退票的證明怎么寫(xiě)
這個(gè)事情有兩種處理辦法:
一.假如你的客戶(hù)還沒(méi)有拿增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣,那么可以直接把全套發(fā)票退回給你,然后你按照客戶(hù)要求重新開(kāi)具以發(fā)票給他,對于你的客戶(hù)來(lái)說(shuō)就OK了。作為銷(xiāo)售方,你拿到退回的發(fā)票后,開(kāi)具一份和退回的發(fā)票對應的紅字發(fā)票,做賬的時(shí)候抵銷(xiāo)就可以了。開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票的方法:1、在增值稅防偽稅控系統里按照原來(lái)開(kāi)錯退回的稅票內容填寫(xiě)一份開(kāi)具紅字發(fā)票申請書(shū),打印出來(lái)拿到你的'主管稅局,稅局會(huì )審核后給你一份“開(kāi)具紅字發(fā)票通知單”,你拿到通知單后就可以回來(lái)按照通知單內容開(kāi)紅字發(fā)票了。
二。假如你的客戶(hù)已經(jīng)把發(fā)票在他的主管稅務(wù)機關(guān)抵扣了,這個(gè)時(shí)候就比較麻煩了,抵扣了的稅票是不能退回給你的。那么就需要由客戶(hù)在他的防偽稅控系統里填寫(xiě)打印申請書(shū),持往他的主管稅局審核填發(fā)開(kāi)具紅字發(fā)票通知單,然后把通知單交給你,你憑據通知單內容開(kāi)具紅字發(fā)票。然后把紅字發(fā)票同重新開(kāi)具的正確發(fā)票交給你客戶(hù)就可以了。
當然,各地稅局工作要求可能會(huì )有些微小差別。大體上應該差不多。
是銀行說(shuō)要提供退票證明嗎?這個(gè)你要去問(wèn)下 中國票據網(wǎng)客服了。他們網(wǎng)站有很多關(guān)于銀行承兌匯票的證明,都是模板。你問(wèn)下有沒(méi)有你要的。
你的情況是少開(kāi)了,直接補開(kāi)就行了。
退票比較麻煩,詳細的要咨詢(xún)稅務(wù)端,各地要求不同。最好先向你的稅管員匯報請示,他會(huì )告訴你怎么辦的。因為即使你自己到了大廳,辦退票證明還是需要他簽字的
不贊成樓上的。就算你了寫(xiě)了證明,銀行同意到時(shí)候給錢(qián),但你的下游會(huì )要這張有明顯瑕疵的票嗎?退票是一個(gè)較好的選擇。但是很難,銀行要走許多流程。貼現不好,因為銀票是有真實(shí)貿易的,這樣會(huì )造成一些貸款用途上的影響
拒收證明
*******公司:
你公司于####年##月##日給我單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,版號為國稅函*******,代碼為********號碼為**********存在如下錯誤:發(fā)票金額開(kāi)具錯誤,原內容為%%%%%%%,實(shí)際應為++++++++,因此我單位拒收,請重新開(kāi)具正確增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
*********公司
年 月 日
可采取二種情況辦理,如果你還在經(jīng)營(yíng),有同樣的經(jīng)營(yíng)項目,收回發(fā)票整套作廢,在下月申報稅款時(shí),直接沖減收入,減少稅款就行了;如果沒(méi)有此經(jīng)營(yíng)項目,可將發(fā)票收回整套作廢,向當地稅務(wù)機關(guān)書(shū)面說(shuō)明原因,申請退回多繳的稅款(但此種時(shí)間較長(cháng)),最好采用第一種方式。
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