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財務(wù)費用管理的自查報告

時(shí)間:2022-07-01 16:12:47 報告 我要投稿

財務(wù)費用管理的自查報告

  在生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?以下是小編為大家收集的財務(wù)費用管理的自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務(wù)費用管理的自查報告

財務(wù)費用管理的自查報告1

  為貫徹東莞市教育局《東教計〔20xx〕17號關(guān)于開(kāi)展民辦學(xué)校財務(wù)管理情況專(zhuān)項檢查的通知》精神,我園立即對上財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的專(zhuān)項檢查,現將檢查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公處,配有財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員具會(huì )計證并有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,有二十年會(huì )計工作經(jīng)驗,積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓,能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬,會(huì )計科目使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí)。

  4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì),嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查,未發(fā)現自立收費項目、自行提高收費標準現象,幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、加強財務(wù)支出管理

  幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的`投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余!

  所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視,以《東教計〔20xx〕17號關(guān)于開(kāi)展民辦學(xué)校財務(wù)管理情況專(zhuān)項檢查的通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查,通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理,扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。

財務(wù)費用管理的自查報告2

  根據xx的要求,我聯(lián)社由計財部牽頭,對20xx年度的財務(wù)費用、“小金庫”治理情況進(jìn)行了全面的自查,現將自查情況報告如下:

  一、總體情況

  通過(guò)全面自查,我社雖然在規范財務(wù)行為等方面有較顯著(zhù)的改善,但仍存在部分問(wèn)題,如:費用科目使用錯誤、費用結算不合規、受理不合規發(fā)票、未嚴格執行財審會(huì )議事規則等情況。

  從自查情況來(lái)看,未發(fā)現我社存在“小金庫”現象,但財務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作水平有待進(jìn)一步提高。

  二、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┌l(fā)票審查不嚴

  財務(wù)人員未嚴格審查發(fā)票各項要素,

 。ǘ┵M用科目使用錯誤

  未嚴格按照財務(wù)管理辦法列支費用,導致科目使用錯誤,如xx。

 。ㄈ┵M用結算不合規

  費用結算未按有關(guān)財務(wù)制度執行。如報銷(xiāo)上年度費用。

 。ㄋ模┪磭栏駡绦胸攲彆(huì )議事規則

  未嚴格按照財審會(huì )議事規則進(jìn)行相關(guān)費用的審批,部分發(fā)票審批單財審會(huì )人員未簽字。

  三、整改情況

  此次自查共發(fā)現問(wèn)題8個(gè),其中已整改5個(gè),3個(gè)問(wèn)題無(wú)法整改,在以后的工作中防止此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。

  以上為我社的自查報告,有不妥之處,請指正。

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