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學(xué)校校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告

時(shí)間:2020-12-01 20:24:31 審計報告 我要投稿

學(xué)校校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告模板

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學(xué)校校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告模板

  學(xué)校校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告模板【一】

  關(guān)于對xx任南通市通州區xx學(xué)校校長(cháng)期間的經(jīng)濟責任審計報告

  (征求意見(jiàn)稿)

  根據《通州市黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》的要求及《南通市通州區教育系統20xx年內部審計工作意見(jiàn)》(通教審[20xx]x號)的安排,教育審計辦公室派出審計組于20xx年x月x日起, 以現場(chǎng)審計的方式,對xxxx年x月至xx年x月任xx學(xué)校校長(cháng)期間的經(jīng)濟責任進(jìn)行了審計,同時(shí)對xx學(xué)校所屬獨立核算的食堂、小賣(mài)部進(jìn)行了延伸審計。xx學(xué)校及xx對其提供的與審計相關(guān)的會(huì )計資料、其他證明材料的`真實(shí)性和完整性負責。我們的審計是在xx小學(xué)提供的有關(guān)資料的基礎上進(jìn)行的。審計結果如下:

  一、被審計單位基本情況

  二、xx任職期間xx學(xué)校財政收支情況

  (一)財政收支情況

  (二)資產(chǎn)、負債情況

  (三)基本建設情況

  (四)食堂、小賣(mài)部的審計情況

  (五)延伸審計情況

  (六)內控制度的建立及執行情況

  xx任xx學(xué)校校長(cháng)以來(lái),為加強學(xué)校內部財務(wù)管理,建立了xx資產(chǎn)管理制度、收費管理制度、物資采購制度、校產(chǎn)校具管理制度、財務(wù)公開(kāi)制度、內部審計工作制度。學(xué)校能執行物價(jià)部門(mén)的收費政策,按收費項目收費;預算執行情況良好,經(jīng)費使用效益不斷提高;財務(wù)稽核小組能定期對學(xué)校行政賬和食堂賬等進(jìn)行稽核。通過(guò)查閱相關(guān)資料發(fā)現,學(xué)校內控制度在執行過(guò)程中還沒(méi)有完全到位,存在疏漏。

  三、xx任職期間xx學(xué)校事業(yè)發(fā)展情況

  四、xx任職期間xx學(xué)校及其本人遵守財經(jīng)法規和個(gè)人廉潔自律情況

  (一)xx學(xué)校遵守財經(jīng)法規情況

  根據xx學(xué)校提供的會(huì )計資料和其他資料來(lái)看,xx學(xué);灸軋绦袊业挠嘘P(guān)財經(jīng)法規,會(huì )計核算基本符合《中小學(xué)會(huì )計制度》的規定,單位的財政收支情況基本真實(shí),但在支出手續、會(huì )計核算等方面還需進(jìn)一步完善和規范:

  (二)xx本人遵守財經(jīng)法規和廉潔自律情況

  通過(guò)對xx學(xué)校20xx年x月至20xx年x月期間財務(wù)資料的審計,xx在xx學(xué)校任職期間,能夠較好地遵守國家的財經(jīng)紀律,重大事項集體討論、民主決策。從xx學(xué)校提供的與審計事項相關(guān)的資料來(lái)看,未發(fā)現xx個(gè)人有違規違紀問(wèn)題。

  五、審計意見(jiàn)及建議

  xx審計組

  20xx年xx月xx日

  學(xué)校校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告模板【二】

  根據南通市通州區教育系統20xx年內部審計工作意見(jiàn)(通教審[20xx]x號),審計辦公室派出審計組于20xx年x月x日至x月x日對xx學(xué)校20xx年x月至20xx年x月的財政收支情況及其他經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行了審計,并延伸審計了學(xué)校食堂賬目。本次審計采取了就地審計的辦法,并根據《教育系統內部審計工作規定》(教育部17號令),實(shí)施了必要的審計程序。我們的審計以學(xué)校提供的有關(guān)財務(wù)賬目、會(huì )計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)的資料為依據,xx學(xué)校對提供資料的真實(shí)性和完整性負責。本次審計工作得到了xx校長(cháng)和其他有關(guān)人員的積極配合,工作完成順利。審計結果如下:

  一、被審計單位基本情況

  二、審計期間被審計單位財政收支及資產(chǎn)負債情況

  (一)20xx年x月至20xx年x月財政收支情況

  (二)20xx年12月末資產(chǎn)、負債及凈資產(chǎn)情況

  (三)基建維修工程和大型物資采購情況

  (四)食堂及小賣(mài)部經(jīng)營(yíng)情況

  三、審計評價(jià)意見(jiàn)

  審計結果表明,20xx年x月至20xx年12月xx學(xué)校財務(wù)管理能執行國家的財經(jīng)法規,會(huì )計核算基本符合《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定,學(xué)校的財務(wù)收支基本真實(shí),經(jīng)濟活動(dòng)基本合法。內部控制制度基本健全,學(xué)校財務(wù)管理做到民主、公開(kāi),經(jīng)費使用實(shí)行一支筆審核,內審小組積極參與學(xué)校行政賬、食堂賬的稽核審計。xx校長(cháng)本人在平潮小學(xué)任職期間,能夠較好地遵守國家的財經(jīng)紀律,重大事項做到集體決策,財務(wù)支出公開(kāi)透明。但在具體的財政收支管理上,還存在以下需要糾正和改進(jìn)的方面。

  四、審計中發(fā)現的問(wèn)題

  五、審計意見(jiàn)及建議

  為了進(jìn)一步規范xx學(xué)校的財務(wù)管理工作,我們提出如下審計意見(jiàn)和建議:

  針對本次審計所反映的問(wèn)題,學(xué)校應按照有關(guān)制度規定,制定切實(shí)可行的整改措施,并將整改措施和落實(shí)情況自收到本報告之日起二個(gè)月內報教育審計辦公室。

  xx審計組

  二Oxx年x月x日