分析評價(jià)

 。1)各評價(jià)小組根據有關(guān)規定,整理、綜合分析項目相關(guān)信息,撰寫(xiě)被評單位的績(jì)效評價(jià)報告;

 。2)評價(jià)工作組負責人指定專(zhuān)人根據各評價(jià)小組的`評價(jià)報告及相關(guān)資料撰寫(xiě)績(jì)效考核評價(jià)總報告,并提交省財政廳征求意見(jiàn);

 。3)評價(jià)工作小組出具正式報告上報財政廳。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實(shí)到、到位比例、未到情況說(shuō)明);

  2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結余、資金支出等;

  3、項目資金管理情況分析:規范性、有效性、執行情況;

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析:評價(jià)項目在建設施工過(guò)程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。

  1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進(jìn)行定性評價(jià);

  2、項目管理情況分析:評價(jià)項目實(shí)施單位是否建立健全項目管理制度并嚴格執行;

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1、項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績(jì)效目標分析本項目實(shí)施過(guò)程中對成本進(jìn)行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都采用公開(kāi)招標確定;

 。2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學(xué)院的內控管理制度的制定和執行情況進(jìn)行了全面檢查,基建辦實(shí)行每周工作例會(huì )制度,總結上周工作,安排部署本周任務(wù),做到嚴格按照職能分工開(kāi)展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關(guān)檢查記錄,協(xié)助監理和承包人及時(shí)處理施工過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題.

 。3)評價(jià)合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術(shù)支持單位都經(jīng)過(guò)公開(kāi)招投標確定中標單位并簽訂了相關(guān)合同。

 。4)評價(jià)工程竣工驗收及實(shí)體資產(chǎn)移交環(huán)節,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)調查詢(xún)問(wèn),由于實(shí)際竣工時(shí)間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產(chǎn)權清晰,歸屬明確,責任到位.

  2、項目效率性分析(產(chǎn)出維度方面)

 。1)項目實(shí)施進(jìn)度:1#宿舍樓實(shí)際完工日期為20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀(guān)原因,由于天氣,施工現場(chǎng)人工挖孔樁發(fā)生流沙,原材料水泥供應不足等;

 。2)項目完成質(zhì)量:產(chǎn)出質(zhì)量是基本達到績(jì)效目標。

  3、項目效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度:與實(shí)施進(jìn)度重復

  4、可持續性影響:項目實(shí)施后對人、自然、社會(huì )等方面的可持續影○響,并與立項時(shí)預測的可持續發(fā)展目標或項目實(shí)施前對比,評價(jià)影響程度;

  5、服務(wù)對象滿(mǎn)意度:項目預期服務(wù)對象對項目實(shí)施的滿(mǎn)意程度!

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  按資金管理、項目管理二方面內容進(jìn)行分析說(shuō)明,并披露總體評價(jià)結果(評分評級)。

  六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  根據實(shí)總結經(jīng)驗和做法,對發(fā)現的問(wèn)題客觀(guān)公正,不隱瞞、不庇護;針對問(wèn)題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題和建議。 評價(jià)中發(fā)現的不足:

 。1)我們抽查了該學(xué)院提供的部分單位工程項目檔案資料,發(fā)現檔案中部分工程項目資料沒(méi)有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個(gè)項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發(fā)現問(wèn)題帶來(lái)了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時(shí)歸類(lèi)整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關(guān)招標文件,投標文件以及中標通知書(shū)等資料均沒(méi)有編號歸檔收藏;學(xué)生1#宿舍工程中有建筑規劃,施工許可證、招標文件、中標書(shū),但是缺少該工程的招標控價(jià)以及預算書(shū)等資料,這給今后開(kāi)展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經(jīng)歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時(shí)把每個(gè)單位工程的資料都補齊補全,即從工程開(kāi)始立項到竣工驗收整個(gè)建設過(guò)程進(jìn)行一個(gè)整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時(shí),有資料,但要從不同的地方去找。

 。2)部分工程都有延期的情況,只在聯(lián)系單中說(shuō)明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由于建設方原因導致的工程延期未進(jìn)行書(shū)面約定說(shuō)明,缺乏公平性。

 。3)工程的書(shū)面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫(xiě)成了20010年,是屬于很明顯的錯誤。

 。4)有些工程的審核率偏高,部分聯(lián)系單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了后期的聯(lián)系單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒(méi)有,只有竣工驗收報告,無(wú)法確定實(shí)際竣工日期.截止審查結束

  結核病項目績(jì)效自評報告9

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬(wàn)元,其中:中央補助轉移支付407.54萬(wàn)元,省級補助247.35萬(wàn)元,市級財政配套37.63萬(wàn)元,縣級財政配套150.84萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬(wàn)元,主要用于各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬(wàn)元、村衛生室基藥補助496.87萬(wàn)元。含上年結轉數資金執行率為94%,政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實(shí)施“零差率”銷(xiāo)售100%。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  一是有效控制藥占比,提高了醫療服務(wù)收入,基本上實(shí)現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫負擔。三是醫療服務(wù)價(jià)格改革穩步推進(jìn)。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價(jià)采購騰出的空間用于調整醫療服務(wù)價(jià)格,并納入醫保報銷(xiāo)。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫療服務(wù)價(jià)格按比例實(shí)際補償也全部到位。四是繼續實(shí)施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開(kāi)藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷(xiāo)合同、廉潔購銷(xiāo)合同及“兩票制”承諾書(shū),并按“兩票制”要求索取授權書(shū)及相關(guān)票據。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析

  一是合理規劃,科學(xué)論證。20xx年,我縣按照“核定任務(wù)、核定收支、績(jì)效考核補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實(shí)際,制定基本藥物考核補助資金實(shí)施方案。

  二是強化管理,注重實(shí)效。加強了對補助資金分配、使用過(guò)程管理,規范各個(gè)環(huán)節的管理要求,明確相關(guān)主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實(shí)施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質(zhì)專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三是績(jì)效評價(jià),量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績(jì)效管理,并建立績(jì)效評價(jià)情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  通過(guò)自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績(jì)效目標。

  項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題:

  一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒(méi)有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒(méi)有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無(wú)政策優(yōu)惠,醫療機構使用基本藥物無(wú)政策傾斜;舅幬锬夸浥c醫保目錄沒(méi)有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

  二是基本藥物的補助沒(méi)有與時(shí)俱進(jìn),F行的`補助水平仍是20xx年啟動(dòng)基本藥物制度以來(lái)的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長(cháng),如公立醫院綜合改革以來(lái)多次價(jià)格調整,基本公共衛生服務(wù)標準已由原來(lái)的人均15元提升到人均79元。隨著(zhù)城市化的進(jìn)程,城區或縣城的社區衛生服務(wù)機構也在不斷發(fā)展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷(xiāo)售。

  下一步改進(jìn)措施:

  一是進(jìn)一步加強對藥政政策文件的深入學(xué)習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實(shí)具體工作布置。

  二是積極完善推進(jìn)基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。

  三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實(shí)基本藥物制度配套政策。

  四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡(luò )化建設。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  通過(guò)認真組織實(shí)施基本藥物制度補助政策,并對中央轉移支付資金開(kāi)展績(jì)效自評工作,如期完成了年度績(jì)效目標。最終,自評得分為99分,自評結果為“優(yōu)”。針對績(jì)效自評結果,擬通過(guò)以下措施強化績(jì)效自評結果的運用:一是利用績(jì)效自評成果改進(jìn)下一年度績(jì)效自評指標及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時(shí)發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作為下一年度預算的重要依據,對于合理安排下一年度預算起到關(guān)鍵作用。

  本次評價(jià)結果將在縣衛生健康局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公示公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。各項目單位評價(jià)結果將做為下一年度資金安排重要依據。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  結核病項目績(jì)效自評報告10

  一、基本情況

 。ㄒ唬┘{猛名醫工作室項目

  1、項目概況

  中醫藥是我國醫學(xué)科學(xué)的特色,也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分,幾千年來(lái)為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進(jìn)步產(chǎn)生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優(yōu)勢,在農村有著(zhù)深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務(wù)網(wǎng)中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術(shù)推廣工作取得了明顯成效,為實(shí)現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務(wù)目標發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開(kāi)展將白馬水劑開(kāi)發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬(wàn)元,未發(fā)生支出。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  培養專(zhuān)科人才2名,加強科室科研能力,科研技術(shù)達到省內先進(jìn)水平,讓輻射范圍內的患者得到物廉價(jià)美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

 。2)階段性目標

  第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實(shí)際療效,第二階段是在有臨床經(jīng)驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內制劑。

 。ǘ┕⑨t院改革項目

  1、項目概況

  推動(dòng)落實(shí)各項公立醫院綜合改革任務(wù),促進(jìn)縣域醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實(shí)現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復正常的醫療衛生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩妥推進(jìn)醫共體建設重點(diǎn)工作。本年度收到項目資金273.25萬(wàn)元,支出273.25萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進(jìn)。

 。2)階段性目標

  縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿(mǎn)意度≥90%。

 。ㄈ┦吃葱约膊”O測項目

  1、項目概況

  食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發(fā)病及流行趨勢,發(fā)現食品安全隱患,及時(shí)采取相應的風(fēng)險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動(dòng)監測哨點(diǎn)醫院,主要監測所有發(fā)病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的.食源性疾病暴發(fā)。通過(guò)對個(gè)案病例信息的采集、匯總和分析,及時(shí)發(fā)現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬(wàn)元,支出6.05萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標。

 。1)總體目標

  制定實(shí)施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽(yáng)性標本,并送上級復核。

 。2)階段性目標

  病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過(guò)率大于等于90%,重大食品安全發(fā)生率等于零,受益對象滿(mǎn)意度大于等于80%。

 。ㄋ模┤珖滩【C合防治示范區項目

  1、項目概況

  預防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點(diǎn)之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著(zhù)諸多挑戰:防治經(jīng)費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會(huì )歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動(dòng)的政策保障、有效參與機制和相關(guān)活動(dòng)。本年度收到項目資金93.99萬(wàn)元,支出93.99萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專(zhuān)項資金,有效落實(shí)“四免一關(guān)懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務(wù),推動(dòng)全州艾滋病防治工作深入持久開(kāi)展。

 。2)階段性目標

  CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務(wù)完成等于100%,逐漸提高患者生活質(zhì)量,達到穩定社會(huì )持續;颊邼M(mǎn)意度>=80%。

 。ㄎ澹┬鹿诓《疽咔榉揽仨椖

  1、項目概況。

  新冠疫情仍在世界范圍內持續流行,今年以來(lái),全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多,疫情波及地區范圍較廣,尤其是對長(cháng)三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬(wàn)元,支出281、7848萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標。

 。1)總體目標

  為全面貫徹落實(shí)“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。

 。2)階段性目標

  及時(shí)完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務(wù),疫情防控應急處置能力得到提高。

 。﹦(chuàng )傷中心、危重孕產(chǎn)婦中心項目

  1、項目概況。

  為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2015] 70號),《“十三五”國家醫學(xué)中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發(fā)[2017] 3號)及《國家醫學(xué)中心和國家區域醫療中心設置實(shí)施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進(jìn)一步完善醫療服務(wù)體系頂層設計,優(yōu)化醫療資源區域布局,我院進(jìn)行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬(wàn)元,未發(fā)生支出。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  落實(shí)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號)、《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神,推進(jìn)開(kāi)遠市醫療衛生三年行動(dòng)計劃,提升轄區醫療衛生服務(wù)能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開(kāi)遠建設,滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的衛生健康需求。

 。2)階段性目標

  建設危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng )傷中心各一個(gè),轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿(mǎn)意度>=80%。

 。ㄆ撸╉椖拷M織管理情況

  《開(kāi)遠市人民醫院關(guān)于成立預算績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組的通知》開(kāi)人醫字[2020]86號,成立了以院長(cháng)為組長(cháng),常務(wù)副院長(cháng)、總會(huì )計師為副組長(cháng),相關(guān)職能部門(mén)主任為組員的績(jì)效評價(jià)小組,下設辦公室在預算和經(jīng)濟安全管理辦公室,負責日常工作。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目6個(gè),其中:市級財政支出項目2個(gè),上級轉移支付項目6個(gè)。

  3.績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目6個(gè),其中:一般公共預算支出項目6個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展,由預算和經(jīng)濟安全管理辦公室牽頭,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

  前期準備:

  一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料;

  二是組織績(jì)效評價(jià)(自評)工作。

  組織實(shí)施:

  一、開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告,并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。

  三、評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效自評結論

  開(kāi)展績(jì)效自評項目數量6個(gè),評價(jià)結果為“優(yōu)”6個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  1、項目1(納猛名醫工作室項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  已派出馬穎、王麗艷外出進(jìn)修,引進(jìn)先進(jìn)設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進(jìn)水平。

  2.項目2(公立醫院改革項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院積極推動(dòng)落實(shí)各項公立醫院綜合改革任務(wù),促進(jìn)縣域醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實(shí)現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復正常的醫療衛生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩妥推進(jìn)醫共體建設重點(diǎn)工作。

  3.項目3(食源性疾病監測項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院制定了野生菌中毒防控相關(guān)制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時(shí)性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務(wù),對于陽(yáng)性標本,及時(shí)送市疾控復核。對全院職工開(kāi)展野生菌中毒的臨床救治等相關(guān)內容的培訓,并帶領(lǐng)全院職工學(xué)習了解相關(guān)野生菌防控知識。

  4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  在市防艾辦的統一指導下,制定2021年工作計劃,按時(shí)上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專(zhuān)項經(jīng)費及地方配套經(jīng)費文件制定我院經(jīng)費使用實(shí)施方案,已按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡(luò )直報。對全院醫務(wù)人員尤其是新進(jìn)人員進(jìn)行艾滋病、性病、丙肝防治及無(wú)償獻血知識培訓。按要求開(kāi)展安全套推廣工作,每季度按時(shí)上報報表。工作中無(wú)推諉、拒絕病人情況。按要求實(shí)施艾滋病綜合防治項目。

  5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時(shí)采購相關(guān)設備,積極配合市委市政府及主管部門(mén)的工作。

  6.項目6(創(chuàng )傷中心項目、危重孕產(chǎn)婦中心項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  "創(chuàng )傷中心于2021年9月通過(guò)評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經(jīng)外科、重癥醫學(xué)科等專(zhuān)業(yè)學(xué)科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開(kāi)遠市及附近周邊地區因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創(chuàng )傷性疾病的救治任務(wù)。

  危重孕產(chǎn)婦救治中心于2020年9月通過(guò)評審,中心具有較強的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內率先將介入治療技術(shù)引入到產(chǎn)科領(lǐng)域,創(chuàng )新性聯(lián)合多學(xué)科應用B超代替DSA(放射性)下進(jìn)行髂總動(dòng)脈預置球囊介入技術(shù)開(kāi)展治療兇險性前置胎盤(pán)剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線(xiàn)下的傷害,該技術(shù)屬?lài)鴥阮I(lǐng)先水平。"

  四、主要經(jīng)驗及做法

  醫院以三級醫院建設為契機,進(jìn)行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來(lái)源,類(lèi)款項進(jìn)行了細化,結合預算管理工具實(shí)現了對項目的全生命周期的管理。

  五、存在的問(wèn)題及原因分析

  1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。

  2.國家醫療價(jià)格改革后,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價(jià)格調整帶來(lái)的虧損。

  3.食源性疾病監測項目沒(méi)有明確的專(zhuān)項資金使用標準。監測任務(wù)未能覆蓋全院各科室。

  4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。

  5.創(chuàng )傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時(shí)間,提高救治成功率。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  結核病項目績(jì)效自評報告11

  一、項目基本情況

  1.區衛健局監督管理村衛生室落實(shí)基本藥物制度的情況,執行落實(shí)村衛生室人員補助,為基本藥物制度持續實(shí)施提供有力保障。

  2.根據省財政廳省衛生計生委《關(guān)于下達2015年村衛生室實(shí)施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區村衛生室均為基本藥物制度實(shí)施單位,全部納入各級村衛生室補助范圍。

  二、評價(jià)項目開(kāi)展情況

  2021年我局嚴格按照中央、省、市區各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個(gè)衛生室落實(shí)補助,對覆蓋有農業(yè)人口的按1.5元/人落實(shí)補助,收到各級補助共計453.2744萬(wàn)元,其中財返資金為224.8047萬(wàn)元。

  為支持村衛生室全面實(shí)施基本藥物制度和鄉村醫生隊伍建設,資金發(fā)放安全、規范,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法規定;資金撥付審批程序和手續完整、齊全,符合項目預算批復或合同規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實(shí)施和保障村衛生室衛生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩定的.經(jīng)濟基礎。

  三、綜合評價(jià)結論

  村衛生室實(shí)施基藥補助經(jīng)費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規劃,按照規定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農村居民的基本醫療服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)的可及性。

  四、績(jì)效評價(jià)分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  1、根據省財政廳省衛生計生委《關(guān)于下達2015年村衛生室實(shí)施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)要求:中央補助資金按照全省農業(yè)人口數和村衛生室個(gè)數兩個(gè)因素進(jìn)行計算分配:50%資金按全省農業(yè)人口數平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛生室個(gè)數平均分配,每個(gè)村衛生室1792元。

  2、按照《四川省衛生廳關(guān)于加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發(fā)[2012]631號)要求:實(shí)行基本藥物制度后,國家和省相繼出臺了鄉村醫生一系列補償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實(shí)。另根據省財政對鄉村醫生的補助根據省財政廳精神,從2012年起,省財政對村衛生室補助從原來(lái)的3000元提高到4500元,并按各地實(shí)有村衛生室個(gè)數計算補助;縣(市區)補助從2000提高到2500元,也按實(shí)有村衛生室個(gè)數計算補助。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  我局嚴格根據省財政廳省衛生計生委《關(guān)于下達2015年村衛生室實(shí)施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)及《四川省衛生廳關(guān)于加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發(fā)[2012]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法規定;資金撥付審批程序和手續完整、齊全,符合項目預算批復或合同規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ╉椖啃б媲闆r。

  村衛生室補助及時(shí)發(fā)放,有效穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網(wǎng)底,確保為農民群眾提供安全有效、方便廉價(jià)的基本醫療和公共衛生服務(wù)。

  五、評價(jià)結論及建議

  我局2020年村衛生室項目各級補助及時(shí)到位和發(fā)放、嚴格執行財務(wù)管理制度、賬務(wù)和會(huì )計核算規范,取得了穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網(wǎng)底的預期目標。

  結核病項目績(jì)效自評報告12

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標情況。

  按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動(dòng)財政規劃和20xx年部門(mén)綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實(shí)際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個(gè)項目。這8個(gè)項目預算,均為滿(mǎn)足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開(kāi)支,為保障當前檔案館日常工作開(kāi)展及推動(dòng)檔案業(yè)務(wù)建設發(fā)展。

 。ǘ┵Y金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個(gè)項目,共計65.70萬(wàn)元,實(shí)際支付29.44萬(wàn)元。

  1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.31萬(wàn)元。

  2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬(wàn)元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.71萬(wàn)元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬(wàn)元,全年實(shí)際支出15.70萬(wàn)元。

  5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬(wàn)元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經(jīng)批復的`預算金額為7.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出6.85萬(wàn)元。

  7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,未支付。

  8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出3.88萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關(guān)要求對預算執行以及預算管理情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,依據我單位制定的《財務(wù)管理制度》,對項目經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬(wàn)元,實(shí)際支付29.44萬(wàn)元,支出率44.81%。存在問(wèn)題主要是預算資金撥付不及時(shí);執行進(jìn)度較慢。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個(gè)項目,年初預算資金65.70萬(wàn)元;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績(jì)效目標。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。根據各三級績(jì)效指標值,逐項分析全年實(shí)際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.31萬(wàn)元。開(kāi)展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學(xué)習,黨風(fēng)廉政建設,合計支出0.48萬(wàn)元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問(wèn)困難戶(hù)支出0.83萬(wàn)元。對黨建工作起到一定的促進(jìn)作用,增強了黨員干部的服務(wù)群眾意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬(wàn)元,未支付。年初與四川圣宇保安服務(wù)有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時(shí)全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開(kāi)展安全宣傳教育活動(dòng)2次,定期對館內安全情況進(jìn)行巡查檢查,促進(jìn)安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時(shí),未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.71萬(wàn)元。全年對各單位檔案工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務(wù)知識和工作方法,規范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬(wàn)元;開(kāi)展一次檔案法制宣傳活動(dòng),支出0.50萬(wàn)元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬(wàn)元,全年實(shí)際支出15.70萬(wàn)元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬(wàn)元,項目驗收合格率100%,實(shí)現終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

  5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬(wàn)元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執政實(shí)錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出6.85萬(wàn)元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過(guò)平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時(shí)減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬(wàn)元,查閱辦公成本支出1.75萬(wàn)元。

  7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,未支付。年初與江油為民安防服務(wù)有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類(lèi)監控及消防系統進(jìn)行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時(shí),未將資金支付維保公司。

  8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出3.88萬(wàn)元。對館內過(guò)期設施進(jìn)行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實(shí)體安全,完成館藏檔案整理、著(zhù)錄、修復,征集具有保藏價(jià)值的檔案5件,合計共支出3.88萬(wàn)元。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  進(jìn)一步加強費用測算,協(xié)調財政部門(mén)及時(shí)安排預算資金,合理控制項目執行進(jìn)度。

  通過(guò)本單位20xx年度政策(項目)支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展,既發(fā)現了客觀(guān)存在的問(wèn)題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執行的科學(xué)性、合理性和規范性,有利于進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  結核病項目績(jì)效自評報告13

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金(中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發(fā)[20xx]25號)文件精神,通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1、項目績(jì)效總目標。

  通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。

  2.項目績(jì)效階段性目標。

  改善中醫診療環(huán)境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù);提高中醫藥技術(shù)水平,重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、炙類(lèi)、刮痧類(lèi)、拔罐類(lèi)、中醫微創(chuàng )類(lèi)、推拿類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規范化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術(shù)診療設備;加強縣級中醫適宜技術(shù)推廣,縣級中醫醫院能夠規范開(kāi)展45項以上中醫適宜技術(shù),并遴選不少于10項以上中醫適宜技術(shù)向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  1、前期準備。

  按照醫療服務(wù)能力提升的總體要求,通過(guò)前期召開(kāi)鄉鎮衛生院中醫藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì ),醫院分管領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人實(shí)地核實(shí)等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術(shù)的.需求,配置中醫適宜技術(shù)設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務(wù)能力和技術(shù)水平。

  2.組織實(shí)施。

  提高認識,加強領(lǐng)導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協(xié)調,財務(wù)部門(mén)牽頭,相關(guān)科室配合,提高工作質(zhì)量。強化監督檢查,進(jìn)一步完善資金支出管理制度。

  3.分析評價(jià)。

  按照我院中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案,由專(zhuān)人負責項目執行和具體的實(shí)施工作,管好用好項目資金,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,加快項目執行進(jìn)度,確保在規定建設期內保質(zhì)保量完成各項建設任務(wù),有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬(wàn)元。

  2.項目資金使用情況分析。

  該項目資金主要用于醫療服務(wù)與保障能力提升(中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術(shù)十二項培訓及醫務(wù)人員到玉溪市中醫醫院進(jìn)修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動(dòng)39,583元,中醫服務(wù)醫療設備購買(mǎi)1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

  3.項目資金管理情況分析。

  該項目資金的管理和使用堅持“公開(kāi)透明、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,無(wú)截留、擠

  占、挪用專(zhuān)項資金情況,全部支出使用合法票據,無(wú)虛列項目成本,所有支出均通過(guò)轉賬結算,均按規定標準執行。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。

  按照實(shí)施方案的要求,我院從改善中醫診療環(huán)境、提高中醫藥技術(shù)水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務(wù)能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù),重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、推拿類(lèi)、炙類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規范化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務(wù)。整個(gè)項目有序有效的進(jìn)行。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析。

  1、項目成本(預算)控制情況。

  按照績(jì)效指標該項目200萬(wàn)元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

  2.項目完成質(zhì)量。

  按照績(jì)效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務(wù)能力區域設置1個(gè)、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

  3.項目的效益性分析。

 。1)項目預期目標完成程度。

  按照績(jì)效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。

  按照績(jì)效指標該項目通過(guò)中醫技術(shù)培訓中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(cháng)了8%。據統計醫院服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%

  四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)。

  無(wú)

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

  無(wú)

  六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

  無(wú)

  結核病項目績(jì)效自評報告14

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)

  20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補償金

 。ǘ╉椖炕厩闆r

  20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶(hù)、建檔立卡脫貧戶(hù)及達到無(wú)還本續貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補償條件的及時(shí)予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時(shí)為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進(jìn)行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  隆陽(yáng)區扶貧辦成立了以主任為組長(cháng)、分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的績(jì)效評價(jià)工作組,召開(kāi)專(zhuān)項工作會(huì )議安排,按照相關(guān)項目的政策規定、財務(wù)會(huì )計制度,設置了績(jì)效評價(jià)指標體系,區鄉村振興局根據各股室實(shí)施管理職能,進(jìn)行自評。

 。ǘ┙M織過(guò)程等相關(guān)情況

  加強項目績(jì)效管理,貫徹落實(shí)貫穿項目實(shí)施全過(guò)程的績(jì)效目標管理、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用的機制,從項目績(jì)效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問(wèn)效,及時(shí)糾正績(jì)效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽(yáng)區財政局關(guān)于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))的`通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬(wàn)元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬(wàn)元,脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金250.00萬(wàn)元,下達資金1300萬(wàn)元于20xx年末指標追減,資金到位0元,到位率為0%。

  2.項目資金執行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風(fēng)險補償金0元,執行率為0%。

  3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽(yáng)區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽(yáng)區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實(shí)施細則(試行)的通知》(隆政辦發(fā)〔20xx〕47 號)、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕126 號)、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕127 號)及《關(guān)于進(jìn)一步加強扶貧資金管理的實(shí)施辦法》(隆辦發(fā)〔20xx〕128 號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標包括數量指標、質(zhì)量指標和時(shí)效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶(hù)獲得貸款年度總金額大于5000萬(wàn)元,年末實(shí)際完成20xx.3萬(wàn)元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶(hù)貸款申請滿(mǎn)足率達到90%以上,實(shí)際完成100%;完成年初目標值;質(zhì)量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風(fēng)險補償比率控制在10%以?xún);小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場(chǎng)報價(jià)利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個(gè)基點(diǎn)確定),所有目標值;實(shí)效指標年初目標值:貸款及時(shí)發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績(jì)效目標。

  2.效益指標完成情況。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標,均已完成年初指標值,完成績(jì)效目標。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。滿(mǎn)意度指標中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達90%以上,完成績(jì)效目標。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┛(jì)效目標未完成原因分析

  1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

  2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款,自工作開(kāi)展以來(lái),剔除外出務(wù)工的脫貧人口,絕大多數發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復使用過(guò)小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展,5萬(wàn)元的貸款額度無(wú)法滿(mǎn)足貸款戶(hù)的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。

 。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施

  一是積極對接財政按要求及時(shí)撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績(jì)效目標。

  五、績(jì)效自評結果

  20xx年項目的產(chǎn)出指標未全部完成、效益指標、滿(mǎn)意度指標均完成年初預定目標,績(jì)效自評分為78分,自評等級為合格。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  預計將于2022年7月15日前根據相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門(mén)網(wǎng)站和區財政局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“隆陽(yáng)區財政預決算公開(kāi)”專(zhuān)欄同時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┙(jīng)驗

  一是強化前期工作謀劃。做實(shí)項目實(shí)施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實(shí)有程序。二是強化動(dòng)態(tài)監控管理。根據工作開(kāi)展情況,開(kāi)展定期或不定期項目績(jì)效跟蹤,針對新發(fā)生的問(wèn)題,及時(shí)研究及時(shí)解決。三是強化資金執行進(jìn)度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進(jìn)度,按序時(shí)開(kāi)展工作,確保預算執行進(jìn)度穩定,工作落實(shí)有序平穩。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題和改進(jìn)措施

  存在的問(wèn)題:項目績(jì)效自評、公開(kāi)、結果運用等方面不夠完善。

  改進(jìn)的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專(zhuān)項扶貧資金項目公開(kāi)公告,對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  結核病項目績(jì)效自評報告15

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容

  項目名稱(chēng):海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目,項目實(shí)施地點(diǎn):海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院;項目?jì)热荩焊鶕逗D鲜∪嗣裾P(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》(省平醫字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫院醫療條件,執行醫院各類(lèi)改造工程、醫療設備的購置以及各類(lèi)維護等,其中包括:

  1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目,

  2.全自動(dòng)生化分析儀,

  3.醫院文化建設項目,

  4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(設備采購),

  5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(裝修裝飾),

  6.醫院農療基地擴建修繕工程

  ,7.(精神分裂癥)醫用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金預算1110萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  為滿(mǎn)足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長(cháng)的需求,適應海南省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發(fā)展平山醫院,不斷提高醫院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現。實(shí)現以下目標:

  一、完成固定資產(chǎn)增加10%;

  二、醫院改造工程完工率達到90%;

  三、收治病人能力增長(cháng)10%;

  四、醫院患者滿(mǎn)意度達到95%。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

  20xx年2月12日海南省衛生健康委員會(huì )下發(fā)了《關(guān)于批復20xx年省本級部門(mén)預算的通知(瓊衛財務(wù)函[20xx]20號)》并隨后安排下達衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目支出共計1110萬(wàn)元。省級財政預算資金已實(shí)際到位,資金到位率100.00%。

  項目資金使用情況分析

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金為財政預算內資金,海南省平山醫院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規定使用資金,使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目;

  4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

  5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目,5個(gè)項目合同金額合計1,002.39萬(wàn)元,財政預算資金1,110.00萬(wàn)元,節約107.61萬(wàn)元;截至20xx年6月30日,已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元,剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財政先行收回。

  項目資金管理情況分析

  海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目認真落實(shí)各項財經(jīng)紀律,嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定,以零余額賬戶(hù)授權支付到收款單位為基準,實(shí)行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規使用。項目的實(shí)施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度,按照政府采購的程序實(shí)施,項目完成后實(shí)行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過(guò)驗收小組的驗收,并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導班子討論后,按照合同規定付款。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

  該項目主要使用于:

  1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目;

  4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

  5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額為757.59萬(wàn)元,達到公開(kāi)招標的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標;其他四個(gè)項目預算金額未達公開(kāi)招標限額,均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日,上述5個(gè)工程項目中,已經(jīng)完工驗收項目為:

  1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個(gè)項目。

  另外兩個(gè)項目:海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日,截至績(jì)效評價(jià)日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目截至績(jì)效評價(jià)日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。

  項目管理情況分析

  在項目實(shí)施管理中,海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目?jì)瓤刂贫取返软椖抗芾碇贫,為各科室更好地運用衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金,項目執行程序規范化,提供了有力保障。制度建設為項目順利實(shí)施完成奠定良好基礎。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  1、 項目的經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況

  本項目財政預算資金安排1,110.00萬(wàn)元,海南省平山醫院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元,未超財政資金預算。

 。2)項目成本(預算)節約情況

  海南省省平山醫院在項目執行過(guò)程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過(guò)程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付,不存在重復支付。

  2. 項目的效率性分析

 。1)項目的實(shí)施進(jìn)度

  項目執行的5個(gè)工程項目中,已經(jīng)完工3個(gè)項目,分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中:海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算,結算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算,結算金額36.07萬(wàn)元;海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算,結算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項目根據監理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬(wàn)元,占合同總金額67.63%。

 。2)項目完成質(zhì)量

  已經(jīng)完成的3個(gè)項目均已通過(guò)驗收,并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款,預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成,并支付完項目款項。

  3. 項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  20xx年衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施后,固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元,固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、;醫院改造工程完工率達67.63%、;入院人數由20xx年的`1706人增加到2170人,收治病人能力增長(cháng)27.20%、;評價(jià)期間發(fā)出50份調查問(wèn)卷,收回調查問(wèn)卷50份,其中調查結果為滿(mǎn)意的有49份,醫院患者滿(mǎn)意度達到98%。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  通過(guò)項目資金投入,加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設,提高醫院救治和康復工作,進(jìn)一步提升醫院的整體醫療水平。

  4. 項目的可持續性分析

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目為海南省平山醫院經(jīng)常性項目,根據《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》(省平醫字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行,助力建設發(fā)展海南省平山醫院建設,不斷提高醫院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現,促進(jìn)海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展,為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務(wù)保障。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標未完成原因分析

  截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個(gè)工程項目尚未完工,分別為:

  海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日,截至績(jì)效評價(jià)日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時(shí)完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長(cháng),導致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。

  海南省平山醫院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目,截至績(jì)效評價(jià)日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目基本信息表》之二、績(jì)效評價(jià)指標評分設置,項目評分情況如下:

 。ㄒ唬╉椖繘Q策

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目目標明確,通過(guò)衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫療水平,提升人才隊伍的技術(shù)和水平,使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環(huán)境,病人的滿(mǎn)意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

  對精神病人進(jìn)行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責,屬于長(cháng)期性項目,因此決策過(guò)程評分為8分。

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目將年初預算安排與實(shí)際項目工作開(kāi)展進(jìn)度相結合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。

  綜上所述,項目決策指標評分20分。

 。ǘ╉椖抗芾

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目,由省財政廳根據預算批復下達,但由于工程進(jìn)度原因,實(shí)際支付率較低,因此資金到位評分為4分。

  該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位,嚴格執行各項財務(wù)管理規定,支付流程合法合規,因此資金管理評分為10分。

  該項目由海南省平山醫院總務(wù)科負責按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項目工作,但未設置專(zhuān)門(mén)的項目實(shí)施領(lǐng)導機構。因此組織實(shí)施評分為6分。

  綜上所述,項目管理指標評分為20分。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效

  衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施以后,海南省平山醫院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元,實(shí)際增加3.52%,改造工程完工率實(shí)際為67.63%,入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長(cháng)27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。

  海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會(huì )直屬的精神病專(zhuān)科醫院,為海南省精神衛生工作主要執行單位,精神衛生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì )穩定,對保障社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展,構建社會(huì )主義和諧社會(huì )具有重要意義。通過(guò)對50人患者進(jìn)行滿(mǎn)意度抽查的結果,有49人給出滿(mǎn)意的意見(jiàn),患者滿(mǎn)意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿(mǎn)意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。

  綜上所述,項目績(jì)效評分為52分。

  執法辦案項目績(jì)效評價(jià)總分為92分。

  六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法

  1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用全過(guò)程實(shí)行監管。

  海南省平山醫院由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用情況進(jìn)行監督,及時(shí)發(fā)現并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節,督促落實(shí)整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。

  2、規范資金撥付流程

  在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃,按時(shí)間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付;在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導、主管會(huì )計依次審核,從嚴把關(guān)。

 。ǘ┵Y金使用過(guò)程存在的問(wèn)題

  1、資金使用制度不完善

  海南省省平山醫院雖然制定了相關(guān)的制度,對日常內部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒(méi)有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

  2、未制定項目相關(guān)實(shí)施方案。

  海南省平山醫院未制定項目相關(guān)實(shí)施方案,未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工。

 。ㄈ┵Y金使用改進(jìn)措施和建議

  1、建章立制,強化專(zhuān)項資金的監督。要對項目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監督,督促項目實(shí)施部門(mén)加強管理,定期報告資金使用情況和項目實(shí)施情況,增加項目資金使用的透明度。同時(shí),要建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系,確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處,實(shí)現效益最大化。

  2、制定項目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實(shí)施、采購、驗收,評價(jià)等一系列實(shí)施流程,并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現象的發(fā)生。

  七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  結核病項目績(jì)效自評報告16

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉人民政府。

  項目主管單位牽頭實(shí)施項目對該資金加強資金管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用。

  2.項目立項、資金申報的依據。

  根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元。

  根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元。

  3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

  該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進(jìn)行核算。

  資金支付范圍:購買(mǎi)防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。

  4.資金分配的原則及考慮因素。

  合理安排工作經(jīng)費,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。

  2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

  3.該資金申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。

 。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法

  由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

  該資金通過(guò)縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(見(jiàn)附件)

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

  我鄉有健全的財務(wù)管理制度,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。

  三、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程

  由我鄉牽頭開(kāi)展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買(mǎi)計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導批準后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴格執行財務(wù)管理制度,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格審核原始單據核實(shí)支出真實(shí)性,再通過(guò)大平臺走支付程序。

 。ㄈ╉椖勘O管情況

  按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

  根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的'肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元,已于20xx年使用2萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)防疫物資。

  根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元,已于20xx年使用3.萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)防疫物資及廣告宣傳。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r

  根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛生事件反應及時(shí),保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區內群眾滿(mǎn)意度較高。

  五、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論

  按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范;達到預期社會(huì )效益,受益群眾滿(mǎn)意度較高。。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  無(wú)問(wèn)題。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  無(wú)建議。

  結核病項目績(jì)效自評報告17

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬(wàn)元

 。ǘ⿲(shí)施主體:儋州市婦幼保健院

 。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r:儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風(fēng)路162號中心地帶,創(chuàng )建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門(mén)的支持與領(lǐng)導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛生工作方針,經(jīng)過(guò)幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展潛力的'集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務(wù)于一體的婦幼保健院。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效目標

  加快推進(jìn)《海南自貿港總體方案實(shí)施方案》落實(shí),持續提升人民群眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛生突發(fā)應急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金性質(zhì)為財政資金,來(lái)源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況

  20xx年第一批資金1.5億元,第二批資金3000萬(wàn)元,總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款,嚴格執行專(zhuān)款專(zhuān)用,提前為建設完成后購買(mǎi)需要醫療設備設施。按照單位有關(guān)開(kāi)支標準,結合項目工程進(jìn)度量,對資金開(kāi)支進(jìn)行規范化、工作制度規范化。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  本項目于20xx年9月13日開(kāi)工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進(jìn)行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門(mén)急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進(jìn)度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務(wù)。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目

  安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金執行情況

  20xx年預算數1.8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標完成情況。

  1、產(chǎn)出指標

 。1)時(shí)效指標:項目按計劃開(kāi)工率≧100%。項目于20xx年9月13日開(kāi)工,滿(mǎn)足指標要求 7分

 。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

 。3)質(zhì)量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

 。4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個(gè)。滿(mǎn)足指標要求 10分

 。5)時(shí)效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

 。6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實(shí)際完成88529.51平米,8分

 。7)時(shí)效指標:項目按計劃完工率≧90%,實(shí)際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

 。1)社會(huì )效益指標項目受益人數300萬(wàn)人,滿(mǎn)足要求 11分

 。2)社會(huì )效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿(mǎn)足指標 14分

 。3)社會(huì )效益指標設施正常運轉率≧89%,滿(mǎn)足指標,5分

  3.滿(mǎn)意度指標:受益群體滿(mǎn)意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┖罄m工作計劃:繼續安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案

 。ǘ┰陧椖繉(shí)施過(guò)程中,通過(guò)招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。

  結核病項目績(jì)效自評報告18

  一、基本情況

 。ㄒ唬┘{猛名醫工作室項目

  1、項目概況

  中醫藥是我國醫學(xué)科學(xué)的特色,也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分,幾千年來(lái)為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進(jìn)步產(chǎn)生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優(yōu)勢,在農村有著(zhù)深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務(wù)網(wǎng)中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術(shù)推廣工作取得了明顯成效,為實(shí)現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務(wù)目標發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開(kāi)展將白馬水劑開(kāi)發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬(wàn)元,未發(fā)生支出。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  培養專(zhuān)科人才2名,加強科室科研能力,科研技術(shù)達到省內先進(jìn)水平,讓輻射范圍內的患者得到物廉價(jià)美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

 。2)階段性目標

  第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實(shí)際療效,第二階段是在有臨床經(jīng)驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內制劑。

 。ǘ┕⑨t院改革項目

  1、項目概況

  推動(dòng)落實(shí)各項公立醫院綜合改革任務(wù),促進(jìn)縣域醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實(shí)現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復正常的醫療衛生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩妥推進(jìn)醫共體建設重點(diǎn)工作。本年度收到項目資金273.25萬(wàn)元,支出273.25萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進(jìn)。

 。2)階段性目標

  縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿(mǎn)意度≥90%。

 。ㄈ┦吃葱约膊”O測項目

  1、項目概況

  食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發(fā)病及流行趨勢,發(fā)現食品安全隱患,及時(shí)采取相應的風(fēng)險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動(dòng)監測哨點(diǎn)醫院,主要監測所有發(fā)病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的`食源性疾病暴發(fā)。通過(guò)對個(gè)案病例信息的采集、匯總和分析,及時(shí)發(fā)現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬(wàn)元,支出6.05萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標。

 。1)總體目標

  制定實(shí)施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽(yáng)性標本,并送上級復核。

 。2)階段性目標

  病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過(guò)率大于等于90%,重大食品安全發(fā)生率等于零,受益對象滿(mǎn)意度大于等于80%。

 。ㄋ模┤珖滩【C合防治示范區項目

  1、項目概況

  預防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點(diǎn)之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著(zhù)諸多挑戰:防治經(jīng)費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會(huì )歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動(dòng)的政策保障、有效參與機制和相關(guān)活動(dòng)。本年度收到項目資金93.99萬(wàn)元,支出93.99萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專(zhuān)項資金,有效落實(shí)“四免一關(guān)懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務(wù),推動(dòng)全州艾滋病防治工作深入持久開(kāi)展。

 。2)階段性目標

  CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務(wù)完成等于100%,逐漸提高患者生活質(zhì)量,達到穩定社會(huì )持續;颊邼M(mǎn)意度>=80%。

 。ㄎ澹┬鹿诓《疽咔榉揽仨椖

  1、項目概況。

  新冠疫情仍在世界范圍內持續流行,今年以來(lái),全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多,疫情波及地區范圍較廣,尤其是對長(cháng)三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬(wàn)元,支出281、7848萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標。

 。1)總體目標

  為全面貫徹落實(shí)“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。

 。2)階段性目標

  及時(shí)完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務(wù),疫情防控應急處置能力得到提高。

 。﹦(chuàng )傷中心、危重孕產(chǎn)婦中心項目

  1、項目概況。

  為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2015] 70號),《“十三五”國家醫學(xué)中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發(fā)[2017] 3號)及《國家醫學(xué)中心和國家區域醫療中心設置實(shí)施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進(jìn)一步完善醫療服務(wù)體系頂層設計,優(yōu)化醫療資源區域布局,我院進(jìn)行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬(wàn)元,未發(fā)生支出。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標

  落實(shí)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號)、《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神,推進(jìn)開(kāi)遠市醫療衛生三年行動(dòng)計劃,提升轄區醫療衛生服務(wù)能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開(kāi)遠建設,滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的衛生健康需求。

 。2)階段性目標

  建設危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng )傷中心各一個(gè),轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿(mǎn)意度>=80%。

 。ㄆ撸╉椖拷M織管理情況

  《開(kāi)遠市人民醫院關(guān)于成立預算績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組的通知》開(kāi)人醫字[2020]86號,成立了以院長(cháng)為組長(cháng),常務(wù)副院長(cháng)、總會(huì )計師為副組長(cháng),相關(guān)職能部門(mén)主任為組員的績(jì)效評價(jià)小組,下設辦公室在預算和經(jīng)濟安全管理辦公室,負責日常工作。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目6個(gè),其中:市級財政支出項目2個(gè),上級轉移支付項目6個(gè)。

  3.績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目6個(gè),其中:一般公共預算支出項目6個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展,由預算和經(jīng)濟安全管理辦公室牽頭,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

  前期準備:

  一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料;

  二是組織績(jì)效評價(jià)(自評)工作。

  組織實(shí)施:

  一、開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告,并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。

  三、評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效自評結論

  開(kāi)展績(jì)效自評項目數量6個(gè),評價(jià)結果為“優(yōu)”6個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  1、項目1(納猛名醫工作室項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  已派出馬穎、王麗艷外出進(jìn)修,引進(jìn)先進(jìn)設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進(jìn)水平。

  2.項目2(公立醫院改革項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院積極推動(dòng)落實(shí)各項公立醫院綜合改革任務(wù),促進(jìn)縣域醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實(shí)現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復正常的醫療衛生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩妥推進(jìn)醫共體建設重點(diǎn)工作。

  3.項目3(食源性疾病監測項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院制定了野生菌中毒防控相關(guān)制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時(shí)性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務(wù),對于陽(yáng)性標本,及時(shí)送市疾控復核。對全院職工開(kāi)展野生菌中毒的臨床救治等相關(guān)內容的培訓,并帶領(lǐng)全院職工學(xué)習了解相關(guān)野生菌防控知識。

  4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  在市防艾辦的統一指導下,制定2021年工作計劃,按時(shí)上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專(zhuān)項經(jīng)費及地方配套經(jīng)費文件制定我院經(jīng)費使用實(shí)施方案,已按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡(luò )直報。對全院醫務(wù)人員尤其是新進(jìn)人員進(jìn)行艾滋病、性病、丙肝防治及無(wú)償獻血知識培訓。按要求開(kāi)展安全套推廣工作,每季度按時(shí)上報報表。工作中無(wú)推諉、拒絕病人情況。按要求實(shí)施艾滋病綜合防治項目。

  5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時(shí)采購相關(guān)設備,積極配合市委市政府及主管部門(mén)的工作。

  6.項目6(創(chuàng )傷中心項目、危重孕產(chǎn)婦中心項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況

  "創(chuàng )傷中心于2021年9月通過(guò)評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經(jīng)外科、重癥醫學(xué)科等專(zhuān)業(yè)學(xué)科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開(kāi)遠市及附近周邊地區因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創(chuàng )傷性疾病的救治任務(wù)。

  危重孕產(chǎn)婦救治中心于2020年9月通過(guò)評審,中心具有較強的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內率先將介入治療技術(shù)引入到產(chǎn)科領(lǐng)域,創(chuàng )新性聯(lián)合多學(xué)科應用B超代替DSA(放射性)下進(jìn)行髂總動(dòng)脈預置球囊介入技術(shù)開(kāi)展治療兇險性前置胎盤(pán)剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線(xiàn)下的傷害,該技術(shù)屬?lài)鴥阮I(lǐng)先水平。"

  四、主要經(jīng)驗及做法

  醫院以三級醫院建設為契機,進(jìn)行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來(lái)源,類(lèi)款項進(jìn)行了細化,結合預算管理工具實(shí)現了對項目的全生命周期的管理。

  五、存在的問(wèn)題及原因分析

  1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。

  2.國家醫療價(jià)格改革后,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價(jià)格調整帶來(lái)的虧損。

  3.食源性疾病監測項目沒(méi)有明確的專(zhuān)項資金使用標準。監測任務(wù)未能覆蓋全院各科室。

  4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。

  5.創(chuàng )傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時(shí)間,提高救治成功率。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  結核病項目績(jì)效自評報告19

  一、基本情況

 。ㄒ唬﹩挝换厩闆r

  郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全,專(zhuān)科特色突出,集醫療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫院,F為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學(xué)附屬北京佑安醫院技術(shù)協(xié)作醫院。醫院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個(gè)病區:肝病一、二科)、結核病診療中心(4個(gè)病區:結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個(gè)病區:感染一、二科)、城東分院、重癥監護室(ICU)、內科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。

 。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jì)效目標,市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除市級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標

  1、單位年度整體支出績(jì)效目標

  20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬(wàn)元,其中基本支出11222.79萬(wàn)元,項目支出470萬(wàn)元。設定整體績(jì)效目標:加大醫院提質(zhì)改造,力爭年內完成門(mén)急診醫技綜合樓項目基本建設;繼續抓好醫療質(zhì)量與安全,促進(jìn)業(yè)務(wù)提升;強力推進(jìn)人才隊伍建設,培養、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。

  2、市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標

  20xx年我院有申請了市級專(zhuān)項資金兩個(gè):業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元,即門(mén)急診醫技綜合大樓建設經(jīng)費;運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元,即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績(jì)效目標:運行維護經(jīng)費用于添置設備設施,培訓醫護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務(wù);業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門(mén)急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

  3、其他項目支出

  20xx年我院年初未設定除市級專(zhuān)項資金以外的其他項目支出績(jì)效目標。

  二、一般公共預算支出情況

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  1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險費、住房公積金等。

  2、對個(gè)人和家庭補助支出58.13萬(wàn)元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

  3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元,包括辦公費、水電費、工會(huì )費、福利費等日常公用經(jīng)費。

  4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元,車(chē)輛購置及運行費用0萬(wàn)元(醫院已無(wú)公務(wù)用車(chē)),無(wú)公款出國(境)費用。醫院貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費,所有資金均按國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規定管理和使用。

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  1、20xx年度市級專(zhuān)項資金分兩項:一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元,全部支出用于醫院門(mén)(急)診醫技綜合大樓的項目建設;二是運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

  2、20xx年除市級專(zhuān)項資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項資金:一是公共衛生專(zhuān)項經(jīng)費234.98萬(wàn)元,全部支出用于提高公共衛生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛生事件防預體系建設,二是公立醫院改革專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元,全部支出用于彌補醫院實(shí)行藥品零差價(jià)、調整醫療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。

  三、政府性基金預算支出情況

  我院無(wú)政府性基金預算支出

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  我院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  我院無(wú)社會(huì )保險基金預算支出

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績(jì)效目標,主要表現在:

  1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動(dòng)分歧桿菌檢測儀等多項專(zhuān)用設備,完成了門(mén)急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;

  2、醫療服務(wù)質(zhì)量總體提升,全年無(wú)重大醫療事故;

  3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長(cháng)沙等地進(jìn)修,引進(jìn)碩士研究生一名。

  4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪(fǎng)率99%以上。

  5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì )診。

  同時(shí),醫院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng )下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿(mǎn)意度較高,獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年績(jì)效評價(jià)發(fā)現存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫院為滿(mǎn)足保障人民健康的.需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫院自行創(chuàng )收彌補。

  八、下一步改進(jìn)措施

  首先,要提高醫療服務(wù)水平,保證醫療服務(wù)質(zhì)量,既要加強硬件投入擴建病區、購買(mǎi)設備,又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習培訓、引進(jìn)人才。

  其次,要嚴控藥占比和衛生材料消耗,減少病人的經(jīng)濟負擔同時(shí)減低醫院的醫療成本。

  九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  本次績(jì)效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關(guān)規定予以公開(kāi)。

  結核病項目績(jì)效自評報告20

  根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》文件精神,現將我院20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  為確保醫院可持續發(fā)展,滿(mǎn)足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開(kāi)展新醫療項目,醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上,根據《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)財政補償資金467.90萬(wàn)元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》文件精神,我院成立領(lǐng)導小組,培訓相關(guān)人員,認真組織對20xx年部門(mén)預算項目資金的使用績(jì)效開(kāi)展檢查自評,撰寫(xiě)績(jì)效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進(jìn)行填報。報績(jì)效自評領(lǐng)導小組審核,按時(shí)上報。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬(wàn)元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金110萬(wàn)元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金15萬(wàn)元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金37.50萬(wàn)元(保財社﹝20xx﹞171號)。

  2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質(zhì)基礎,我院為充分發(fā)揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時(shí)間,實(shí)行設備專(zhuān)管共用,加強維修和管理。根據需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬(wàn)元全部用于購置設備,已全部使用完畢。

  3.項目資金管理情況。醫院財務(wù)部門(mén)按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1、產(chǎn)出指標完成情況。

  產(chǎn)出指標體系得分30分。其中,①數量指標,得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時(shí)間,購置設備467.90萬(wàn)元,對原有部分設備進(jìn)行維護得分10分。②時(shí)效指標,得分10分。新購醫療設備,推進(jìn)現代醫院管理制度建立,提高醫療服務(wù)收入占比,降低藥占比。③成本指標,得分10分。項目預算控制數467.90萬(wàn)元,項目實(shí)施467.90萬(wàn)元。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分28分。①經(jīng)濟效益指標,得分15分。醫療設備更新,醫療技術(shù)提高,使20xx年固定資產(chǎn)增長(cháng)率29.42%。②可持續影響指標,得分13分。提高醫療技術(shù),更新醫療設備,使患者得到及時(shí)、準確的救治。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  滿(mǎn)意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)現代醫院管理制度建設,就醫秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿(mǎn)意度需要進(jìn)一步提高。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施。

  20xx年底,醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)補助資金使用467.90萬(wàn)元,醫院按預算購置和更新醫療設備,努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革,推進(jìn)現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長(cháng)狀況,群眾滿(mǎn)意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個(gè)逐步完善的過(guò)程,需在以后的工作中繼續完善;醫院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的.認可和好評,但整體在就醫環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿(mǎn)意度需要進(jìn)一步提高。

  我院將充分發(fā)揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時(shí)間,實(shí)行設備專(zhuān)管共用,加強維修和管理,努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)現代醫院管理制度建設,使就醫秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。

  五、績(jì)效自評結果

  20xx年部門(mén)預算項目資金-醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的使用績(jì)效自評得分96分,扣4分,原因為1、公立醫院改革,推進(jìn)現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長(cháng)狀況,群眾滿(mǎn)意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個(gè)逐步完善的過(guò)程,需在以后的工作中繼續完善,故在本次績(jì)效自評中可持續影響指標處扣2分。2、醫院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿(mǎn)意度需要進(jìn)一步提高,故在本次績(jì)效自評中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標處扣2分。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  本次部門(mén)預算項目自評報告、自評表由主管部門(mén)保山市衛生健康委員會(huì )代為公開(kāi)。

  應用打算:績(jì)效評價(jià)結果作為下年安排部門(mén)預算項目資金-醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的重要依據,為預算編制提供參考。利用績(jì)效評價(jià)結果,促進(jìn)醫院各部門(mén)增強責任和效益觀(guān)念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績(jì)效評價(jià)結果中存在的問(wèn)題,督促落實(shí)整改措施,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)調整工作計劃、績(jì)效目標,加強項目財務(wù)管理,提高資金使用效益。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  這次績(jì)效自評工作的開(kāi)展,單位領(lǐng)導高度重視,特別是部門(mén)預算的執行過(guò)程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門(mén)召開(kāi)績(jì)效評價(jià)討論會(huì )議,積極引導各部門(mén)增強績(jì)效評價(jià)意識,提高項目績(jì)效指標的科學(xué)性和可考核性。項目執行過(guò)程中加強項目監管,督促項目進(jìn)度,確保項目按時(shí)按質(zhì)完成。

  存在的問(wèn)題:1、項目績(jì)效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開(kāi)展的過(guò)程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績(jì)效問(wèn)責機制,對項目資金績(jì)效的跟蹤管理還沒(méi)有明確的實(shí)施方案。在下一步工作中,將對這些問(wèn)題進(jìn)一步完善,根據要求及需要,進(jìn)一步將預算進(jìn)行細化,建立科學(xué)、可量化的指標體系,完善經(jīng)費開(kāi)支管理,加強評價(jià)結果的運用。

  建議:希望能多開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,使以后的項目績(jì)效評價(jià)更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

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