財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告范文(精選10篇)
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財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告1
根據《XX省教育廳關(guān)于開(kāi)展20XX年度部分財政支出項目績(jì)效評價(jià)自評工作的通知》(云教函〔20XX〕269號)要求,本著(zhù)真實(shí)、科學(xué)、公正原則,依據《XX省財政廳關(guān)于建立財政支出績(jì)效跟蹤制度的通知》(云財績(jì)[20XX]98號)和《XX省20XX年度中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作方案和指標體系》,我縣扎實(shí)認真地開(kāi)展了財政支出績(jì)效評價(jià)工作,重點(diǎn)評價(jià)省級校安資金的工程項目有:食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1,F將我校20XX年校舍安全工程省級資金項目自評如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖勘尘
自20XX年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來(lái),縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究部署,成立了以縣長(cháng)為組長(cháng),分管副縣長(cháng)為副組長(cháng),教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門(mén)為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導小組,全面加強對工程建設的領(lǐng)導。制定出臺了《XX縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》,組織教育、財政、建設、國土等職能部門(mén)與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的XXXX雙翔建設檢測技術(shù)有限公司,對縣市轄區內中小學(xué)幼兒園校舍場(chǎng)址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定,為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅實(shí)的基礎。
在縣校舍安全工程領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,我校校安辦組織校舍場(chǎng)址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現狀的基礎上充分考慮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實(shí)際,結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學(xué)校建設和校舍維修改造長(cháng)效機制,科學(xué)制定了《XX縣XX鎮初級中學(xué)校舍安全工程總體規劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計劃和具體實(shí)施方案,有計劃,分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。
。ǘ╉椖炕厩闆r
按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局,合理規劃”的原則,并結合我校標準化建設的需要,通過(guò)多次對項目學(xué)校上報的可行性研究報告分析、論證,經(jīng)報請州校安辦同意20XX年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個(gè)加固項目(食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級補助資金71.3萬(wàn)元(其中省資金53.51萬(wàn)元,州資金XX.79萬(wàn)元)。
。ㄈ╉椖康目(jì)效目標和預期主要收益
5個(gè)項目的實(shí)施能將學(xué),F存在安全隱患比較大的B級危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量,也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì )。同時(shí),按標準規范建設學(xué)校硬件設施,消除不安全隱患,改善學(xué)校學(xué)習、生活條件,為學(xué)校的持續發(fā)展奠定了基礎。另外,項目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展,學(xué)校的安全隱患得以消除,辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善,學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強,必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。
二、項目組織實(shí)施情況
我校的項目主要是由鎮領(lǐng)導負責組織實(shí)施,校安工程項目確定后,XX縣教育局對項目單位要求,要根據上級審批的項目,認真做好校園規劃、勘察設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務(wù)根據校園分區要求和現有房舍位置進(jìn)行總體規劃,依據房舍使用功用和《中小學(xué)校建設標準》,聘請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,施工預算嚴格控制在批準的概算以?xún)。所有建設項目都按以下制度:一是實(shí)行工程招投標制,做到公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監理制,監理人員和駐工地代表同時(shí)參與現場(chǎng)管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設計、施工、監理都依法訂立合同,各類(lèi)合同明確質(zhì)量要求和違約責任。四是實(shí)行竣工驗收備案制。項目建成后,項目建設單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢,進(jìn)行專(zhuān)項驗收。驗收合格,交付使用。學(xué)校建設,實(shí)行強制性監督檢查,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)處理。五是實(shí)行項目檔案制。從校園規劃、項目審批至竣工驗收各個(gè)環(huán)節的文件資料,都按照要求進(jìn)行收集、整理,做好存檔備案工作。
為把學(xué)校建成家長(cháng)最放心、最安全的地方,在項目建設過(guò)程中相關(guān)部門(mén)和負責人都做到職責明確,校長(cháng)負責施工現場(chǎng)管理?h教育局不定期對工程進(jìn)行現場(chǎng)督查和指導,聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。項目都由XX縣發(fā)展和改革局審批、立項,并按規定辦理了相關(guān)建設手續。同時(shí),主辦方與相關(guān)部門(mén)密切配合,聘請有資質(zhì)監理單位全程監督施工質(zhì)量。
目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭在今年暑假期間完成此項工作。
三、項目資金使用及管理情況
根據《關(guān)于下達20XX年第一批中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金的通知》(紅財教[20XX]14號)和《關(guān)于下達20XX年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金和州級配套資金的通知》(紅財教[20XX]133號)文件,我校5個(gè)項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬(wàn)元。其中:省級資53.51萬(wàn)元,州級XX.19萬(wàn)元。上級下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項目的專(zhuān)項建設。
在資金管理上,嚴格按照《XX省中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求,校安工程資金運行實(shí)行專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)管理制度,項目建設工程款經(jīng)審核后由縣財政局撥付到鄉鎮財政所,并建立專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、集中支付,確保專(zhuān)項資金全部用于校舍安全工程項目建設,提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時(shí)組織縣監察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行嚴格檢查和審計。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位,無(wú)擠占、拉用、挪用現象。
四、項目績(jì)效目標完成情況
本次績(jì)效評價(jià)工作所涉及的項目在建設前,都存在較為嚴重的學(xué)校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續使用。項目實(shí)施主要考慮的是消除危房,解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難,以期通過(guò)新建或維修校舍來(lái)消除安全隱患,改善學(xué)校辦學(xué)條件。
20XX年已下達的校舍安全工程專(zhuān)項資金71.3萬(wàn)元,排除危房3571平方米。項目的實(shí)施,切實(shí)改善了項目學(xué)校的辦學(xué)條件,師生的.安全得到了保障。同時(shí),調動(dòng)了老師的工作積極性,激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習興趣,提高了教育教學(xué)質(zhì)量。
通過(guò)對項目支出后實(shí)際狀況與申報績(jì)效目標的對比分析,我縣20XX年中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金所涉及項目能結合全縣中小學(xué)校布局調整和《XX縣中小學(xué)校舍安全工程總體規劃》,從項目的論證到報批、項目的規劃設計到招投標、施工、監理等階段,都能?chē)栏癜椿ǔ绦蜣k理相關(guān)事宜,嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規,特別資金管理上,為加強財政資金管理,推進(jìn)部門(mén)預算管理改革,優(yōu)化財政支出結構,提高財政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平,由縣級財政部門(mén)對專(zhuān)項資金進(jìn)行管理,封閉運行,集中支付,避免了擠占和挪用專(zhuān)項資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《XX省農村中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等相關(guān)規定,在各級政府部門(mén)和相關(guān)機構對我市校安工程審計驗收中,工程建設質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門(mén)的肯定和認可。
項目績(jì)效目標未完成的項目為維修加固項目,原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián),加之加固改造項目才剛啟?dòng),各鄉鎮各學(xué)校校舍破損情況不一,下達資金額度有限,僅前期的設計等手續費都難以支付,暫時(shí)無(wú)法制定統一的維修加固方案,影響了工程的實(shí)施。目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開(kāi)始實(shí)施,影響了評價(jià)結果。綜合評價(jià)后,本次績(jì)效評價(jià)得分達88分,評價(jià)結果為良。拆除重建項目實(shí)施后與申報績(jì)效目標一致,對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí),贏(yíng)得了當地群眾的好評,使學(xué)校成為家長(cháng)最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問(wèn)題與建議
。ㄒ唬┙(jīng)驗與做法
1.統籌規劃,均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺,城鄉之間、鄉村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規劃中,根據房屋的危險程度,以滿(mǎn)足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨,與學(xué)校布局調整相結合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規劃,分步實(shí)施的原則進(jìn)行規劃,對區域內校舍規劃進(jìn)行統籌,達到促進(jìn)區域統籌發(fā)展,促進(jìn)教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過(guò)程監督,質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項目建設質(zhì)量,對工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標時(shí),對報名投標的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評審、信譽(yù)考察,篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標。在工程建設過(guò)程中,聘請有資質(zhì)的監理公司對工程進(jìn)行全過(guò)程監理,工程中每一道工序完成,在進(jìn)行下一道工序之前,由施工方報驗,監理方檢查,符合設計要求,簽字認可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開(kāi)工地會(huì )議,對工程中的技術(shù)問(wèn)題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí),邀請各有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對工程質(zhì)量進(jìn)行評定,嚴格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標準對工程進(jìn)行驗收。由于對工程質(zhì)量的嚴格控制,所有已完成的項目均合格驗收。
3.強化措施,加強管理。學(xué)校安全管理是各級各部門(mén)已不容辭的責任,隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展,安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來(lái)越突出。加強學(xué)校安全管理,對校舍進(jìn)行安全監控,實(shí)行校舍安全鑒定上報制度,對學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
。ǘ┐嬖诘睦щy和問(wèn)題
在上級各有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和困難,主要表現在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建,而是需要根據學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規劃建設,在原來(lái)的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金,沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經(jīng)費,部分項目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設欠債,以致于造成由于資金缺口過(guò)大,項目推遲實(shí)施的現象。
。ㄈ╉椖康暮罄m工作安排和有關(guān)建議
中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著(zhù)房屋使用年限的增長(cháng)和各種外界因素,我校危房還會(huì )不斷產(chǎn)生,校舍安全工程應該是一項長(cháng)遠而艱巨的任務(wù),不能一蹴而就,需要根據地方的財力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規劃建設。在校安工程項目實(shí)施過(guò)程中,一是建議上級部門(mén)安排項目時(shí)應根據學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調研審定,確定建設面積;二是在資金安排上,應根據各地區建筑單價(jià)的不同來(lái)區別對待;三是應鼓勵多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈等項目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項目的實(shí)施,確保在今年假期間完成20XX年維修加固任務(wù),給師生在新學(xué)年創(chuàng )造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告2
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
本項目申報財政資金20萬(wàn)元,但由于20XX年是實(shí)施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)計劃課題的最后一年,為了確保課題如期完成各項研究任務(wù),項目實(shí)施單位申請增加研究經(jīng)費10萬(wàn)元。因此,南江縣科技局、財政局批準批復20XX年度南江黃羊選育保種經(jīng)費30萬(wàn)元,財政資金嚴格按照項目《實(shí)施方案》預算支出科目進(jìn)行使用,符合科技資金管理辦法等相關(guān)規定。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
本項目是四川省科技廳下達的“十一五”畜禽育種攻關(guān)項目—《南江黃羊快長(cháng)品系選育研究》的重要內容,20XX年度重點(diǎn)開(kāi)展核心羊群種羊培育與配套研究專(zhuān)題內容,其具體績(jì)效目標及實(shí)施進(jìn)度計劃如下。
1、南江黃羊核心羊群建設
根據南江黃羊品系選育方案的要求,20XX年完成核心羊群新增種羊500只,其中培育高繁、快長(cháng)、大型、黑色等四個(gè)品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只(包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只),培育當年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。
2、配套研究專(zhuān)題
。1)南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。選擇南江黃羊羔羊120只,按照“放牧”和“放牧+補飼”的飼養方式,分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個(gè)階段進(jìn)行屠宰測定其產(chǎn)肉性能,并選擇老殘羊60只進(jìn)行短期育肥觀(guān)測增重效果,從而形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
。2)南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。通過(guò)對南江黃羊已發(fā)生的疾病調查,并結合國內外羊的疾病防治現狀,研究出傳染病的免疫程序,寄生蟲(chóng)病和普通病的防治方法。形成了“四季驅蟲(chóng)+春、秋兩季預防注射+科學(xué)飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。
。3)南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。具體完成南江地區草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農作物秸稈利用技術(shù)、草地牧草營(yíng)養價(jià)值評定、草地載畜(南江黃羊)量測定等研究?jì)热荨?/p>
3、實(shí)施進(jìn)度計劃
項目實(shí)施進(jìn)度計劃為10個(gè)月,即20XX年3月至12月。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性
項目申報內容與具體實(shí)施內容相符,且申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
本項目實(shí)際到位縣級財政資金30萬(wàn)元,資金到位率100%。
2、資金使用
截止項目評價(jià)時(shí)實(shí)際支出情況31.57萬(wàn)元,項目資金嚴格按照實(shí)施方案預算科目計劃進(jìn)行支出,各預算科目資金略有小調整,調整幅度符合科技資金管理規定的范圍內。詳細支出如下:
材料費26.51萬(wàn)元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬(wàn)元、藥品4.47萬(wàn)元、屠宰試驗羊3.31 萬(wàn)元、上選種羊支出8.XX萬(wàn)元。比計劃超支1.91萬(wàn)元,原因是增加了南江黃羊種羊培育數量,增加支出培育種羊所飼草飼料成本,增加部分在自籌資金中支出1.51萬(wàn)元,在節余支出的勞務(wù)費中支出0.4萬(wàn)元。
差旅費支出2.15萬(wàn)元,比計劃超支0.95萬(wàn)元。
勞務(wù)費支出2.21萬(wàn)元。比計劃節余1.35萬(wàn)元,節余資金用于支出增加的差旅費、材料費。
專(zhuān)家咨詢(xún)費支出0.7萬(wàn)元。
。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況
1、項目財務(wù)管理制度建設情況
項目承擔單位的四川北牧南江黃羊集團有限公司屬于四川省農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè),企業(yè)內部管理制度健全、管理規范,建立了《四川北牧南江黃羊集團有限公司財務(wù)管理制度》,并結合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費管理辦法》等制度。
2、機構設置
公司內部設置財務(wù)部,下設主辦會(huì )計1人、成本會(huì )計1人、出納1人。
3、會(huì )計核算及賬務(wù)處理情況
項目資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)項使用、專(zhuān)賬核算”,待項目結題驗收通過(guò)后合并入公司的統一會(huì )計賬務(wù)之中。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、技術(shù)人員、監督人、課題負責人、單位領(lǐng)導等逐級審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付,各個(gè)環(huán)節缺一不可。對項目實(shí)施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等,必須嚴格按單位物資采購要求程序進(jìn)行采購,采購前首先填寫(xiě)好“物資采購申請單”,經(jīng)項目領(lǐng)導小組審批同意后方可采購。采購時(shí),至少有2名以上采購人員參與;對采購數量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監督方等三方參與;對生產(chǎn)所用物資(如飼料、獸藥、草種等)必須根據物品的性能、數量等分類(lèi)保存,并由專(zhuān)人保管,防止霉變,盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫,經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后,方可結算。
因此,項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全,財務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范、準確。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
本項目在縣科技、財政、畜牧等部門(mén)的領(lǐng)導下,由四川北牧南江黃羊集團有限公司承擔實(shí)施,該公司成立南江黃羊選育保種科研實(shí)施小組,由廖哲任組長(cháng),譚玉祥、陳瑜任副組長(cháng),成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長(cháng)欽。主要負責南江黃羊選育保種各研究?jì)热莸膶?shí)施與操作,同時(shí)聘請有關(guān)專(zhuān)家,組成專(zhuān)家顧問(wèn)組,以保證按照技術(shù)路線(xiàn)如期完成各項任務(wù)。
三、項目完成情況
。ㄒ唬╉椖客瓿扇蝿(wù)量
1、南江黃羊核心羊群建設
根據南江黃羊品系選育方案的要求,20XX年完成培育種羊602只,完成計劃任務(wù)120.4%。全年共培育種公羊XX5只,其中成年公羊35只,全部達到南江黃羊品種一級標準,大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏;周歲公羊50只,平均體重42.XX㎏;六月齡公羊80只,特一級率達到78.75%;培育種母羊437只。項目單位承擔實(shí)施的“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)項目通過(guò)驗收。
2、配套研究專(zhuān)題
本年度全面完成所開(kāi)展的3項研究專(zhuān)題,其研究?jì)热萑缦拢?/p>
。1)南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。通過(guò)研究探索出南江黃羊當年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達到32.65㎏為最佳出欄時(shí)間,在“放牧+補飼”條件下,當年羯羊年齡在6—8月齡體重達到28.43㎏為最佳出欄時(shí)間;老殘羊在“放牧+補飼”條件下,通過(guò)2個(gè)月時(shí)間的育肥增重效果最快,只平增重達到13.68㎏、日增重達到228克。形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
。2)南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。本專(zhuān)題研究形成了“四季驅蟲(chóng)+春、秋兩季預防注射+科學(xué)飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。
。3)南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。本研究形成了“合理利用天然草地+人工種草+秸稈飼料”的山區養羊“草—畜”平衡技術(shù),通過(guò)應用實(shí)現了生態(tài)養羊,促進(jìn)養羊業(yè)持續健康發(fā)展。
。ǘ╉椖客瓿少|(zhì)量
通過(guò)本項目實(shí)施,使四川北牧南江黃羊集團有限公司核心羊群的數量增加、質(zhì)量得到提升,全年完成生產(chǎn)各類(lèi)種羊6787只,其中用于核心羊群擴群更新602只,對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只,其中能繁母羊3047只、配種公羊109只,現有特、一級種羊2860只,羊群結構合理,品種質(zhì)量得到鞏固。
。ㄈ╉椖客瓿蛇M(jìn)度
本項目按照《實(shí)施方案》要求進(jìn)度如期全面完成或超額完成各項研究任務(wù)。
四、項目效益情況
本著(zhù)“邊研究、邊應用、推廣”的原則,一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內推廣,全年向縣內養羊農戶(hù)推廣種羊364只(公羊102只、母羊262只),發(fā)展養羊戶(hù)67戶(hù);一邊向縣外推廣應用,當年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、XX、湖北、廣西和四川等10個(gè)省的38個(gè)縣(區),推廣種羊6185只。通過(guò)本項目實(shí)施,帶動(dòng)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20XX年四川北牧南江黃羊集團有限公司實(shí)現總收入6189萬(wàn)元。
五、問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
四川北牧南江黃羊集團有限公司下屬的四川南江黃羊原種場(chǎng)是南江黃羊核心育種基地,目前,尚存在交通、羊舍、設施設備等基礎設施較差的實(shí)際問(wèn)題。一是通往原種場(chǎng)的公路不通暢,特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣,造成公路時(shí)常斷道,給科研帶來(lái)不便和增加運輸成本;二是以羊舍、草場(chǎng)為主基礎設備極差,大多數量羊舍是在上世紀六十年代修建的土木結構房屋,年久失修、破爛不堪,草場(chǎng)過(guò)度利用需要改造,這些都給科研帶來(lái)極大影響;三是設施設備極差,原種場(chǎng)尚無(wú)實(shí)驗室及試驗設備。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
由于南江黃羊育種保種是一項長(cháng)期的、系統的、復雜的生物工程,必須長(cháng)期堅持不懈。針對上述存在的具體問(wèn)題建議:地方政府和相關(guān)部門(mén)應加大對南江黃羊核心育種區的投入,努力改善基礎設施條件,為南江黃羊育種保種創(chuàng )造有利條件。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告3
一、項目基本情況及自評結論
20XX年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬(wàn)元,主要用于我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實(shí)施計劃,制定了項目預算實(shí)施方案,并嚴格按照預算開(kāi)展課題研究工作。
。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓(jiǎn)要情況
項目主管單位為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì )科學(xué)綜合研究機構,其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱(chēng)廣東省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所。1980年9月擴建為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統,經(jīng)過(guò)40余年的建設與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長(cháng)研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟研究、現代化與可持續發(fā)展問(wèn)題研究、港澳臺問(wèn)題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì )主義精神文明建設研究等。廣東省社會(huì )科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規劃;負責組織廣東省社會(huì )科學(xué)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定工作。
改革開(kāi)放以來(lái),廣東省社會(huì )科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟社會(huì )中長(cháng)期發(fā)展的重大戰略問(wèn)題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,為廣東的改革、開(kāi)放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會(huì )主義商品經(jīng)濟、特區理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區域經(jīng)濟發(fā)展與規劃、廣東山區發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng )廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開(kāi)放和現代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來(lái)關(guān)于深圳率先基本實(shí)現現代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問(wèn)題的研究得到省領(lǐng)導的充分肯定。
。ǘ╉椖繉(shí)施主要內容及實(shí)施程序
20XX年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導所關(guān)注的問(wèn)題,為省委省政府提供決策咨詢(xún)和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類(lèi),一類(lèi)是中央、省領(lǐng)導交辦重大課題項目,這類(lèi)內容占據了重大項目的大部分,主要包括20XX年上級領(lǐng)導交辦課題(根據省委常委會(huì )20XX年工作要點(diǎn)專(zhuān)題調研活動(dòng))、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等;一類(lèi)是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng )新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。
20XX重大課題都屬于年度重大課題,項目實(shí)施實(shí)效性較強,主要分為三個(gè)階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數據資料、事實(shí)資料和政策文獻資料。在此基礎上,對材料進(jìn)行梳理,細化研究?jì)热,對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。
第二階段,調查研究階段。對研究專(zhuān)題進(jìn)行實(shí)地考察調研。召開(kāi)調研座談會(huì ),專(zhuān)家論證會(huì ),完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
。ㄈ┖(jiǎn)述項目自評等級和分數,并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
20XX重大項目大部分屬于省領(lǐng)導交辦課題,前期準備工作充分,在省領(lǐng)導下達課題后,我們會(huì )根據領(lǐng)導下達內容組織相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家組成課題研究小組,對照領(lǐng)導要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開(kāi)展課題預研究。具體表現如下:
。1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿(mǎn)分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
。2)目標設置方面,目標設置的完整性和科學(xué)性均為滿(mǎn)分,在目標完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標科學(xué)性方面,目標設計科學(xué)合理,實(shí)施過(guò)程順利。
。3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構和制度措施方面均為滿(mǎn)分。在組織機構上,以課題組為專(zhuān)門(mén)的實(shí)施組織機構,并實(shí)行分項目制度,指定專(zhuān)門(mén)人員負責跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統一管理,有項目管理制度,按《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施,有項目實(shí)施方案。
2、實(shí)施過(guò)程
項目實(shí)施過(guò)程的財政管理全程監控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現如下:
。1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》執行,分兩類(lèi)情況下?lián)。一種是應用類(lèi)課題,時(shí)效性較強,周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎類(lèi)課題(國家社科基金、青年課題、專(zhuān)著(zhù)出版等),研究周期較長(cháng),一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒(méi)能及時(shí)到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規性方面,得分為滿(mǎn)分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規定,實(shí)行專(zhuān)賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實(shí)施程序規范,嚴格。按照《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例實(shí)施細則》執行,課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過(guò)后,才能進(jìn)行課題結項。在項目監管方面,得滿(mǎn)分,嚴格按照《廣東省社科院科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監控。
3、項目績(jì)效
20XX年重大課題項目績(jì)效明顯,在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現,具體表現為:
。1)經(jīng)濟性方面,項目實(shí)施過(guò)程沒(méi)有超預算,節約進(jìn)行,得滿(mǎn)分。
。2)效率性方面,項目進(jìn)展富有效率,得滿(mǎn)分。按照進(jìn)度計劃完成階目標,工作得到省委交辦領(lǐng)導認同。
。3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡(jiǎn)本),或者幾萬(wàn)字的研究報告(詳本),以《廣東省社會(huì )科學(xué)院專(zhuān)報》形式上報省領(lǐng)導。報告得到省委領(lǐng)導的圈點(diǎn)和批示,有的轉化為部門(mén)決策。達到預期效果。
。4)公平性方面,項目實(shí)施沒(méi)有造成社會(huì )不公,具有較強的公共屬性,發(fā)揮著(zhù)重大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
二、績(jì)效表現
。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。
資金使用績(jì)效良好,按規定支出,取得預期成效。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問(wèn)題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結束,但由于資金沒(méi)有及時(shí)到位,課題經(jīng)費為院先行調劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。
三、改進(jìn)意見(jiàn)
針對存在的問(wèn)題提出完善項目管理資金績(jì)效管理的意見(jiàn)。
希望資金能夠及時(shí)到位,保證項目資金的有效使用。無(wú)其他意見(jiàn)。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告4
一、項目基本情況
。ㄒ唬┛(jì)效目標情況。
20xx年我鎮項目預算有共計7個(gè)項目,具體情況如下:
1.(政府)一般行政管理事務(wù),主要用于公共安全基礎設施建設;宣傳教育和安全監管等;森林防滅火。應急處置等。
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助),主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )保障工作經(jīng)費;
3.(群團)一般行政管理事務(wù),主要用于保障群團建設、開(kāi)展群團活動(dòng)。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù),主要用于保障黨組織活動(dòng)開(kāi)展,組織黨員進(jìn)行培訓。
5.污水處理及垃圾清運費,主要用于污水處理及垃圾轉運等。
6、基層政權化建設,主要用于行政區劃調整后對辦公室、會(huì )議室、便民服務(wù)中心的改造,保證正常辦公。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助,主要用于渠道修建及基礎設施建設。
。ǘ┵Y金安排情況。
7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元,具體情況如下。
1.(政府)一般行政管理事務(wù),安排資金72350元,預算資金已全部分解下達;
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助),安排資金3,000.00元,預算資金已全部分解下達;
3.(群團)一般行政管理事務(wù),安排資金20000元,預算資金已全部分解下達。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù),安排資金26000元,預算資金已全部分解下達。
5.污水處理及垃圾清運費,安排資金417600元,預算資金已全部分解下達。
6.基層政權化建設,安排資金160000元,預算資金已全部分解下達。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助,安排資金600,000元,預算資金已全部分解下達。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。
截止20xx年12月31日,紫河鎮7個(gè)項目已全部完成,整體堅持嚴格按年初預算,堅持量入為出,收支平衡,運轉正常。
。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全鎮7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元,完成129.8950萬(wàn)元,預算執行率100%。
。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。
1.(政府)一般行政管理事務(wù)項目全年預算數7.2350萬(wàn)元,執行數為7.2350萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助)項目全年預算數0.3萬(wàn)元,執行數為0.3萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。
3.(群團)一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2萬(wàn)元,執行數為2萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,群眾工作得以順利的開(kāi)展。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2.6萬(wàn)元,執行數為2.6萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,黨員教育培訓的得以順利開(kāi)展,提高了黨員素質(zhì)。
5.鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬(wàn)元,執行數為41.76萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,鎮域內污水及垃圾等的清運,提升鎮容鎮貌,提高居民生活滿(mǎn)意度。
6.基層政權化建設項目全年預算16萬(wàn)元,執行數為16萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助項目全年預算60萬(wàn)元,執行數為60萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。
。ㄋ模╉椖啃б娣治。
一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護了社會(huì )穩定,保障了轄區內的安全,群眾滿(mǎn)意度很高;三是保障了鎮各項經(jīng)濟工作的順利開(kāi)展。四是改善了農村基礎設施。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年績(jì)效目標按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴格控制預算執行,做好項目資金管控,突出項目績(jì)效效應,使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
按照“花錢(qián)必問(wèn)效”的原則,嚴格績(jì)效評價(jià)結果應用,并將績(jì)效自評結果于8月1日前在縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站專(zhuān)欄板塊予以公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告5
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
紅河州財政局20xx年年初預算項目4個(gè),項目預算資金1010萬(wàn)元,全年支出759.18萬(wàn)元,預算執行率75.17%。分別是:
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費,項目預算資金177萬(wàn)元,全年支出43.27萬(wàn)元,預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經(jīng)費,項目預算資金41萬(wàn)元,全年支出0萬(wàn)元,預算執行率0%。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費,項目預算資金423萬(wàn)元,全年支出416.14萬(wàn)元,預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經(jīng)費,項目預算資金369萬(wàn)元,全年支出258.77萬(wàn)元,預算執行率70.13%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標:進(jìn)一步理順紅河
州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實(shí)“六!惫ぷ,兜實(shí)兜牢“三!钡拙(xiàn),印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年監督
檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務(wù):會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標:完成財政支出績(jì)
效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作,為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務(wù):
。1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行,財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行,視頻會(huì )議正常召開(kāi);
。2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;
。3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
。4)紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
。5)資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目;
。6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng);
。7)隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目;
。8)紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
1.成立以局長(cháng)為組長(cháng),副局長(cháng)為副組長(cháng),各科室負責人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等,保證項目順利實(shí)施。
4.通過(guò)公開(kāi)招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構,協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績(jì)效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序,加強了預算管理,規范了收支行為。
2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評,對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因,研究提出改進(jìn)措施。
3.根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關(guān)文件要求,對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化,確?(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。
4.開(kāi)展事前績(jì)效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組,形成評估成果。
5.開(kāi)展績(jì)效運行監控工作,明確績(jì)效運行監控的目標,把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中,提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。
6.在第三方機構指導下,結合部門(mén)實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。
7.配合第三方機構開(kāi)展2020年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作,對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門(mén)績(jì)效水平。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)自評表)
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費,共設22個(gè)績(jì)效指標,完成13個(gè),未完成或部分完成9個(gè),預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經(jīng)費,共設8個(gè)績(jì)效指標,完成8個(gè),預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費,共設32個(gè)績(jì)效指標,完成29個(gè),未完成或部分完成3個(gè),預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。
4.財政信息化維護經(jīng)費,共設25個(gè)績(jì)效指標,完成24個(gè),未完成1個(gè),預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開(kāi)展。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準,統籌協(xié)調不夠,不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,難以確保項目實(shí)現預期目標,各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。
。ǘ┰诳(jì)效指標完成情況填報工作中,財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難,并對后期的運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。
。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉,未完全按年初計劃開(kāi)展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成,拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如:因受疫情客觀(guān)因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。
六、下一步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。
。ǘ┻M(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責任,確保完成單位年度考評目標任務(wù)。
。ㄈ┘哟髮(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度,結合實(shí)際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”,同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告6
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元,優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元,優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元,共計:39.118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進(jìn)行申報,其標準為1.142萬(wàn)元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬(wàn)元/人,專(zhuān)科生增加0.4萬(wàn)元/人,二本大學(xué)生增加0.5萬(wàn)元/人。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項目的開(kāi)展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀(guān)念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節日走訪(fǎng)慰問(wèn)轄區內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實(shí)施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬(wàn)元(其中:優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過(guò)直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶(hù)上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元于xx年3月到位,用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí),到位率100%。
2.資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬(wàn)元,已使用39.048萬(wàn)元。資金使用率達99.8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1.142萬(wàn)元,共計33.118萬(wàn)元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專(zhuān)科生4人,二本大學(xué)生1人,標準分別是0.3萬(wàn)元/人,0.4萬(wàn)元/人及0.5萬(wàn)元/人,共計2.7萬(wàn)元;“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1.96萬(wàn)元;“春節”走訪(fǎng)慰問(wèn)0.5萬(wàn)元,劃撥村(社區)雙擁座談0.77萬(wàn)元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。
嚴格對項目資金進(jìn)行監管,確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,安全到位。民政辦統籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導審批后報出納支取,當月會(huì )計及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預定計劃進(jìn)度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開(kāi),優(yōu)撫慰問(wèn)穩步推進(jìn)。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。
xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮優(yōu)屬工作的順利開(kāi)展,調動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài),維護了涉軍群體的穩定。
四、問(wèn)題及建議
由于民政局在節日期間會(huì )向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金,導致民政辦在經(jīng)費支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進(jìn)行了慰問(wèn)工作,導致大平臺的雙擁慰問(wèn)資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規范資金的使用和支付。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告7
我縣對20xx年度基層醫療衛生機構基本藥物資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現就項目開(kāi)展和項目績(jì)效情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖繂挝换靖艣r
20xx年,縣衛健局認真貫徹執行黨和國家關(guān)于衛生計生工作方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關(guān)于衛生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛生計生事業(yè)發(fā)展目標、規劃、年度計劃并組織實(shí)施;負責本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執法責任制,統籌規劃全縣衛生計生服務(wù)資源配置,指導全縣各地衛生計生工作開(kāi)展。衛生健康局機關(guān)實(shí)際在職人員96人,長(cháng)期聘用人員6人,臨時(shí)人員2人,離退休人員82人。機關(guān)設內設機構具體是:辦公室、人事股、愛(ài)國衛生工作股、財務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生健康股、科技教育股、法規與綜合監督股、老齡健康股、人口監測與家庭發(fā)展股、規劃發(fā)展與信息化股、無(wú)償獻血管理股、系統分工委辦、衛生健康信息中心、衛生健康事務(wù)中心,縣計劃生育協(xié)會(huì )機關(guān)歸口縣衛生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛生健康各項工作取得較好的成績(jì),圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。
。ǘ╉椖繉(shí)施依據
按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于下達20xx年基層醫療衛生機構、村衛生室實(shí)施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛生院、村衛生室基本藥物補助工作進(jìn)行安排。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)績(jì)效評價(jià),了解我縣鄉鎮衛生院、村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實(shí)施情況,總結項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關(guān)的建議和應采取的措施等。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法
1、績(jì)效評價(jià)原則
根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的通知》文件精神,結合項目特點(diǎn),遵循以下評價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統性原則。使績(jì)效評價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和可持續影響等。
2、績(jì)效評價(jià)方法
根據省衛健委對項目工作的要求,為加強對衛生院、村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價(jià),我縣對項目資金工作開(kāi)展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的`效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價(jià),收集政策范圍內發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價(jià)方法,形成客觀(guān)有效的自我評價(jià)。
三、項目資金使用和管理情況
。ㄒ唬┵Y金到位情況:
1、20xx年財政安排鄉鎮衛生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬(wàn)元,其中中央、省資金到949.7萬(wàn)元,縣本級5500萬(wàn)元,其中藥物配套資金1200萬(wàn)元。
2、20xx年財政到位村衛生室基藥補助資金319.56萬(wàn)元,其中中央305.2萬(wàn)元,縣本級14.36萬(wàn)元。
。ǘ┵Y金使用情況:
1、20xx年鄉鎮衛生院日;具\轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬(wàn)元。
2、2020年實(shí)際發(fā)放村衛生室基藥補助資金319.56萬(wàn)元,共357個(gè)行政村衛生室。
項目專(zhuān)項資金管理情況:
根據《會(huì )計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等相關(guān)法律法規和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規章的規定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應原則和要求,開(kāi)支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。
四、項目執行情況和績(jì)效目標情況
基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進(jìn)度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉鎮衛生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛生室藥物補助資金,通過(guò)衛生院對村衛生室考核后,縣財政給予安排,衛生院通過(guò)報賬方式,由衛生計生會(huì )計核算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過(guò)代發(fā)銀行轉賬支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒(méi)有發(fā)現截留、挪用、擠占、虛列資金等現象。
具體執行:
1、為有序推進(jìn)基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度,縣衛健局與鄉鎮衛生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉鎮衛生院、村衛生室實(shí)施基本藥物制度工作納入對衛生院綜合績(jì)效考核,并組織了專(zhuān)項考核。加強村衛生室實(shí)施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽(yáng)縣村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度績(jì)效考核辦法》(桂衛發(fā)[2018]62號),要求鄉鎮衛生院對村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度督導和考核。20xx年鄉鎮衛生院基本藥物年度進(jìn)購3450萬(wàn)元,全年銷(xiāo)售3330萬(wàn)元。
2、集中舉辦了全縣鄉村醫生培訓班,對全縣農村衛生工作,尤其是基本公共衛生服務(wù)和國家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員,
3、制訂并下發(fā)績(jì)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛生室基本公共衛生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績(jì)效考核辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務(wù)等3個(gè)績(jì)效考核細則與相關(guān)文件,進(jìn)一步強化和完善了鄉村一體化管理,規范鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實(shí)施和基本醫療、公共衛生服務(wù)行為。
4、加大績(jì)效考核力度。全年衛健局實(shí)行上、下半年各一次的對衛生院綜合績(jì)效考核,衛生院實(shí)行對衛生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績(jì)效考核結果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉鎮衛生院的基本支出正常運轉,充分調動(dòng)了鄉村醫生積極性。
績(jì)效效益:鄉鎮衛生院、村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。
五、項目績(jì)效評價(jià)及結論
評價(jià):20xx年衛生院、衛生室實(shí)施國家基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。
結論:根據專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績(jì)效支出為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告8
一、項目概況
。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)(單位)在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符,申報目標是否合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關(guān)情況。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類(lèi)或市(州)分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市(州)統計各類(lèi)資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià),對未到位或到位不及時(shí)的.情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市(州)統計資金支出情況,并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià),并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況;結合項目特點(diǎn),總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿(wù)量
對照項目計劃完成目標,對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù),應分析說(shuō)明原因。
。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標,評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標,應分析說(shuō)明原因。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標,應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià),如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
結合自評情況,分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題,提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告9
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元,實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定,項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元,全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元,結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度,規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù),各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái),我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎,主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視,落實(shí)責任分工,確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票,沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現存在以下問(wèn)題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
財政對支農項目整體績(jì)效評價(jià)報告10
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
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