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幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度

時(shí)間:2023-03-03 17:39:44 管理制度 我要投稿
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幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度4篇

  在當下社會(huì ),很多情況下我們都會(huì )接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度,希望對大家有所幫助。

幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度4篇

幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度1

  一、財務(wù)人員做到規范做帳,定期做好預算、記帳、報銷(xiāo)和日、月、季報表等工作,日結月清,每月小結一次,每學(xué)期大結算一次,定期向園長(cháng)匯報各項經(jīng)費收支情況。

  二、一切支出,必須經(jīng)園長(cháng)批準方可進(jìn)行,合理使用、精打細算,每學(xué)期有一定的。資金結余。

  三、會(huì )計、出納要分工明確,會(huì )計負責管帳、做帳,做到帳帳相符。出納負責管錢(qián),并做好現金日記帳、做到帳帳相符。會(huì )計每月與出納對一次帳,互相監督,團結協(xié)作共同搞好財務(wù)工作。

  四、工作人員領(lǐng)取現金、支票以及報銷(xiāo)均需園長(cháng)批示,購物發(fā)票報銷(xiāo)單必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方可報銷(xiāo)。

  五、做好收退費工作,經(jīng)費要專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用;锸迟M、代管費向家長(cháng)公布。

  六、財會(huì )人員以身作則,執行財會(huì )制度,凡不符合財會(huì )政策的要勸阻和堅決抵制。

  七、教職工未經(jīng)園長(cháng)批準,不得私自向幼兒園借用公款。

幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度2

  一、設會(huì )計、出納管理財務(wù)收支事務(wù),以上級財政規定為會(huì )計事務(wù)處理準則,做到經(jīng)常核對帳目,保證帳目相符,根據上級批準的計劃和預算,支付各項資金,保證資金使用合理;

  二、支付款報銷(xiāo)手續要健全,報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會(huì )計師審核報銷(xiāo)支付,凡違反財經(jīng)制度的.,一切開(kāi)支有權拒絕報銷(xiāo);

  三、財務(wù)人員要加強請示匯報,重大開(kāi)支不得擅自處理,要經(jīng)領(lǐng)導審批方能支付;

  四、園內各種財產(chǎn)都要登記注冊,貴重物品要有專(zhuān)人負責保管,對自然損壞的物品做到定期維修,對人為的不合理?yè)p壞物品應追究責任,并按制度賠償;

  五、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費,應每月按上班實(shí)際需要的日用品發(fā)放一次,在節約的基礎上保證各項供應工作;

  六、加強房屋、設備管理,并及時(shí)做好房屋、水電維修工作,保證安全,防止出事故。

幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度3

  1、財務(wù)人員每月要向園長(cháng)匯報經(jīng)費使用情況。

  2、管理好保險柜,現金存放不得超限額。支票、印章要分放。

  3、幼兒伙食費要專(zhuān)款專(zhuān)用,每月公布賬目。

  4、凡收取的大額現金不得存入保險柜,要及時(shí)存入銀行,去銀行存取現金必須由兩人辦理。

  5、工作人員領(lǐng)取現金、支票要經(jīng)園長(cháng)批準簽字,購物發(fā)票要及時(shí)經(jīng)園長(cháng)簽字后交財務(wù)室報帳。

  6、嚴格執行財會(huì )制度,不符合財會(huì )政策的,財會(huì )人員有權勸阻和抵制。

幼兒園財務(wù)財產(chǎn)管理制度4

  為切實(shí)加強財務(wù)管理,規范經(jīng)費收支行為,充分發(fā)揮資金使用效益,更好地為財政工作服務(wù),結合我局實(shí)際,特制定本制度。

  一、財務(wù)審批

  1、嚴格財務(wù)審批制度,堅持“一支筆”審批的原則。

  2、報銷(xiāo)憑證必須真實(shí)合法、事由清楚,有經(jīng)手人、證明人簽字,經(jīng)股長(cháng)審核后交由分管財務(wù)的局長(cháng)審批。

  3、對先掛帳后結算,數額較大的或“定向”的開(kāi)支,原則上經(jīng)手的不結帳,結帳必須是兩人以上。

  4、會(huì )議費開(kāi)支在20xx元以上的必須先預算,再按程序審批。

  5、固定資產(chǎn)購置,必須按有關(guān)集中采購辦法進(jìn)行。

  6、對大額資金的使用審批,1000元以?xún)扔墒褂貌块T(mén)出具報告或預算,由分管此項工作的'領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后再由分管財務(wù)的局長(cháng)審批;1000元以上,憑書(shū)面預算報告由黨組集體研究討論審定。

  7、嚴禁本局干職工因私借支公款。因公務(wù)須借支公款的,要注明借款用途及歸還日期,報經(jīng)分管財務(wù)局長(cháng),還款時(shí)限原則上不得跨月。

  二、內部監督制度

  1、為加強對全局經(jīng)費使用管理情況的監督,本局成立經(jīng)費內審小組。

  2、經(jīng)費內審小組每半年對全局的行政經(jīng)費,進(jìn)行一次審理。發(fā)現有違反財經(jīng)紀律和經(jīng)費管理制度的,應及時(shí)予以糾正。

  3、經(jīng)費內審小組對審理結果要寫(xiě)出審理結論書(shū),并通過(guò)適當方式向全局干部公開(kāi)。

  4、經(jīng)費內審小組要加強對全局各項經(jīng)費日常管理使用情況的監督。

  財產(chǎn)管理制度

  為有效保護國家財產(chǎn)安全,規范內部管理,結合我局實(shí)際,特制定本制度。

  一)財產(chǎn)登記

  1、辦公室負責全局財產(chǎn)物資購、領(lǐng)、用、存的登記,實(shí)行統一調度、統一管理。

  2、辦公室設立財產(chǎn)物資明細帳,發(fā)生的各項財產(chǎn)變動(dòng)情況要及時(shí)、完整入帳,做到帳實(shí)

  不錯的相符,不得出現帳外財產(chǎn)。單位價(jià)值在20xx元以上的財產(chǎn)應與會(huì )計的固定資產(chǎn)帳相符;低值易耗品要分大類(lèi),分領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行登記;各種貴重物品應單獨立帳管理。

  二)財產(chǎn)購置

  1、凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的,應由使用單位填寫(xiě)《財產(chǎn)購置申報單》,交辦公室審查,報經(jīng)局領(lǐng)導審批后,由辦公室負責購買(mǎi)、保管,并按規定程序發(fā)放。

  2、特殊情況,未經(jīng)辦公室統一購置的,購置部門(mén)須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人、證明人、用途等情況,由辦公室對所購財產(chǎn)進(jìn)行驗收、登記、造冊并簽字后,方能報局領(lǐng)導審批報銷(xiāo)。

  三)財產(chǎn)管理

  1、辦公用品等物資領(lǐng)發(fā)時(shí),必須由使用單位負責人簽字。損壞報廢時(shí)要有原殘件,否則由股室負責人承擔賠償責任。

  2、堅持艱苦樸素,勤儉節約的原則,嚴格控制財產(chǎn)物資的領(lǐng)發(fā)數量,規范領(lǐng)發(fā)程序,不多發(fā),不濫發(fā),不造成浪費。

  3、各領(lǐng)用單位和個(gè)人對領(lǐng)用財產(chǎn)應節約使用,妥善保管,不得公物私用。

  4、辦公用品、設備需維修的,且維修費用在500元以下的,由股室負責人報辦公室檢查后進(jìn)行;維修費用在500元以上的,由辦公室檢查,報經(jīng)局領(lǐng)導審批后進(jìn)行。

  5、辦公室和辦公室要定期組織財產(chǎn)清查,一年組織一次全面清查,對貴重財產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理,做到帳實(shí)、帳帳相符。

  6、個(gè)人使用的公物,如辦公桌椅、電話(huà)機、文件柜等財產(chǎn),使用人應愛(ài)惜保管,調離時(shí)應將所領(lǐng)物品移交辦公室,財產(chǎn)關(guān)系未澄清、未移交清楚的,辦公室不開(kāi)出調令。