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業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )會(huì )議紀要范本
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業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )會(huì )議紀要范本1
時(shí)間:xxxx年4月12日下午2點(diǎn)
地點(diǎn):xx市xx區高爾夫路xxx號xx電纜股份有限公司一樓會(huì )議室
參會(huì )人員:公司董事長(cháng)華xx先生,總經(jīng)理倪xx先生,財務(wù)總監金錫根先生,董事會(huì )秘書(shū)楊烈生先生
會(huì )議主要內容如下:
1、公司xxxx年第四季度利潤相比前三季度波動(dòng)幅度較大,請分析相關(guān)原因
回答:公司xxxx年第四季度利潤波動(dòng)幅度較大,主要系以下幾點(diǎn)原因:
(1)xxxx年四季度主要原材料銅和鋁的價(jià)格較三季度短時(shí)間內大幅上漲,導致公司xxxx年四季度營(yíng)業(yè)成本增加較大;
(2)公司全年相關(guān)費用一般于四季度結算較多,導致四季度管理費用、銷(xiāo)售費用相較于前三季度增加。
2、請問(wèn)公司xxxx年度現金分紅方案的制定依據
回答:公司xxxx年度利潤分配預案擬以xxxx年末總股本686,878,908股為基數,向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.50元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本,共派發(fā)現金紅利34,343,945.40元。其中,現金分紅總數占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的25.28%,符合《公司章程》、《未來(lái)三年(2015-xxxx)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。
由于公司所處電纜行業(yè)的特點(diǎn),普遍存在應收賬款回款周期長(cháng)、存貨占款大致使現金流壓力大的特點(diǎn)。公司充分考慮對全體股東尤其是中小股東的回報,結合公司所處行業(yè)特點(diǎn)及當前發(fā)展現狀,并根據相關(guān)法律法規的規定制定了xxxx年度利潤分配預案,目前該預案仍需公司xxxx年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
公司在過(guò)去三年的分紅比例分別為:2015年度利潤分配方案中總計派發(fā)現金紅利32,002,500.00元,占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的23.71 %。2014年度利潤分配方案中總計派發(fā)現金紅利42,670,000.00元,占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的`36.46%,均符合《公司章程》、《未來(lái)三年(2015-xxxx)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。
3、請問(wèn)公司xxxx年一季度銷(xiāo)售及利潤情況如何?
回答:公司xxxx年一季度報告預約披露日期為xxxx年4月29日,請及時(shí)關(guān)注公司披露的xxxx年一季度報告。
4、請介紹公司再融資募投項目xx永特項目的進(jìn)展情況
回答:xx永特電纜有限公司年產(chǎn)38,000km特種電纜生產(chǎn)基地項目目前建設進(jìn)度正常,廠(chǎng)區主體結構接近完工,預計xxxx年年底進(jìn)入設備調試并試運行階段。
xx電纜股份有限公司
xxxx年4月12日
業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )會(huì )議紀要范本2
時(shí)間:xxxx 年 4 月 12 日 15:30-17:00
召開(kāi)方式:網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式
參會(huì )人員:公司董事長(cháng)、總經(jīng)理常懷春先生,副董事長(cháng)、副總經(jīng)理董巖先生,董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人高景宏先生,董事會(huì )秘書(shū)高文軍先生在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上,關(guān)于投資者重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題及公司管理層的解答要點(diǎn)如下:
1、 請問(wèn)公司管理層認為當前公司面臨的最大壓力和挑戰是什么?
答:企業(yè)面臨的最大壓力和挑戰就是公司的發(fā)展問(wèn)題,如何提高企業(yè)核心競爭力、做強做優(yōu)企業(yè)是華魯恒升始終追求的目標,公司將正確把握發(fā)展方向,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和新產(chǎn)品研發(fā),加快產(chǎn)業(yè)延伸和拓展,推動(dòng)企業(yè)持續健康發(fā)展。
2、目前環(huán)保壓力越來(lái)越大,請問(wèn)公司如何解決來(lái)自環(huán)保政策方面的風(fēng)險?
答:做好環(huán)保工作是企業(yè)立足于社會(huì )的基礎。華魯恒升牢固樹(shù)立紅線(xiàn)意識和底線(xiàn)思維,不觸紅線(xiàn),堅守底線(xiàn),嚴格執行環(huán)保政策法規,進(jìn)一步增強全員環(huán)保意識,加大環(huán)保投入,通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、裝備改進(jìn)和管理水平的提高,實(shí)現綠色發(fā)展、清潔生產(chǎn)。
3、請問(wèn)公司采取什么措施維持股價(jià)?
答:股票價(jià)格受多種復雜因素影響,公司將努力做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,加強與投資者的溝通,進(jìn)一步提高公司透明度,希望能以?xún)?yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),給投資者帶來(lái)持續回報。
4、目前公司裝置是否滿(mǎn)負荷運行?
答:目前公司生產(chǎn)系統處于滿(mǎn)負荷運行狀態(tài),并保持長(cháng)周期穩定運行。
5、xxxx 年效益是否會(huì )有所提高?
答:xxxx 年,公司將繼續發(fā)揮自身優(yōu)勢,抓好大氮肥、碳一兩大平臺的協(xié)同優(yōu)化,確保高產(chǎn)穩產(chǎn),進(jìn)一步降低成本,以?xún)壬鷦?dòng)力彌補外部市場(chǎng)不足,同時(shí)發(fā)揮新項目投產(chǎn)效應,希望 xxxx 年效益能維持在較高水平。
6、公司 xxxx 年一季度經(jīng)營(yíng)效益如何?
答:目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好,具體情況請關(guān)注公司將于 xxxx 年 4 月 28 日披露的一季度報告。
7、公司是否有能力保證項目建設的順利進(jìn)行?
答:公司具備很強的工程管理能力,擁有豐富的化解技術(shù)、建設和開(kāi)車(chē)風(fēng)險的經(jīng)驗。
同時(shí),公司經(jīng)營(yíng)性現金流充裕,融資能力強,有信心、有能力保證項目建設順利進(jìn)行!
8、如何看待化工行業(yè)的發(fā)展趨勢?
答:化工行業(yè)正處在傳統動(dòng)能日益弱化、新動(dòng)能尚未完全形成的轉換時(shí)期,加強科技創(chuàng )新已經(jīng)成為形成競爭優(yōu)勢的重要手段;ば袠I(yè)應以提質(zhì)增效為中心,堅持創(chuàng )新驅動(dòng)、綠色發(fā)展,著(zhù)力改造提升傳統產(chǎn)業(yè),大力培育戰略性新興產(chǎn)業(yè),不斷提高企業(yè)的盈利能力、競爭能力和抗風(fēng)險能力。
9、公司是否建立防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長(cháng)效機制?
答:公司不存在占用大股東資金的現象,也不存在大股東占用股份公司的資金、侵害上市公司利益的現象。公司已經(jīng)建立健全了防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長(cháng)效機制。
10、公司如何看待當前安全環(huán)保的形勢?
答:公司必須適應日趨嚴格的安全環(huán)保法規、標準,牢固樹(shù)立法治意識,強化紅線(xiàn)底線(xiàn)意識,將安全清潔生產(chǎn)提升到事關(guān)企業(yè)生存發(fā)展的'首要位置,堅決打好固本強基攻堅戰,守好企業(yè)生命線(xiàn)。
11、公司如何看待產(chǎn)能過(guò)剩和去產(chǎn)能?
答:產(chǎn)能過(guò)剩和去產(chǎn)能對公司來(lái)說(shuō),既是挑戰也是機遇,市場(chǎng)競爭法則就是優(yōu)勝劣汰,有核心競爭力的公司才是市場(chǎng)的強者。
12、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不錯,為什么現金分紅水平這么低?
答:公司的利潤分配政策需要綜合考慮各種因素,既要考慮回報股東,也要考慮公司的長(cháng)遠發(fā)展。公司現處于發(fā)展提升階段,項目建設持續進(jìn)行,所有項目的投入需要資金的支撐,故資金需求量較大。我們會(huì )繼續努力,爭取實(shí)現更優(yōu)的業(yè)績(jì),為股東創(chuàng )造持續的回報。
xxxx 年度公司擬每 10 股派現金紅利 1.00 元(含稅),同時(shí)以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股,該分配方案有利于提升綜合競爭能力和持續盈利水平。
13、公司 50 萬(wàn)噸/年乙二醇項目進(jìn)展如何?公司未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)是什么?預期那些產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)前景比較好,不存在產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩?答:目前,公司 50 萬(wàn)噸/年乙二醇項目正有序推進(jìn),預計將在 2018 年上半年投產(chǎn)。
公司未來(lái)發(fā)展以增強企業(yè)核心競爭力為目標,做強壯大企業(yè),公司有信心做好每一種產(chǎn)品,使其成為公司新的增長(cháng)點(diǎn)。
14、從公司 16 年年報中看到,16 年的研發(fā)費用 2.7 億左右,其中 2.25 億做了資本化處理,但在資產(chǎn)負債表中未看到對應資本化的項目,請問(wèn),資產(chǎn)負債表中的那個(gè)項目含了資本化的研發(fā)費用;另外,公司研發(fā)費用的主要構成有哪些?答:公司在項目建設過(guò)程中,以項目為紐帶,實(shí)施系統集成創(chuàng )新、技術(shù)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng )新、在線(xiàn)優(yōu)化創(chuàng )新。為確保在建項目能順利實(shí)施,并且在項目投產(chǎn)后盡快搶占行業(yè)領(lǐng)先地位,在項目實(shí)施前期,公司投入大量人力、物力、財力進(jìn)行技術(shù)、裝置等研發(fā)活動(dòng)。上述研發(fā)支出計入相應項目成本。
xxx化工股份有限公司
xxxx 年 4 月 13 日
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