綜合績(jì)效考核報告范文(通用7篇)
在現在社會(huì ),報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?以下是小編幫大家整理的綜合績(jì)效考核報告范文(通用7篇),歡迎大家分享。
綜合績(jì)效考核報告1
根據仁懷市財政局關(guān)于印發(fā)《2022年度預算績(jì)效管理工作方案》的通知,仁懷市公安局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展績(jì)效管理自評工作,現將20xx年預算績(jì)效自評工作情況報告如下:
一、部門(mén)概況
(一)主要職能
1.貫徹執行黨和國家有關(guān)公安機關(guān)工作的方針政策和法律法規、規章,擬定公安工作規劃并組織實(shí)施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
2.掌握影響社會(huì )穩定、危害國內安全和社會(huì )治安的情況,分析形勢,擬定政策,及時(shí)向市委、市政府和上級公安機關(guān)報告有關(guān)情況和重要信息,并提出處理意見(jiàn)。
3.負責全市公安機關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機關(guān)管轄的危害國家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。
4.負責治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì )治安秩序行為,依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導、監督全市公安機關(guān)治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊跨區域執行任務(wù)。
5.負責出入境管理工作。承辦和指導全市公民出入境、持普通護照的外國人、華僑以及港澳臺胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。
6.負責依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災事故調查工作;公安派出所可以負責日常消防監督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。
7.負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規定權限內的機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作;依法管理仁懷市境內高速公路道路交通安全工作。
8.指導、監督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全保護工作;負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導;組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò )監控工作。
9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。
10.組織、指導、協(xié)調對恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。
11.指導、監督全市公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全市公安機關(guān)看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養、勞動(dòng)教養工作。
12.組織實(shí)施對到仁的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導的安全警衛工作并承擔相應責任。
13.指導、監督全市公安機關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作,承擔市禁毒委員會(huì )辦公室的具體工作。
14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,規劃公安機關(guān)指揮系統、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設。
15.擬定全市公安機關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機關(guān)警務(wù)保障標準和制度。
16.貫徹落實(shí)公安隊伍建設的方針、政策,研究制定全市公安機關(guān)人員培訓、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規定權限管理機構編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊伍監督管理工作制度,開(kāi)展全市公安機關(guān)督察工作,按規定權限實(shí)施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍建設重大違紀案件,指導公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設。
17.領(lǐng)導本市轄區范圍內森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。
18.負責貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規和各項規章制度;準確掌握林區治安動(dòng)態(tài),維護林區社會(huì )治安穩定;保護林區森林資源安全,依法查處森林治安案件和火災案件;依法查處破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護野生動(dòng)物資源。
19.承辦市人民政府,上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
(二)人員情況
20xx年在職人員453人,其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。
二、部門(mén)資金基本情況
(一)20xx年財政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結轉)。
(二)20xx年財政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結轉)。
(三)預算資金執行管理情況。我局認真按照相關(guān)財務(wù)規定要求,加強管理。各項支出均需出具合法、規范、真實(shí)有效的原始憑證,嚴禁“白條”報銷(xiāo),原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,按規定審批程序批準后報銷(xiāo)。各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統一管理、統一核算,并接受監督。認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì )計核算,正確編制會(huì )計報表。出納、會(huì )計各司其職、互相制約。
三、項目基本情況
1.預算項目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,堅持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程,切實(shí)為群眾排憂(yōu)解難,全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財政預算專(zhuān)項項目共有12個(gè),金額共計4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費,金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費,金額1498萬(wàn)元;3.技防設施補點(diǎn)工程,金額349萬(wàn)元;4.技防設施運行維護費,金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護費,金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項,金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費,金額650萬(wàn)元;8.森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費,金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費,金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護費,金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項,金額85萬(wàn)元;12.智慧監所建設費,金額200萬(wàn)元。
2.項目組織情況。為完成特定的公安工作目標任務(wù),20xx年初預算專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費4632.84萬(wàn)元,按照預算審核、績(jì)效監督、績(jì)效評價(jià)、結果應用的方式和程序組織實(shí)施。
3.項目管理情況。根據項目情況,臨時(shí)設立項目小組,辦公室設在實(shí)施部門(mén),部門(mén)領(lǐng)導任辦公室主任,按我局財務(wù)管理等相關(guān)制度嚴格實(shí)施。
四、項目資金投入情況分析
(一)項目資金到位情況。20xx年度,年初預算12個(gè)項目資金4632.84萬(wàn)元,實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元,到位率100%。
(二)項目資金執行情況。截止到2022年6月,年初預算12個(gè)項目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設施、交通秩序管理維護、禁毒、囚犯經(jīng)費、特殊病員收治、天網(wǎng)維護、刑事偵查及智慧監所等費用。
(三)項目資金管理情況。年初預算12個(gè)項目嚴格按照規定使用項目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在超范圍超標準支出、擠占挪用、轉移資金等違法違規行為,力爭完成預期目標。
四、項目績(jì)效評價(jià)基本情況
(一)績(jì)效評價(jià)目的
反映我局20xx年度財政預算專(zhuān)項資金的使用情況和取得的效果,總結專(zhuān)項資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目經(jīng)費管理,完善管理辦法,充分發(fā)揮項目經(jīng)費使用效益,為指導預算項目編制和申報項目績(jì)效目標,優(yōu)化財政支出結構提供參考和依據。
(二)績(jì)效目標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)數量指標。一是道交經(jīng)費項目劃撥23個(gè)鄉鎮道交辦費用,全面深化道路交通安全管理、強化安全措施,保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,有效預防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費該項目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費,有效維護社會(huì )穩定;三是技防設施補點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套,改善部分道路交通擁堵現象,規范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設施運行維護項目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè),保障交通,有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護項目保障了護欄2500米、標線(xiàn)1000米、標牌100塊,維護交通秩序,保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項項目保障了禁毒工作,有力打擊毒品違法犯罪,有效遏制毒品危害,確保社會(huì )治安大局穩定,有效防范和化解系統性風(fēng)險;七是囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費項目保障了在押人數400人,切實(shí)維護監管場(chǎng)所的安全穩定,保證在押人員實(shí)際生活水平;維護社會(huì )環(huán)境干凈清明,提升群眾安全感和滿(mǎn)意度;八是森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費項目保障了5件,辦好每一件涉林刑事案件,保障人民群眾權益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費項目收治嫌疑人10次,嫌疑人檢查300次左右,及時(shí)對嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查,避免病毒傳染,維護社會(huì )穩定;十是天網(wǎng)維護費項目保障了球機294個(gè),派出所鏈路58條,建“網(wǎng)”防范筑平安,無(wú)數只“天眼”(天網(wǎng)視頻監控系統)分布在仁懷的大街小巷,為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構建立體化治安巡邏防控體系,把“平安仁懷”深入民心,將酒都仁懷打造成安全堡壘,讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項項目保障了尸檢中心1個(gè),警犬12只,及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用,縮短辦案周期,第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機關(guān)一項重要基礎性工作,是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監所專(zhuān)項項目保障了2個(gè)監管場(chǎng)所,維護監管場(chǎng)所安全穩定,打造智慧監所。
(2)質(zhì)量指標。有效朝項目工作目標推進(jìn),規范資金使用,確保社會(huì )大局穩定,維護人民生命財產(chǎn)安全,保障人民便捷出行。
(3)時(shí)效指標。12個(gè)項目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作,有效保障公安專(zhuān)項工作的開(kāi)展。
(4)成本指標。12個(gè)項目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中,均規范執行,確保項目實(shí)施不超出預算,發(fā)揮最大效益。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會(huì )效益。12個(gè)項目均完成預期目標,保維護社會(huì )大局穩定,保障人民生命財產(chǎn)安全不受侵犯,大力提升群眾安全感滿(mǎn)意度。切實(shí)肩負起打擊違法犯罪、保護國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會(huì )和諧穩定,構筑社會(huì )治安防范長(cháng)效機制。
(2)可持續影響。12個(gè)項目的實(shí)施,有利于持續維護社會(huì )和諧穩定。
3.管理類(lèi)指標完成情況。
(1)管理制度健全性方面。建立健全內部財務(wù)制度,采購管理辦法等管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規、完整,并得到有效執行。
(2)資金使用合規性方面。部門(mén)使用預算資金符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續;預算調整履行了規定程序;符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(3)預決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定了相關(guān)預決算信息。
五、未完成績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施
本年度12個(gè)專(zhuān)項項目均有序向預期目標靠攏,在下一步工作中一是將加強預算編制工作,認真做好預算的編制;二是提升財務(wù)人員工作能力,加強學(xué)習;三是加強財務(wù)管理,牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財經(jīng)紀律審好審細每一張票據,確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí),嚴格按照預算規定的用途進(jìn)行資金使用審核,確保資金使用合法合規、安全高效。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
(一)績(jì)效自評結果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支持的重要依據,也作為財政部門(mén)對單位項目預算的重要參考。
(二)績(jì)效自評結果公開(kāi)將按照財政部門(mén)的統一要求,對績(jì)效評價(jià)情況予以公開(kāi)。
綜合績(jì)效考核報告2
一、學(xué)院20xx年項目預算基本情況
20xx年學(xué)院項目預算共36項,金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績(jì)效目標,資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控,我院20xx年外事交流費用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題,省社科基金項目0.1萬(wàn)元、省級20xx年支持市縣科技創(chuàng )新和科學(xué)普及專(zhuān)項資金(科技特派員專(zhuān)項經(jīng)費)10萬(wàn)元,將在20xx年抓緊支出,并完成項目績(jì)效目標,使資金盡快產(chǎn)生效益。
二、預算績(jì)效基礎工作管理情況
。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A算績(jì)效管理,主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導就推進(jìn)預算績(jì)效管理作出批示,并召開(kāi)院黨委會(huì )議研究,成立了專(zhuān)門(mén)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理制度,并印發(fā)了相關(guān)文件和通知:【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目預算績(jì)效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理辦法(試行)】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項目預算績(jì)效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項目績(jì)效評價(jià)工作通知】。
。ǘ┪以涸陬A算管理方面樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使我校的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式,有效使用資金,為學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。
三、預算績(jì)效目標管理情況
預算績(jì)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標,將績(jì)效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執行、決算等環(huán)節,包括預算績(jì)效目標管理、預算績(jì)效跟蹤管理、預算績(jì)效評價(jià)及結果運用等。
預算歸口系部處室,負責審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作,負責制定本部門(mén)預算績(jì)效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作,按照規定組織編制本部門(mén)的項目支出績(jì)效目標,協(xié)助學(xué)院編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標和學(xué)院整體支出績(jì)效目標。
績(jì)效目標應當實(shí)行事前績(jì)效評估管理,對項目立項必要性、實(shí)施可行性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規性、可持續性等進(jìn)行論證評估,以提高決策的科學(xué)性和精準性?(jì)效目標應符合如下要求:
。ㄒ唬┲赶蛎鞔_?(jì)效目標要符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃,并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
。ǘ┚唧w細化?(jì)效目標應當從數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分級分檔形式表述。
。ㄈ┖侠砜尚。編制績(jì)效目標要經(jīng)過(guò)調查研究和科學(xué)論證,目標要符合客觀(guān)實(shí)際。
。ㄋ模藴士茖W(xué)?(jì)效指標的設定時(shí)應參考一定的標準,如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。
20xx年按照年度工作要求,我院一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效目標管理,基本達到了預期績(jì)效目標。
四、績(jì)效監控管理情況
績(jì)效運行監控管理是指圍繞確定的績(jì)效目標,通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項目管理信息和績(jì)效運行信息,對績(jì)效目標預期實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度開(kāi)展“雙監控”,及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中的問(wèn)題,促進(jìn)績(jì)效目標順利實(shí)現。
我院20xx年對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效監控。定期采集績(jì)效運行的信息并進(jìn)行匯總分析,建立起經(jīng)費管理內部監測機制,對偏離績(jì)效目標、預期無(wú)效項目及時(shí)提出糾正或調整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預算系部處室按照批復的績(jì)效目標組織預算執行,并根據設定的績(jì)效目標開(kāi)展了績(jì)效跟蹤、績(jì)效自評。
五、績(jì)效評價(jià)管理情況
我院預算績(jì)效評價(jià)按照實(shí)施評價(jià)主體分為預算系部處室自評、工作組或專(zhuān)家組審核、領(lǐng)導小組評價(jià)和報上級再評價(jià)。20xx年度對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。
首先,年度預算執行完畢和預算項目實(shí)施完成后,預算項目實(shí)施系部處室應對照事先批復的預算績(jì)效目標,開(kāi)展績(jì)效自評,并形成相應自評報告,按要求時(shí)間報送領(lǐng)導小組辦公室。
其次,領(lǐng)導小組辦公室在系部處室自評基礎上,按照年度績(jì)效評價(jià)工作計劃,選取重點(diǎn)項目進(jìn)行再評價(jià),再評價(jià)由領(lǐng)導小組事先成立的工作組或專(zhuān)家組對系部處室報送的績(jì)效自評報告進(jìn)行審核評分,根據評分結果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次,最后報領(lǐng)導小組審議。
最后,對于跟蹤和評價(jià)結果達到“良”及以上的項目,可繼續支持;對于跟蹤和評價(jià)結果為“中”的項目,相應系部處室應及時(shí)進(jìn)行整改,并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經(jīng)督促未整改的項目,應及時(shí)報學(xué)院批準后停撥、凍結預算額度或收回未整改到位的資金;對于跟蹤和評價(jià)結果為“差”的項目,應及時(shí)報學(xué)院批準后予以調整或撤銷(xiāo)。
六、輿論宣傳引導情況
我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預算績(jì)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳,并開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓,積極參加市財政局、市教育局組織的預算績(jì)效管理會(huì )議,并及時(shí)傳達會(huì )議精神。
我院預算績(jì)效管理工作整體效果較好,績(jì)效目標履職效益較高,評價(jià)結果均得到較好應用,預算績(jì)效管理工作考核自評分為95分。
我院預算績(jì)效管理工作雖然取得一定成績(jì),但還有很多需要改進(jìn)的地方,主要有:輿論宣傳引導工作有待提高,部分系部處室認識高度需要進(jìn)一步提高;預算績(jì)效的管理工作、預算績(jì)效考核的方式方法都有待提高;日常運行監控較為薄弱等等。
我們一定總結好20xx年項目績(jì)效管理工作的經(jīng)驗和教訓,爭取明年能夠把這項工作做得更好,也希望財政局、教育局等上級部門(mén)進(jìn)一步加大培訓和指導力度。
綜合績(jì)效考核報告3
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構職能。
。1)負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規,制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃,監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。
。2)組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施,指導各類(lèi)公益林和商品林的培育,指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案,組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施,統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。
。3)承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃,監督執行森林采伐限額,監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理,組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作,依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作;加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。
。4)組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。
。5)宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規;組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測,監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
。6)承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革,依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策,擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的政策措施,指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。
。7)監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準,擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施,組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
。8)負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設;協(xié)調森林公安工作。
。9)負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策,貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議,管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金,負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向,提出區財政資金的安排意見(jiàn),編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。
。10)負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態(tài)文化建設。
。11)承擔權限內行政審批事項。
。12)承辦區政府交辦的其他事項。
。ǘ┤藛T概況。
根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè),即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè),即:東區綠化工作服務(wù)中心(股級)、東區林業(yè)執法稽查隊(股級)。
20xx年年末在職人員17人(公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。
。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬(wàn)元,執法執勤用車(chē)1輛,非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛,金額為214.23萬(wàn)元,其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。
二、基本支出安排及使用情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元,,其他收入0.5499萬(wàn)元,年初結轉和結余836.1359萬(wàn))。
20xx年總支出2071.2624萬(wàn)元,其中:基本支出475.1027萬(wàn)元(包括:人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元),項目支出1614.596萬(wàn)元。
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元)。
20xx年“三公”經(jīng)費總支出13.2098萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。
2、項目支出安排及使用情況
20xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn),截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元,由于財政資金緊張,剩余資150.28金已財返在2022年支付。
20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn),截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。
20xx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。
20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。
20xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。
20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。
20xx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。
20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。
20xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn),截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。
20xx年古樹(shù)名木保護管理,枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。
20xx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付,由于財政資金緊張,該資金在2022年支付。
20xx年街道績(jì)效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn),截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。
。1)產(chǎn)出指標完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù),包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費;防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新,林地狀況監測更新,更新后形成一套數據庫;綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。
。2)效益指標完成情況
效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標,嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作,取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況
20xx年度,我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標,調查結果達到滿(mǎn)意及以上。
(二)上級專(zhuān)項(目標)資金績(jì)效目標完成情況。
(1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元,集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元,集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元,截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。
。2)20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元,截止20xx年12月31日未支付。
。3)20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設)。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛,其中指揮車(chē)1輛,運兵車(chē)3輛,工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。
無(wú)。
。ㄋ模┳栽u結論。
按照預算管理有關(guān)規定,目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行,不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序,原則上無(wú)預算不追加,無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因。
區林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未審核,財返在2022年進(jìn)行支付。
。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行,提高資金使用效率。
2.加強單位內控制度建設,完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節,建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)。
綜合績(jì)效考核報告4
20xx年,市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作,結合本單位實(shí)際,合理安排各項支出,不斷提高財政資金使用效益,現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下:
一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況
。ㄒ唬└叨戎匾,加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作,黨政班子會(huì )議研究,成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng),由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng),各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組設在辦公室,具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調,全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作,把有限的資金用到刀刃上,確保資金使用效益,從日常工作資金使用抓起,樹(shù)立預算績(jì)效管理意識,營(yíng)造好預算績(jì)效管理的`良好氛圍。
。ǘ⿵幕A上抓起,出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止,沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的項目資金,但我們未雨綢繆,20xx年3月份,制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室,要求嚴格遵照執行,要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理,同時(shí),對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費,也要堅持預算績(jì)效管理模式,嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求,讓有限的資金用到刀刃上,堅決杜絕不必要的開(kāi)支,充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作,制度執行意識增強。
。ㄈ┘訌娏吮O督,嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核,看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額,是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底,市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元,沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出,全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費,因此,項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。
部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效,保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階,受到市委、市政府充分肯定。
二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組,制定出臺了預算績(jì)效管理制度,根據市財政局預算績(jì)效管理局要求,按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳,營(yíng)造氛圍,突出資金使用中的績(jì)效管理,取得良好成效。
。ǘ┛(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排,因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報,但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求,如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的,我們將嚴格按照要求落實(shí),嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置,確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的,因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作,我們一定嚴格按要求完成,確?(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料,對下屬單位加強了督促和核查工作,為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。
。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題,因我單位目前未涉及,如果今后有此項,我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面,我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析
20xx年度,市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度,領(lǐng)導高度重視,但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強,主要原因是本單位職能實(shí)際,涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有,因此在實(shí)際工作中參與少,深入了解也不夠,主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚,具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺,日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強,整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造,主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強,宣傳不好找到切入點(diǎn)。
四、下一步工作思路和建議
下一步,市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下,結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度,進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標,科學(xué)合理設置評價(jià)分值,加強具體工作的操作和執行,督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷提升預算績(jì)效管理水平,確保此項工作的成效。
綜合績(jì)效考核報告5
根據縣人大常委會(huì )《關(guān)于全面推行財政預算績(jì)效管理,開(kāi)展預算績(jì)效管理監督考核工作的決定》要求,我局對20xx年度預算績(jì)效監督考核進(jìn)行自查,自查評分99.5分,現將具體情況匯報如下:
一、認真貫徹文件精神,扎實(shí)做好財務(wù)基礎工作
4月24日召開(kāi)黨組會(huì )議,學(xué)習楊肇暉縣長(cháng)在全縣財政預算績(jì)效管理工作會(huì )議上的講話(huà)和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預算績(jì)效管理監督考核啟動(dòng)儀式上的講話(huà),研究調整局財政預算績(jì)效管理監督考核領(lǐng)導小組成員,制訂財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。
4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì ),組織學(xué)習《預算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )公告(第67)號預算審查監督條例。公布了財務(wù)管理制度、財務(wù)會(huì )審制度、財務(wù)公開(kāi)制度和專(zhuān)項資金管理制度及財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。匯報了1-3月財務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習,全局干部職工一致認為,嚴格執行財政預算是加強對部門(mén)監督的具體體現,是依法監督《預算法》等法律法規貫徹落實(shí)的有效方式,這不僅是一項單純的工作,而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟問(wèn)題和政治問(wèn)題,有利于發(fā)揮預算功能,加強財政監督,進(jìn)一步促進(jìn)民主理財、依法理財、規范財務(wù)管理,還能進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平和資金使用效益。
7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì ),由曾惠文同志匯報1-6月財務(wù)收支情況,黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志在會(huì )上總結了上半年財務(wù)收支工作所取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題,對下一步財務(wù)收支工作提出要求,針求干部職工意見(jiàn)。
今年來(lái),局黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財務(wù)專(zhuān)管員匯報財務(wù)情況1次,局黨組班子聽(tīng)取財務(wù)情況匯報3次,分管財務(wù)領(lǐng)導月月聽(tīng)取財務(wù)情況匯報,組織干部職工學(xué)習財經(jīng)法律法規4次,聽(tīng)取干部群眾對財務(wù)管理的意見(jiàn),解決群眾反應的問(wèn)題,調動(dòng)了干部職工的工作積極性,推動(dòng)了我局各項工作的開(kāi)展。
二、強化組織領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展
1、加強組織領(lǐng)導。局黨組專(zhuān)門(mén)成立了嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導小組,組長(cháng)由黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤擔任,副組長(cháng)由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的要求,仔細自查,認真研究,制定具體方案。
2、加強人員培訓。開(kāi)展創(chuàng )優(yōu)活動(dòng),對全局干部職工和財務(wù)專(zhuān)管員提出了更高的素質(zhì)要求,局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經(jīng)法律法規的學(xué)習,另一方面加強督促財務(wù)專(zhuān)管員學(xué)習,除參加縣財政局、縣會(huì )計核算中心、縣國庫支付局統一組織的業(yè)務(wù)培訓外,還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù),促進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。
3、加強制度約束。以本局現有的經(jīng)費支出為依托,厲行節約,嚴格控制,針對管理薄弱環(huán)節,如交通費、招待費、水電費等方面存在的問(wèn)題,按照財務(wù)管理制度約束規范,盡量做到公車(chē)不私用,公款不亂用。
三、采取有力措施,確保創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效
。ㄒ唬┡(shí)現收支計劃科學(xué)化
1、堅持按程序編制收支計劃。根據局上年度財務(wù)收入及支出情況,本著(zhù)量入為出的原則做出了今年收支計劃,黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì ),專(zhuān)題研究了20xx年度財務(wù)收支計劃,并征求干部群眾意見(jiàn),使收支計劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。
2、堅持收支計劃準確。20xx年財務(wù)收入計劃分五大類(lèi),14個(gè)子項目,預算收入為360.3萬(wàn)元,縣財政撥入經(jīng)費360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元,其中:縣財政撥入經(jīng)費1406.47萬(wàn)元;財務(wù)支出計劃也分六大類(lèi),25個(gè)子項目,預算支出為1406.47萬(wàn)元根據縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。
。ǘ┡(shí)現收支法律
1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃,后由縣稅費統征辦統一征收,沒(méi)有列入統征辦征收的項目由聯(lián)礦責任人負責征收到位,做到應收盡收,收入合法。
2、嚴格執行預算。我局嚴格按照報縣人大的收支預算計劃,沒(méi)有違反規定擴大支出范圍,提高支出標準,改變收支計劃用途,做到支出合理。
3、嚴格堅持收支兩條線(xiàn)。規范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時(shí)入庫。
4、嚴格加強專(zhuān)項資金管理。專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)款工程支出由會(huì )計核算中心專(zhuān)戶(hù)支出。
5、嚴格實(shí)行政府采購。采購使用資金均嚴格實(shí)行了政府采購申報制度。
。ㄈ┡(shí)現管理規范化
1、建立和健全財務(wù)管理制度。結合深入開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng),對局機關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善,將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務(wù)管理、財務(wù)公開(kāi)、財務(wù)會(huì )審制度,新增專(zhuān)項資金管理制度,將4項制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開(kāi),并編印成冊,發(fā)至全局人員。
2、財務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財務(wù)專(zhuān)管員加強學(xué)習,做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀律嚴明,按時(shí)參加縣財政局組織的財經(jīng)法律法規學(xué)習,及時(shí)辦理會(huì )計證年檢等手續。
3、報賬程序和手續齊全。按照上級文件規定,報賬時(shí)票據手續齊全,均按照縣會(huì )計核算中心的要求辦理。
4、執行財務(wù)會(huì )審制度。財務(wù)會(huì )審按月進(jìn)行,支出票據經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導簽字,財務(wù)會(huì )審組會(huì )審通過(guò),再加蓋財務(wù)會(huì )審印章后方可入賬報銷(xiāo)。財務(wù)會(huì )審印章由局黨組成員管理。
5、堅持財務(wù)公開(kāi)制度。堅持每季初在全體干部會(huì )上公開(kāi)上一季度的財務(wù)收支情況,并將財務(wù)公開(kāi)的有關(guān)賬、表張貼在會(huì )議室創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)園地,接受監督。
。ㄋ模┡(shí)現資金高效化
牢固樹(shù)立節支增效意識,按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據上級有關(guān)厲行節約減少非生產(chǎn)性支出的規定,堅持節儉辦事,嚴格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,優(yōu)先保證工作正常運轉需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運轉上來(lái)。
四、其他需要說(shuō)明的情況
。ㄒ唬叭苯(jīng)費情況說(shuō)明:
自20xx年機構改革以來(lái),由于職能劃轉,我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、防災減災指揮部、森林防火指揮部,公務(wù)接待需求增加,故20xx年預算公務(wù)接待費為10萬(wàn)元,比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元,增加100%。1-10月公務(wù)接待費已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元,完成年計劃的62.26%,沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置及運行費,沒(méi)有因公出國(境)費用預算。
。ǘ┗局С銮闆r說(shuō)明:
20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元,相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因為機構改革后,我局新增加了應急、救災、防汛抗旱及森林消防等職能,同時(shí)也增加了相應的配套資金,由于國庫支付時(shí)間延誤,導致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹馁Y金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功,故導致20xx年基本支出大幅高于去年同期。
今年來(lái),我局在開(kāi)展嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會(huì )的要求還存在一定差距。從現在起,決心嚴格按照上級的規定,從嚴要求,加強管理,確保嚴格執行財政預算和財務(wù)管理目標實(shí)現。
綜合績(jì)效考核報告6
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號)等相關(guān)規定,紅河州公安局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展紅河州公安局預算績(jì)效管理自評工作,現將預算績(jì)效自評工作情況報告如下:
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.部門(mén)主要職責:紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實(shí)戰部門(mén)。
2.機構設置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò )安全保衛支隊、技術(shù)偵察支隊、國內安全保衛支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列,但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門(mén)預決算由州局匯總編制。
。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
1.部門(mén)整體支出績(jì)效總目標。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出新的貢獻。具體重點(diǎn)目標是:一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng);二是確保公安機關(guān)運行;三是持續推進(jìn)紅河州禁毒人民戰爭;四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應急預案建設和預案演練,及時(shí)應對、妥善處置各種社會(huì )矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎工作,提升公安機關(guān)社會(huì )治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機關(guān)教育整頓”,筑牢政治忠誠,推進(jìn)公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設,提升公安機關(guān)對“兩個(gè)維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰斗力;八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實(shí)戰技能訓練教育培訓工作,提升公安民警執勤執法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進(jìn)了社會(huì )管理服務(wù)工作;十是加強公安信息化建設,提升公安機關(guān)情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設,提升公安機關(guān)警務(wù)實(shí)戰力。
2.項目績(jì)效總目標。進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況
根據《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效管理工作及下達績(jì)效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結合工作實(shí)際認真開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設定績(jì)效目標?(jì)效預算編制前期認真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標,確保設定績(jì)效目標實(shí)現業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細化績(jì)效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標進(jìn)行細化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細化完善,力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕7號)要求,于7月15日前對本部門(mén)20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控,于10月15日前對本部門(mén)20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控。
4.資料匯集組織開(kāi)展績(jì)效工作自評。紅河州公安局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責,負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì )計憑證、績(jì)效目標完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎資料收集,于2022年2月28前,組織開(kāi)展20xx年預算績(jì)效評價(jià)自評工作。
5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全完善紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。
。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中:紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元;上年結轉資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號,紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬(wàn)元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元,全年支出決算數239,820,628.26元,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。
。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結轉資金10,589,044.69元(財政撥款資金結轉10,589,044.69元),20xx年當年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費37,145.22元)。
。2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結轉資金30,777,173.35元(財政撥款結轉30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費167,630.22元)。
。3)20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元,項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結轉5,902,855.21元,項目支出結轉76,724,529.67元),實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元(基本支出結轉37,145.22元,項目支出結轉167,630.22元)。
3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預算執行率74.33%,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。
二、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況及績(jì)效綜合評價(jià)結論
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況
20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。其中:社會(huì )效益指標3個(gè),社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),產(chǎn)出指標27個(gè)(數量指標3項、質(zhì)量指標20個(gè)、時(shí)效指標2個(gè)、成本指標2個(gè))的預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況表。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)結論
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合績(jì)效指標完成情況及部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)各項指標項基本達到指標要求,部門(mén)整體支出績(jì)效管理達到預期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。
三、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績(jì)效目標,依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績(jì)效目標是符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責,部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項目績(jì)效目標設定科學(xué)、合理,目標明確、目標細化、目標量化。項目績(jì)效目標設定是經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算,與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應,與本年度部門(mén)預算資金相匹配。
2.預算配置科學(xué)。一是預算編制科學(xué),20xx年部門(mén)預算按照合法合規,真實(shí)科學(xué);綜合預算,統籌安排;規劃約束,講求績(jì)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉移支付10,604,400元),項目支出預算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉移支付10,604,400元)。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
1.預算執行有效。一是嚴格預算執行,本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余,本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節支增效,“三公經(jīng)費”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行,本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理,20xx年取得的收入依據充分、來(lái)源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證,符合部門(mén)預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績(jì)效管理合規。一是管理制度健全,已制定內部財務(wù)管理制度,制度合法、合規、完整,制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確,嚴格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展績(jì)效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規范有效,資產(chǎn)管理規范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好,年初設定的產(chǎn)出績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績(jì)效指標,除3項產(chǎn)出績(jì)效指標未全部達到預期值外,其他24項產(chǎn)出績(jì)效指標均達到預期值,績(jì)效指標完成率88.89%。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì )效益指標和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達到預期效果。
1.社會(huì )效益指標3個(gè),均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預期值指標值-有效提升,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,預期值指標值-有效維護,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè )業(yè),預期值指標值-有效保障,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
2.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
四、20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
。ㄒ唬┎块T(mén)項目支出基本情況
1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成,共有支出項目21個(gè),項目執行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門(mén)負責人。項目總體目是:進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。因涉密,具體項目績(jì)效目標略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項經(jīng)費項目21個(gè),項目資金178,864,868.21元,其中:上年結轉資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下,項目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細化預算項目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規范有力,保障措施是:加強財務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內部控制制度,強化督促檢查,嚴格落實(shí)項目工作計劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目依法依規組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規有序,資金安排程序是:根據財政部門(mén)預算批復及上級專(zhuān)項資金項目?jì)热,按照?jīng)州公安局黨委批準的內部細化預算方案,由各項目實(shí)施部門(mén)按職責組織項目實(shí)施,依據項目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃,落實(shí)項目預算資金保障,確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分,資金安排依據是:紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5號,紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號,紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等預算批復和專(zhuān)項資金指標文件。五是財務(wù)管理規范,按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規定使用資金。
4.項目績(jì)效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上,實(shí)際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。三是各項目社會(huì )效益指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。四是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到預期目標,分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務(wù)戰斗力、社會(huì )治安管控能力、社會(huì )治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )建設,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進(jìn)措施,項目執行嚴格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規定的會(huì )議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴把項目經(jīng)費使用關(guān);規范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項目管理制度,嚴格預算核定,從源頭把好經(jīng)費使用關(guān),確保經(jīng)費使用依法依規,項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制,根據財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結合實(shí)際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平,項目組織機構健全、職責明確;項目實(shí)施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展,項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目(本級)的21個(gè)明細預算項目基本能夠有效及時(shí)完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性,項目執行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。
。ǘ┎块T(mén)項目支出績(jì)效綜合評價(jià)結論
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合項目績(jì)效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,項目綜合評價(jià)為項目各項指標項均達到指標要求,項目實(shí)施達到預期效果,共計開(kāi)展自評項目20個(gè),未開(kāi)展自評項目1個(gè),其中:自評90分以上項目17個(gè)項目,自評80分以上90分以下項目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優(yōu)級”。
五、存在的問(wèn)題和整改情況
20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低,主要原因是:部分項目未達到合同規定付款條件,目前正在按規定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。
六、績(jì)效自評結果應用
針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗及做法
結合財政支出績(jì)效評價(jià)工作,完善績(jì)效評價(jià)體系,加強監督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jì)效評價(jià)指標體系,研究、關(guān)注績(jì)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項目績(jì)效評價(jià)指標體系,增強績(jì)效評價(jià)結果的可比性、可信度。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲,實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
。ㄒ唬⿵娀(jì)效,進(jìn)一步完善績(jì)效指標體系建設
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔20xx〕171號)和全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。
。ǘ┎槿毖a漏,進(jìn)一步完善內控管理體系建設
針對內控管理工作中的不足,州公安局將認真分析存在困難和問(wèn)題,結合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導向,進(jìn)一步規范固化內控管理工作流程,切實(shí)加強各項目執行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當家理財能力和超前謀劃意識能力。
。ㄈ┘訌姸綄,進(jìn)一步提升內控管理執行力度
州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責,進(jìn)一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓,提升財務(wù)管理意識,規范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進(jìn)度,強化業(yè)務(wù)指導檢查,定期通報工作進(jìn)度情況。
綜合績(jì)效考核報告7
根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(九財績(jì)〔20xx〕1號)文件要求,我局加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效自評的組織管理,對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值,對應填報年度完成值,確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān),F將20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作報告如下:
一、項目績(jì)效目標情況
我部門(mén)編制20xx年度部門(mén)預算時(shí),全面設置部門(mén)、單位和政策項目績(jì)效目標?(jì)效目標嚴格設置產(chǎn)出指標中的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標,效益指標中的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續性影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等績(jì)效指標。
二、自評工作開(kāi)展情況
局領(lǐng)導高度重視20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作,要求各單位分管領(lǐng)導具體負責,按照通知要求,積極開(kāi)展自評工作,認真填報項目支出績(jì)效自評表。同時(shí),成立部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作組,對本級項目和所屬預算單位項目的績(jì)效自評結果進(jìn)行審核。
三、項目績(jì)效綜合評價(jià)結論
20xx年度我部門(mén)預算項目支出總額4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jì)效自評項目金額合計4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jì)效自評項目支出總額占本部門(mén)預算項目支出總額的比例100%。項目績(jì)效自評情況如下:部門(mén)預算項目總個(gè)數15個(gè),自評項目15個(gè),自評價(jià)平均分97.6分。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
。ㄒ唬┍静块T(mén)項目支出經(jīng)費使用與工作執行進(jìn)度緊密結合,年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時(shí)完成;
。ǘ└黜椖烤_到實(shí)際的成效,效率指標達優(yōu),工作成本節約,沒(méi)有出現工作質(zhì)量不高,工作拖欠的現象;
。ㄈ╉椖康纳鐣(huì )效益良好,服務(wù)對象滿(mǎn)意度高,通過(guò)項目執行,吸引了廣大群眾的參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
。ㄒ唬╉椖拷(jīng)費不足,影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據實(shí)際需要追加經(jīng)費。
。ǘ┎糠猪椖繄绦羞M(jìn)度慢,跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項目實(shí)施進(jìn)度,確保項目及時(shí)完成。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
下一步,本部門(mén)將項目自評結果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),并把自評結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn),及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效自評結果,并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
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