部門(mén)績(jì)效自評報告范文(精選17篇)
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部門(mén)績(jì)效自評報告 篇1
一、部門(mén)職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院,是xx市醫院急救、醫療、科研教學(xué)、康復保健中心,設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫科大學(xué)附屬xx醫院、南華大學(xué)附屬xx醫院和xx學(xué)院附屬第一醫院,設有醫學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫院現有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱(chēng)人員680名,碩士研究生導師22名,碩士568人,博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次,出院病人11.25萬(wàn)人次,居全省前列。醫院實(shí)行集團化管理,分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院(康復醫院在建)、東院(在建)五個(gè)醫療區。主要職責是:
。1)作為全市醫療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔市內常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
。2)開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù),120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現場(chǎng)搶救及院內急救。
。3)接受下級醫療衛生機構的轉診,指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
。4)承擔基層醫療衛生機構衛生技術(shù)人員的培訓和進(jìn)修,承擔醫學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習任務(wù)。
。5)承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務(wù)。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數32xx名,其中差額編制1164名,自收自支2057名。單位部門(mén)預算實(shí)有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉椖恐С
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專(zhuān)項、其他公共衛生專(zhuān)項、疾病應急救助、中醫藥專(zhuān)項等多個(gè)方面,項目資金落實(shí)及時(shí),專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實(shí)施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無(wú)財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大,種類(lèi)繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況,對應的信息和數據量不斷更新,導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導一直高度重視國有資產(chǎn)管理,始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jì)效考核中,要求賬實(shí)相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責任落實(shí)到人頭,形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產(chǎn)管理體系,強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實(shí)的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放,從資產(chǎn)出庫檢查到后續使用跟蹤,都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購,各級都比較重視,而且經(jīng)過(guò)層層審批,責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置,都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規定,上報衛計委、財政局國資處,待批復后,再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的'監督與盤(pán)查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細的盤(pán)點(diǎn)工作,并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務(wù)項目的順利開(kāi)展等方面有著(zhù)重要意義,我單位也本著(zhù)按制度、規定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實(shí)到實(shí)處。
六、存在的主要問(wèn)題
有時(shí)職工申報項目資金時(shí)未及時(shí)和財務(wù)銜接,資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
部分部門(mén)對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績(jì)效考核制度落實(shí)不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應積極與財政對接,切實(shí)落實(shí)每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng )新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統的建設。在資產(chǎn)清查和信息統計工作的基礎上,借助現代信息技術(shù)手段,全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jì)效考核、科主任年度績(jì)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇2
一、專(zhuān)項概況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專(zhuān)項資金xx萬(wàn)元,用于村少數民族村寨建設項目。
。ǘ⿲(zhuān)項績(jì)效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專(zhuān)項資金管理規定,分級段實(shí)施,項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項總投資及資金來(lái)源情況
本單位的20xx年扶貧專(zhuān)項資金收入90萬(wàn)元,全部為中央財政資金。
。ǘ⿲(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時(shí)到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。
。ㄈ⿲(zhuān)項資金實(shí)際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專(zhuān)項總支出為90萬(wàn)元。
。ㄋ模⿲(zhuān)項資金管理情況
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度,規范專(zhuān)項資金撥付。資金使用規范,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、賬務(wù)資料完整。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項組織情況分析
從項目入庫到項目實(shí)施,從程序上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
。ǘ⿲(zhuān)項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的'規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔;項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備,信息支撐等基本落實(shí)到位;具有相應的項目質(zhì)量要求。
。ㄈ⿲(zhuān)項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績(jì)效目標,項目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
。ㄒ唬⿲(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定量分析
1、根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分:98分。
2、按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析,所有項目均與批復下達相符。
。ǘ⿲(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定性分析
20xx年以來(lái),鄉對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶(hù)對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達95%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
。ㄈ┚C合績(jì)效評價(jià)
村少數民族村寨建設項目,經(jīng)費及時(shí)撥付到位,支出合理合規,實(shí)現了預定的績(jì)效目標,同時(shí)立項依據充分,目標明確,為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇3
一、自我評價(jià)
根據20xx年度生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作績(jì)效評價(jià),按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進(jìn)行評分,總評分值100分。
二、項目實(shí)施情況
20xx年我區按照省級生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助目標任務(wù)86人次,生活無(wú)著(zhù)流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無(wú)著(zhù)的流浪人員和生活無(wú)著(zhù)的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境,需要進(jìn)行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次,生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助資金已落實(shí)到位,圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理目標任務(wù)。
三、主要成效做法
。ㄒ唬┱鲗、相關(guān)部門(mén)發(fā)力
我區通過(guò)生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升,出臺《金安區加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》,成立領(lǐng)導組,各相關(guān)單位為成員,明確相關(guān)部門(mén)職責,區鄉將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無(wú)著(zhù)流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的.聯(lián)動(dòng)管理機制。
。ǘ╅_(kāi)展救助尋親,全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機制,通過(guò)全國救助管理信息系統,全國救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強流浪乞討人員集中活動(dòng)區域的經(jīng)常性巡查。各鄉鎮充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來(lái),通過(guò)110報警、人臉識別,共發(fā)現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護送到流浪人員轄區駐地,進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調安置。
。ㄈ╅_(kāi)展長(cháng)期滯留人員安置
我區對于無(wú)法查明身份的長(cháng)期滯留人員,有區民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續,對于入戶(hù)且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員,區民政局將其納入特困供養范圍,落實(shí)社會(huì )救助政策。
。ㄋ模┞鋵(shí)返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會(huì )同鄉鎮街等部門(mén)積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產(chǎn)、生活、醫療、救助等方面的困難,報送相關(guān)部門(mén),給予及時(shí)解決救助。對于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。
四、存在問(wèn)題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大,救助后又長(cháng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區沒(méi)有救助站,部分生活無(wú)著(zhù)人員只能通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務(wù)質(zhì)量。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇4
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,強化績(jì)效和責任意識,提高財政資金使用效益,根據株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,我局對20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,具體情況如下:
一、預算單位基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督;負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià),并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審計情況,并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告;負責向社會(huì )公布審計結果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項;協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監督內部審計工作;核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用;組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設;組織審計專(zhuān)項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān);負責監督
下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù);組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查;負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施;指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
。ǘC構人員情況
株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個(gè)內設機構包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人,臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。
二、預算支出及績(jì)效情況
。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
1.20xx年部門(mén)決算收入情況:收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況:支出合計2341.19萬(wàn)元,其中基本支出2159.26萬(wàn)元,項目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結轉和結余:年初結轉和結余1.94萬(wàn)元,年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。
4.預決算公開(kāi):在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元,年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛),公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元!叭(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元,主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。
。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中,嚴格按照年初預算安排,及時(shí)申報年中預算調整,嚴格遵守資金管理制度,強化監督,專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計局(含1個(gè)二級機構)基本支出為2159.26萬(wàn)元,其中:
1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元,占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中:工資福利支出1272萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元,占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬(wàn)元,主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,市本級共完成審計(調查)項目157個(gè),促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元,推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元,促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元,挽回(避免)損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè),促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情(專(zhuān)報)、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次,其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多;我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目,在市州審計機關(guān)排名并列第一。
20xx年,在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下,團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋,在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六!币,找準審計切入點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計,密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況,促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注,并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計,找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)減輕企業(yè)負擔,優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn),開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計,促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成,促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情,做好疫情防控的同時(shí),完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰,對沖疫情負面影響,全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地,扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)衅髽I(yè)審計調查,重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計,在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng),把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地,并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督,促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計,重點(diǎn)抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況,推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí),圍繞市委市政府中心工作,開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí),促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí),開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為,推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計劃,進(jìn)一步細化收支項目,按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
以結算審計為依托,實(shí)行政府投資項目全面審計,突出重點(diǎn),不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日,我局對117個(gè)(含概算調整項目)政府投資項目實(shí)施工程結算審計,送審金額137312.78萬(wàn)元,審定金額130954.78萬(wàn)元,審增金額79.40萬(wàn)元,審減金額為6437.40萬(wàn)元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí),還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題,提出了相應整改意見(jiàn),對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
。ǘ安块T(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的.發(fā)展,需要審計的資金總量也越來(lái)越大,傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè),是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范,對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入,經(jīng)濟活動(dòng)全球化,資金流動(dòng)電子化,審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險;同時(shí),也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇5
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:
。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。
。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。
。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。
、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的`公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇6
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后,我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際,我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況
1.職能職責:關(guān)溪鄉政府主要職責是:鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責:執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;依法管理本級財政、執行本級預算;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成:現有編制干部職工40人,行政編制17個(gè),事業(yè)編制23個(gè),工勤編制1個(gè),其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
。ǘ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標,縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除縣級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元,其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元,其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元,其中:工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我鄉積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表,我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足:績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的.費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求,我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求,確定部門(mén)預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容,確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準,為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等,建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
其他需要說(shuō)明的情況
。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r
20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元,用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議;開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元,用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓,人數173人,內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇7
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目(政策)支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(攀東財〔20xx〕90號)文要求,炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬﹩挝换韭毮
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構,貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示,負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作,完成區委、區政府部署的各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室,即:黨政辦公室(掛財政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子)、公共管理辦公室(掛信訪(fǎng)辦公室牌子)、公共服務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子)、城市管理辦公室(掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人(行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè))、企管8人、區聘16人(14名城管隊員、2名輔助管理)、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米,經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處,公務(wù)用車(chē)1輛(機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn))。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元,預算支出總計2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的.有15個(gè)項目,分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整,將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分,20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目,分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
(一)年初部門(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元,預算支出總計2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元,比年初預算增加268.99萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費,增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費(賬務(wù)處理在公用經(jīng)費)和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元,項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元,差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是:20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金(因財政金庫緊張,當年不能保障支付)和臨時(shí)性項目安排支出如:慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出:綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元,主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元,主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區,全年均嚴格按照資金撥付程序,無(wú)截留,無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審,此款項支付成功,現已足額支付到社區賬戶(hù)。
。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好,各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇8
根據《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定及衡山縣財政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評有關(guān)事項的通知》(山財績(jì)〔20xx〕84號)文件精神,我局對部門(mén)整體支出及專(zhuān)項項目資金支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將自評有關(guān)情況報告如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
衡山縣衛生健康局為一級預算單位,負責人:唐自立,機構地址:衡山縣開(kāi)云鎮衡山大道918號,統一社會(huì )信用代碼11430423MB0Q64921Q。
。ǘC構設置情況
衡山縣衛生健康局內設構16個(gè)股室,分別為辦公室(體制改革股)、人事股、計劃財務(wù)股、規劃與信息股、政策法規與綜合監督股、行政審批服務(wù)股、疾病預防控制股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生股、婦幼健康服務(wù)股、藥物政策與基本藥物制度股、愛(ài)國衛生工作股、人口監測與家庭發(fā)展股、科技教育股、老齡健康股;
所屬副科級公益類(lèi)事業(yè)單位4個(gè),分別衡山縣流動(dòng)人口健康服務(wù)站、衡山縣衛生計生綜合監督執法局、衡山縣衛生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務(wù)中心;
所屬正股級公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè),分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。
。ㄈ┤藛T編制情況
截止20xx年12月31日,衡山縣衛生健康局編制人數65人,其中行政編制21人,事業(yè)編制44人;在職人員115人,其中一般公共預算財政補助開(kāi)支人數115人。
。ㄋ模┎块T(mén)職能職責
1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規、省、市衛生健康地方性法規,擬訂全縣衛生健康政策、規劃并組織實(shí)施。統籌規劃全縣衛生健康服務(wù)資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調推進(jìn)全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化的政策措施。
3、負責全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃,嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),制定全縣衛生應急和緊急醫學(xué)救援預案,突發(fā)公共衛生事件監測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛生事件預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援,收集上報法定傳染病疫情信息,突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。
4、組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
5、實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄,組織制定衡山縣增補藥物目錄,擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度,提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
6、負責落實(shí)職責范圍內的職業(yè)衛生,放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,職業(yè)安全健康監督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測、評估,負責食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查。
7、負責制定醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范標準并組織實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)執行省、市衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入,資格標準,制定和實(shí)施衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執行規劃和服務(wù)規范,建立醫療機構運行監管和醫療服務(wù)評價(jià)體系。
8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議。
9、指導全縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設,擬訂并組織實(shí)施基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃,組織擬訂全縣衛生健康人才發(fā)展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設;加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設和培養,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
10、負責全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛生健康信息化建設等工作。完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。
11、貫徹執行中央、省、市保健政策,負責全縣保健工作的管理,負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會(huì )議和重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
12、制定全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃,并納入全縣衛生健康事業(yè)發(fā)展總體規劃和戰略目標。
13、承擔縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、縣深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì )的日常工作。
14、指導縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、基本支出情況
衡山縣衛生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元,其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元,商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元,對個(gè)人家庭的補助為171.81萬(wàn)元。
三、項目支出情況
。1)基本公共衛生服務(wù)項目:
中央及省財政補助下達2505.36萬(wàn)元,按照財政事權分擔比例,縣本級配套600萬(wàn)元,主要用于基層醫療衛生機構基本公共衛生開(kāi)展服務(wù)支出,主要包括人員支出、公用支出、購買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。
。2)計劃生育服務(wù)專(zhuān)項:
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬(wàn)元,省財政67.13萬(wàn)元,縣本級配套29.95萬(wàn)元;計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬(wàn)元,省財政下達30.79萬(wàn)元,縣本級配套164.35萬(wàn)元;城鎮獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬(wàn)元,縣本級配套170.26萬(wàn)元;獨生子女保健費省財政下達2.46萬(wàn)元,縣本級配套7.87萬(wàn)元;失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬(wàn)元;特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險縣本級配套10.33萬(wàn)元;特扶人員節日慰問(wèn)金縣本級配套26.55萬(wàn)元;特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬(wàn)元。
。3)衛生醫藥體制改革專(zhuān)項:
縣本級配套3000萬(wàn)元,主要用于鄉鎮衛生院人員及公用經(jīng)費財政補助包干。
。4)老年鄉村醫生生活困難補助專(zhuān)項:
縣本級配套81.79萬(wàn)元,主要用于全縣從事村衛生室的鄉村醫生老年生活困難補助。
。5)肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費專(zhuān)項:
肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經(jīng)費103.2萬(wàn)元,全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補助對象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴重精神病患者400余人,實(shí)行對精神病監護人發(fā)發(fā)放監護費年每人補助2400元。
。6)突發(fā)公共衛生事件應急處理專(zhuān)項資金:
縣本級配套1150萬(wàn)元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費用。
。7)衛生專(zhuān)項支出
縣本級配套49.37萬(wàn)元,主要用于支持基本公共衛生服務(wù)和重大公共衛生服務(wù)項目,本公共衛生服務(wù)項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務(wù)項目;重大公共衛生服務(wù)項目是面向特定人群或針對特殊公共衛生問(wèn)題提供的公共衛生服務(wù)項目。
四、部門(mén)整體基本支出績(jì)效情況
。1)、基本支出資金績(jì)效情況:
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。
1、機關(guān)行政運轉保障。衡山縣衛生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元,較上年增加3.87萬(wàn)元,增加0.21%。按經(jīng)濟科目劃分,各項支出金額分別為:工資福利支出1211.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助171.81萬(wàn)元,其他支出4.1萬(wàn)元,合計1826.7萬(wàn)元。
2、機關(guān)厲行節約。20xx年,財政批復局機關(guān)“三公經(jīng)費”預算46萬(wàn)元,實(shí)際支出8.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費4.82萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行費3.38萬(wàn)元;三公經(jīng)費實(shí)際支出比預算減少37.8萬(wàn)元,執行率17.83%,比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元,落實(shí)中央八項規定,“三公經(jīng)費”支出連年下降,厲行節約效果明顯。
。2)項目專(zhuān)項資金支出績(jì)效情況:
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于醫療衛生管理專(zhuān)項、公共衛生專(zhuān)項、其他醫療衛生支出專(zhuān)項和計劃生育服務(wù)、計劃生育獎勵扶助專(zhuān)項等。
1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控,確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導下,我局作為疫情防控的主力軍,將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓,全系統率先取消節假日,盡銳出戰,局領(lǐng)導靠前指揮,深入一線(xiàn)檢查指導,廣大醫務(wù)工作者不畏生死、連續奮戰,彰顯了衛健力量、展現了衛健擔當,筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?h人民醫院作為定點(diǎn)救治醫療機構,院內成立工作組,調派精干力量,周密部署由預檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內防控的無(wú)縫對接,全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作,實(shí)現疑似病例“零漏診”,確診病例“零死亡”。截至12月底,該院累計隔離治療113人次(其中確診病例8人;無(wú)癥狀感染者4人)?h疾控中心落實(shí)了疫情監測、流行病學(xué)調查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作,做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導。局機關(guān)、縣中醫醫院、婦幼保健院、各鄉鎮衛生院派出醫務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測篩查,其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進(jìn)行測溫、查碼等監測工作,累計體溫監測1313605人,問(wèn)診1184355人。組建醫療小分隊深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用,疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫院、眾憶賓館作為集中醫學(xué)觀(guān)察點(diǎn),較好地滿(mǎn)足了隔離觀(guān)察、醫療救治的需要。常態(tài)化防控階段,我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè),備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè),共計200余間隔離房。目前,正加快推進(jìn)方艙醫院設計、平戰結合醫院前期準備工作。醫務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰,我縣所有醫療機構全面進(jìn)入強內涵、提能力階段,加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識、應急處置能力的培訓,專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速,確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰、戰之能勝。醫療物資能夠隨時(shí)調配隨時(shí)可用,各醫療機構均按照最高既往高峰期疫情規模儲備3個(gè)月用量的物資,并及時(shí)清點(diǎn)、補充到位,確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調配、隨時(shí)使用。四是嚴密管控。加強醫療機構院感管理,提高感染性疾病診療防控能力,有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風(fēng)險區入衡山人員的管控,閉環(huán)管理落實(shí)較好,對境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理,對中高風(fēng)險區入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離,執行14+14的隔離措施,盡量避免復陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對象的人性化管理,從生活用品、營(yíng)養搭配、心理疏導方面花心思,增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間,我縣累計報告確診病例8例,已于2月28日全部治愈出院,從2月9日至今連續300多天實(shí)現新增病例零報告。累計報告無(wú)癥狀感染者4例,核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人,已全部解除醫學(xué)觀(guān)察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫院、縣中醫院、疾控中心三個(gè)核酸檢測實(shí)驗室,日單檢能力達2000多份。此外,我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知,起草疫情防控相關(guān)匯報材料、會(huì )議紀要。安排各醫療機構發(fā)放中醫藥湯劑68069人份,用藥金額34.5萬(wàn)元。
2、醫藥衛生體制改革結出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái),我局就將醫藥衛生體制改革作為核心工作要務(wù)來(lái)抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增強我系統“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力,強化“三醫”聯(lián)動(dòng)改革,破解“看病難、看病貴”問(wèn)題,促使醫療機構之間配合更加權責一致、統一高效。一是公立醫院改革“放大招”。健全以公立醫院管理委員會(huì )為核心的管理體系,落實(shí)公立醫院經(jīng)營(yíng)管理自主權。醫療衛生基層服務(wù)能力、醫療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”;藥品使用監測體系逐步完善,科學(xué)合理的用藥格局形成;聘用、崗位管理等制度的執行以及縣級公立醫院編制備案制的改革,使得用人機制更加靈活;薪酬制度改革全面鋪開(kāi),醫院各項指標不斷優(yōu)化,平均住院天數、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降,基藥占比、醫療服務(wù)收入占比提升。中醫藥領(lǐng)域改革攻堅戰打響,中醫藥惠民效果不斷彰顯,圓滿(mǎn)完成全國第四次中草藥資源普查項目,共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種;新建兩所中醫館,實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益同步增長(cháng);參加中藥技術(shù)比武,2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個(gè)緊密型醫聯(lián)體,縣人民醫院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議,南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫院。專(zhuān)家帶教查房、會(huì )診、門(mén)診接診共計750余人次;對280余名基層醫生進(jìn)行培訓;完成手術(shù)67臺;指導開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結腸癌根治術(shù),胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創(chuàng )手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作,縣人民醫院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強弱聯(lián)建催生我縣醫療領(lǐng)域新活力,基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療模式形成,群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費,門(mén)診費用、自費比例、間接成本實(shí)現“三下降”。
3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩妥實(shí)施“全面兩孩”政策,全縣出生人口性別比116.21,符合政策率90.47%。增強家庭發(fā)展能力,落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助政策,縣本級共撥付各類(lèi)計生項目經(jīng)費2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫生簽約、就醫綠色通道三項制度落實(shí)率達100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革,實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計劃,轄區內出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì )工作蓬勃發(fā)展,進(jìn)入省計生協(xié)會(huì )績(jì)效考核模范行列。組織縣鄉村三級計生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作;持續開(kāi)展暖心行動(dòng),發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補貼補助、購買(mǎi)健康保險等共計32.34萬(wàn)元;有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計生系列保險活動(dòng),全年完成保費31.22萬(wàn)元,超額完成市定目標。
4、基本公衛迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心,緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節,圍繞3個(gè)方面抓落實(shí),全方位提升公共衛生服務(wù)能力。一是圍繞指標任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛服務(wù),各項指標穩步向好。建立居民電子檔案348057份,家庭醫生簽約144894人。高血壓規范化管理率為70.86%,糖尿病規范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理,落實(shí)嚴重精神障礙患者監護獎勵499人,重性精神疾病患者管理率為100%,孕產(chǎn)婦管理率為99.09%,產(chǎn)后訪(fǎng)視率為97.85%,0-6歲兒童管理22647人,新生兒訪(fǎng)視率98.92%,全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰也是一次機遇!1完善2加強”促突發(fā)公共衛生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛生事件處置牽頭單位,我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛生事件應急指揮機構,局長(cháng)親自?huà)鞄、臨陣指揮,做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中,各醫療衛生機構也相應成立院內應急指揮機構,使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應,第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應急處置機制,工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺,各項工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強培訓指導。各醫療機構紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓力度、考核力度,醫療救治服務(wù)能力直線(xiàn)上升;對17所鄉鎮衛生院臨床醫生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉村醫生進(jìn)行能力培訓,基層防控水平不斷提高;對231名參與核酸采樣、檢測人員,235名參與流調、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓,專(zhuān)項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發(fā)公共衛生事件的應急救援技能,要求全縣醫療機構多次開(kāi)展醫療救治應急演練,并牽頭組織全縣范圍內多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應急演練,提高了快速反應能力、應急救援能力以及協(xié)同作戰能力。三是圍繞宣傳引導抓落實(shí)。重視公共衛生,就是要堅持預防為主,改變“重治療、輕預防”的觀(guān)念。我局強化宣傳造勢,提升全民健康素養。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目;印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養;聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護、預防病毒等知識,引導群眾配合縣委、縣政府決策部署,做好自身防護;組織各醫療衛生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,各醫療衛生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識、疾病預防等宣傳信息,提高廣大群眾預防意識。
。3)項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
1、加強精神疾病患者的管理,促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展
20xx年衡山縣衛生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統計,“以獎代補”的'形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費112.6萬(wàn)元,年初計劃人數432人,實(shí)際人數499人,超計劃人數67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理,可以降低其危險行為帶來(lái)的社會(huì )和經(jīng)濟影響,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、加強關(guān)懷失獨家庭,幫助失獨家庭解決實(shí)際困難
20xx年失獨家庭慰問(wèn)金預算金額15萬(wàn)元,當年實(shí)際發(fā)生失獨事件的家庭為9戶(hù),發(fā)放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強對失獨家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度,可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況,解決失獨家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。
3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保、醫療保障和特扶家庭住院護理津貼保險,全力推進(jìn)脫貧攻堅。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險:20xx年計劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險,實(shí)際為272人購買(mǎi)了醫療保險,272人購買(mǎi)了農保。特扶家庭住院護理津貼保險:20xx年計劃購買(mǎi)人數270人,實(shí)際購買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題;減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟壓力。
4、積極落實(shí)人口和計劃生育獎勵政策,切實(shí)維護實(shí)行計劃生育育齡群眾的合法權益
獨生子女保健費:20xx年計劃發(fā)放328人,實(shí)際發(fā)放281人。
農村計劃生育家庭獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數5200人,實(shí)際發(fā)放4995人。
城鎮獨生子女父母獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數2522人,實(shí)際發(fā)放2700人,超計劃178人。
獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發(fā)放,體現了黨和國家對獨生子女家庭的關(guān)愛(ài),讓居民感受到了響應國家號召實(shí)行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。
5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術(shù)并發(fā)癥人員家庭的實(shí)際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系
手術(shù)并發(fā)癥人員扶助:20xx年計劃發(fā)放人數25人,實(shí)際發(fā)放25人,按計劃完成任務(wù)。
計劃生育家庭特別扶助:20xx年計劃發(fā)放人數245人,實(shí)際發(fā)放247人,超計劃完成任務(wù)。
計劃生育家庭特別扶助項目的執行,解決計劃生育特扶家庭的實(shí)際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系。
五、部門(mén)整體支出綜合績(jì)效評價(jià)
一年來(lái),我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經(jīng)財務(wù)制度規定執行,中央、省、市財政下?lián)芙o我縣的各項衛生計生項目資金和本級財政預算安排的專(zhuān)項經(jīng)費,嚴格按照項目專(zhuān)項資金使用管理要求和相應項目實(shí)施方案加強管理,制定了相關(guān)資金管理制度,嚴格資金支出,資金使用規范,項目工作開(kāi)展措施有力,工作穩步推進(jìn),且成效明顯。項目專(zhuān)項資金到位和撥付及時(shí),財政相關(guān)配套項目資金有保障,資金使用單位嚴格專(zhuān)項資金使用與管理,專(zhuān)賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,用到實(shí)處,沒(méi)有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績(jì)效目標的情況,確保了資金效果,項目專(zhuān)項資金產(chǎn)出效果比較明顯,達到預期目標,發(fā)揮了財政專(zhuān)項資金效益和作用。
年度部門(mén)預算執行整體收支平穩,衛生各項工作開(kāi)展順暢,工作目標如期實(shí)現,重點(diǎn)工作突出,各項工作繼續保持,資金投入準確到位,資金支出成效明顯,整體效果好。20xx年衡山縣衛生健康部門(mén)財政資金整體支出和專(zhuān)項資金使用、管理、產(chǎn)出績(jì)效總體評價(jià)為:“良好”。
七、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇9
一、預算單位基本情況
株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位,屬市一級財政預算單位,主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉社區綜合服務(wù)、農村合作金融服務(wù)、農村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個(gè),編制19個(gè),在職人員17人,提前退休2人,離休人員0人,退休人員1人。
二、預算支出及績(jì)效情況
。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
20xx年初預算資金421.91萬(wàn)元,本級追加265.81萬(wàn)元,總收入687.72萬(wàn)元,其中:財政撥款687.72萬(wàn),其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元,其中:基本支出370.78萬(wàn)元(包含人員支出315.95萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出54.83萬(wàn)元),項目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元,負債總額252.07萬(wàn)元。
20xx年,我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬(wàn)元,本年支出11.15萬(wàn)元,其中,公務(wù)車(chē)運行維護費5.9萬(wàn)元,出國經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運行維護費下降1.67%,公務(wù)接待5.25萬(wàn)元,因公務(wù)接待人均標準比20xx年提高,使得公務(wù)接待費上升15.55%?傮w來(lái)看,全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,但未超過(guò)本年預算數。20xx年部門(mén)結轉資金3.54萬(wàn)元(福利費)為年底退票,當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進(jìn)行采購,本年度貨物采購13.64萬(wàn)元。
20xx年2月,單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成,決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財政局統一安排。
。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導和市財政的大力支持下,我社20xx年供銷(xiāo)系統主要經(jīng)濟指標平穩增長(cháng)。全年完成供銷(xiāo)系統購銷(xiāo)總額達289億元,商品購進(jìn)132億元,銷(xiāo)售總額157億元,消費品零售額80.75億元,農業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元,社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元,連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元,農產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元,再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元,綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統銷(xiāo)售化肥800910.31噸,其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲備34479噸;銷(xiāo)售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸;農資銷(xiāo)售額21.90億元。
。1)基層組織體系建設專(zhuān)項資金。我社不斷完善基層組織體系建設,夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎,對鄉鎮基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升,從開(kāi)展基層組織體系建設工作以來(lái),我市惠民綜合服務(wù)中心已建設64個(gè),惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心(社)253個(gè),完成全年目標建設的126.5%,把供銷(xiāo)合作社系統打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
。2)新農村現代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò )工程專(zhuān)項資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺,拓寬農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,聚力發(fā)展電子商務(wù),積極改造傳統經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式,將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉村和社區,全市供銷(xiāo)系統電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額18.19億元,農產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年,我社進(jìn)一步加強市、縣、鄉、村四級網(wǎng)點(diǎn)建設,逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務(wù)站+村級經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農資供應服務(wù)體系。
。3)深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法>的通知》(株財發(fā)[20xx]38號)文件要求,結合綜改工作實(shí)際,經(jīng)分管副市長(cháng)同意后,將綜改專(zhuān)項資金下?lián)艿礁骺h市區。20xx年,我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農業(yè)社會(huì )化服務(wù)大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷(xiāo)合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會(huì )自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司,通過(guò)社有資金的帶動(dòng),有效地撬動(dòng)了社會(huì )資本,走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路,依托市委組織部“美醴新村”的建設,與村兩委合作共建村級供銷(xiāo)惠農服務(wù)有限公司。三是淥口區供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專(zhuān)業(yè)合作社牽頭,整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的`優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷(xiāo)總社評選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百強縣級社;茶陵縣綠康臍橙種植農民專(zhuān)業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專(zhuān)業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過(guò)使用項目資金,充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用,有效的促進(jìn)全市農業(yè)現代化、農民增收致富和農村全面小康社會(huì )建設,獲得了群眾的高度肯定,擁有較高的社會(huì )滿(mǎn)意度。
三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題:
。1)預算績(jì)效觀(guān)念不深入。我社在日常財務(wù)工作中存在著(zhù)一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jì)效”的情況,造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jì)效理念較薄弱,單位績(jì)效目標編制仍有缺失,需要進(jìn)一步加強對資金績(jì)效管理的重視程度。
。2)預算績(jì)效規范管理有盲點(diǎn)。在市財政逐步加強績(jì)效管理的情況下,我社財務(wù)人員面對當前績(jì)效管理工作既沒(méi)有現成的經(jīng)驗可供借鑒,又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強的技能儲備,只能是邊工作、邊學(xué)習、邊積累,短期內部分工作只能停留在表面,難以做到程序規范、管理科學(xué),難以滿(mǎn)足當前績(jì)效管理要求。
。3)機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。我社機關(guān)日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,扶貧經(jīng)費、美麗鄉村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,加上綜合改革工作壓力較大,制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的投入力度。
。ǘ└倪M(jìn)措施:
。1)進(jìn)一步增強績(jì)效管理理念。在管理和使用預算資金的過(guò)程中,我社將更加突出資金使用績(jì)效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強與財政績(jì)效科的溝通協(xié)調,按照績(jì)效評價(jià)原則,開(kāi)展資金安全性、規范性的監督,確保專(zhuān)項資金的使用符合績(jì)效管理要求。
。2)進(jìn)一步嚴格財務(wù)管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩,嚴格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規,嚴格執行內部控制規范,確保資金使用、管理、監督等各個(gè)環(huán)節有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。
。3)進(jìn)一步加強財務(wù)素養和專(zhuān)業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室,針對預算資金績(jì)效管理和相關(guān)法律法規,對全市供銷(xiāo)社系統財務(wù)人員開(kāi)展培訓,學(xué)習預算績(jì)效管理的法律法規、規范要求,讓績(jì)效理念深入人心、讓績(jì)效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇10
一、部門(mén)、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
市交通運輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領(lǐng)導。根據衡辦[2022]45號文件,本部門(mén)主要職責是:
1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規劃和實(shí)施細則并監督實(shí)施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處的行政職能。
4、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。負責全市公路水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準的監督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。協(xié)助鐵路部門(mén)做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績(jì)效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。
5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場(chǎng)監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)監管有關(guān)政策、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作,指導縣市區和負責市本級出租車(chē)行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關(guān)管理工作。負責市民航機場(chǎng)有關(guān)管理工作。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理,提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格政策建議。
8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸,負責全市重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調。組織協(xié)調全市地方交通戰備工作,承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。
9、監督實(shí)施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。協(xié)調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責分工。
1)與市發(fā)展和改革委員會(huì )、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責綜合交通運輸體系規劃與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃,提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見(jiàn),按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產(chǎn)投資項目,市發(fā)展和改革委員會(huì )審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產(chǎn)投資項目,需征求市交通運輸局意見(jiàn)。市發(fā)展和改革委員會(huì )牽頭負責全市物流發(fā)展工作,擬訂現代物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃和政策,協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進(jìn)企業(yè)內部物流社會(huì )化。市商務(wù)和糧食局負責推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展,擬訂運用電子商務(wù)開(kāi)拓國內市場(chǎng)的相關(guān)政策措施,擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)物流發(fā)展的`政策和標準并監督實(shí)施。
2)與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃,實(shí)施采砂許可。負責建立砂石開(kāi)采監控平臺、安裝監控設備,負責采砂業(yè)主定點(diǎn)、定時(shí)、定量、定船數開(kāi)采等現場(chǎng)監督及落實(shí)生態(tài)環(huán)保措施。負責組織開(kāi)展河道采砂常態(tài)化監督巡查工作,依法查處無(wú)證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時(shí)限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸
局負責采(運)砂船舶、規劃內集中?奎c(diǎn)及砂石碼頭的管理,依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實(shí)施監管,依法查處采(運)砂船舶相關(guān)違法違規行為。結合轄區實(shí)際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開(kāi)展河道采砂聯(lián)合執法行動(dòng)。市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局按照各自職責,協(xié)助做好河道采砂監督管理的相關(guān)工作。
(二)機構設置
我單位設以下內設機構:辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科(應急辦公室)、財務(wù)審計科、行政審批服務(wù)科、交通戰備辦(市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室)、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個(gè)正處級、4個(gè)副處級、2個(gè)正科級等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
2020年,財政撥款支出1524.71萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出918.97萬(wàn)元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;(2)商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬(wàn)元,占比32%,主要反映單位的機關(guān)運轉及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費及資本性支出;(3)對個(gè)人和家庭的補助支出118.15萬(wàn)元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專(zhuān)項資金。
2020年度局機關(guān)項目支出1425.06萬(wàn)元,其中:第三方安全檢查服務(wù)費64.17萬(wàn)元,農村客運站獎補資金37萬(wàn)元,20xx年度交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項16萬(wàn)元,鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費10萬(wàn)元,安全隱患與引導獎10萬(wàn)元, 2019年創(chuàng )衛獎補資金3萬(wàn)元,企業(yè)軍退人員解困慰問(wèn)資金170.95萬(wàn)元,春運工作經(jīng)費16.32萬(wàn)元,碼頭整治專(zhuān)項6.41萬(wàn)元,治超專(zhuān)項15.04萬(wàn)元,防疫專(zhuān)項34.07萬(wàn)元,專(zhuān)題報告編制經(jīng)費18.58萬(wàn)元,網(wǎng)約車(chē)平臺建設66.5萬(wàn)元,礙航款70.6萬(wàn)元,2019年交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項74萬(wàn)元,國土空間控制規劃編制費115.22萬(wàn)元,“三基三化”建設資金10萬(wàn)元,“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范智能終端配套資金81.14萬(wàn)元,客貨運站場(chǎng)建設補助資金100萬(wàn)元,疫情防控與解困資金155萬(wàn)元,鐵路專(zhuān)線(xiàn)辦經(jīng)費36.81萬(wàn)元,鐵路專(zhuān)線(xiàn)省補資金214萬(wàn)元,渡口氣象牌補助資金81萬(wàn)元,紀檢組開(kāi)辦費3.13萬(wàn)元,企業(yè)軍轉干部工資等15.16萬(wàn)元。
三、政府性基金預算支出情況
2020年,我單位無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
2020年,我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
2020年,我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體收支情況
1、2020年度部門(mén)整體收入情況
市交通局2020年年初經(jīng)批復的部門(mén)預算總額為1523.06萬(wàn)元(含第三方安全檢查服務(wù)費100萬(wàn)元),其中一般公共預算撥款1523.06萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。
年中增加預算1,244.89萬(wàn)元(主要為專(zhuān)項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬(wàn)元,其他收入84.36萬(wàn)元。
故2020年度實(shí)際取得各項收入合計2,767.95萬(wàn)元,其中一般公共預算收入2,683.59萬(wàn)元、其他收入84.36萬(wàn)元。
2、2020年度部門(mén)整體支出情況
根據部門(mén)決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出按支出性質(zhì)分類(lèi)為:基本支出1524.71萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元;局С鲋腥藛T經(jīng)費1037.131萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費及資本性支出487.57萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出按支出經(jīng)濟分類(lèi)為:工資福利支出918.97萬(wàn)元、對個(gè)人及家庭補助支出118.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬(wàn)元、資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。
3、結轉結余情況
市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬(wàn)元,其中基本支出結轉78.69萬(wàn)元、項目支出結轉結余939.92萬(wàn)元。
2020年全年總收入2,767.95萬(wàn)元,全年總支出2,949.77萬(wàn)元。
2020年年末結轉結余資金836.79萬(wàn)元,其中基本支出結轉33.76萬(wàn)元、項目支出結轉結余803.03萬(wàn)元。
七、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2020年,各部門(mén)根據市委、市政府年度工作計劃的要求,通過(guò)交通系統全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù),推進(jìn)交通事業(yè)各項工作進(jìn)展,取得了較好的成績(jì),為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了積極貢獻。根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》自評分95分(詳見(jiàn)附表1),部門(mén)整體支出績(jì)效為“優(yōu)”。主要績(jì)效如下:
績(jì)效目標完成情況:通過(guò)預算執行,保障局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開(kāi)展各項工作,為衡陽(yáng)市交通建設保駕護航。
產(chǎn)出情況:保障交通局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿(mǎn)足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進(jìn)度要求,交通局各項工作順利開(kāi)展,工資薪金按時(shí)發(fā)放?偝杀究刂圃2949.77萬(wàn)元,其中工資福利支出918.98萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出466.08萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助118.15萬(wàn)元,資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。
。ㄒ唬╊A算配置
財政供養人員控制在預算編制之內,我單位編制數為52人,在職人數為49人,在職人員控制率為94.23%。
“三公經(jīng)費”支出為10.68萬(wàn)元,預算為27萬(wàn)元,沒(méi)有超過(guò)預算安排!叭(jīng)費”變動(dòng)率=(27-27)/27*100%=0
。ǘ╊A算執行
2020年年初預算1523.06萬(wàn)元,調整預算56.72萬(wàn)元,導致預算調整的原因主要是補發(fā)績(jì)效獎、綜治獎、提標工資、公務(wù)交通補貼、增人增資等,預算調整率為0.04%。支付進(jìn)度率計1分。結轉結余變動(dòng)率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿(mǎn)分。
。ㄈ╊A算管理
1、費用控制情況:2020年我單位公用經(jīng)費實(shí)際支出總額為466.09萬(wàn)元,預算安排公用經(jīng)費總額為562.42萬(wàn)元,公用經(jīng)費控制率為83%;三公經(jīng)費實(shí)際支出額為10.71萬(wàn)元,三公經(jīng)費預算安排數為27萬(wàn)元,三公經(jīng)費控制率為40%。
2、管理制度健全性:2020年我局進(jìn)一步完善了局機關(guān)經(jīng)費管理制度,相關(guān)制度合規合法并得到有效執行;
3、資金使用合規性:支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預決算信息公開(kāi)性:及時(shí)、準確地公開(kāi)了預決算信息。
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1、職責履行
2020年和“十三五”主要工作
2020年,在市委市政府、省廳的堅強領(lǐng)導下,局黨委團結帶領(lǐng)全系統干部職工,不懼復雜嚴峻環(huán)境,勇挑發(fā)展改革重擔,圓滿(mǎn)完成全年工作任務(wù),向上級和人民群眾交出了一份滿(mǎn)意答卷。
1)辦成了三件大事。一年來(lái),我們艱苦創(chuàng )業(yè),砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務(wù)數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導的大力支持,洪峰副市長(cháng)不辭辛勞多次實(shí)地督查調度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發(fā)力,高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù),被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經(jīng)驗在2021年全省交通運輸工作會(huì )議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務(wù)的115 % ,完成農村公路窄路加寬438公里,為目標任務(wù)的114%,我市再次被評為全省優(yōu)勝單位,排一類(lèi)地區第三名,取得了“五連勝”的優(yōu)異成績(jì)。三是黨的建設成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設,局機關(guān)一支部被評為“五星級支部”,同時(shí)被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門(mén)可能存在的廉政風(fēng)險進(jìn)行排查,對排查出來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著(zhù)增強、政治立場(chǎng)更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導,推薦1名科長(cháng)交流到其他單位提拔任職,一年內培養3名副處實(shí)職干部,為黨的建設培養和儲備了更多人才。
2)辦好了三樁難事。一年來(lái),我們迎難而上,穩扎穩打,辦好了一件又一件難事,服務(wù)了全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。一是交通項目建設穩步推進(jìn)。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元,為“六穩”“六!卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開(kāi)工,祁常高速建設取得突破性進(jìn)展,有望提前一年建成通車(chē)。國省干線(xiàn)方面,衡陽(yáng)縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車(chē),武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽(yáng)余慶至長(cháng)坪、G322衡南向陽(yáng)至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進(jìn)。農村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務(wù),完成安防工程1655公里,戰備公路有序推進(jìn)。水運站場(chǎng)方面,湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線(xiàn)船閘建成投入運營(yíng),衡永三級航道湘祁二線(xiàn)船閘跨船閘橋建成通車(chē),祁東歸陽(yáng)港千噸級碼頭主體工程開(kāi)工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽(yáng)五里牌、衡山汽車(chē)站等客運站提質(zhì)改造工程,瓦松鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成通車(chē)。二是機構改革任務(wù)全面完成。2020年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執法支隊,掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén),進(jìn)度在全省領(lǐng)先;縣級交通運輸系統機構改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中,四個(gè)中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構,市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個(gè)主管部門(mén)(市交通運輸局)、一個(gè)執法機構(交通執法支隊)、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)(公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)運輸事務(wù)中心、交通運輸信息中心);除耒陽(yáng)市外,南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個(gè)主管部門(mén)(交通運輸局)、一個(gè)執法機構(交通執法大隊)、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)(公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站)。經(jīng)過(guò)改革,全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著(zhù)。防范化解重大風(fēng)險方面,確定交通項目建設規模量力而行,開(kāi)工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務(wù),助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險。精準脫貧方面,積極實(shí)施駐村、結對幫扶,局直系統在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結成幫扶對子,全年累計送去慰問(wèn)金、物資以及助力消費扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬(wàn)元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車(chē)船,市城區環(huán)保型公交車(chē)達100%,環(huán)保型出租車(chē)和班線(xiàn)車(chē)比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷(xiāo)合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務(wù);新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn),實(shí)現船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽(yáng)籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個(gè)港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進(jìn)了長(cháng)江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。
3)辦妥了三個(gè)急事。一年來(lái),我們同心同德,沉著(zhù)應戰,在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時(shí)狀態(tài),堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個(gè)、提供應急運輸保障60車(chē)次,適時(shí)停止客運班線(xiàn),配合衛健部門(mén)在交通站場(chǎng)開(kāi)展體溫檢測和疑似病例轉運,既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運輸,又防止了疫情通過(guò)交通運輸環(huán)節傳播擴散。疫情防控轉為常態(tài)化防控階段后,我們及時(shí)恢復公共交通,提供“園區直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達式包車(chē)運輸服務(wù),保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產(chǎn)。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻,涌現出全國交通運輸系統抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型,充分展現了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升!按蚍侵芜`”不松勁,道路運輸領(lǐng)域共查處各類(lèi)違規違章車(chē)輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個(gè),對3所駕校違規經(jīng)營(yíng)下達整改通知書(shū),出租車(chē)喊客拉客宰客、非法營(yíng)運及維修駕培領(lǐng)域違規經(jīng)營(yíng)等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng )建全省“群眾滿(mǎn)意客運站”,南岳汽車(chē)站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務(wù)區”,依法注銷(xiāo)外省在我市設立的長(cháng)途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢,共查處超限超載貨車(chē)1845臺次,處罰44家源頭企業(yè),吊銷(xiāo)一年內超限超載3次以上車(chē)輛道路運輸證146個(gè)。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為,路域環(huán)境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線(xiàn)預防性養護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過(guò)國省干線(xiàn)公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開(kāi)展的有聲有色,在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開(kāi)展形式多樣的法治教育,持續推進(jìn)行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開(kāi)”執法,對重大執法進(jìn)行合法性審查,法治政府部門(mén)建設日見(jiàn)成效?v深推進(jìn)“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實(shí)現一支筆審批(許可)、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結,群眾辦事更方便,全年共辦結行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實(shí)開(kāi)展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”等活動(dòng),整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標準化建設,全市安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)103家,其中市城區“兩客一!逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車(chē)公司、站場(chǎng)達標率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責任險,全年共投保企業(yè)85家,保費34.87萬(wàn)元,提高了運輸企業(yè)應對風(fēng)險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個(gè)應急預案,開(kāi)展水上應急救援等應急演練活動(dòng),提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一!避(chē)輛都安裝了智能監管系統,聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一,危貨運輸實(shí)行電子運單管理制度,旅游包車(chē)配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車(chē)檢測系統、新建成2個(gè)縣級治超信息平臺,安全監管科技含量不斷提升。全年沒(méi)有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,順利通過(guò)“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。
一年來(lái),我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長(cháng)制、信訪(fǎng)、政務(wù)信息、行政執法案卷、實(shí)施鄉村振興戰略等工作被評為優(yōu)秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng )衛辦評為“優(yōu)秀案例”,2020年度績(jì)效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位,工會(huì )、創(chuàng )文、干部人事、財務(wù)審計、交通戰備、機關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來(lái),我們譜寫(xiě)了壯美的交通強國衡陽(yáng)篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元,公路總里程達到 2.1 萬(wàn)公里,建成高速公路96公里、通車(chē)總里程達665公里,新改建干線(xiàn)公路352公里、農村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開(kāi)工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò )基本成型;100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車(chē),符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉客運一體化有序推進(jìn),南岳區成功申報創(chuàng )建第二批全省城鄉客運一體化示范區,巡游出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項目,行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿(mǎn)完成脫貧攻堅任務(wù);“兩客一!敝悄鼙O管平臺、網(wǎng)約車(chē)監管平臺等投入使用,不停車(chē)檢測系統和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益:
1)經(jīng)濟效益:通過(guò)厲行節約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。
2)社會(huì )效益:通過(guò)項目實(shí)施,切實(shí)保障交通建設各項工作進(jìn)展順利。
3)環(huán)境效益:通過(guò)項目實(shí)施,減少環(huán)境污染,提高環(huán)境質(zhì)量。
4)可持續影響:體現政策導向,發(fā)揮交通專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢,帶動(dòng)交通局各項工作的可持續發(fā)展。
5)服務(wù)對象滿(mǎn)意度:通過(guò)項目實(shí)施,力爭衡陽(yáng)市民對交通局實(shí)施的項目滿(mǎn)意度達到較好水平。
八、存在的問(wèn)題及原因分析
主要反映各種預算支出執行偏離績(jì)效目標的情況,并分析其原因。
1.預算編制的口徑與實(shí)際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排,而實(shí)際執行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。
2.預算編制的分類(lèi)和實(shí)行執行出現脫節。預算編制的功能分類(lèi)與經(jīng)濟分類(lèi)不夠細化,而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細化,出現了分類(lèi)不一致的情況。
3.部門(mén)整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現問(wèn)題,分析問(wèn)題,提出解決方案。
九、下一步改進(jìn)措施
1.進(jìn)一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。
2.完善各類(lèi)支出管理制度、明細收支項目,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用,提高預算編制的前瞻性和指導性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理信息系統建設,完善績(jì)效管理相關(guān)制度,提高可操作性。
4.構建單位財務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)共同參與、協(xié)調配合的績(jì)效評價(jià)工作機制,落實(shí) “誰(shuí)干事誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇11
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規范財政資金管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法,制定了評價(jià)實(shí)施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下:
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長(cháng),舒象偉為副組長(cháng),以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采。赫匍_(kāi)了每一項工作,座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料,各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識,對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實(shí)惠,取得了良好的社會(huì )效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬(wàn),艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí),進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記,及時(shí)建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實(shí)種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實(shí)種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實(shí)種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實(shí)種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人,實(shí)種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人,實(shí)種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實(shí)種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實(shí)種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實(shí)種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導,全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外,各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人,其中涂陽(yáng)患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導,全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導,3輪54次的電話(huà)督導,有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導,提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份,對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席,在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標,并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過(guò)多年的監測,我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的.提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集,預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村,覆蓋率100%。
(二)、內容
(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。
(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽(yáng)性1人。
(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),積極利用各種機會(huì ),向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數為40人,實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足:隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動(dòng)人口頻繁,公共衛生工作任務(wù)繁重,無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心,有專(zhuān)門(mén)負責人管理,有專(zhuān)業(yè)人員督查,從根本上解決城區的問(wèn)題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇12
一、項目基本情況
20xx年,我市重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導下,在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開(kāi)展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學(xué)生健康危險因素及常見(jiàn)病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環(huán)境衛生監測、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項目,項目?jì)热莺湍繕艘讶嫱瓿,取得了顯著(zhù)成效。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
依照《20xx年度重大公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開(kāi)展了自評,同時(shí)進(jìn)行了項目相關(guān)知識知曉率和服務(wù)對象滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查,項目實(shí)施總體評價(jià)良好,評價(jià)平均得分為95.95分。
三、項目實(shí)施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛生服務(wù)項目專(zhuān)項管理方案和績(jì)效考核實(shí)施方案,細化了資金使用,明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開(kāi)展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關(guān)于提前下達20xx年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關(guān)于下達20xx年公共衛生服務(wù)補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件,20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目補助專(zhuān)項資金163.7萬(wàn)元,
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實(shí)施,項目資金嚴格按照轉款專(zhuān)用進(jìn)行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實(shí)施,根據項目工作任務(wù)具體資金分配結果如下表:
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬(wàn)元,實(shí)際到位163.7萬(wàn)元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后,及時(shí)編入本級20xx年度部門(mén)預算,并在本級人大批準后60日內下達到我單位,項目資金到位及時(shí)性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專(zhuān)專(zhuān)項結轉資金支付1496681元,利用20xx年中央專(zhuān)項資金支付166350.55元),實(shí)際支出率達100%,20xx年度項目資金支出率為10.16%,支出合規率100%。
2.項目實(shí)施管理情況
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專(zhuān)項疾病控制項目相關(guān)管理方案》,市衛計局制定了靈武市20xx年重大公共衛生服務(wù)疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開(kāi)展了項目技能培訓、技術(shù)指導和績(jì)效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務(wù)項目培訓班18期,累計培訓專(zhuān)干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績(jì)效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規疫苗應種75634劑次,實(shí)種75492劑次,以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類(lèi)疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),采樣率為98.15%,任務(wù)完成率88.3%。53份標本及時(shí)送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20xx年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創(chuàng )新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書(shū),強化了部門(mén)職責和任務(wù),定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì ),了解各單位工作開(kāi)展情況。20xx年自愿咨詢(xún)檢測任務(wù)1000人次,完成1048人次,任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監測任務(wù)400人,實(shí)際完成監測400人,任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區內存活且可隨訪(fǎng)到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪(fǎng)4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪(fǎng)干預:全年CD4檢測51人,感染者規范隨訪(fǎng)比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預:20xx年6次進(jìn)校園宣講,向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,對流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時(shí)完成。
6、結核病防治項目
20xx年定點(diǎn)醫院結核病門(mén)診初診病人351例,拍X線(xiàn)胸片340例,拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現活動(dòng)性肺結核病人103例,其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現活動(dòng)性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例,規范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì )支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個(gè),健康步道3個(gè),健康小屋5個(gè),累計設立自助式健康檢測點(diǎn)69個(gè)。各項建設布局合理,規范,設備完整,順利通過(guò)了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實(shí)施以來(lái),累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪(fǎng)患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長(cháng)期隨訪(fǎng)率85.46%。服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項目
任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽(yáng)性結果為0;家犬驅蟲(chóng)9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽(yáng)性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況:已對確診病例規范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪(fǎng)一次,病人規范管理率100%。
進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人,完成監測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿(mǎn)意度94.2%。
目標質(zhì)量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規范管理率100%。
目標進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時(shí)完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質(zhì)量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結報告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
14、農村環(huán)境衛生監測項目
目標任務(wù)完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點(diǎn)情況調查表20份、入戶(hù)調查表100份、農村學(xué)校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質(zhì)量完成情況:根據《20xx年寧夏農村環(huán)境衛生監測工作方案》,完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進(jìn)行重金屬檢測、20份留中心實(shí)驗室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年11月底完成該項目。
15、學(xué)生健康危險因素及常見(jiàn)病監測項目
目標任務(wù)完成情況:20xx年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測目標為1200人,實(shí)際完成監測人數為1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務(wù)95.83%。
目標質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴格按照項目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過(guò)程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進(jìn)行左右眼檢測眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質(zhì)控檢測誤差。
目標進(jìn)度完成情況:按照監測方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務(wù)完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務(wù),下半年完成豐水期采樣49份的目標任務(wù)。
目標質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。
目標進(jìn)度完成情況:按照方案要求,按時(shí)完成全年目標任務(wù)量。
17、青少年視力調查項目
目標任務(wù)完成情況:20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務(wù)數。
目標質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴格按照項目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過(guò)程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進(jìn)行左右眼檢測眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。
目標進(jìn)度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務(wù),并完成數據的`錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務(wù)并能夠及時(shí)上報和總結匯報,具體任務(wù)完成情況如下:
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測:全年應進(jìn)行細菌學(xué)檢驗鼠300-500只,實(shí)際剖檢鼠982只,完成率100%。經(jīng)實(shí)驗室培養分離,結果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實(shí)際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實(shí)驗室培養分離,結果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測:全年應采集血清不少于100份,實(shí)際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定為陰性。
目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學(xué)檢鼠982只,媒介病原學(xué)檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時(shí)完成監測數據網(wǎng)絡(luò )直報,做到全年無(wú)錯報、漏報事故發(fā)生,網(wǎng)報數據與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò )直報率達到100%。
目標進(jìn)度完成情況:20xx年4月-11月按照監測工作進(jìn)度要求,按時(shí)完成了監測任務(wù),并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實(shí)施,減輕了服務(wù)對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會(huì )效益項目工作的實(shí)施,掌握了目標人群的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長(cháng)預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過(guò)疾病監測和高危篩查,及早發(fā)現病人,及早采取干預措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續影響項目工作的實(shí)施,使群眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿(mǎn)意度
通過(guò)群眾和患者對重大公共衛生服務(wù)滿(mǎn)意度明顯提升。兒童家長(cháng)預防接種滿(mǎn)意度為90%;心血管高危人群患者滿(mǎn)意度為96%;結核病患者服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%,方便程度滿(mǎn)意度90%,治療效果滿(mǎn)意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿(mǎn)意度為100%;鼠疫防控知識滿(mǎn)意度為100%。
五、存在問(wèn)題
(一)利用2017年項目結余資金支付了20xx年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項目工作下達的個(gè)別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動(dòng)性大,隨意更換住址及電話(huà)號碼,易造成失訪(fǎng)。
(四)包蟲(chóng)病防治項目中存在基層影像專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪(fǎng)管理不規范。
六、相關(guān)建議
1.強化項目宣傳。進(jìn)一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識知曉率,積極主動(dòng)參與項目,確保項目工作的順利開(kāi)展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務(wù)人員項目培訓工作,重點(diǎn)培訓項目管理方案和技術(shù)規范,提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開(kāi)展督導評估,保質(zhì)保量完成項目工作任務(wù)。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求,合理規范使用資金,提高項目資金使用率。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇13
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:
1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件,統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執法檢查和監督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,承擔相關(guān)協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。
3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案;提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議;監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施;組織推進(jìn)交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。
10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室;
下屬單位包括:
1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室(正科級行政機構)
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位(不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數404人,20xx年年末實(shí)有人數600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日,本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米;車(chē)輛40輛,其中一般公務(wù)用車(chē)40輛;執法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。
20xx年年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元,其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元,交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元,其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元,其他收入123.2萬(wàn)元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元,包括基本支出8865.86萬(wàn)元,項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元,包括基本支出8838.13萬(wàn)元:其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元,占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元,占比12.9%。
1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元,因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元,下降比率20.3%,其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少;公務(wù)接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大;二是公務(wù)接待較以前標準提高;三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河,許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功,在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多,導致公務(wù)接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費225萬(wàn)元;辦公樓修繕費用250萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元;其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費229萬(wàn)元;維修費172萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元;咨詢(xún)費110萬(wàn)元;其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元,一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元,二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。
2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元;湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元;數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元;20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元;部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元;重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元;《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行;確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護,確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標,確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據,通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。
2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的,包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調,打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力,大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》(采購編號JYZB-1311200G)執行,目前已完成監控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標,強化了市場(chǎng)監管,促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設,促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用,另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市2000萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元,共計275萬(wàn)元,其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,基本形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間,我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條,填補公交盲區62.8公里,公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%,公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造,實(shí)現了交通一卡通的'刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數字化,運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化,降低了運營(yíng)和出行的成本,提升了出行體驗,推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收,我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度,謀劃好十四五規劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費)200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合,課題包括:株洲中長(cháng)期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時(shí)間,促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,將提高所在地區居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì ),對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執行各項程序,至20xx年底,由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執行50%,剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展?朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干,圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作,還充分體現了“交通味”,使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車(chē);S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè),通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng),疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。
4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家;新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元,淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成;國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善,節約建設資金約6000萬(wàn)元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制,即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。
7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成,清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題,強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面,推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”,形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià),成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持,沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成,老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放;交通運輸綜合行政執法先行先試,成立了聯(lián)合執法隊伍,開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng),查處各類(lèi)違法違規行為400余起;所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結;溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任,深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng),檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次,下達執法文書(shū)342份,排查安全隱患118個(gè),實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元;交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效;高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺,“兩客一!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用,實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行,危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮;成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè);持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定,“三公經(jīng)費”穩步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長(cháng)效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”,工作作風(fēng)持續轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作,主動(dòng)接受民主監督,未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。
13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺;交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通;駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展;對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備;585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監控中心建成使用,對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管,實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn),共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù),綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題,主要表現在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn),能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平,造成了行政負擔過(guò)重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元(20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元),但實(shí)際達350萬(wàn)元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開(kāi)支的一部分外,還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責,二級機構辦公場(chǎng)所分布較多,地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊,建設資金分在兩個(gè)單位,事權、財權不對等,造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn),完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改,切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規定辦理資金結算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇14
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能
霞涌街道辦事處是大亞灣區管委會(huì )的派出機關(guān),負責轄區內各項黨務(wù)和政務(wù)工作,指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設,發(fā)揮村級自治組織在社會(huì )服務(wù)中的積極作用;指導、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟;負責生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調和管理,配合上級有關(guān)部門(mén)做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監督等管理工作;負責轄區內村莊規劃建設和管理,社會(huì )綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪(fǎng)維穩突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規劃建設等工作,承擔轄區內違法違章建設的巡查、防控工作;負責轄區內的農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農村工作,承擔農田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。
年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.全面加強新時(shí)代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領(lǐng)導,堅決貫徹落實(shí)黨中央決策部署,始終保持政治定力和正確前進(jìn)方向。
2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能。準確把握新發(fā)展階段,深入貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,堅持以項目建設為引領(lǐng),著(zhù)力培育高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能,確保各項決策部署在霞涌落地見(jiàn)效。
3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作,直接關(guān)系人民生命安全和身體健康,直接關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )大局穩定,持續抓好“外防輸入、內防反彈”工作,慎終如始抓好疫情防控工作。
4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實(shí)生態(tài)文明思想,積極踐行綠水青山就是金山銀山理念,堅決打好污染防治攻堅戰,大力實(shí)施鄉村振興,全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。
5.打造共建共享新格局。統籌發(fā)展和安全,自覺(jué)踐行以人民為中心的發(fā)展思想,聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問(wèn)題,深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),著(zhù)力推動(dòng)問(wèn)題解決。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。
通過(guò)對項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況(以決算數為統計口徑)。
我街道辦2022年總支出23822.62萬(wàn)元,其中基本支出3609.77萬(wàn)元,項目支出20212.85萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評
。ㄒ唬┳栽u結論
經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據的分析,對部門(mén)整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細分析計算,我街道辦部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為91.08分。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況
在預算編制方面,我街道預算能夠根據區委區管委會(huì )的方針政策和工作要求,結合本單位職責和工作合理編制年度預算,并按照計劃有效分配和支出。
在目標設置方面,我街道能夠按照有關(guān)要求合理設置整體績(jì)效目標,保證績(jì)效目標的合理性及績(jì)效指標的明確性。
2.預算執行情況
在資金管理方面,我街道能夠按照部門(mén)預算合理安排支出,無(wú)虛列項目支出的情況,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,并按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)預決算信息。
在項目管理方面,項目的.設立及調整均能按規定履行報批程序,對項目招投標、建設、驗收或方案實(shí)施等嚴格執行相關(guān)制度規定,對主管的專(zhuān)項資金和專(zhuān)項經(jīng)費能夠開(kāi)展有效的檢查、監控、督促整改。
在資產(chǎn)管理方面,我街道能夠按時(shí)、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報,核實(shí)性問(wèn)題能夠提供有效、真實(shí)的說(shuō)明;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符;能夠按照有關(guān)規定規范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。
3.預算使用效益。
。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況
經(jīng)濟性:通過(guò)對霞涌街道辦整體支出的資金管理,特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預算數為16.46萬(wàn),執行數為6.34萬(wàn),有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。
效率性:對于上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或者工作,我街道高度重視并按相關(guān)要求落實(shí)完成,重點(diǎn)工作完成率為100%;部門(mén)整體績(jì)效目標均按規定設置并完成;所有部門(mén)預算安排的項目均按計劃時(shí)間完成。
效果性:根據我街道“三定”方案的職責設立的績(jì)效目標體現了我街道履職的效果,項目支出也實(shí)現了預期的效果。
公平性:我街道設置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復機制,能夠有效解決群眾信訪(fǎng)問(wèn)題,提高了群眾對我街道辦工作的認識。
重點(diǎn)工作完成情況。
對區委、區管委會(huì )、上級相關(guān)部門(mén)交辦或下達的工作任務(wù),我街道積極研究部署,保質(zhì)保量完成。
1.在日常工作中,堅持黨的全面領(lǐng)導,堅持把講政治作為開(kāi)好局、起好步的第一要求。
2.以項目帶動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展,推進(jìn)新材料創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作,積極主動(dòng)對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作,大力推進(jìn)惠州1號公路(大亞灣段)征地清表及恒力(惠州)PTA項目6.2萬(wàn)平方米配套用地清表工作,助力重點(diǎn)工程項目按時(shí)間節點(diǎn)順利推進(jìn)。配合推進(jìn)區第三污水凈化廠(chǎng)二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠(chǎng)建設及黃金海岸公共泳場(chǎng)二期項目相關(guān)工作,高質(zhì)量建設碧道,推進(jìn)義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬(wàn)平方米回撥地征地清表工作,全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區。
3.做好疫情防控工作,完善常態(tài)化防控機制,通過(guò)多種方式加強疫情防控宣傳,提高全民防控意識。充分發(fā)揮“大數據+網(wǎng)格化”作用,做好重點(diǎn)人員排查、管控及服務(wù)管理,落細落實(shí)社區健康監測管理措施,加強人文關(guān)懷,核酸檢測做到愿檢盡檢、應檢必檢。同時(shí),嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農貿市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所防控,堅持落實(shí)掃碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施。
4.全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌,采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統一打造”方式,推進(jìn)涉農村莊“四小園”建設,力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區、壢下社區全部村組建設任務(wù),在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個(gè)以上自然村建設任務(wù)。積極開(kāi)展迎接國家衛生城市復審工作,對照復審標準,扎實(shí)做好迎檢準備。全方位推進(jìn)城鄉生活垃圾分類(lèi)工作,加快完成轄區全部垃圾屋整改提升,大力開(kāi)展垃圾分類(lèi)宣傳,鞏固我街道生活垃圾分類(lèi)示范街道創(chuàng )建成果。強力推進(jìn)“兩違”整治,對“兩違”堅持“零容忍”,加強農村亂占耕地建房問(wèn)題整治,切實(shí)做好重點(diǎn)圖斑核查整改工作,鞏固“無(wú)違建鎮(街)”創(chuàng )建工作成果,2021年底前達到“第二等級無(wú)違建鎮(街)”創(chuàng )建標準。
5.全力維護轄區社會(huì )穩定。開(kāi)展社會(huì )矛盾化解專(zhuān)項治理行動(dòng),切實(shí)發(fā)揮人民調解組織作用,深入化解歷史積案,全力做好慶祝建黨100周年等特殊時(shí)期和區重點(diǎn)項目的維穩安保工作。深入實(shí)施市域社會(huì )治理現代化工作,扎實(shí)推進(jìn)綜合網(wǎng)格工作,完成小徑灣社區網(wǎng)格化治理示范點(diǎn)建設。開(kāi)展掃黑除惡常態(tài)化工作,暢通線(xiàn)索舉報渠道,加強禁毒宣傳陣地建設,打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個(gè),高質(zhì)量建設“村(居)警+禁毒大媽”平臺,堅持每季度開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理統一清查行動(dòng),配合開(kāi)展毒情環(huán)境監測,每季度對轄區污水、地表水進(jìn)行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度,對船只?可下潼c(diǎn)進(jìn)行全面管控,落實(shí)安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施,實(shí)現智能化管理。推進(jìn)“三無(wú)”船舶整治,摸排轄區涉漁船只并登記造冊,制定安全出海生產(chǎn)監管制度,開(kāi)展漁船“不安全不出!睂(zhuān)項行動(dòng)。
。3)對部門(mén)本級支出的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析:根據部門(mén)支出的經(jīng)濟分類(lèi)科目進(jìn)行分類(lèi),主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好,但由于機構改革,人員合并、劃轉,人數增加,導致部分支出增加,尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出,需進(jìn)一步加強支出的成本控制。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
盡管我單位的部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作取得了一定的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和不足,需要進(jìn)一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高,二是對績(jì)效評價(jià)認識不足,對整體支出績(jì)效評價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對此,我街道辦將嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算預算編制,全面編制預算項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
其他自評情況
義聯(lián)四路項目地上附著(zhù)物補償工作經(jīng)費年初預算1530萬(wàn),年中調減795萬(wàn),由于控規和用地審批原因,該項目在預算年度內無(wú)法開(kāi)工,無(wú)經(jīng)費支出,故無(wú)法開(kāi)展項目績(jì)效自評工作。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇15
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:
。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。
。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。
。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。
、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的.督查工作接待費和住宿費。
、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇16
為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。
。ㄒ唬┞毮苈氊
1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
。ǘC構設置及人員情況
中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:
。ㄒ唬┗局С銮闆r
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:
全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。
20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。
。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況
20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的.高度評價(jià)。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。
。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。
。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
部門(mén)績(jì)效自評報告 篇17
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
1.項目單位基本情況
市政務(wù)服務(wù)中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
。1)辦理境內、外投資者申請開(kāi)辦企業(yè)、投資項目等需報經(jīng)市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照,受理相關(guān)的登記備案事項。
。2)辦理各類(lèi)社會(huì )組織和公民申請的有關(guān)證、照。
。3)辦理社會(huì )保險、就業(yè)管理、人才管理等服務(wù)事項。
。4)提供供電、通信等社會(huì )公共服務(wù),提供會(huì )計、公證、律師等社會(huì )中介服務(wù)。
。5)受理各類(lèi)投資政策、稅收政策、人才勞動(dòng)力需求、社會(huì )保險政策及各類(lèi)證照申領(lǐng)的咨詢(xún)、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。
。6)受理影響經(jīng)濟環(huán)境建設的投訴。
。7)協(xié)助市監察局、市信息管理中心負責網(wǎng)上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協(xié)同辦公系統、信息發(fā)布系統、網(wǎng)站等信息網(wǎng)絡(luò )的管理和運行維護以及數據更新工作;
。8)負責對鄉(鎮、街道辦事處)便民服務(wù)中心、社區便民服務(wù)中心、村級便民服務(wù)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督考評。
。9)承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項。
2.項目用途及涉及的范圍
2021年初,財政批復下達工作經(jīng)費116.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口工作正常開(kāi)展所需的辦公用房;二是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)工作正常有序開(kāi)展;三是市政務(wù)服務(wù)中心宣傳費用,編印辦事指南、一次性告知單;四是電信入網(wǎng)及專(zhuān)線(xiàn)直聯(lián)電路租用費;五是一窗改革工作有序開(kāi)展工作經(jīng)費。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
年度工作經(jīng)費單位申報資金116.98萬(wàn)元,經(jīng)財政局批復下達116.98萬(wàn)元,用市政務(wù)服務(wù)中心日常辦公開(kāi)支、辦公用房、便民服務(wù)和行政審批及電子監察系統租金及辦公網(wǎng)絡(luò )租用費。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位情況。年度工作經(jīng)費財政年初批復預算資金116.98萬(wàn)元。截止2021年10月,計劃資金全部到位,共計116.98萬(wàn)元。
2、資金使用。截止2021年10月底,年度工作經(jīng)費支出83.83萬(wàn)元,其中:窗口人員工作經(jīng)費25.5萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )運行費10萬(wàn)元;便民服0.5萬(wàn)元;辦公室物業(yè)管理及維護18萬(wàn)元;一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。
年度工作項目經(jīng)費采取財政直接支付與財政授權支付形式,由辦公室按簽訂的合同向財務(wù)分管領(lǐng)導進(jìn)行資金申請,財務(wù)室按領(lǐng)導審批意見(jiàn)進(jìn)行支付,并進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
中心領(lǐng)導高度重視項目經(jīng)費的收支管理,明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”,不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務(wù)人員按合同規定條款申請資金,財務(wù)按合同條款再次核對發(fā)票金額,經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導審批后,通過(guò)轉賬的方式支付。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析。
1.項目的效率性分析。
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度。
該項目是按照工作的需求逐步進(jìn)行,到2021年底已完成了全部工作目標。
。2)項目完成質(zhì)量。
截止2021年10月31日,支付辦公經(jīng)費25.5萬(wàn)元;辦公用房管理及維護費18萬(wàn)元;便民服務(wù)及網(wǎng)絡(luò )租用費10.5萬(wàn)元,一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元;預算執行率72%。圓滿(mǎn)完成了市政務(wù)服務(wù)中心各項工作正常開(kāi)展所需的辦公用房、網(wǎng)絡(luò )租用的保障工作。
3. 項目的效益性分析。
。1)項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成,2021年度財政收支未發(fā)生重大問(wèn)題。
。2)項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析
績(jì)效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下:
。ㄒ唬叭⊥ㄞk”讓群眾更舒心。一是推進(jìn)“全省通辦”事項標準化,在省直部門(mén)統一規范事項辦事指南和審查要點(diǎn)的基礎上,做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關(guān)聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個(gè)、部門(mén)專(zhuān)窗17個(gè),明確專(zhuān)人負責窗口業(yè)務(wù)處理,實(shí)現省內關(guān)聯(lián)事項全省通辦,大大提升了群眾辦事的便捷度,現已辦理全省通辦業(yè)務(wù)33896件。
。ǘ翱缡⊥ㄞk”讓異地辦事更便捷。一是學(xué)習先進(jìn)找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務(wù)”理念,赴羅甸縣、荔波縣等地學(xué)習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進(jìn)做法和經(jīng)驗,查找自身差距,為我市“跨省通辦”工作的開(kāi)展提供方法指導、經(jīng)驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開(kāi)進(jìn)駐窗口首席代表會(huì )議,根據各部門(mén)自身職能職責,及時(shí)梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項,按照國家統一的業(yè)務(wù)規則,細化辦事指南、一次性告知單,確!翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見(jiàn)效。三是加強溝通落實(shí)處。會(huì )同市人社局積極與我市外出務(wù)工人數較多的`廣州、浙江等地聯(lián)系,發(fā)揮我市在當地的勞務(wù)協(xié)作站的作用,積極與當地的政務(wù)服務(wù)部門(mén)溝通對接,商洽“跨省通辦”工作開(kāi)展事宜。2021年3月,與廣州市海珠區政務(wù)數據局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議,確保工作順利推進(jìn)。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務(wù)。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務(wù)理念,持續加強與郵政合作,將合作業(yè)務(wù)范圍延伸至省外。繼續實(shí)行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料,用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時(shí),積極推行幫辦代辦服務(wù),為群眾提供延時(shí)服務(wù)、錯時(shí)服務(wù)、陪同服務(wù)等,滿(mǎn)足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”工作,實(shí)現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前,為異地群眾辦理事項546件。
。ㄈ耙蛔C通辦”讓群眾更便捷。為進(jìn)一步方便企業(yè)和群眾辦事,在合法合規的情況下,通過(guò)數據共享,建立容缺辦理機制,梳理出67項“一證通辦”政務(wù)服務(wù)事項,并嚴格落實(shí)辦事程序,群眾只需通過(guò)多彩寶、貴州公安等APP軟件,提供電子證照都予以進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理,不再要求辦事群眾提供原件或者復印件,確保群眾到政務(wù)大廳能辦成事。
。ㄋ模耙痪W(wǎng)通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),將全市45個(gè)部門(mén)2089項政務(wù)服務(wù)事項全部進(jìn)駐貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),精準編制辦事指南,將審批流程、時(shí)限、材料、等對外公開(kāi),除法律規定不能進(jìn)行網(wǎng)上辦理外,其余事項都已經(jīng)實(shí)現網(wǎng)上可辦,網(wǎng)上可辦率100%。辦事群眾可通過(guò)政務(wù)網(wǎng)實(shí)名注冊后在網(wǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢(xún)、辦理等業(yè)務(wù),群眾提交辦事申請后,后臺人員進(jìn)行受理、審批,并將辦理結果通過(guò)郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月,網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)303087件。
。ㄎ澹耙淮巴ㄞk”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結為目標,將“專(zhuān)項業(yè)務(wù)辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務(wù)窗口”,將各部門(mén)收件受理服務(wù)事項納入一窗綜合辦理,“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”辦事服務(wù)理念,減少了群眾辦事多頭跑、滿(mǎn)樓跑的現象。同時(shí),針對專(zhuān)業(yè)性較強的業(yè)務(wù)(如:法律援助、婚姻登記),為其設置專(zhuān)窗,由本單位專(zhuān)業(yè)人員駐窗口面對面服務(wù),真正實(shí)現進(jìn)一個(gè)廳辦完全部事,提高了群眾辦事便利度。截止目前,福泉市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
。┳(shí)“四減”工作,讓市場(chǎng)主體享受更優(yōu)服務(wù)。一是“減材料”,減輕負擔輕松辦事。在辦件過(guò)程中無(wú)法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門(mén)重復收取的申請材料一律取消、能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查驗或共享的申請材料一律取消、上一個(gè)政務(wù)服務(wù)環(huán)節已收取的申請材料不再要求重復提交,做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過(guò)調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質(zhì)材料250843份。二是“減環(huán)節”,精簡(jiǎn)流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”,推行“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”,全市政務(wù)服務(wù)事項由原有平均5個(gè)審批環(huán)節精簡(jiǎn)為2.1個(gè)。三是“減時(shí)限”,提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術(shù)性設計文本等申請材料的情況進(jìn)行顆;纸饧毣,對申請人提供的申請材料能及時(shí)辦理的做到當場(chǎng)審批、當場(chǎng)出證。依申請六類(lèi)和公共服務(wù)事項政務(wù)服務(wù)時(shí)限壓縮率達89%。四是“減跑動(dòng)”,節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例,充分利用貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),開(kāi)展網(wǎng)上審批,做到申請人無(wú)需提交和存檔紙質(zhì)材料,足不出戶(hù)即可辦理 ,實(shí)現“全程零見(jiàn)面”。截止目前,通過(guò)遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務(wù)14587次。
。ㄆ撸┨嵘鶎诱⻊(wù)服務(wù)能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務(wù)服務(wù)能力。按照“硬件配置五統一,軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務(wù)服務(wù)改革,高標準、高規格、高質(zhì)量打造基層政務(wù)服務(wù)體系,打通服務(wù)群眾“最后一公里”,著(zhù)力加強對鄉鎮(街道)、村居(社區)兩級政務(wù)服務(wù)平臺建設,全力改善我市基層政務(wù)服務(wù)工作,全面完成全市8個(gè)鄉鎮(街道)、88個(gè)村居政務(wù)服務(wù)大廳的提質(zhì)改造工作,二是推行“就近辦”。結合本市經(jīng)濟社會(huì )現狀和特點(diǎn),推進(jìn)政務(wù)服務(wù)資源和力量下沉,將個(gè)體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的157項事項延伸至鄉鎮辦理,將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居(社區)辦理,以滿(mǎn)足基層群眾“家門(mén)口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動(dòng)更多事項從“線(xiàn)下跑”向“網(wǎng)上辦”轉變,按照“兩個(gè)標準”將與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的事項全部納入貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),公布權責清單及辦事指南,網(wǎng)上辦事環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。目前,全市各鄉鎮(街道)、村居(社區)均已在貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)設服務(wù)站點(diǎn),對外提供網(wǎng)上服務(wù)。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務(wù)服務(wù)窗口審批工作人員業(yè)務(wù)素養和服務(wù)水平,邀請上級業(yè)務(wù)骨干、專(zhuān)家等進(jìn)行業(yè)務(wù)、禮儀培訓,提升便民服務(wù)綜合服務(wù)水平,同時(shí)設立幫辦代辦窗口,針對專(zhuān)業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務(wù)指導、網(wǎng)上申報和全程幫辦代辦服務(wù)。截止目前,共開(kāi)展延時(shí)服務(wù)2416次,預約服務(wù)2175次,上門(mén)服務(wù)301次,幫辦代辦654次。
。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍,降低辦事成本。通過(guò)職能整合、改變服務(wù)模式、信息共享等方式,進(jìn)一步提升辦事效率、提高服務(wù)水平。一是調整部門(mén)事項進(jìn)駐,根據職責職能對相應進(jìn)駐部門(mén)進(jìn)行調整,按照應進(jìn)必進(jìn)的原則,新增進(jìn)駐6個(gè)部門(mén)入駐政務(wù)大廳,分別是市檔案局、市政府辦(人防)、市新聞出版局、市退役軍人事務(wù)局、市商務(wù)局、市國有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心,全市具有政務(wù)服務(wù)事項的36個(gè)部門(mén)已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理,強化數據共享。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)電子證照庫,清理審批事項的流程,減少不必要的環(huán)節,再造服務(wù)流程,組織制定材料互信共享程序,相互認證互聯(lián)網(wǎng)傳輸材料,凡是電子證照庫已有的電子證照,都要100%應用,不得再要求申請人提交紙質(zhì)證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項(小項),占全部行政服務(wù)事項92.4%;其中588項行政服務(wù)事項實(shí)現“零跑腿”;公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結;二手房交易合同備案、稅務(wù)登記等291項事項當場(chǎng)辦結;不動(dòng)產(chǎn)注銷(xiāo)登記、查封登記、異議登記等事項從5個(gè)工作日壓縮為當場(chǎng)辦結。
五、評價(jià)結論及建議
該項目的實(shí)施為工作人員及進(jìn)入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境,整體發(fā)揮的社會(huì )效益明顯,極大的方便了企業(yè)和辦事群眾,經(jīng)評價(jià)小組綜合分析,項目平均分為90分,評價(jià)結果為優(yōu)秀。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
績(jì)效自評實(shí)施以來(lái),項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺,我中心相關(guān)人員配備還顯不足,相關(guān)制度建設及預算精細度還有待進(jìn)一步加強。
在今后的項目管理中,我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理,盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。
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