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退稅申請書(shū)模板
在人們越來(lái)越重視發(fā)展的今天,申請書(shū)在生活中的使用越來(lái)越廣泛,正確運用申請書(shū)可以達到事半功倍的效果。一起來(lái)參考申請書(shū)是怎么寫(xiě)的吧,下面是小編幫大家整理的退稅申請書(shū)模板,僅供參考,歡迎大家閱讀。
退稅申請書(shū)模板1
xxx_稅局:
x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于x年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxxxxx公司
x年xx月xx日
退稅申請書(shū)模板2
xx稅局:
因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:x銀行
銀行賬號:xxxx
特此說(shuō)明!
此致
敬禮
申請公司:xx
日期:x月x日
退稅申請書(shū)模板3
我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的'影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xxxxxx有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)模板4
東城區國稅二所:
本企業(yè)度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(度)未彌補虧損額:22245.89元,公司總計虧損:181796.08元,實(shí)際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的.虧損額總計為:23.45元。( 度未彌補虧損額為:156659.01元, 度45564.44元)
本企業(yè)度實(shí)現利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
x有限責任公司
6月6日
退稅申請書(shū)模板5
xxxx國稅局:
我公司是xxxxxxxxxxxxx(基本情況)。
根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元. 根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
xxxxxxxxxx公司(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)模板6
地稅局領(lǐng)導:
1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xx
申請日期:x月x日
退稅申請書(shū)模板7
xx稅局:
本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:xx銀行
銀行賬號:xxxxxxxx
特此說(shuō)明!
申請公司:xx
日期:x月x日
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