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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2022-04-29 16:10:43 退稅申請書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅申請書(shū)范文匯編十篇

  隨著(zhù)時(shí)代在進(jìn)步,我們都會(huì )用到申請書(shū),我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要切忌長(cháng)篇大論。你還在為寫(xiě)申請書(shū)而苦惱嗎?以下是小編為大家整理的退稅申請書(shū)10篇,希望對大家有所幫助。

關(guān)于退稅申請書(shū)范文匯編十篇

退稅申請書(shū) 篇1

國家稅務(wù)局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應退企業(yè)所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料:

  1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

  2、20xx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

  xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書(shū) 篇2

地稅局領(lǐng)導:

  20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:xxx

  申請日期:20xx年X月XX日

退稅申請書(shū) 篇3

****國稅局:

  我公司是*************(基本情況)。

  根據***規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.

  根據**規定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請書(shū) 篇4

  xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:20xx年X月XX日

  

退稅申請書(shū) 篇5

  連云港地稅局:

  20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXX公司

  20xx年X月X日

退稅申請書(shū) 篇6

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):

  開(kāi)戶(hù)行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

  20xx年2月21日

退稅申請書(shū) 篇7

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxx,登記注冊類(lèi)型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  此致

敬禮!

  申請人:xxx

  20xxx年月日

退稅申請書(shū) 篇8

xx區國家稅務(wù)局:

  我司(廠(chǎng))于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì )計xxx,注冊資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxx,從業(yè)人數:xxxx人。

  我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員X名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

  單位名稱(chēng)(公章)

  ________年____月____日

退稅申請書(shū) 篇9

  杭州市下城區國稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:20xx年8月21日

退稅申請書(shū) 篇10

____國稅局:

  我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

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