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財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告

時(shí)間:2022-12-28 11:09:33 自查報告 我要投稿
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財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告(精選21篇)

  時(shí)間是悄無(wú)聲息的,轉眼間,歲月匆匆,一段時(shí)間的的工作告一段落了,回想這一段時(shí)間的工作,獲得了成績(jì),也存在著(zhù)問(wèn)題,讓我們一起認真地寫(xiě)一份自查報告吧。相信大家又在為寫(xiě)自查報告犯愁了吧!下面是小編整理的財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告(精選21篇)

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇1

  按照省、市、縣關(guān)于開(kāi)展農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的相關(guān)文件精神,我鄉黨委、政府高度重視,迅速組織鄉農經(jīng)站、財政所、紀檢口等相關(guān)人員,對所轄五個(gè)行政村的財務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查、調研,現將梳理、總結的情況匯報如下:

  一、村級財務(wù)管理各項工作開(kāi)展情況

  村級財會(huì )基礎工作方面。我鄉所轄五個(gè)行政村均實(shí)行村賬鄉代理制度,各村成立了村民民主理財小組,指定了報賬員,村級組織在銀行保留基本賬戶(hù)。在規范村級財務(wù)管理工作上,我鄉實(shí)行定期報賬和報賬審核制度,即各村報賬員按月或按季向鄉代理中心辦理收支報賬手續;鄉代理中心在受理報賬員報賬時(shí),逐一審核有關(guān)憑證和資料,符合村財務(wù)支出規定,已履行簽字手續、印章齊全、憑證合規的開(kāi)支方可報銷(xiāo)入賬;對不真實(shí)、不合法的收支憑證不予受理,對手續不完備、要素不齊全的收支憑證及時(shí)要求補充更正。

  村級審計工作方面?紤]現實(shí)條件和實(shí)際需要,在村級審計方面,我鄉一般組織鄉紀檢口、農經(jīng)站、財政所工作人員,對村級財務(wù)進(jìn)行不定期審計,內容包括村級日常財務(wù)收支、農村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟責任等,對于集體土地征用補償和涉農財政資金管理等方面會(huì )進(jìn)行重點(diǎn)審計。

  村級財務(wù)民主監督落實(shí)方面。我鄉充分尊重各村農民群眾意愿和民主權利,保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權;各村經(jīng)過(guò)村民代表會(huì )議,民主推選村民代表,成立了村民民主理財小組,對村財務(wù)的收支情況具有審核、監督的權力;村財務(wù)報賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉農經(jīng)站批準才能入賬;村級財務(wù)實(shí)行定期公開(kāi)制度。整個(gè)程序、機制,確保了村民對村級財務(wù)有充分的知情權和監督權。

  村級財會(huì )隊伍建設方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員,其工作補貼和待遇均按相關(guān)規定予以保障。鄉一級現由農經(jīng)站負責村級財務(wù)代理工作,相關(guān)人員持有會(huì )計從業(yè)資格證,并經(jīng)過(guò)統一登記備案。

  二、村級財務(wù)管理工作存在的問(wèn)題

  此次專(zhuān)項檢查發(fā)現,各村對村級財務(wù)日常管理,基本能遵照縣、鄉各相關(guān)的財務(wù)工作制度來(lái)進(jìn)行,但也發(fā)現一些要作整改的問(wèn)題。

  1、票據、憑證管理不夠規范。有的村部分票據開(kāi)具不規范,比如未填開(kāi)具日期或開(kāi)具單位未簽章;有的村部分原始憑證無(wú)事由、無(wú)經(jīng)手人或審批人簽字、無(wú)理財小組簽章等。

  2、記賬不夠規范、及時(shí)。有的村在登記村現金日記賬時(shí)不夠及時(shí),時(shí)間一長(cháng)對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)記不確切而導致漏記、錯記等;有的則存在未完全按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)序來(lái)記,導致村日記賬賬目混亂,有的村未按規范的方法來(lái)更正錯賬等等。

  3、村級會(huì )計隊伍不夠穩定。有的村報賬員變動(dòng)較頻繁,有的甚至在更換人員時(shí)沒(méi)有履行必要的交接手續,導致一些會(huì )計資料的缺失、會(huì )計賬目的錯亂,給村級財務(wù)管理工作帶來(lái)很大的影響。有的村級財會(huì )人員對科學(xué)、規范的財務(wù)技能有所缺乏,使得各村的財務(wù)管理工作情況參差不齊。

  三、下一步工作計劃

  針對以上存在的問(wèn)題,結合我鄉實(shí)際,在今后的工作中,我們將從以下方面進(jìn)行改進(jìn):

  完善村級財務(wù)管理制度。進(jìn)一步完善相關(guān)的財務(wù)管理工作制度,優(yōu)化“村賬鄉代理”機制的運作,嚴格執行審核報賬和定期報賬的規定,實(shí)現既充分保障村民自治理財自主權,又保證對村集體資產(chǎn)管理進(jìn)行必要監督的目標。

  增進(jìn)村級財會(huì )人員培訓。通過(guò)組織財會(huì )知識培訓,來(lái)增強村級財會(huì )人員素質(zhì),提高其業(yè)務(wù)水平,加強其科學(xué)、規范開(kāi)展財務(wù)管理工作的意識,進(jìn)而減少財務(wù)管理中不規范行為、不規范會(huì )計資料等的出現。

  強化鄉村監督審計機制。嚴格執行好報賬審核程序,真正將民主理財小組的監督作用發(fā)揮出來(lái);落實(shí)村級賬務(wù)公開(kāi)制度,以保證村民充分的知情權和監督權;鄉一級要定期組織對村級財務(wù)管理工作的審計,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)督促進(jìn)行整改。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇2

  為進(jìn)一步規范我鎮財務(wù)管理制度強化財經(jīng)紀律執行情況的監督,促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關(guān)于印發(fā)〈全縣鄉(鎮)領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況專(zhuān)項檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求,結合我鎮工作實(shí)際,我鎮認真開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報如下:

  一、提高認識,成立機構

  小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務(wù)管理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。同時(shí)嚴格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車(chē)不外借,同時(shí)也不借用企業(yè)等部門(mén)車(chē)輛,公車(chē)不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀律執行情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了“七五”:

  一、無(wú)私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;

  二、無(wú)用公款報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用情況;

  三、無(wú)索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;

  四、無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;

  五、無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;

  六、無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取費用、謀取私利現象;

  七、無(wú)監用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識

  我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。

  嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇3

  興義市財政局認真開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項自查工作根據《貴州省財政廳關(guān)于在財政部門(mén)開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門(mén)按省廳要求開(kāi)展自查。召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議進(jìn)行了工作安排部署,成立了以局長(cháng)肖勇同志為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況自查自糾工作領(lǐng)導小組。擬定了工作實(shí)施方案,將自查自糾等相關(guān)工作具體分解落實(shí)到局黨組成員和各部門(mén)負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協(xié)調,通力合作,按要求圓滿(mǎn)完成此次迎檢工作。

  自查工作主要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

  1、財政部門(mén)內部控制制度建設;執行《會(huì )計法》及機關(guān)財務(wù)會(huì )計制度;

  3、工作流程、工作職責分工、廉政風(fēng)險防控等;

  4、財政監督管理情況;

  5、現行財政體制執行情況;

  6、財政收入質(zhì)量管理情況;

  7、地方政府性債務(wù)管理情況;

  8、財政國庫管理基礎工作情況;

  9、財政結余結轉資金管理情況;

  10、縣級財政管理績(jì)效綜合評價(jià)情況;

  11、鄉鎮財政財務(wù)管理情況。

  自查亦針對存在的問(wèn)題進(jìn)行查找和分析,確立了今后努力的方向,一是認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識;二是堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇4

  xx月28日,柳堡鎮召開(kāi)了全鎮財經(jīng)紀律執行情況檢查工作部署會(huì )。

  一、檢查目的

  通過(guò)檢查,著(zhù)力發(fā)現和解決我鎮在財經(jīng)紀律執行方面存在的突出問(wèn)題,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,規范財務(wù)管理工作,切實(shí)從源頭上預防和治理腐敗。

  二、檢查內容

  (一)設立“小金庫”情況。各項資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規定賬戶(hù)、賬簿。

  (二)20xx、20xx年度預算執行情況。預算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入是否被截留和轉移。預算支出方面:是否存在超預算、無(wú)預算,津補貼、“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等支出是否符合規定。

  (三)財務(wù)會(huì )計制度執行情況。會(huì )計賬簿是否依法設置,會(huì )計人員是否具備從業(yè)資格,會(huì )計核算是否符合制度規定,會(huì )計資料是否真實(shí)完整。

  (四)公款私存情況。銀行賬戶(hù)個(gè)數是否異常,對賬單余額和會(huì )計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應。

  (五)其他財經(jīng)紀律執行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專(zhuān)項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無(wú)預算或超預算。

  三、方法步驟

  (一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門(mén)對財經(jīng)紀律執行情況開(kāi)展自查自糾,及時(shí)形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮紀委和縣紀委黨風(fēng)政風(fēng)監督室(縣行政中心2406辦公室)。

  (二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區部門(mén)財經(jīng)紀律執行情況的檢查,結合已開(kāi)展的城區部門(mén)聯(lián)合執紀、交叉監督工作,一并進(jìn)行;對各鎮區財經(jīng)紀律執行情況,由縣紀委、監察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門(mén)成立檢查組,進(jìn)行全覆蓋檢查。

  (三)整改落實(shí)階段(7月1日-7月3日)。由縣紀委、監察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現的問(wèn)題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負責人審閱。同時(shí),對發(fā)現的.輕微問(wèn)題,反饋給相關(guān)部門(mén)單位進(jìn)行整改;涉嫌違紀違法的,按照有關(guān)規定進(jìn)行嚴肅處理。

  四、有關(guān)要求

  1、嚴格責任落實(shí)。各村(居)、各部門(mén)黨(總)支部要切實(shí)履行主體責任,“一把手”作為“第一責任人”,要做到親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調、親自督辦。各村(居)、各部門(mén)相關(guān)負責人要認真履行監督責任,督促本部門(mén)(單位)迅速開(kāi)展檢查。各村(居)、各部門(mén)主要負責人要對最終檢查結果簽字背書(shū)。

  2、積極主動(dòng)配合。這次開(kāi)展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門(mén)要嚴肅對待。檢查前,要主動(dòng)與檢查組進(jìn)行對接,做好工作準備。檢查過(guò)程中,要積極支持配合檢查組工作開(kāi)展,不得設置檢查障礙、不得提供虛假材料。

  3、嚴肅責任追究?h紀委、監察局將對檢查情況進(jìn)行督查,對督查中發(fā)現的檢查不認真走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現問(wèn)題不如實(shí)報告、制度不健全或不嚴格執行制度的,將嚴肅追究、嚴肅問(wèn)責。對檢查整改后再發(fā)生類(lèi)似違紀違法問(wèn)題的,將嚴肅追究黨委(黨組)的主體責任和紀委(紀檢組)的監督責任。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇5

  市委、市紀委財經(jīng)紀律執行、違規吃請和公款吃喝專(zhuān)項檢查2個(gè)文件下發(fā)后,江都區委、區政府、區紀委高度重視,將2個(gè)文件作為當前“正風(fēng)肅紀立規、完善制度‘籠子’”的.重要抓手,成立由區紀委牽頭,監察、財政、審計等相關(guān)部門(mén)參加的檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組,強調凡不按要求組織檢查或檢查不認真、走過(guò)場(chǎng)的,發(fā)現問(wèn)題不整改或整改不及時(shí)的,制度不健全或執行制度不嚴格的,一律嚴肅追究主體責任和監督責任。

  區紀委制發(fā)《關(guān)于在全區開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況檢查的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區開(kāi)展違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀律執行情況自查表》和《違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮、各部門(mén)(單位)、各重點(diǎn)園區對照排查,如實(shí)填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀檢組織、分管財務(wù)負責人簽字背書(shū)后上報。針對各單位自查上報問(wèn)題,兩個(gè)工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結果。

  結合全區87家單位自查情況,檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組結合紀檢監察機關(guān)和財政、審計部門(mén)日常督查工作,經(jīng)研判會(huì )商,分別對部分單位開(kāi)展實(shí)地檢查。通過(guò)查閱賬冊、盤(pán)點(diǎn)現金、調查談話(huà),檢查有無(wú)“小金庫”、公款私存及近年來(lái)公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。

  除實(shí)地檢查外,區紀委案管室、信訪(fǎng)室、黨風(fēng)室對20xx年以來(lái)監督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現和群眾舉報反映的涉及違規吃請和公款吃喝的問(wèn)題線(xiàn)索、信訪(fǎng)反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮勞保所違規公款吃喝和丁伙鎮高橋村工作日午間飲酒等問(wèn)題,對7名當事人立案查處。

  對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,區檢查組進(jìn)行分類(lèi)處理;對尚不構成違紀的問(wèn)題,及時(shí)下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀的問(wèn)題,交財政、審計部門(mén)進(jìn)行跟蹤檢查,結果報區紀委、監察局;對自查報告無(wú)問(wèn)題、實(shí)地檢查中發(fā)現問(wèn)題的3家單位,區紀委、監察局分別約談黨組織、紀檢組織負責人,正視存在不足,抓好問(wèn)題整改,壓實(shí)壓緊“兩個(gè)責任”。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇6

  為認真落實(shí)揚州市紀委六屆六次全會(huì )精神,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,按照揚州市統一部署,市紀委緊抓“三個(gè)重點(diǎn)”開(kāi)展全市財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查。

  重點(diǎn)開(kāi)展自查自糾。各鎮、辦事處,各部門(mén)單位根據揚州市紀委下發(fā)的通知要求,迅速開(kāi)展自查工作,做到不走過(guò)場(chǎng),全面覆蓋,對照揚州市明確的5個(gè)方面檢查內容和20xx年以來(lái)財政、審計部門(mén)檢查反饋意見(jiàn),深入查找本單位及所屬單位在執行財經(jīng)紀律方面存在的突出問(wèn)題,認真分析原因,及時(shí)糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風(fēng)政風(fēng)監督室報送《儀征市財經(jīng)紀律執行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀委主要負責人、財務(wù)負責人簽字背書(shū)。

  重點(diǎn)開(kāi)展組織督查。市委農工辦、市財政局、市審計局切實(shí)發(fā)揮監管作用,督促指導各鎮、辦事處和各部門(mén)單位認真開(kāi)展自查,市財政局重點(diǎn)對各鎮、辦事處和各部門(mén)單位自查情況把關(guān),市委農工辦重點(diǎn)對各鎮、辦事處農經(jīng)部門(mén)自查情況把關(guān),市審計局重點(diǎn)對20xx年以來(lái)審計發(fā)現的違反財經(jīng)紀律問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”。市紀委將會(huì )同市委農工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開(kāi)展督查,重點(diǎn)檢查相關(guān)單位開(kāi)展自查、問(wèn)題整改和建章立制等情況。

  重點(diǎn)加強組織領(lǐng)導。根據要求,我市將成立專(zhuān)門(mén)工作班子推動(dòng)專(zhuān)項檢查工作。各鎮、辦事處,各部門(mén)單位也要高度重視,由主要領(lǐng)導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進(jìn)落實(shí)。各牽頭部門(mén)要切實(shí)增強責任意識,部門(mén)主要領(lǐng)導要親自過(guò)問(wèn),親自部署、推進(jìn)。市紀委、監察局將加大監督執紀問(wèn)責力度,對抵制檢查、頂風(fēng)違紀的,嚴肅處理并以適當形式予以公開(kāi)曝光,推進(jìn)專(zhuān)項檢查工作順利開(kāi)展。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇7

  本年度,我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規定,經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò),F將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  1、嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  三、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  四、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數共xx人,學(xué)雜費總收:xxx元?傊В簒xx元。結余:xx元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數共xx人,學(xué)雜費總收:xxxx元?傊В簒xx元。結余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇8

  為了進(jìn)一步規范財務(wù)行為,強化學(xué)校財務(wù)管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高經(jīng)費資金使用效益,深入貫徹落實(shí)好《預算法》、《會(huì )計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強義務(wù)教育經(jīng)費管理的意見(jiàn)》精神,促進(jìn)教育事業(yè)持續健康發(fā)展,依據眉縣教育體育局《關(guān)于開(kāi)展全縣中小學(xué)財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現對我校財務(wù)管理工作自查情況總結如下:

  一、自查時(shí)間:

  5月11日——5月19日

  二、自查工作領(lǐng)導小組:

  組長(cháng):

  組員:

  三、自查內容

  (一)制度建設情況

  財務(wù)管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經(jīng)費管理制度、資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財會(huì )人員崗位職責、工會(huì )經(jīng)費管理制度等管理制度健全。

  (二)財務(wù)管理情況

  1、收入管理情況

  能?chē)栏褡袷貒沂召M的有關(guān)規定,所有收費項目和標準都經(jīng)物價(jià)部門(mén)批準,無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準等行為。所有預算外收入全額納入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。

  2、支出管理情況

  能?chē)栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準,無(wú)虛列虛報或以白條作為報銷(xiāo)憑證現象;按規定應當納入政府采購的項目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長(cháng)負責制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導集體討論并有會(huì )議記錄記載;學(xué)校財務(wù)管理的審批人員、報帳人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員的職責明確,相互分離、相互制約、相互監督;無(wú)私設“小金庫”、公款私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途,對購置的財產(chǎn)有入庫登記;無(wú)大額現金支付現象;津補貼發(fā)放符合規定,績(jì)效工資實(shí)施后各學(xué)校無(wú)違規亂發(fā)錢(qián)、物。

  3、資產(chǎn)管理情況

  學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規定辦理,并報主管教育行政部門(mén)、財政部門(mén)審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、帳卡相符、賬實(shí)相符;對新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。

  (三)存在不足

  由于撤點(diǎn)并校,財產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領(lǐng)會(huì )不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,并認真做好整改,進(jìn)一步規范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇9

  根據《關(guān)于開(kāi)展年終財經(jīng)紀律執行情況自查自糾工作的通知》(滬浦紀[20xx]7號)的有關(guān)要求,我鎮高度重視,以鎮黨委的名義下發(fā)文件,要求鎮機關(guān)、事業(yè)單位和村、居各級基層組織對照財經(jīng)紀律進(jìn)行自查,現將自查情況報告如下。

  我鎮機關(guān)、事業(yè)單位和村、居各級基層組織根據自身實(shí)際情況,分別組織學(xué)習了中央八項規定和區委、區政府關(guān)于春節有關(guān)厲行勤儉節約、加強廉潔自律的通知要求和文件精神,并將各項工作落到實(shí)處。在春節期間,我鎮嚴格執行各項財經(jīng)紀律,厲行勤儉節約,嚴格遵守廉潔從政的有關(guān)規定,通過(guò)自查自糾,沒(méi)有發(fā)現以各種名義年終突擊花錢(qián)和濫發(fā)津貼、補貼、獎金、實(shí)物的情況發(fā)生。

  在今后的工作中,我鎮將繼續嚴格遵守財經(jīng)紀律,把貫徹區委領(lǐng)導指示精神同貫徹中央八項規定和區委、區政府有關(guān)厲行勤儉節約、加強廉潔自律的要求結合起來(lái),繼續認真堅決抓好落實(shí),預防和控制各類(lèi)違法、違紀、違規的行為發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律的執行工作,保證各項工作落到實(shí)處。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇10

  根據“中共萍鄉市紀委辦公室關(guān)于開(kāi)展政府機構改革和職能轉變情況監督檢查的通知”(萍紀辦字[20xx]73號)要求,我局高度重視,及時(shí)組織有關(guān)人員對五個(gè)方面的檢查內容進(jìn)行了認真的自查自糾,現將在遵守八項規定和財經(jīng)紀律方面的自查情況報告如下:

  中央八項規定出臺后,我局及時(shí)利用各種會(huì )議進(jìn)行宣傳學(xué)習,做到家喻戶(hù)曉、人人皆知。局黨組要求班子成員帶頭執行,一級抓一級、層層抓落實(shí),并結合學(xué)習貫徹省委市委、省審計廳的相關(guān)規定和細則,以及審計工作實(shí)際,制定了“十二條規定”,要求全體審計人員認真執行。

  我局能?chē)栏癜窗隧椧幎ê拓斀?jīng)紀律要求辦事,依法依規處置經(jīng)費資產(chǎn),不存在借機構改革和職能轉變之機隱瞞、挪用資金或虛報、冒領(lǐng)資金等行為;不存在突擊花錢(qián)、巧立名目發(fā)放和私存私放錢(qián)物行為;不存在揮霍公款相互宴請、收送紀念品或禮品等行為;不存在違規更換公務(wù)車(chē)、辦公設備,漏報、瞞報、隱匿和違規處理國有資產(chǎn)等行為。同時(shí),根據我局肩負的審計職能,加強了對被審計單位落實(shí)“八項規定”和“三公經(jīng)費”等方面的審計監督。

  特此報告!

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇11

  根據市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)展違反財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專(zhuān)項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律情況開(kāi)展了自查和重點(diǎn)檢查,F將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,領(lǐng)導強化責任

  為確保財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作扎實(shí)有序開(kāi)展,我單位成立了以所長(cháng)為組長(cháng)、分管副所長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)責任科室負責人為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進(jìn)行專(zhuān)項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。

  二、認真自查,建立監督機制

  按照專(zhuān)項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。我單位通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行。

  一是嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。

  二是嚴格執行中央八項規定,落實(shí)公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規范管理,嚴格執行《公務(wù)接待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規接待、吃請的現象;進(jìn)一步規范了公務(wù)支出,杜絕了違規發(fā)放津貼、補貼、獎金和實(shí)物現象;強化了對公務(wù)用車(chē)的使用和管理,實(shí)行公車(chē)派車(chē)單制度,在節假日對公車(chē)進(jìn)行了封存,未出現超標準配備車(chē)輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務(wù)卡管理規定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現應使用公務(wù)卡結算的公務(wù)支出項目改用其他結算方式的行為。

  三是嚴格執行財經(jīng)紀律各項規定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現違規違紀現象:無(wú)違規將公款轉入個(gè)人賬戶(hù)、個(gè)人借用公款長(cháng)期不還、借用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)等行為;無(wú)違反賬戶(hù)管理規定開(kāi)設單位銀行賬戶(hù)的行為;不存在違反會(huì )計法律、法規,偽造、變造會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷(xiāo)毀會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的行為;無(wú)違規使用財政票據的行為;無(wú)擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無(wú)違反政府采購有關(guān)規定的行為,無(wú)其他違反財經(jīng)紀律的行為。

  通過(guò)此次專(zhuān)項整治自查工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,確保我單位各項工作順利開(kāi)展。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇12

  根據甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開(kāi)展“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育,貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于推動(dòng)地方財政部門(mén)履職盡責 奮力發(fā)展 全面完成各項財稅改革管理任務(wù)的意見(jiàn)》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉財務(wù)工作實(shí)際,決定在全鄉開(kāi)展“嚴肅財經(jīng)紀律,落實(shí)監管責任,確保資金安全”專(zhuān)項整治工作,F就自查整改情況報告如下:

  一、我鄉財政所高度重視此次專(zhuān)項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經(jīng)鄉黨政辦公會(huì )研究決定成立了專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組。

  二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學(xué)習財務(wù)管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用層層落實(shí)責任到人。在此次專(zhuān)項整治工作中我鄉分以下幾個(gè)方面對我鄉的資金管理進(jìn)行了自查整改。

  1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進(jìn)行了專(zhuān)項自查自糾。

  2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項使用情況進(jìn)行了自查自糾。

  3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專(zhuān)項資金,是否按照規定執行績(jì)效工資發(fā)放,是否存在挪用預算資金購買(mǎi)商業(yè)預付卡和利用購卡進(jìn)行公款消費進(jìn)行了自查。

  4、對濫發(fā)錢(qián)物,設小金庫落實(shí)中央八項規定等情況進(jìn)行了自查。

  三、通過(guò)自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專(zhuān)項資金,績(jì)效工資發(fā)放嚴格按照規定執行,在自查中未發(fā)現我鄉貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調項等現象。我鄉未存在無(wú)正當理由隨意變更專(zhuān)項資金使用用途,不存在對專(zhuān)項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專(zhuān)項資金開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準,無(wú)濫發(fā)錢(qián)物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定。

  四、在以后的專(zhuān)項資金使用問(wèn)題上將一如既往的徹落實(shí)中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴格程序,進(jìn)一步加強領(lǐng)導、健全完善相關(guān)制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時(shí)發(fā)放、提高資金使用效益,推進(jìn)農村建設不斷發(fā)展。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇13

  為管好用好我校教育經(jīng)費,保證我校教育教學(xué)與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用資金,認真做到合理開(kāi)支、勤儉辦學(xué),按照局《財經(jīng)紀律集中整頓活動(dòng)實(shí)施方案》相關(guān)要求,我校對20xx年、20xx年教育經(jīng)費使用情況進(jìn)行了自查,F將在自查情況匯報如下:

  一、成立教育經(jīng)費自查小組

  組長(cháng):xxx

  副組長(cháng):xxx.xxx

  成員:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

  二、自查情況

  我校在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下,嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

  1、加強財務(wù)管理,嚴格執行《會(huì )計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的有關(guān)規定。學(xué)校的'一切資金,由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規定統領(lǐng)統支,沒(méi)有出現以任何理由單獨收費現象。

  2、認真履行報賬制度,規范使用資金,不存在挪用、擠占、截留等現象。嚴格財經(jīng)審批手續,所有報銷(xiāo)發(fā)票,做到了手續完備,有經(jīng)手人簽字、校長(cháng)簽字。

  3、堅決貫徹執行國家及上級主管部門(mén)的有關(guān)財務(wù)法規,沒(méi)有發(fā)生在政策法規范圍之外,自作主張處理財務(wù)的不良現象。

  4、學(xué)校任何財務(wù)活動(dòng)都是經(jīng)領(lǐng)導審批后才進(jìn)行實(shí)施。重大開(kāi)支項目,都是經(jīng)全體教職工會(huì )集體商議決定。

  5、購置的各種設備、辦公用品及其他用品,都是先通過(guò)校委會(huì )及全體教師會(huì )商議后才添置的。

  6、差旅報銷(xiāo),嚴格按照按照相關(guān)規定執行。

  7、不存在私設小金庫現象,購置固定資產(chǎn)嚴格按照政府采購程序進(jìn)行,不存在違反規定套取上級公用經(jīng)費及專(zhuān)項資金問(wèn)題,也不存在向學(xué)生收取班費、資料費、補課費等亂收費現象。

  8、在保證辦公費的前提下,努力改善學(xué)校的辦公條件。

  三、今后打算

  使用預算做到統籌兼顧,保證重點(diǎn),量入為出,精打細算,將學(xué)校的長(cháng)遠規劃與短期安排相結合,勤儉節約,努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇14

  根據省人防發(fā)[20xx]13號《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀委《關(guān)于嚴格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問(wèn)題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議精神,我辦結合實(shí)際,對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查,現將自查情況報告如下:

  一、高度重視,認真組織

  為加強我市人防資金安全和財務(wù)管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議研究部署資金安全和財務(wù)管理工作,會(huì )議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議精神,宣讀了省人防辦《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》,成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng),分管領(lǐng)導為副組長(cháng),各科室負責人為成員的自查領(lǐng)導小組,具體負責開(kāi)展這項工作,確保了工作實(shí)效。

  二、嚴格要求,徹底清查。

  為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領(lǐng)導、內控制度、崗位設置、資金賬戶(hù)等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了徹底清查。

  1、組織領(lǐng)導方面:

  嚴格按照黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規定,堅持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負總責,副主任具體分管財務(wù)工作,形成了層層負責、層層把關(guān)的監督管理機制;

  2、內控制度方面:

  嚴格按照國家有關(guān)財政資金管理要求,制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《XX市人防辦財務(wù)管理規定》等規章制度,規范了資金和財務(wù)運行程序;

  3、崗位設置和人員配備方面:

  在綜合科設立了會(huì )計崗和出納崗并分別配備了一名會(huì )計和出納,歸屬綜合科科長(cháng)管理。在工作中,定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和廉政教育,加強了對財務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國(出境)的管理,規定財務(wù)人員嚴禁參與活動(dòng);

  4、財務(wù)報銷(xiāo)管理方面:

  根據全市統一規定,不再進(jìn)行現金支付,全部實(shí)現銀行轉賬支付。在報銷(xiāo)過(guò)程中,嚴格規定由經(jīng)手人提供正式票據(發(fā)票)及相關(guān)附件,交由復核人員認真核準后,轉分管領(lǐng)導審核,才予以轉賬支付;

  5、財務(wù)資料管理方面:

  堅持日清月結制度,出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會(huì )計人員帳務(wù)處理后,同時(shí)定期對相關(guān)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料歸檔妥善保管,并對會(huì )計人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續,制定了規范的移交清冊,實(shí)行按年度結賬制;

  6、對帳管理方面:

  堅持內部日常帳務(wù)日清月結,做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合,同時(shí)堅持每月底與銀行進(jìn)行對帳,做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對;

  7、資金賬戶(hù)管理方面:

  只保留了一個(gè)用于財政資金支付的“零余額”賬戶(hù)和一個(gè)單位基本賬戶(hù),沒(méi)有任何其他銀行賬戶(hù)。征收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政;

  8、信息管理方面:

  資金收付管理全面納入信息系統管理,并根據崗位分工情況,設置了專(zhuān)用的系統權限,相關(guān)操作系統設置了安全密碼和相關(guān)保護措施;

  9、印鑒管理方面:

  嚴格執行《印章管理制度》,銀行預留印鑒嚴格實(shí)行分開(kāi)保管,按規定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;

  10、物品采購方面:

  嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求,按政府采購程序進(jìn)行采購。

  以上是我辦財政資金安全管理自查情況,通過(guò)自查,我辦資金安全和財務(wù)管理工作中,沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇15

  根據省市要求,我局認真組織開(kāi)展財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項行動(dòng)”),現將具體情況報告如下:

  一、組織發(fā)動(dòng)情況

 。ㄒ唬┱J真學(xué)習,領(lǐng)會(huì )精神。3月4日,局黨組書(shū)記、局長(cháng)栗樹(shù)軍組織全體中層以上領(lǐng)導干部,收聽(tīng)收看了省財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治視頻會(huì );會(huì )后組織全體參會(huì )人員全文學(xué)習了省財政廳《河北省財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)的通知》(冀財預【20XX】7號)、市財政局《邯鄲市財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)實(shí)施方案》(邯財預【20XX】7號),特別是趙新海廳長(cháng)講話(huà)精神,要求全體財政干部提高政治站位,深化思想認識,認真對照有關(guān)要求,堅決把專(zhuān)項整治行動(dòng)作為當前的一項重大政治任務(wù),迅速行動(dòng)、扎實(shí)工作,切實(shí)把專(zhuān)項整治抓緊抓實(shí)、抓出成效。

 。ǘ┓纸馊蝿(wù),扎實(shí)推進(jìn)。在向區委、政府主要領(lǐng)導匯報省廳財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)視頻會(huì )議精神后,3月7日召開(kāi)我局財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)安排部署會(huì ),對專(zhuān)項行動(dòng)的聚焦落實(shí)減稅降費政策、政府過(guò)緊日子、基層“三!北U、規范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí)。會(huì )上宣布成立財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)工作領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組),局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng),分管局領(lǐng)導任副組長(cháng),預算科、國庫科、綜合科、社?、債務(wù)科、國資科、資產(chǎn)科、編審中心、非稅局綜合科、非稅局征管科、非稅局稽查科主要負責同志任成員,確保專(zhuān)項行動(dòng)順利推進(jìn)。

 。ㄈ┙y籌協(xié)調,全區行動(dòng)。經(jīng)區委政府主要領(lǐng)導同意,3月14日我區在區財政局四樓會(huì )議室召開(kāi)了,永年區財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)部署會(huì ),區直各單位、各鄉鎮主管副職和財務(wù)科長(cháng),財政局分管負責同志和相關(guān)科室的科長(cháng)參加這次會(huì )議。會(huì )上印發(fā)了《永年區財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)實(shí)施方案》,局黨組書(shū)記、局長(cháng)栗樹(shù)軍同志做了重要講話(huà),要求各鄉鎮、各單位主要負責同志要對本地本單位專(zhuān)項整治工作負總責、親自抓,盡快制定工作方案,認真開(kāi)晨自查、核查,絕不能不走過(guò)場(chǎng),自查不能問(wèn)題“零報告”,做到覆蓋全、底數清、情況明、問(wèn)題準,確保專(zhuān)項整治工作扎實(shí)有效開(kāi)展。

  二、工作進(jìn)展情況

 。ㄒ唬┞鋵(shí)減稅降費政策方面。在區政府信息公開(kāi)網(wǎng)站開(kāi)設了永年區政府“減稅降費”專(zhuān)欄,公布各項行政事業(yè)性收費目錄清單、政府性基金目錄清單,各項收費政策依據、標準,設立減稅降費政策監督舉報電話(huà)和電子郵箱,主動(dòng)接受廣大企業(yè)和社會(huì )群眾的監督舉報,進(jìn)一步健全行政事業(yè)性收費規范管理長(cháng)效機制,嚴格落實(shí)收費目錄清單制度,確保清單之外無(wú)收費,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。截止3月20日,共計84個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“落實(shí)減稅降費”的5個(gè)方面進(jìn)行全面復查,各單位沒(méi)有報告存在問(wèn)題。

 。ǘ┱^(guò)緊日子方面。截止3月20日,共計85個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“政府過(guò)緊日子”方面進(jìn)行初步復查,發(fā)現1個(gè)問(wèn)題:永年區黨史研究辦公室楊總飛報銷(xiāo)20XX.1-20XX.11期間差旅費時(shí)擴大開(kāi)支范圍973.5元。

 。ㄈ┗鶎印叭!北U戏矫。截止3月21日,共計87個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“基層‘三!U稀狈矫孢M(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位有年初預算未足額安排“三!敝С龅;執行中優(yōu)先撥付“三!敝С鲑Y金的;未發(fā)現拖欠財政供養人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會(huì )保險及公積金的;未發(fā)現“三!闭哌`規提標擴面的;未發(fā)現其他違反“三!北U险叩男袨。

 。ㄋ模┮幏秶鴰旃芾矸矫。截止3月22日,共計87個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“規范國庫管理”方面進(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位有虛列支出的;延壓坐支收入的;未發(fā)現違規發(fā)生暫付款的;未發(fā)現違規出借庫款及財政專(zhuān)戶(hù)資金的;未發(fā)現收支分類(lèi)科目混用的;未發(fā)現違規設立銀行賬戶(hù)、財政專(zhuān)戶(hù)、共管賬戶(hù)的;未發(fā)現違規將國庫資金調入財政專(zhuān)戶(hù)的;未發(fā)現違規使用過(guò)渡戶(hù)調節收支的;未發(fā)現違規要求代理銀行延期清算并長(cháng)期墊付資金的;未發(fā)現通過(guò)不合理條件限定政府采購供應商、對內外資企業(yè)實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的;未發(fā)現其他違反國庫管理制度規定的行為。

 。ㄎ澹┘訌娰Y產(chǎn)管理方面。截止3月20日,共計88個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對各單位上報的自查報告分析發(fā)現存在兩個(gè)問(wèn)題:一是區商務(wù)局在20XX年9月購置的執法記錄儀2個(gè)、文件柜2個(gè)、顯示器1個(gè)、辦公椅1把、碎紙機1個(gè),共計3905元,未及時(shí)登記固定資產(chǎn);二是區人社局20XX年壓力泵2臺,共計14000元,20XX年購置的A3打印機、疫情防控人臉測溫設備,共計11700元,只列支出賬目,未列入“固定資產(chǎn)”科目進(jìn)行管理核算。

 。┓婪秱鶆(wù)風(fēng)險方面。截止3月20日,共計12個(gè)單位上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“防范債務(wù)風(fēng)險”方面進(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位存在新增隱性債務(wù)風(fēng)險;不存在違規少報漏報隱性債務(wù)及化解存量隱性債務(wù)不實(shí)的情況;不存在專(zhuān)項債券資金閑置浪費以及違規用于經(jīng)常性支出、樓堂館所、形象工程等中央明令禁止的支出項目。其他債務(wù)管理方面未發(fā)現違規違法行為。

 。ㄆ撸╆P(guān)于開(kāi)展整治防范中介機構違規提取扶持新型農村經(jīng)營(yíng)主體項目費用情況。

  一是中央資金情況。

  1、20XX年中央財政資金情況。20XX年共收到扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的中央資金共計760萬(wàn)元,分別是:農民合作社發(fā)展項目160萬(wàn)元、農業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì )化服務(wù)項目600萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)興村強鎮項目1000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體項目40萬(wàn)元。

  2、20XX年中央財政資產(chǎn)情況。20XX年共收到扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的中央資金共計178.7萬(wàn)元,分別是:扶持家庭農場(chǎng)項目30萬(wàn)元、農民合作社發(fā)展項目30萬(wàn)元,農產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目23.7萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體項目70萬(wàn)元、奶牛家庭牧場(chǎng)項目25萬(wàn)元。

  3、20XX年中央財政資金情況。20XX年支持家庭農場(chǎng)項目資金70萬(wàn)元,農產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目50萬(wàn)元。

  二是省級資金情況。

  1、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金260萬(wàn)元,分別是:農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目160萬(wàn)元、新型經(jīng)營(yíng)主體示范帶動(dòng)項目100萬(wàn)元。

  2、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金325萬(wàn)元,分別是:特色農業(yè)精品示范基地項目35萬(wàn)元、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目290萬(wàn)元。

  3、20XX年省級財政資金情況。20XX年共收到省級資金564萬(wàn)元,分別是:優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目179萬(wàn)元,特色農業(yè)精品示范基地項目35萬(wàn)元,新型經(jīng)營(yíng)主體示范帶動(dòng)項目350萬(wàn)元。

  三是20XX年支持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的市縣財政資金50萬(wàn)元。

  四是20XX年我區沒(méi)有中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。

  五是扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體項目工作情況。20XX-20XX年以來(lái),對扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體項目首先對全區范圍內符合此類(lèi)項目資金的主體遴選,根據其經(jīng)營(yíng)規模、產(chǎn)生的效益、輻射帶動(dòng)等方面因素進(jìn)行遴選,然后由永年區農業(yè)農村局組織申報,不存在由中介機構代理申報、將財政補助資金用于支付中介費用、違規提取相關(guān)財政涉農資金等現象發(fā)生。確保財政涉農資金安全精準有效使用和新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體充分享受?chē)覐娹r惠農政策。

  三、下一步工作安排

  下一步我區財政部門(mén)將對區直各部門(mén)(單位)和各鄉鎮專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)行督促指導。區財政局分領(lǐng)域工作小組對區直各部門(mén)(單位)和各鄉鎮自查自糾情況開(kāi)展全面復查,重點(diǎn)復查自查中發(fā)現的問(wèn)題和整改落實(shí)情況。根據復查情況,全面梳理本領(lǐng)域財政管理管理存在的問(wèn)題、成因,提出下一步整改措施,5月6日前形成復查報告,連同復查工作臺賬一并報專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇16

  xxx嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關(guān)xx市審計局關(guān)于印發(fā)<嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作方案>的通知》(xx財政監〔2020〕xx號)的文件要求,結合十二個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域方面開(kāi)展自查,F將我單位自查報告如下:

  一、預算管理方面

  一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門(mén)預算,編制結轉資金與上年部門(mén)決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開(kāi)展活動(dòng),按照“二上二下”時(shí)間節點(diǎn),履行集體決策程序。

  二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時(shí)繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況、不存在違規發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問(wèn)題。

  三是結轉資金符合政策規定。

  二、支付管理方面

  每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務(wù)工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書(shū)。

  三、貨幣資金管理方面

  嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務(wù)人員定期和不定期抽查盤(pán)點(diǎn)庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶(hù)中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買(mǎi)理財產(chǎn)品方式存放資金情況。

  四、會(huì )計管理方面

  單獨配備會(huì )計崗、出納崗,嚴格按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度規定,建立健xxx計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會(huì )計賬冊、設置會(huì )計科目,依法依規進(jìn)行會(huì )計核算,保證會(huì )計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符;按規定保管和使用財務(wù)印章、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

  五、內控管理方面

  成立單位內控領(lǐng)導小組,加強業(yè)務(wù)層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗。積極開(kāi)展自我評價(jià)監督,建立內控報告制度、經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開(kāi)展本單位內控和自我評價(jià)工作。

  六、政府采購管理方面

  在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實(shí)施采購,進(jìn)行計劃備案,及時(shí)支付采購資金,不存在無(wú)預算采購、超預算采購情況。

  七、資產(chǎn)管理方面

  定期清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相符。采取數字化動(dòng)態(tài)管理,按照固定資產(chǎn)的標準、分類(lèi)及時(shí)錄入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統。

  八、賬戶(hù)管理方面

  賬戶(hù)開(kāi)設規范,賬戶(hù)使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶(hù),不存在賬戶(hù)之間無(wú)正當理由相互劃轉資金情況。

  九、往來(lái)款項管理方面

  定期清理單位往來(lái)款項,建立清理臺賬,針對往來(lái)款項及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書(shū)。

  十、票據管理方面

  單位票據管理制度健全,開(kāi)設xxx財政電子票據uk賬戶(hù),申領(lǐng)、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時(shí)登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開(kāi)財政票據,偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(。┲普虑闆r。

  十一、決算管理方面

  按部門(mén)決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進(jìn)行全面反映,決算報表相關(guān)數據與單位會(huì )計賬簿數據和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時(shí),上報的決算報表數據準確、手續完備。

  十二、存量資金清理方面

  及時(shí)全面清理年度單位賬戶(hù)存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶(hù)上的所有實(shí)有資金和其他賬戶(hù)上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇17

  一、加強組織,領(lǐng)導強化責任

 。ㄒ唬﹛xxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達市委文件,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進(jìn)行專(zhuān)項治理,對照自查自糾情況報告表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。

 。ǘ┏闪⒘藊xxx對私設“小金庫”行為、違規發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組:由主要負責人任組長(cháng)、分管財務(wù)副局長(cháng)任副組長(cháng),相關(guān)責任科室負責人為小組成員。

  二、認真自查自糾,建立監督機制

  按照清理范圍要求,對xx年以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查,我局先后開(kāi)展了對科室、二級單位、鎮(處)國土資源所對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過(guò)認真自查,不存在私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現象。我局通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,一是收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務(wù)制度完備,無(wú)“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)此次清理檢查活動(dòng)的開(kāi)展,我局將進(jìn)一步完善財經(jīng)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴防私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應收盡收,確保資金合理使用。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇18

  按照縣財政局號文件精神,我鎮高度重視,立即成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組,工作對照整治重點(diǎn),結合單位實(shí)際,全面、真實(shí)、準確地進(jìn)行自查,F將自查情況匯報如下:

  一、全面部署財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理行動(dòng)工作

  我鎮充分認識到財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理問(wèn)題工作的重要性和必要性,切實(shí)在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。堅決不折不扣貫徹落實(shí)縣財政局關(guān)于財經(jīng)紀律治理的決策部署,增強做好這項工作的責任感和使命感,切實(shí)把這項工作抓緊抓實(shí)。

  二、堅持問(wèn)題導向,確保自查自糾全面深入

  我鎮對照文件羅列的整治問(wèn)題,重點(diǎn)對20xx年以來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)開(kāi)展了拉網(wǎng)式排查。

 。ㄒ唬鞍讞l列支”方面。按照有關(guān)文件要求,我鎮發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生均以合法票據為基礎,款項的支付均取得合法真實(shí)的票據,不存在“白條列支”問(wèn)題。

 。ǘ┎话匆幎ㄊ褂霉珓(wù)卡方面。

 。ㄈ┢渌`反財經(jīng)紀律方面。我鎮嚴格執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,嚴格遵守法律法規,不存在違反規定擴大開(kāi)支范圍問(wèn)題,不存在超標準列支招待費、會(huì )議費、差旅費問(wèn)題,不存在“公款吃喝”將招待費列支其他費用等問(wèn)題。

  三、下一步工作措施

 。ㄒ唬┽槍σ陨献圆榘l(fā)現的問(wèn)題。

 。ǘ┻M(jìn)一步加強日常監管。堅持把經(jīng)濟業(yè)務(wù)方面易發(fā)生的問(wèn)題納入單位執行財經(jīng)紀律的日常監管范圍,建立常態(tài)化監管機制。進(jìn)一步完善內控制度,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格資金使用管理。

  通過(guò)此次專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理。今后,我鎮將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,提高資金使用效益,確保資金合理使用。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇19

  為進(jìn)一步規范我鎮財務(wù)管理制度強化財經(jīng)紀律執行情況的監視,增進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關(guān)于印發(fā)〈全縣鄉(鎮)領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況專(zhuān)項檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求,結合我鎮工作實(shí)際,我鎮認真展開(kāi)財經(jīng)紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報以下:

  一、進(jìn)步熟悉,成立機構

  小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相干職員認真學(xué)習,充分熟悉到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設小金庫方面。依照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收進(jìn)、支出全部納進(jìn)鎮財政所法定賬目同一核算,設立專(zhuān)職職員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何情勢進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收進(jìn)和罰沒(méi)收進(jìn)行為,不存在私設小金庫。

  2、財務(wù)管理方面。我鎮嚴格執行收支兩條線(xiàn)的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導一支筆簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)職員對分歧理、不規范的票據果斷不予進(jìn)賬。同時(shí)嚴格要求機關(guān)干部在接待用度上嚴格執行規定,做到一客未幾陪,盡可能安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車(chē)不過(guò)借,同時(shí)也不借用企業(yè)等部分車(chē)輛,公車(chē)不私用,下降油耗和維修本錢(qián)。

  3、財經(jīng)紀律執行情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了七五,一忘我設小金庫,并吞、截留、挪用、做支xxx情況;二無(wú)用xxx報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的用度或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的用度情況;三無(wú)索取、收受或以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;四無(wú)并吞、截留、挪用、浪費或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、欺騙、或截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取用度、謀取私利現象;七無(wú)監用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作職員嚴格遵遵法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。

  1、認清情勢,不斷進(jìn)步對財經(jīng)紀律執行工作重要性的熟悉

  我鎮首先從思想上進(jìn)步熟悉,加強管理,努力構成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。

  嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,公道編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推動(dòng)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇20

  興義市財政局仔細開(kāi)展財經(jīng)紀律執行事情專(zhuān)項自查工作依照《貴州省財政廳對于在財政部門(mén)開(kāi)展財經(jīng)紀律執行事情專(zhuān)項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門(mén)按省廳要求開(kāi)展自查。召開(kāi)特意會(huì )議進(jìn)行了工作安排部署,成立了以局長(cháng)肖勇同志為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行事情自查自糾工作領(lǐng)導小組。擬定了工作實(shí)施方案,將自查自糾等相關(guān)工作具體分降落實(shí)到局黨組成員和各部門(mén)負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協(xié)調,通力合作,按要求圓滿(mǎn)完成此次迎檢工作。

  自查工作要緊環(huán)繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

  1、財政部門(mén)內部操縱制度建設;執行《會(huì )計法》及機關(guān)財務(wù)會(huì )計制度;

  2、工作流程、工作職責分工、廉政風(fēng)險防控等;

  3、財政監督治理事情;

  4、現行財政體制執行事情;

  5、財政收入質(zhì)量治理事情;

  6、地點(diǎn)政府性債務(wù)治理事情;

  7、財政國庫治理基礎工作事情;

  8、財政結余結轉資金治理事情;

  9、縣級財政治理績(jì)效綜合評價(jià)事情;

  10、鄉鎮財政財務(wù)治理事情。

  自查亦針對存在的咨詢(xún)題進(jìn)行查尋和分析,確立了將來(lái)努力的方向,一是認清形勢,別斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識;二是堅決目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)降到實(shí)處。嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)治理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一具新臺階。

  財經(jīng)制度落實(shí)情況自查報告 篇21

  為進(jìn)一步規范我鎮財務(wù)治理制度強化財經(jīng)紀律執行事情的監督,促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,依照《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局對于印發(fā)〈全縣鄉(鎮)領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律事情專(zhuān)項檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求,結合我鎮工作實(shí)際,我鎮仔細開(kāi)展財經(jīng)紀律執行事情的自查自糾,現將自查自糾事情匯報如下:

  一、提高認識,成立機構

  小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行事情高度重視,特意成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行事情專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員仔細學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾事情

  1、私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)治理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格操縱財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入行為,別存在私設“小金庫”。

  2、財務(wù)治理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)治理規定,嚴格執行要緊領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員關(guān)于別合理、別規范的票據堅定別予入賬。并且嚴格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客別多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格操縱待客標準。公車(chē)別外借,并且也別借用企業(yè)等部門(mén)車(chē)輛,公車(chē)別私用,落低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀律執行事情。我鎮仔細執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了“七五”,一無(wú)私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款事情;二無(wú)用公款報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用事情;三無(wú)索取、收受或者以借用為名占用治理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;四無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源事情;五無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目事情;六無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在治理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取費用、謀取私利現象;七無(wú)監用職權,別廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律事情良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。將來(lái),我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,別斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識

  我鎮首先從思想上提高認識,加強治理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。

  2、堅決目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)降到實(shí)處。

  嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)治理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一具新臺階。

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