【精品】企業(yè)自查報告錦集5篇
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告,報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎?下面是小編整理的企業(yè)自查報告5篇,希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
一、 整改活動(dòng)開(kāi)展情況
公司根據貴局下發(fā)的[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求,以及《調查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對相關(guān)具體問(wèn)題的描述,我司20xx 年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現的問(wèn)題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì )議、郵件、現場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。
二、 自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
根據《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作應達到以下要求:
(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會(huì )計人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能,具備會(huì )計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會(huì )計人員后續教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據相關(guān)法律法規的規定,建立健全符合公司
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財務(wù)管理和會(huì )計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進(jìn)行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績(jì)效考核掛鉤。
各公司應當建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會(huì )審議批準。
(三)各公司應加強財務(wù)信息系統的建設和管理,保證財務(wù)信息系統的獨立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統,也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限;公司的財務(wù)信息系統應當符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求,滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會(huì )計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會(huì )計檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應當切實(shí)提高會(huì )計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應當根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定,結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定明確、恰當的會(huì )計政策,并在財務(wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定代替公司的會(huì )計政策。
根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構,明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計,了解會(huì )計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門(mén)20xx 年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二),自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)法律法規及公司章程的.規定,具體制定了公司內部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統方面已加強建設和管理,公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團模式統一進(jìn)行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷(xiāo)的 IT 系統,利于進(jìn)行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求(四),自查中公司進(jìn)一步強調憑證填制規范要求,摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規范、合理。會(huì )計檔案及時(shí)歸檔、保管,制定了《會(huì )計檔案管理辦法》,并已遵照執行。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì )計政策、會(huì )計估計、會(huì )計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現問(wèn)題及具體整改情況如下:
1. 財務(wù)人員和機構設置基本情況
存在的問(wèn)題:財務(wù)部分人員暫未取得會(huì )計從業(yè)資格證。
整改措施:根據《會(huì )計法》、《深圳市會(huì )計條例》中對會(huì )計人員資格的相關(guān)規定,按照《深圳市會(huì )計條例》中第十條:“取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員,方可從事會(huì )計工作”要求,公司對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計,審查各會(huì )計人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì )計證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門(mén)將此作為后續財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結果:未取得會(huì )計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會(huì )計證資格考試報名期間內考取,12 月參加財會(huì )電算化考試,預計年底可取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
2. 會(huì )計核算基礎工作規范性情況
存在的問(wèn)題:對合并范圍往來(lái)定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。
整改措施:進(jìn)一步明確、規范各會(huì )計人員崗位職責,完善各往來(lái)對賬手續,從此次財務(wù)會(huì )計基礎工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì )計已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。
整改結果:從20xx 年11 月起銷(xiāo)售會(huì )計已對內部往來(lái)對賬雙方簽章確認,后續持續監督執行。
3. 資金管理和控制情況
存在問(wèn)題:
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施:
(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整,并且指定專(zhuān)人復核,在每一賬戶(hù)銀行存款余額調節表完成后,對銀行存款余額調節表統一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結果:
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專(zhuān)人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設和執行情況
存在問(wèn)題:公司財務(wù)制度體系建設不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。
整改措施:公司依據企業(yè)會(huì )計制度,企業(yè)會(huì )計準則,企業(yè)內部控制基本規范等相關(guān)法律法規,結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執行的制度書(shū)面固化。根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結果:現已補充部分制度:如《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等。后續據實(shí)補充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問(wèn)題:公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專(zhuān)項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規范制度,后續對子公司檢查結果形成書(shū)面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調動(dòng)均通過(guò)母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請審批后轉深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長(cháng)批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進(jìn)行監控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果:公司制定發(fā)布 《內部審計制度》,對子公司專(zhuān)項檢查結果出具了書(shū)面的內部審計、檢查報告材料。通過(guò)整改,進(jìn)一步加強巡檢工作管理,規范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監局走訪(fǎng)提出問(wèn)題及整改情況
深圳證監局于20xx 年12 月份對我公司現場(chǎng)走訪(fǎng)檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內部控制、信息系統等相關(guān)方面問(wèn)題,針對證監局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現就整改情況報告如下:
1. 關(guān)于票據管理問(wèn)題
存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買(mǎi)記錄。
整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買(mǎi)支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執行。
2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題
存在問(wèn)題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施:專(zhuān)項活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,后續出納嚴格按照要求及時(shí)登記、日清月結。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監日常出差報銷(xiāo)用借款問(wèn)題
存在問(wèn)題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。
整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷(xiāo)完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項制度》,并且已遵照執行。
整改結果:經(jīng)過(guò)整改公司在20xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷(xiāo),未報銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。
四、 持續完善事項的長(cháng)效機制和責任人
通過(guò)此次會(huì )計基礎工作專(zhuān)項自查整改活動(dòng),我公司根據相關(guān)法律法規的規定結合公司自身的實(shí)際財務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財務(wù)會(huì )計流程體系,建立了財務(wù)會(huì )計基礎工作規范化的長(cháng)效機制。對公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認真整改,進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會(huì )計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習有關(guān)法律、法規和規章制度,加強與監管部門(mén)的聯(lián)系,不斷提高依法規范運作的水平。
企業(yè)自查報告 篇2
20xx年,我鄉環(huán)境保護工作在上級主管部門(mén)的大力支持和具體指導下,在鄉各科室密切配合下,圍繞從源頭抓起,從基礎抓起,嚴格控制,重點(diǎn)治理,全面達標的總體要求,以環(huán)境綜合整治行動(dòng)各項創(chuàng )建行動(dòng)為抓手,以構建和諧人居環(huán)境為目標,加大環(huán)境突出問(wèn)題整改工作力度,不斷改善城鄉生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境和衛生環(huán)境,全鄉環(huán)保工作取得了一定成績(jì),為加快全鄉經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展作出了應有的貢獻,同時(shí)也存在一些問(wèn)題和不足,F對我鄉的環(huán)保工作進(jìn)行自查:
一、強化領(lǐng)導,明確職責分工。
我鄉環(huán)境保護工作,黨委、政府高度重視,尤其是今年的環(huán)境衛生綜合整治行動(dòng)和創(chuàng )建環(huán)境保護模范城區行動(dòng),均成立了工作領(lǐng)導小組,由鄉黨委書(shū)記擔任組長(cháng),鄉長(cháng)任副組長(cháng),班子成員為成員,相關(guān)科室、村和有關(guān)單位為成員單位。領(lǐng)導小組下設辦公室,負責日常組織、協(xié)調、資料收集、匯總上報工作。領(lǐng)導小組定期召集專(zhuān)題工作會(huì ),及時(shí)解決各項工作中存在的問(wèn)題,并制定整改措施。形成了各部門(mén)、村齊抓共管的良好管理局面。
二、加強宣傳,提高認識水平。
我鄉因有工業(yè)園區和化工園區的落戶(hù),由此產(chǎn)生的各類(lèi)環(huán)境問(wèn)題也凸現出來(lái)。針對這些問(wèn)題,我鄉利用閉路電視、張貼宣傳畫(huà)、書(shū)寫(xiě)橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式對企業(yè)和居民進(jìn)行了廣泛的宣傳教育。并形成鄉村宣傳網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現創(chuàng )模環(huán)保宣傳全覆蓋。在各村、社區設置環(huán)保義務(wù)督察員,加強了環(huán)保宣傳及監督工作。全年共計張貼宣傳畫(huà)260處,書(shū)寫(xiě)橫幅、標語(yǔ)68幅,發(fā)放宣傳資料16500余份,營(yíng)造了良好環(huán)保宣傳氛圍。
三、狠抓落實(shí),確保完成任務(wù)。
結合市縣相關(guān)部門(mén)下達的各項目標任務(wù),我鄉進(jìn)行了細化分工,落實(shí)責任任務(wù),組織機關(guān)干部全力以赴,確保各項目標任務(wù)按時(shí)完成。
我鄉共糾正違規使用燃煤5處,沒(méi)收銷(xiāo)毀燃煤爐具5個(gè),取締燃煤銷(xiāo)售點(diǎn)2處。建立了日常監督巡查制度,并開(kāi)通投訴電話(huà),受理村民相關(guān)投訴。防止新增燃煤使用點(diǎn)及反彈情況出現。為進(jìn)一步提高我鄉環(huán)境衛生管理水平,完善設施配套建設,實(shí)施了一系列工程項目:新增垃圾清運箱體10個(gè),配置雙體式不銹鋼果皮箱80個(gè),新裝路燈照明設施20余處。
四、主要矛盾問(wèn)題。
1、園區工程項目建設對我鄉環(huán)保工作造成沖擊。項目工地不文明施工行為常有發(fā)生,噪音、炮損、揚塵污染、帶泥上路、冒裝撒漏等情況嚴重影響了我鎮環(huán)境衛生狀況,群眾關(guān)于噪音、揚塵等問(wèn)題反映十分強烈。
2、農村污染治理有待進(jìn)步加強。農村部分區域生活污水、生活垃圾尚未得到有效處理,農村環(huán);A設施薄弱。
3、各村缺少必備的排污處理設施。
五、下一步工作計劃。
一是加強監管防控工作。我鄉將加強日常巡查監管,一經(jīng)發(fā)現相關(guān)企業(yè)出現違規排污情況,立即進(jìn)行制止,向縣環(huán)保局執法大隊報告。
二是繼續加大宣傳力度,確保年底環(huán)保工作知曉度達到考核指標。使環(huán)保工作深入人心,營(yíng)造人人參與的濃郁社會(huì )氛圍,動(dòng)員全社會(huì )關(guān)心、支持環(huán)保工作開(kāi)展。
三是做好無(wú)煙區創(chuàng )建工作,全面鋪開(kāi)噪音防治、揚塵污染控制等工作,力求全鄉環(huán)境質(zhì)量得到整體提升。
企業(yè)自查報告 篇3
今年以來(lái),我在工作中主要存在“三個(gè)不”。即:謀劃不早、標準不高、工作不細。
一、謀劃不早
一個(gè)單位的主要領(lǐng)導對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動(dòng)、早干、早總結。這樣就會(huì )決策主動(dòng),運作主動(dòng),成功率高,見(jiàn)效也快。20xx年是我si建臺25周年,我們應該對各項成就作出總結,并提出新的發(fā)展思路和重點(diǎn)項目建設,但由于自己對全年工作想的遲、決策慢、動(dòng)手緩、干的晚,直到今年6月1日,很多要干的重點(diǎn)工作還不到位,距離7月1日建臺25周年只有一個(gè)月的時(shí)間,感到時(shí)間很緊,壓力很大,特別是給網(wǎng)絡(luò )視頻直播工程的施工造成很大被動(dòng)。好在機務(wù)部主任孫x等同志帶領(lǐng)一班技術(shù)人員,加班加點(diǎn),連明達夜的干,終于在7月1日正式投入使用,但必定因為時(shí)間緊迫給工程順利完工及試播帶來(lái)困難和不便。
二、標準不高
今年初,我們?yōu)橥庑ぷ魈岢龅哪繕耸恰盃幦N濉。所謂“爭三保五”就是在省臺發(fā)稿在全省地市排名爭取第三名,確保第五名,因為去年排名第七位。但今年經(jīng)過(guò)外宣部和新聞部同志們的通力協(xié)作和積極努力,上半年爭得全省第一名,下半年目前排名第二,全年有望奪冠。這說(shuō)明:過(guò)去,我們對全臺年輕新聞工作者的實(shí)力估計不足,工作標準要求不高。古人云:爭其上者,得其中;爭其中者,得其下。這就給我們決策提出新的更高的要求,特別是制定目標時(shí)要能夠“跳起來(lái)摘桃子”。工作不能低標準,要高標準嚴要求,爭取第一,趕超一流,勇奪冠軍。
三、工作不細
很多時(shí)候我們都習慣于安排布置工作一說(shuō)了事,不檢查、不督導、不抓落實(shí)!耙淮搽p優(yōu)”活動(dòng)中推行的臺賬管理給我們明確了重點(diǎn)工作的時(shí)間節點(diǎn),提出了完成目標任務(wù)的時(shí)限,特別是重點(diǎn)工作抓細節的要求。實(shí)際上抓過(guò)程就是抓結果,抓細節就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務(wù),直播車(chē)上主持人拿著(zhù)稿子照本宣科也叫隨行廣播,但主持人如果提前把線(xiàn)路跑一邊,沿途亮點(diǎn)胸有成竹,了如指掌,做到“走哪說(shuō)哪”、與時(shí)俱進(jìn),參觀(guān)者會(huì )感到美不勝收,各得其所。萬(wàn)事作于細,細節決定成敗。
所以,解決“三不”問(wèn)題是明年和今后工作的重點(diǎn)。
企業(yè)自查報告 篇4
一、本單位及所屬機構資金管理現狀 為了加強我工區資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》,結合我工區實(shí)際制定了相關(guān)制度,首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù);出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作,財資科保險柜由出納保管和使用,用以保存現金,保險柜不得存放私人物品;同一財務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù);會(huì )計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。 其次經(jīng)辦人(借款人或報銷(xiāo)人)需按照公司相關(guān)要求,填制相關(guān)表單。會(huì )計人員對批準后的借款或報銷(xiāo)等申請表進(jìn)行復核,復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關(guān)單據等是否合規、齊全,金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當,復核無(wú)誤后,編制記賬憑證。出納依據經(jīng)會(huì )計人員復核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續,經(jīng)辦人(借款人或報銷(xiāo)人)在相關(guān)單據上簽字確認后,出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開(kāi)展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組 成立了以我工區主任張善和為組長(cháng),財務(wù)人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導小組,確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng),收到實(shí)效。
2、自查內容
。ㄒ唬﹥炔靠刂浦贫
1)建立健全單位內部控制制度:《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2)財務(wù)票據專(zhuān)人管理,建立臺賬。
3)財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4)監督檢查機制健全。
。ǘ┴攧(wù)管理
1)嚴格按照國家電網(wǎng)會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。 2現金按要求進(jìn)行管理和使用,無(wú)違規開(kāi)設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現的問(wèn)題 1制度管理方面,存在人員崗位設置不夠健全;2票據管理方面,存在不合規票據的問(wèn)題,有收據和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況 制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強對合同收入的管理,設立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應收等未達賬項,確保合同資金及時(shí)入賬。
五.下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃 對于票據管理方面存在的問(wèn)題,針對不合規票據,我工區將要求對方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強資金安全健全規范管理的建議:
。ㄒ唬┨岣哓攧(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì),夯實(shí)資金安全管理的基礎 一是財務(wù)人員要適應新形勢的需要,不斷更新和豐富財經(jīng)知識,及時(shí)了解和掌握新財稅法規,有效規避資金管理風(fēng)險。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規律,優(yōu)化資金管理方式,促進(jìn)資金管理效益的最大化。
三是強化法規意識,嚴格按照財稅法規和制度對資金實(shí)施管理,確保資金的安全。
。ǘ┳プ」ぷ髦攸c(diǎn),控制資金管理流程 一是控制決策過(guò)程,強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過(guò)程,強化關(guān)鍵環(huán)節管理。三是制約資金的流轉過(guò)程,強化全封閉管理。
單 位:(簽章) 單位負責人:(簽字) 年 月 日
企業(yè)自查報告 篇5
根據市局《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》(辦字【20xx】44號)文件精神,我局高度重視,緊密部署從20xx年8月10日—31日,在我局范圍內開(kāi)展消防安全大檢查活動(dòng),F將保險業(yè)務(wù)局消防安全檢查自查情況匯報如下:
一、落實(shí)消防安全責任制,健全消防安全制度。 我局堅持“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,深入開(kāi)展消防安全大檢查。我局就此項消防檢查工作召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議,傳達了《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》(辦字【20xx】44號),成立了以王增紅局長(cháng)為組長(cháng),劉春蕾副局長(cháng)為副組長(cháng)的的消防安全領(lǐng)導小組,組建了義務(wù)消防隊,制定了沒(méi)貨應急預案,完善了消防制度,并與上半年對全體職工進(jìn)行了消防安全知識培訓。將消防安全責任制落實(shí)到個(gè)人,做好消防安全檢查工作,堅決遏制重特大火災事故和減少一般火災的發(fā)生。
二、加大檢查力度,徹底整改消除各種火災隱患和不管安全因素。
20xx年我局加大檢查力度,以消防安全集中整治、人員密集場(chǎng)所專(zhuān)項治理、人員、物資集中場(chǎng)所消防安全檢查、火災隱患排查整治等活動(dòng)為重點(diǎn)大力開(kāi)展消防安全檢查,檢查過(guò)程中,我局本著(zhù)生命財產(chǎn)高度負責的原則精神,下大力氣狠抓整改措施的落實(shí),對發(fā)現的火災隱患徹查到底,對不能保證安全的,立即整改。
三、確保了消防目標的實(shí)現。
在消防安全大檢查活動(dòng)中,我局制定了以預防和遏制重
特大火災為中心,以火災事故多發(fā)、物資集中、火災危險性大的場(chǎng)所為重點(diǎn),采取果斷措施,徹底整治火災隱患,進(jìn)一步改善單位的防火條件。督促落實(shí)大風(fēng)天火災防范措施,實(shí)行群防群治,預防火災事故的發(fā)生,穩定火災形勢。為維護好改革、發(fā)展、穩定的大局創(chuàng )造良好的消防安全環(huán)境。我局消防安全領(lǐng)導小組按照各自職責人工組織開(kāi)展了集中整治工作。對各單位防火安全工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查,消除了一批火災隱患。8月15日我局消防安全領(lǐng)導小組全面落實(shí)各辦公室的消防安全工作,8月17日對我局的安全生產(chǎn),消防安全責任制,防火制度落實(shí),用火用電倉儲安全進(jìn)行了檢查;8月19日對電路情況進(jìn)行了檢查。確保我局防火安全工作目標的實(shí)現。
四、消防安全自查工作取得顯著(zhù)成果。
在此項工作中,我局結合市局46條安全大檢查標準結合自身實(shí)際提出了“一公布、二明確、三責任、四措施、五聯(lián)動(dòng)”的工作方法,分階段分批次有條不紊地進(jìn)行治理。在實(shí)際操作中,按照此次專(zhuān)項治理提出的工作要求和重點(diǎn),開(kāi)展自查。對自查出的火災隱患逐一落實(shí)整改措施,落實(shí)整改人員,落實(shí)整改期限,認真徹底整改。通過(guò)治理,消除了火災隱患,建立健全了各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程,各項管理走上了規范化道路。
五、全力排查整治火災隱患,開(kāi)展防安全大檢查活動(dòng) 此項活動(dòng)中,我局按照市局安保部檢查方案的統一安排部署,嚴格確定檢查范圍及重點(diǎn),積極推進(jìn)各單位的火災隱患自查工作并督促其認真進(jìn)行整改,圓滿(mǎn)完成了對自查范圍內治理工作。在接下來(lái)的檢查工作中,我局將繼續按照市局安保部的統一部署,對照工作要求,重點(diǎn)檢查了自查階段火
災隱患排查整治工作的落實(shí)情況。認真分析工作的薄弱環(huán)節,查清工作疏漏,繼續深入開(kāi)展好火災隱患排查工作,使我局消防安全條件得到進(jìn)一步改善。
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