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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2022-05-10 17:54:22 申請書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅申請書(shū)范文(精選22篇)

  在現在社會(huì ),很多事項都需要使用申請書(shū),申請書(shū)是我們平時(shí)提出請求的一種書(shū)信。為了讓您不再為寫(xiě)申請書(shū)頭疼,以下是小編精心整理的退稅申請書(shū)范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

關(guān)于退稅申請書(shū)范文(精選22篇)

  退稅申請書(shū) 篇1

xxx國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  XX年XX月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  xxx有限公司

  XX年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇2

連云港地稅局:

  20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXX元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXX公司

  20xx年X月X日

  退稅申請書(shū) 篇3

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):

  開(kāi)戶(hù)行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

  20xx年2月21日

  退稅申請書(shū) 篇4

xxxx海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元

  2.申請退稅理由:報關(guān)差錯

  3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元

  4.申請人名稱(chēng):xxxxxx

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx

  7.大額支付號:xxxx

  申請人蓋章:20xx年2月14日

  申請人聯(lián)系地址:xxxxxx

  郵政編碼:xxxxxx

  聯(lián)系人:xxxx

  退稅申請書(shū) 篇5

xxxx稅局:

  本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

  特此說(shuō)明!

  xxx

  xxxx年x月xx日

  退稅申請書(shū) 篇6

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書(shū) 篇7

關(guān)于申請退稅的報告

  XXX:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。

  特此申請!

  XXX公司

  XXXX 年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇8

地稅局領(lǐng)導:

  20XX年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于XX經(jīng)開(kāi)區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

XXXX有限公司

  XXXX年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇9

尊敬的領(lǐng)導

  我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

  我公司20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為xxxx元,其中應稅銷(xiāo)售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)

  申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料

  1、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

  2、書(shū)面申請(一式二份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

  3、稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

  4、營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);

  5、銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);

  6、購票人身份證復印件(一式二份);

  7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8、增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);

  9、前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);

  10、稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章

xxx

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書(shū) 篇10

XX稅局:

  20XX年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20XX年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX公司

  20XX年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇11

稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20XX]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20XX年49號)的文件精神,從20XX年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。

  申請公司:X

  日期:20XX年X月X日

  退稅申請書(shū) 篇12

XX國稅局:

  我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業(yè)。

  XX月份,我公司銷(xiāo)售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

  根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  XXXX公司(公章)

  XX年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇13

XX國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  XXXX年XX月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX有限公司

  XX年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇14

國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因XXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20XX]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20XX]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20XX]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20XX年x月x日之前申報,請予批準。

  XX公司

  申請日期:20XX年X月日

  退稅申請書(shū) 篇15

稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)XX公司職工x,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買(mǎi)價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據昆地稅發(fā)x號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請

 

 XX

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇16

XXXX稅局:

  本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20XX年6月7日在申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20XX年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:銀行

  銀行賬號:XXXX

  特此說(shuō)明!

  XX單位

  20XX年7月25日

  退稅申請書(shū) 篇17

xx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請!

 XX

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇18

XX區稅務(wù)局:

  20xx年XX月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XX公司

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書(shū) 篇19

國家稅務(wù)局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應退企業(yè)所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料:

  1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

  2、20xx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

  xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書(shū) 篇20

xxxx國稅局:

  我公司是xxxxxxx(基本情況)。

  根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據xx規定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請書(shū) 篇21

xxx稅局:

  20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請人:xx

  xx年xx月xx日

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