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退稅申請書(shū)模板(通用20篇)
在當今社會(huì )生活中,我們會(huì )經(jīng)常使用申請書(shū),請注意不同的對象有不同的申請書(shū)。寫(xiě)起申請書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編精心整理的退稅申請書(shū)模板,希望能夠幫助到大家。
退稅申請書(shū) 1
xx稅局:
本公司xx(納稅編碼:xx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:xx銀行
銀行賬號:xx
特此說(shuō)明!
申請公司:xx
日期:20xx年x月xx日
退稅申請書(shū) 2
杭州市下城區國稅局:
茲有杭州xx有限公司,稅號:xx。銷(xiāo)售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。
特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!
申請人:杭州xx有限公司
日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 3
xx稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)xx公司職工xx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xx,面積xx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xx㎡,購買(mǎi)價(jià)xx元,并已依法繳納契稅xx元。稅票號:xx號。根據昆地稅發(fā)xx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人:xx
xx月xx日
退稅申請書(shū) 4
xx稅局:
因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:x銀行
銀行賬號:xx
特此說(shuō)明!
此致
敬禮!
申請公司:xx
日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 5
xx國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
20xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回。
望貴局協(xié)助辦理。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 6
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報.
請予批準。
企業(yè):xx(公章)
申請日期:20xx年x月xx日
退稅申請書(shū) 7
地稅局領(lǐng)導:
1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xx
申請日期:x月x日
退稅申請書(shū) 8
xx稅局:
x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xx元,稅款于x年xx月xx日繳入xx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的xx元稅款予以退回。
望貴局協(xié)助辦理。
xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 9
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 10
xx國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
20xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 11
鎮海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
xx有機涂料廠(chǎng)
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 12
xx區稅務(wù)局:
xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅xx元;多交土地稅xx元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 13
xx國稅局:
我公司是xx。
根據xx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入xx元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
xx公司(公章)
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 14
xx市下城區國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:330103768xx。20xx年銷(xiāo)售收入:xx元,20xx年應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!
申請公司:xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 15
xx海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。
現申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
申請公司:xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 16
連云港地稅局:
xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xx元,稅款于xx月xx日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xx公司
xx月xx日
退稅申請書(shū) 17
xx稅局:
本公司xx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xx元。
請予核準。
特此說(shuō)明!
xx單位
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 18
國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 19
xx稅務(wù)局:
我公司為xx(類(lèi)型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補xx年度虧損x元后,全年應繳所得稅額x元,已預繳了x元,多繳x元,現申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:xx單位
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 20
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關(guān)規定,申請延期至xx月xx日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:xx月xx日
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