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審計通知書(shū)
審計通知書(shū)是內部審計機構根據審計工作方案,向被審計單位發(fā)出的書(shū)面通知,也稱(chēng)審計指令。
編寫(xiě)要點(diǎn) 審計通知書(shū)一般包括以下內容: (1)被審計單位名稱(chēng);(2)審計時(shí)時(shí)間;(3)審計范圍和項目;(4)對被審計單位的要求;(5)審計組組成人員名單;(6)發(fā)出審計通知書(shū)的審計機構。
范文一:
審計通知書(shū)
××公司(××××)審字×號××公司一廠(chǎng):
經(jīng)公司經(jīng)理批準,特派審計組來(lái)您廠(chǎng)進(jìn)行就地審計,現將審計有關(guān)事宜通知如下:
審計項目:產(chǎn)品成本審計
審計目標:產(chǎn)品成本的'真實(shí)性和效益性
審計內容:××××年上半年生產(chǎn)費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本項目的成本耗費的效益性。
審計人員:項目負責人為高級審計師×××
組員:審計師×××、×××;助理審計師×××、×××
審計時(shí)間:××××年×月×日—×月×日
其他事項:提供產(chǎn)量核算統計資料和產(chǎn)品成本支出和成本核算的有關(guān)資料和情況。
××公司審計處(公章)
××××年×月×日
范文二:
xx單位:
根據《中華人民共和國審計法》的有關(guān)規定,我局自 年 月 日至 年 月 日對你單位的XX進(jìn)行了審計。并根據《中華人民共和國審計法》第四十一條及相關(guān)法律、法規對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了處理、處罰。根據《中華人民共和國審計法》第四十七條、《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》第五十一條、第五十四條的相關(guān)規定,現提出具體整改要求如下:
你單位應當自接到《審計決定書(shū)》、《審計報告》60日內將有關(guān)審計決定、審計建議事項、要求自行糾正事項執行完畢,同時(shí)將審計決定及審計建議執行情況、要求自行糾正的'事項執行情況、所采取的措施等相關(guān)材料附后, 書(shū)面函告我局。如特殊原因未能如期執行,說(shuō)明具體情況及所采取的措施,請一并函告。
如不按時(shí)整改、整改不力或拒不整改,將按照《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》的有關(guān)規定處理。
范文三:
XX集團(審計部) 審 計 通 知 書(shū)
內審通字[2011]第000號 批準:
XX公司XX分部:
根據XX集團董事會(huì )批準的年度審計計劃;集團審計部?jì)炔繉徲嬘嘘P(guān)規定和本月的審計計劃,報經(jīng)公司領(lǐng)導批準,審計部派出審計項目組于XX年XX月XX日—XX月XX日對分公司XX年1月1日至XX月XX日的財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,請XX公司XX分部給予協(xié)助配合(落實(shí)專(zhuān)人負責)并在XX年XX月XX日前備齊審計所需相關(guān)資料。
現將審計事項通知如下:
一、審計目的:
1、對財務(wù)收支執行情況進(jìn)行確認。
2、對費用預算執行情況進(jìn)行確認。
3、對財務(wù)制度、財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行評價(jià)。
4、對內部控制制度執行情況進(jìn)行評價(jià)。
5、對資產(chǎn)管理情況進(jìn)行評價(jià)。
6、其他需要評價(jià)的事項。
二、審計范圍:
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的財務(wù)收支情況,費用預算執行情況,資產(chǎn)管理、使用情況,內部控制制度執行情況,財務(wù)制度財經(jīng)紀律執行情況。如有例外情況將追查到以前年度。
三、審計時(shí)間預計:
從XX年XX月XX日起,預計到XX年XX月XX日。
四、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助:
1、審計小組自發(fā)出通知書(shū)之日起XX日內進(jìn)入XX分部進(jìn)行審計外勤工作,請提供必要的`工作條件。
2、請安排一個(gè)簡(jiǎn)短的見(jiàn)面會(huì ),在審計項目組到達后進(jìn)行審計通知書(shū)的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領(lǐng)導、各部門(mén)負責人。
3、請做好有關(guān)資料的準備工作,在收到此通知書(shū)之日起XX日內按照附表的清單向審計項目組提供資料(資料清單另附)。
4、審計期間,審計涉及的部門(mén)及有關(guān)人員請勿安排外出。需加班時(shí),請安排相關(guān)人員配合。
5、XX系統數據的查詢(xún)權。
6、需協(xié)助部門(mén):集團公司、XX公司、XX分部財務(wù)部門(mén)、人力資源部及涉及相關(guān)部門(mén)
五、審計項目組名單:項目組負責人: 項目組成員:
簽發(fā)人:
XX年 月 日
收件單位負責人(簽字):
協(xié)助配合責任人(簽字):
本通知一式叁份:被審計單位留存一份、財務(wù)部留存一份、審計部留存一份
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