審計半年工作總結范文(精選15篇)
充實(shí)的工作生活一不留神就過(guò)去了,經(jīng)過(guò)過(guò)去這段時(shí)間的積累和沉淀,我們已然有了很大的提升和改變,這時(shí)候,最關(guān)鍵的工作總結怎么能落下!那么一般工作總結是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編為大家整理的審計半年工作總結范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
審計半年工作總結 1
20XX年上半年,縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導下和市審計局的指導下,認真貫徹中國共產(chǎn)黨的精神和各級審計工作會(huì )議精神,緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展大局,緊緊圍繞全市審計系統的“審計效能提升年”活動(dòng),全面實(shí)施市局提出的“三三”工程,落實(shí)以民為本,突出審計重點(diǎn),加大審計力度,嚴格審計執法,取得了良好效果。
一、20XX年上半年審計工作目標完成情況
20XX年上半年,根據上級審計機關(guān)及本級政府安排應完成預算執行情況審計。計劃執行中,根據實(shí)際情況:
1、全面完成了預算執行情況審計,共審計預算單位7個(gè),延伸審計調查單位21個(gè),審計金額85433萬(wàn)元,查出違規違紀金額7883萬(wàn)元,管理不規范金額259萬(wàn)元,審計決定處罰金額31萬(wàn)元,出具審計報告7份,出具綜合審計報告3份,下達審計決定13份,提出審計建議31條。
2、完成了2項專(zhuān)項資金審計,涉及審計單位7個(gè),其中養老保險等五項資金所涉單位5個(gè),審計金額12231萬(wàn)元,查出違規違紀金額358萬(wàn)元,審計決定收繳金額358萬(wàn)元,出具審計報告1份,綜合報告1份,下達審計決定2份,提出審計建議4條。
抗震救災物資審計所涉單位2個(gè),審計資金總額1052萬(wàn)元,出具審計綜合報告7份,提出審計建議2條。
3、固定資產(chǎn)投資審計項目2個(gè),送審金額16840萬(wàn)元,查出違規違紀金額221萬(wàn)元,核減工程決算242萬(wàn)元,核減率29%,審計決定處理處罰金額7.2萬(wàn)元。
4、經(jīng)濟責任審計涉及7個(gè)單位7名領(lǐng)導干部,查出違紀違規金額1246萬(wàn)元,管理不規范金額1374萬(wàn)元,應負領(lǐng)導責任的19個(gè)問(wèn)題3113萬(wàn)元,應負主管責任1個(gè)問(wèn)題7萬(wàn)元,審計決定處理處罰金額13.76萬(wàn)元,出具審計報告7份,綜合報告3份,下達審計決定5份,提出審計建議12條。
半年來(lái)的審計成果突出體現了以下4個(gè)特點(diǎn):
1、本級預算執行情況審計實(shí)現新突破。根據縣人大對預算監督的要求,全面核實(shí)了財政收支,分析了違紀違規問(wèn)題,展開(kāi)了分析評價(jià),對財政增收節支和管理提出了改進(jìn)建議,特別是加大了財政審計執法力度,多年來(lái),首次對財政局處以罰款9.5萬(wàn)元,各級預算部門(mén)及單位整改效果較為良好,預算執行情況工作全面加強。
2、固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。今年我局采取了審計決算資料與核對工程現場(chǎng)相結合,強化審計職能與發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技術(shù)相統一,建設單位與施工企業(yè)相協(xié)調的辦法,充分運用固定資產(chǎn)投資審計軟件進(jìn)行審計,不僅節約了大量人力、物力、財力,提高了審計效果,而且對虛增工程量、高套金額、核算錯誤等問(wèn)題形成的虛增工程造價(jià)部分予以核減,節約了固定資產(chǎn)投入,減少了財政撥款。特別是城區生態(tài)建設項目部分園林工程造價(jià)審計共核減工程造價(jià)242萬(wàn)元,核減率達29%,創(chuàng )下了我縣工程審計核減的最高記錄。
3、經(jīng)濟責任審計邁出新步伐。今年以來(lái),我們在去年學(xué)習蘇州經(jīng)濟責任審計結果運用成功經(jīng)驗的基礎上,草擬了我縣經(jīng)濟責任審計辦法并據此逐步實(shí)施。
4、專(zhuān)項資金審計拓展新局面,通過(guò)審計,在加強單位財務(wù)管理,改進(jìn)資金運行,確保專(zhuān)項資金等方面取得了顯著(zhù)成績(jì),特別是對養老保險資金等專(zhuān)項資金的審計,查出商業(yè)銀行違反規定,少計利息358萬(wàn)元,此項審計結果經(jīng)政府領(lǐng)導批復后,對政府、對單位、對商業(yè)銀行的影響和震動(dòng)很大。
這此成績(jì)的取得,是縣委、縣政府正確領(lǐng)導的結果,是上級審計部門(mén)正確指導的結果,也是社會(huì )各界理解、配合、支持的結果,更是審計人員依法審計,執法為民、廉潔公正,團結拼搏的結果。
過(guò)去的半年,我局立足實(shí)際,開(kāi)拓創(chuàng )新,加強學(xué)習,依法廉潔從審,扎實(shí)推進(jìn)了各項審計工作,主要是:
1.優(yōu)化組合人力資源。今年以來(lái),我局在業(yè)務(wù)工作中,打破了傳統的股室界限,對重大項目的審計,實(shí)施跨股聯(lián)合審計,集中力量,重點(diǎn)突破;對重點(diǎn)行業(yè)的`審計,實(shí)施人力資源的及時(shí)調派,抽調精兵,各個(gè)突破。這樣,在增強審計人員整體作戰意識的同時(shí),得到了不同行業(yè),不同項目的審計實(shí)踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉。
2.著(zhù)力提高執法力度。審計效果的好壞在很大程度上體現在審計的執法力度上,今年我局在對財政預算執行審計中對財政局首次處以罰款9.5萬(wàn)元,在經(jīng)濟責任審計中對煤運公司重處9.8萬(wàn)元,在固定資產(chǎn)投資審計中對其中一個(gè)項目核減工程造價(jià)29%,對另一個(gè)項目重處7.2萬(wàn)元,不僅提高了審計的震懾力,而且增加了審計執法的透明度,給予被審計單位以很大的警示。
3.努力增強審計職能。針對審計工作中發(fā)現的突出問(wèn)題和重點(diǎn)事項,以專(zhuān)題報告形式向縣主要領(lǐng)導報告情況,分析原因,提出建議,對審計問(wèn)題的處理處罰得到了領(lǐng)導的支持和贊同,對審計發(fā)現的苗頭性、傾向性問(wèn)題,給縣主要領(lǐng)導宏觀(guān)決策提供了及時(shí)、可靠、真實(shí)的依據。
4.狠抓審計成果運用。我局結合市局提出的“審計效能提升年”活動(dòng),狠抓審計成果運用,對每個(gè)審計人員都制定了完成審計報告、審計調查報告、審計論文、信息等反映審計成果的材料逐級上報,前半年省級刊物采納論文2篇,呂梁日報采納詩(shī)歌、論文、信息12篇,審計報告被縣長(cháng)批示5份,由于審計力度的加強,審計質(zhì)量的提升,有力地推動(dòng)了審計成果的運用。
5.健全完善工作制度,去年以來(lái),我局陸續出臺了機關(guān)管理和工作制度共42項,在此基礎上,今年又收集了審計常用法律、法規制度9篇,并根據去年兩批外出學(xué)習人員取得的成功經(jīng)驗,為縣政府草擬了我縣固定資產(chǎn)投資審計辦法和經(jīng)濟責任審計辦法,已呈送縣政府轉發(fā)。年內即將以此三項內容匯編成冊,作為審計人員的常用工具,嚴格遵守,嚴肅執法。把審計機關(guān)全方位的工作都納入制度管理和約束范圍,使審計人員工作目標更加明確,工作責任更加重大,工作紀律更加清楚,從根本上保證了審計工作質(zhì)量,保證了審計廉政執法。
二.審計工作面臨的主要問(wèn)題
1.審計任務(wù)量與審計人員數比例嚴重失調。審計工作年年加大,特別是固定資產(chǎn)投資審計、經(jīng)濟責任審計隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和人事變動(dòng)任務(wù)非常繁重,再加上縣政府隨機任務(wù)較多,配合紀檢、財政等其他執法部門(mén)的聯(lián)合檢查任務(wù)也較多,我局審計一線(xiàn)人員僅14人,長(cháng)此以往,現有審計力度遠難滿(mǎn)足審計業(yè)務(wù)量的需求,我局已向政府提出設立固定投資審計中心和經(jīng)濟責任審計中心,增加人員編制的請示,但考慮時(shí)下編制設置問(wèn)題,估計困難較大。
2.《審計決定》執行仍然艱難。審計決定執行過(guò)程中,部分單位仍然存在僥幸心理,軟磨硬泡,討價(jià)還價(jià),所以在落實(shí)審計決定方面,仍需加大宣傳力度,嚴格執法。
3.基建投資審計鞭長(cháng)莫及。由于審計人員少,審計業(yè)務(wù)量大,熟投資審計的人員更少,雖然去年我們有5人集中培訓了一個(gè)月,但是實(shí)踐經(jīng)驗尚少,加之審計經(jīng)費的制約,無(wú)法聘請有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員,導致大量審計項目流入中介機構手中,可能導致國有資產(chǎn)流失。
三.后半年的工作打算
為完成好今年全年的審計工作任務(wù),切實(shí)加強審計監督,加大審計力度,提升審計效能,我局全面實(shí)施市局提出的“三三”工程,努力增強服務(wù)意識、效益意識、創(chuàng )新意識,突出提高審計質(zhì)量、審計效率、審計整改率,全面推進(jìn)審計能力建設、作風(fēng)形象建設、和諧機關(guān)建設,以更加振奮的精神,更加奮發(fā)的工作狀態(tài),更加扎實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),完成好今年的各項審計工作任務(wù),實(shí)現審計效能大力提升。特別是后半年我局審計任務(wù)仍然艱巨,經(jīng)濟責任審計任務(wù)剛剛下達,有17個(gè)單位的17名領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計、3個(gè)鄉鎮的鄉財政決算審計、6個(gè)農村信用社的資產(chǎn)、負債、損益審計和部分行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計與投資審計待完成。人法技建設的任務(wù)也依然繁重,要繼續加大對固定資產(chǎn)投資審計和計算機應用能力審計的培訓力度。所以,我局將一如既往地繼續堅持服務(wù)中心,服務(wù)大局,關(guān)注民生,依法審計的工作方針,繼續加大人法技建設的步伐,努力在提高審計質(zhì)量上有更大的突破。
審計半年工作總結 2
上半年,審計局在黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,圍繞管委會(huì )中心工作,認真貫徹落實(shí)管委會(huì )各項工作任務(wù),扎實(shí)開(kāi)展審計項目,切實(shí)履行審計監督職責,在規范政府資金管理等方面取得了一定成效。
一、上半年主要工作完成情況
。ㄒ唬┰敿氄J真制訂年度審計計劃
根據管委會(huì )及組織部的要求,制定財政財務(wù)收支和經(jīng)濟責任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務(wù)重的實(shí)際情況,具體研究確定了每個(gè)項目的時(shí)間節點(diǎn)及完成時(shí)限,落實(shí)審計組長(cháng)、主審責任人和其他審計人員。并明確了年度重點(diǎn)審計項目,在時(shí)間、人員上予以重點(diǎn)保障。政府投資項目審計方面,通過(guò)調查準備、征求意見(jiàn),把事關(guān)民生工程和容易出錯的高風(fēng)險環(huán)節列入審計重點(diǎn)。
。ǘ┘訌婎I(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,做好財政財務(wù)審計和專(zhuān)項審計
上半年,完成了教育資金專(zhuān)項審計、梅墟街道財政財務(wù)收支和相關(guān)主要領(lǐng)導離任經(jīng)濟責任審計、原新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司相關(guān)領(lǐng)導離任經(jīng)濟責任審計等項目,正在實(shí)施新城市政環(huán)境服務(wù)公司相關(guān)領(lǐng)導離任經(jīng)濟責任審計。
1、教育資金專(zhuān)項審計項目。在客觀(guān)評價(jià)我區教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務(wù)管理情況的基礎上,對發(fā)現的問(wèn)題有針對性地提出相關(guān)審計建議和意見(jiàn),以便在今后工作中引起重視。
2、梅墟街道審計項目。年初根據新的經(jīng)濟責任審計任務(wù),調整本次審計范圍,將涉及的離任經(jīng)濟責任審計人數調增到三名同志,同時(shí)把財政財務(wù)收支審計年度延長(cháng)一年。對于所涉及的相關(guān)年度,重點(diǎn)加強了對公務(wù)支出、公款消費等內容的審計。
3、原新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司審計項目。該項目是去年我局會(huì )同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任領(lǐng)導安排實(shí)施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個(gè)人,保證了審計的順利開(kāi)展并取得成效。
4、新城市政環(huán)境服務(wù)公司審計項目。目前該項目已經(jīng)實(shí)施。這是我局首次對二級國企領(lǐng)導人進(jìn)行離任經(jīng)濟責任審計,將作為重點(diǎn)實(shí)施項目之一,研究探索政府加強對二級國企監管途徑。
。ㄈ┘哟罅Χ韧七M(jìn)政府性投資項目審計
上半年,累計審結概算、招標控制價(jià)及竣工決(結)算項目97個(gè),審結項目總投資298008萬(wàn)元,核減總投資14195萬(wàn)元,完成文體中心等2個(gè)項目跟蹤審計,項目概算總投資48900萬(wàn)元。
1、概算審計。組織實(shí)施概算審計項目18個(gè),送審總投資192882萬(wàn)元;完成濱江安置房四期工程、臘梅路(萬(wàn)里學(xué)!菏柯罚┕こ痰16個(gè)項目概算審計,項目送審總投資179310萬(wàn)元,審定項目總投資167690萬(wàn)元,其中核增3435萬(wàn)元,核減15055萬(wàn)元,凈核減11620萬(wàn)元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬(wàn)元,有效地提高了財政資金使用效益。
2、招標控制價(jià)審計。組織實(shí)施招標控制價(jià)審計項目32個(gè),送審總造價(jià)87094萬(wàn)元;完成揚帆路(K0+330—梅墟路)工程、高新區環(huán)衛職工之家建設項目、梅墟新城南區安置房四期等21個(gè)項目招標控制價(jià)審計,項目送審總造價(jià)73033萬(wàn)元,審定項目總造價(jià)71723萬(wàn)元,其中核增940萬(wàn)元,核減2250萬(wàn)元,凈核減1310萬(wàn)元,平均糾偏率4.4%。
3、竣工決(結)算審計。完成朱一村拆遷安置房(北區)、揚帆路(院士路-冬青路)等60個(gè)項目竣工決(結)算審計,項目送審總投資45665萬(wàn)元,審定項目總投資44400萬(wàn)元,節約政府投資1265萬(wàn)元。
4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個(gè)項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告,提出了項目實(shí)施管理中存在的問(wèn)題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬(wàn)元;繼續實(shí)施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計;新開(kāi)始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份,提出審計建議135條,累計扣回多支付工程進(jìn)度款517萬(wàn)元,核減最高限價(jià)88萬(wàn)元。
5、調研起草《關(guān)于加快高新區政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時(shí)間過(guò)長(cháng),審計效率低,施工單位配合難等問(wèn)題,我們積極探索新舉措、新辦法,我局專(zhuān)題調研、橫向聯(lián)系,對存在問(wèn)題列出清單,廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn),站在政府整體高度,擬寫(xiě)起草《關(guān)于加快高新區政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》,目前正在進(jìn)行之中。
。ㄋ模┓e極配合做好市審計局要求的對我區的審計項目
按照市審計局的統一部署,我局精心組織,積極協(xié)調,認真做好2013年城鎮保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調工作。一方面加強與建設局、財政局等部門(mén)的聯(lián)系,及時(shí)采集有關(guān)數據,掌握工作進(jìn)展,了解存在的問(wèn)題。另一方面,就數據填報與審計工作中的問(wèn)題及時(shí)與市局進(jìn)行溝通,保證項目的順利推進(jìn)和盡快完成。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步抓好內部管理工作和隊伍建設
一是建章立制。牽頭制訂了《高新區公務(wù)支出公款消費審計辦法》,已經(jīng)黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問(wèn)責暫行辦法》,不斷強化內部工作效能管理。
二是學(xué)習業(yè)務(wù)。利用半月度和全月度工作會(huì )議,每月兩次學(xué)習審計業(yè)務(wù)知識。要求全體員工對照全市審計工作會(huì )議,提升自己的工作目標和能力。加強業(yè)務(wù)培訓,組織人員參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓,提高審計人員的業(yè)務(wù)水平。三是抓好廉政建設。對重點(diǎn)部門(mén)和崗位嚴格把關(guān),層層落實(shí)廉政責任,強調全局人員做到依法審計、廉潔審計。
二、存在的問(wèn)題與不足
對政府投資項目的審計,審計局所起的相關(guān)主導作用不明顯,對事務(wù)所滲透監管不夠。同時(shí)事務(wù)所缺乏國家審計理念,使審計廉政風(fēng)險不斷加大。
三、下步工作舉措
。ㄒ唬┝⒆阌趯徲嫳O督職責的履行,全力保障區各項重點(diǎn)決策部署的落實(shí)。一是下半年要重點(diǎn)保障、全力配合做好上級機關(guān)對我市的`土地出讓金審計工作。二是加強項目跟蹤審計,及時(shí)提供審計意見(jiàn)和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實(shí)情況進(jìn)行關(guān)注,及時(shí)發(fā)現“五水共治”行動(dòng)中存在的各類(lèi)問(wèn)題,并得到及時(shí)糾正,為領(lǐng)導決策提供參謀、服務(wù)。
。ǘ┘訌妼嗔\行的制約和監督,加強公務(wù)支出公款消費審計。根據新制訂的《高新區公務(wù)支出公款消費審計辦法》,結合相關(guān)的行政事業(yè)單位財務(wù)審計、領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計,加強對公務(wù)支出、公款消費的審計,重點(diǎn)突出 “三公經(jīng)費”和會(huì )議費、培訓費等情況的審查。通過(guò)審計,規范行政事業(yè)單位公務(wù)支出行為,倡導勤儉節約,大力促進(jìn)領(lǐng)導干部勤政廉政、依法行政。
。ㄈ┻M(jìn)一步加大政府投資項目審計。加強對協(xié)審單位的管理和監督,對審計項目要大幅度增加局機關(guān)人員參與程度,進(jìn)一步提高審計質(zhì)量。會(huì )同相關(guān)單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進(jìn)度辦法》,不斷提高投資項目審計進(jìn)度。
審計半年工作總結 3
XX年上半年,我鎮審計辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導下,在審計局的關(guān)心下,在相關(guān)部門(mén)的配合支持下,扎實(shí)開(kāi)展內審工作,堅持求真務(wù)實(shí)、客觀(guān)公正的原則。充分發(fā)揮內審監督、服務(wù)職能,為維護我鎮經(jīng)濟秩序,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,加強財務(wù)管理起到了積極作用。上半年,我審計辦完成審計項目31只:工程審計30只,經(jīng)濟責任審計1只。
上半年工作具體有以下方面:
1、堅持原則,嚴格把好審計關(guān)
良好的思想素質(zhì)是做好內審工作的根本保證。我審計辦工作人員平時(shí)嚴格要求自己,堅持自身形象。為政府把好大門(mén)是對我們內審工作很形象的比喻,這既體現了內審工作的重要性,更體現了內審責任的重大。在工作中,我們既要頂得住各種壓力干擾,又要經(jīng)得起各種利誘,這既是對集體負責,也是對自己負責。
2、加強審計業(yè)務(wù)學(xué)習,夯實(shí)審計基礎
今年上半年度,我內審人員參加了省內審協(xié)會(huì )組織的全省內審人員學(xué)習,在鎮江進(jìn)行了封閉式業(yè)務(wù)培訓3天,通過(guò)這次學(xué)習,很好地提升了自己對內審工作的'認識,看到了自身工作的不足之處,為今后內審工作的開(kāi)展提供了有力支撐。
3、堅持深入一線(xiàn),積極做好內審工作
我鎮審計辦克服人手少,力量單薄,平時(shí)堅持對工程實(shí)施跟蹤審計,做好對工程量的記錄、簽證,特別是對一些隱蔽性工程都做到及時(shí)記錄。對工程實(shí)施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數,對工程基本上做到了全方位、全過(guò)程監控。同時(shí),我審計辦也對聘請的審計公司進(jìn)行有效的管理,輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進(jìn)行審計,基本做到客觀(guān)公正。
4、積極配合做好鎮級招投標工作
今年我鎮根據上級要求以及我鎮實(shí)際情況,成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一,我盡心盡力配合做好我鎮的招投標辦工作,自今年5月份以來(lái),我們已與相關(guān)建設部門(mén)配合,成功組織了5只工程項目的公開(kāi)招標,其中村級工程3只,鎮級工程2只。在此期間,我們也傾注了大量的精力,頂住了許多壓力與干擾,保證了招投標工作的順利推進(jìn)。
問(wèn)題分析:
今年上半年我鎮審計辦根據領(lǐng)導要求,盡自身努力做了一些事。但是,由于人手少,審計工作開(kāi)展的力度不夠,離領(lǐng)導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手,以便更好的開(kāi)展內審工作。
下半年的主要工作:
1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。工作重點(diǎn)主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進(jìn)行檢查分析,發(fā)現問(wèn)題,查找原因,給出意見(jiàn)以供領(lǐng)導參考。
2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個(gè)工程項目的審計,協(xié)調好相關(guān)部門(mén),實(shí)行監督與服務(wù)并舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價(jià)原則,現場(chǎng)實(shí)地測量,積極維護集體利益。
3、繼續做好審計整改、回訪(fǎng)工作。對審計中發(fā)現的問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位。加強監督力度,確保審計意見(jiàn)落到實(shí)處,務(wù)求取得審計實(shí)效。
4、繼續配合做好招投標工作。嚴格堅持原則,按照相關(guān)規定扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展招投標工作。
5、完成黨委和政府安排的審計任務(wù)以及中心工作。
審計半年工作總結 4
今年上半年,全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會(huì )議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會(huì )這一目標,認真開(kāi)展審計監督,取得較好成績(jì)。至6月底,全市共完成審計項目189個(gè),查出違規行為金額10308萬(wàn)元,審計處理應交財政594萬(wàn)元,應減少財政撥款或補貼275萬(wàn)元,歸還原資金渠道260萬(wàn)元,調帳處理2265萬(wàn)元,應自行糾正金額1109l萬(wàn)元,向紀檢機關(guān)移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針。
全面落實(shí)年度審計工作任務(wù)。召開(kāi)了全市審計工作暨領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作會(huì )議,傳達貫徹了全國全省審計工作會(huì )議精神,部署并落實(shí)了年度審計工作任務(wù),表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統一組織的審計項目有226個(gè),其中省定項目114個(gè),市定項目112個(gè);市本級62個(gè),縣(市、區)審計局164個(gè)。較重要的審計事項有:同級財政預算執行審計12個(gè)、縣級財政決算審計6個(gè)、鄉鎮財政決算審計63個(gè)、縣級財政負債情況審計調查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財務(wù)收支審計10個(gè)、計劃生育專(zhuān)項資金審計和審計調查12個(gè)、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計12個(gè)、縣鄉公路建設項目審計12個(gè)、水庫移民資金審計5個(gè)、水庫移民及糧食補貼審計調查7個(gè)、國外援貸款項目審計18個(gè)、縣長(cháng)經(jīng)濟責任審計1個(gè)、市直單位領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計18個(gè)、國家建設項目審計10個(gè)。這些審計項目早已全部落實(shí)任務(wù),有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實(shí)施審計之中。
二、抓好財政預算執行和其它財政財務(wù)收支審計。
市本級和各縣(市、區)審計局都認真開(kāi)展了財政預算執行和其它財政收支審計,審計單位22個(gè)。財政預算執行審計對于加強財政監督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點(diǎn)支出,加強財源建設,加大政府采購監管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托,完成了原xx醫專(zhuān)附屬醫院的財務(wù)收支審計,為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了xx汽車(chē)運輸集團有限責任公司財務(wù)收支審計,正確評價(jià)了該集團組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會(huì )通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。
三、突出審計重點(diǎn),加強了對重點(diǎn)項目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導交辦項目的審計。
(一)、圍繞服務(wù)“三農”問(wèn)題,認真開(kāi)展審計監督。
全市共安排農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金審計、水庫移民資金專(zhuān)項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專(zhuān)項審計等涉農項目24個(gè),其中市局安排了本級和北湖區農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專(zhuān)項審計3個(gè)項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領(lǐng)導重視和好評。在農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個(gè)審計組,對市本級及11個(gè)縣(市、區)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)資金進(jìn)行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jì)的同時(shí),查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467.5萬(wàn)元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。
今年全省統一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個(gè)衛生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類(lèi)違規金額1660元,提交有情況、有分析、有意見(jiàn)和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領(lǐng)導高度重視。如針對衛生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒(méi)有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門(mén)下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問(wèn)題,提出了層層落實(shí)責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見(jiàn),得到采納。
(三)、切實(shí)抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計。按照省審計廳的統一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關(guān)抽調了52名審計人員,組成12個(gè)審計組,以財政部門(mén)為基礎,有選擇、有重點(diǎn)地延伸調查了教育局、計委等職能部門(mén)24個(gè),抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)?偟恼J為我市教育專(zhuān)項資金管理比較規范,但仍查出違規金額1053萬(wàn)元,主要問(wèn)題有:管理不規范、改變專(zhuān)項資金用途、有的項目未按規定實(shí)行政府集中采購和公開(kāi)招投標、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對存在的問(wèn)題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監管”為題,摘要刊載了審計報告的`內容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計正在進(jìn)行,主要是監督教育收費的收入、管理和使用情況,重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費加重群眾負擔的問(wèn)題。
(四)、重點(diǎn)建設項目投資審計取得好成績(jì)。
全市共完成重點(diǎn)建設項目投資審計31個(gè),審核投資總額7050萬(wàn)元,核減工程款1159萬(wàn)元。其中市審計局開(kāi)展的市政府搬遷工程3個(gè)子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬(wàn)元,核減420.4萬(wàn)元,核減率達19.3%。市本級和11個(gè)縣(市、區)審計局安排的25條縣鄉公路建設項目審計正在進(jìn)行,審計人員不辭辛苦,深入現場(chǎng),從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進(jìn)行審計,以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層,服務(wù)農民。
。ㄎ澹、盡力完成領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)。
今年來(lái),市本級在編制少、任務(wù)重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領(lǐng)導交辦的重要任務(wù)。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時(shí)1個(gè)多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領(lǐng)導臨時(shí)交辦增加的xx華明電廠(chǎng)財務(wù)收支及廠(chǎng)長(cháng)經(jīng)濟責任審計工作;長(cháng)期抽派1人,協(xié)助有關(guān)部門(mén)從事企業(yè)改制工作等。四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個(gè),審計經(jīng)濟責任人58名,查出領(lǐng)導干部負有主管責任的違規行為金額1192萬(wàn)元。市本級正在進(jìn)行的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫院、市交通局、xx技術(shù)學(xué)院、原xx醫專(zhuān)、市農機局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛處等12個(gè)單位。領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監督力度,拓寬干部監督渠道,增強領(lǐng)導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學(xué)決策,依法行政,自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進(jìn)作用,同時(shí)為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。
四、加強了審計隊伍和領(lǐng)導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區)審計局普遍進(jìn)行了春季集中整訓,開(kāi)展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓。5—6月,市局根據全市統一布置,認真開(kāi)展了整頓機關(guān)作風(fēng)活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習動(dòng)員、查擺問(wèn)題、剖析原因,單位和個(gè)人都制定了切合實(shí)際的整改措施。特別是局領(lǐng)導班子成員在整風(fēng)敢于動(dòng)真格,結合黨內民主生活會(huì ),開(kāi)展了認真的批評與自我批評,正確評價(jià)了班子的現狀,找出了8個(gè)方面需要進(jìn)一步加強和改進(jìn)的問(wèn)題,提出了6條改進(jìn)工作的措施,并向全局副科長(cháng)以上干部通報黨組民主生活會(huì )的情況,受到普遍歡迎。
審計半年工作總結 5
財政審計局全體干部職工緊緊圍繞“5812”目標,齊心協(xié)力,拼博進(jìn)取,扎實(shí)工作,財政各項工作有條不紊的開(kāi)展。截止到5月日,園區實(shí)現全口徑財政收入46199萬(wàn)元,與去年同期相比增加了119%,其中一般預算收入18106萬(wàn)元,與去年同期相比增加了120%,提前一個(gè)月完成市政府下達的上半年經(jīng)濟目標。半年來(lái),主要做了以下幾個(gè)方面的工作:
一、搶抓機遇,加強征管,大力組織財政收入
面對后危機時(shí)代的影響,針對嚴峻的經(jīng)濟形勢,園區財政在以下四個(gè)方面加大了工作力度:第一、強化收入意識,協(xié)調征管部門(mén)狠抓收入入庫工作。第二、強化目標責任制,加強財稅工作的協(xié)調配合。堅持深入實(shí)際調查研究,與各收入征管部門(mén)密切配合,搞好稅源分析,不斷完善重點(diǎn)稅源檔案和臺帳,狠抓納稅大戶(hù)管理,千方百計挖掘稅收增長(cháng)點(diǎn)。第三、建立財政、國稅、地稅及相關(guān)部門(mén)工作流程,抓住稅收源頭。第四、充分利用省委、省政府給予的各項優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)加快發(fā)展、全方位發(fā)展,并最大努力地給予企業(yè)最大支持,對今年上繳各項稅收比去年有大幅增長(cháng)的工業(yè)企業(yè)、商貿流通企業(yè),采用一企一策的方法,單獨商定各項優(yōu)惠比例,放水養魚(yú),迅速做大園區財政蛋糕,并利用優(yōu)惠政策導向大力引進(jìn)對園區可用財力貢獻大的企業(yè)。
二、調整優(yōu)化支出結構,提高財政資金使用效益
積極落實(shí)黨政機關(guān)“厲行節約”有關(guān)會(huì )議精神,完善部門(mén)預算,加強經(jīng)費控制。按照“該保證的保證,該壓縮的壓縮,該刺激的刺激”的原則編制部門(mén)預算,大力壓減園區各部門(mén)非生產(chǎn)性支出,對會(huì )議費、接待費、電話(huà)費、招商費等公用經(jīng)費實(shí)行包干使用、超支不補、結余留用。提高資金統籌使用效益,緩解財政支出壓力。
對基礎設施建設項目在建設的前期、中期、后期,拆遷支出,工程結算等方面做了大量的跟蹤審計工作。
一是積極參與工程建設各項前期工作,提出合理化建議,并對工程建設全過(guò)程實(shí)行跟蹤審計。根據園區制定的基本建設項目投資管理辦法的規定,我們對園區擬建項目的工程量清單和標底進(jìn)行研究,確定工程控制價(jià),協(xié)助制定招標方案及擬訂招標文件,對工程招投標階段的資格預審、工程報價(jià)等過(guò)程進(jìn)行監督管理。
二是借助中介機構對在建工程進(jìn)行跟蹤審計,及時(shí)掌握工程進(jìn)度、工程量變更和完成情況。財政審計部門(mén)參與隱蔽工程驗收,對隱蔽工程的工程量、價(jià)變化進(jìn)行核實(shí)確認;對工程施工過(guò)程中發(fā)生的設計變更、工程量、現場(chǎng)簽證進(jìn)行核實(shí)確認;對施工單位申報的已完工程量進(jìn)行核驗簽證,確保工程進(jìn)度款撥付的合理性;我們要求施工單位每月向審計部門(mén)遞交工程月報,校對當月完成工程量和核對工程簽證資料;對供貨材料、設備等提前做好市場(chǎng)調查,直接掌握材料和設備的供貨價(jià)格。
三是加強對拆遷資金支出的管理。在規范園區基本建設項目資金支出管理的同時(shí),加強對拆遷資金支出的.管理,我們主動(dòng)配合園區拆遷科,建立了規范的拆遷項目資金支付方式,確保園區拆遷工作有序、順利的開(kāi)展。
四是嚴格工程結算審核,控制工程造價(jià),節約建設資金。由于對在建項目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計,掌握了工程結算審核的主動(dòng)權,在結算審核過(guò)程中取得了較好的投資控制,上半年送審金額.77億元,審定金額3.54億元,核減金額2283萬(wàn)元,核減率6.06%。通過(guò)合理調度資金、狠抓預算執行、加強審計監督,較好地保證了園區重點(diǎn)支出需要。
三、加強制度執行、規范財政支出
第一,不斷完善部門(mén)預算制度。根據情況變化,適時(shí)調整部門(mén)預算,統一標準,統一定額,每月向園區管委會(huì )領(lǐng)導、各部門(mén)提供部門(mén)預算執行情況,對存在的問(wèn)題及時(shí)告知、提醒。通過(guò)部門(mén)預算的執行,規范了用款行為,節約了財政資金。
第二,繼續推行公務(wù)卡制度。結合市財政公務(wù)卡制度,調整完善園區公務(wù)卡使用辦法,為園區管委會(huì )領(lǐng)導辦理公務(wù)卡,規定用款額度,既方便了領(lǐng)導外出辦事需要,又大大壓縮了現金支出需求。
第三、凡是納入政府集中采購目錄的貨物發(fā)票,必須附加單位申請、主管領(lǐng)導簽字同意、政府集中采購清單等手續,缺一不可,核對無(wú)誤后方可報支。
四、積極籌措建設資金,用好管好建設資金
園區開(kāi)發(fā)建設,離不開(kāi)資金支撐。特別對一個(gè)進(jìn)入“二次創(chuàng )業(yè)”階段的園區,資金需求尤其嚴峻。如何創(chuàng )新籌資手段,籌集更多資金,保證園區開(kāi)發(fā)建設需要,同時(shí)堅持量力而行,“保必需,控債務(wù)”需二者兼顧,是財政部門(mén)要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題。
。ㄒ唬┩貙捤悸坊I好資。面對全年資金需求,投資科年初就制定了詳細的融資計劃。根據園區建設情況和進(jìn)度,整合園區資源,通過(guò)請進(jìn)來(lái)走出去的方式拜訪(fǎng)接洽各家銀行,對有借貸意向的銀行全面跟蹤,特別是利用當前國家繼續實(shí)施寬松的貨幣政策和積極的財政政策的有利之機,投資科想方設法調整貸款結構,改變目前短貸長(cháng)用格局,提高中長(cháng)期貸款占比。上半年園區財政完成資金展貸1.3億元。
。ǘ┳ズ霉芾碛煤觅Y,把日常工作做細做實(shí)。主要體現在以下幾個(gè)方面:
1、編制詳細資金使用計劃,做好資金需求與使用的平衡工作,做好資金結算的日清月結工作,及時(shí)反映資金的流向和存量情況。
2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù),通過(guò)采用“協(xié)定存款”,提高了存款資金增值率;積極與銀行溝通協(xié)調,降低貸款利率,降低了資金使用成本,今年新增貸款利率多為基準利率。
3、及時(shí)與各建設單位溝通,工程款部分采用承兌匯票等方式結算,增加了銀行存款,降低了資金成本。
4、積極與審計部門(mén)溝通協(xié)調,確保工程款項結付的準確性、合理性、合規性,每次在支付建設工程款以前,都要對照合同審核,并通過(guò)審計確認后才予以支付,避免了超額資金支付。
。ㄈ┖侠碚{度資金,確;A建設順利推進(jìn)。上半年完成各類(lèi)建設工程付款5.28億元。其中各類(lèi)征地、拆遷費用9200萬(wàn)元。
審計半年工作總結 6
在這半年里,稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì )議確立的總體工作思路,結合年初稽核審計工作安排意見(jiàn),迅速轉變稽核審計工作理念,創(chuàng )新稽核審計工作方法,重點(diǎn)圍繞執規執紀、合規守法經(jīng)營(yíng)、內控制度落實(shí)和規范管理防范風(fēng)險等開(kāi)展稽核審計,具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責任制,落實(shí)稽核包片責任。
一是從新制定崗位責任制,把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,不留死角,實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負責、誰(shuí)檢查誰(shuí)負責、誰(shuí)簽字誰(shuí)負責的稽核管理責任制,夯實(shí)了管理責任,增強了稽核工作責任心;
二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見(jiàn)》,對全年序時(shí)稽核、專(zhuān)項稽核和內審工作進(jìn)行統籌安排,作到稽核審計工作年度有總體安排意見(jiàn),季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;
三是實(shí)行月度例會(huì )制度,每月對每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報,查漏補缺,并按照工作開(kāi)展情況嚴格考核兌現。
二、規范檢查行為,細化檢查內容。
一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái),稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學(xué)習,熟練掌握運用指導稽核審計工作,按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現場(chǎng)檢查,現場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫(xiě)事實(shí)確認書(shū)、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書(shū),規范了稽核審計工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強了稽核檔案管理工作;
二是對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細化,從會(huì )計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項開(kāi)展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空;
三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象,與聯(lián)社部門(mén)磋商,牽頭統一了各類(lèi)登記簿,印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統一了制式、規范登記內容和要求,達到了統一規范。
三、做好各項稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開(kāi)展了xx年度會(huì )計決算專(zhuān)項稽核,迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作。一是組織開(kāi)展了xx年度會(huì )計決算真實(shí)性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查,對xx年度會(huì )計決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作實(shí)行提前介入,超前運作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實(shí)、準確;二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著(zhù)稽核審計工作的進(jìn)一步規范,稽核人員進(jìn)一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習,放棄節假日休息時(shí)間,全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作,查處了部分信用社違規違紀問(wèn)題,對責任人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰,在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規范管理、防范風(fēng)險,并把序時(shí)稽核報告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導全面掌握各信用社制度執行和落實(shí)情況,準確做出管理決策;三是對聯(lián)社財務(wù)會(huì )計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門(mén)執行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價(jià),進(jìn)一步規范了管理部門(mén)的操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,對社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進(jìn)行了稽核審計,對任期內的政策制度執行和責任制履行進(jìn)行全面稽核審計,給予客觀(guān)公正的評價(jià),上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計24人次,開(kāi)展職工離崗審計xx人次;
二是集中時(shí)間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實(shí)性和合規性進(jìn)行了全面審計,進(jìn)一步規范了信用社財務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準確報送“1104”工程報表,按月準確上報,按季做好監管核心指標分析和監管評級打分,準確預測經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。為健全和完善農村信用社的風(fēng)險監管體系,實(shí)現對農村信用社的持續、分類(lèi)監管和風(fēng)險預警。一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門(mén)的溝通配合,報表人員加班加點(diǎn)、認真細致,從未出現數據差錯,保證了報表的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性,受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監管核心指標口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險監測指標、70個(gè)輔助指標進(jìn)行計算分析和預警,并計算出監管評級得分,為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標數據,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求,準確、及時(shí)、真實(shí)報送《日常監管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現任何披露。
六、樹(shù)立全局觀(guān)念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,參與城區的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)工作任務(wù),使各項工作整體推進(jìn)。
七、存在的.問(wèn)題及后期工作打算
上半年,稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,分管領(lǐng)導的親自指揮督戰,工作穩步有序推進(jìn),部門(mén)全體員工克服種種困難,放棄節假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn)工作在一線(xiàn),實(shí)現了半年對全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。
但工作還存在有不足之處:
一是由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間也不統一,所以組織學(xué)習的時(shí)間相對較少;
二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰,時(shí)間要求又較緊,加之檢查的內容全面,難免有顧此失彼現象;
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規定,容易出現差錯等。
審計半年工作總結 7
上半年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標,積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jì),現總結如下:
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著(zhù)既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的.要求。這些基礎工作的進(jìn)行,為我們上半年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
二、嚴格費用報銷(xiāo)規定,嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
三、利用一切可利用的機會(huì ),為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據企業(yè)領(lǐng)導的安排,我針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研,這也是審計部工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調研準確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng),形成了近萬(wàn)字的報告,把問(wèn)題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
審計半年工作總結 8
20xx年上半年,我局在區委、區政府和市審計局的正確領(lǐng)導下,堅持以“三個(gè)代表”重要思想為指導,認真貫徹落實(shí)區委六屆三次全委會(huì )精神,緊緊圍繞為全區經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路,嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針,本著(zhù)“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則,扎實(shí)有效的在全區開(kāi)展審計執法工作,現就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下:
一、上半年工作完成情況
09年上半年,全局共開(kāi)展審計項目7項,完成審計項目7項,完成全年工作目標任務(wù)的70%,其中:財政預算執行審計及預算執行單位審計2項,專(zhuān)項資金審計2項,領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計2項,財務(wù)收支審計1項。
。ㄒ唬┮载斦䦟徲嫗橹攸c(diǎn),強化預算執行審計
09年本級審,我局以嚴格預算管理規范資金分配為重點(diǎn),緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規范管理、促進(jìn)改革”的總體思路,積極開(kāi)展xx年區財政預算執行情況審計,根據財政資金的分配走向,有重點(diǎn)地對區民政局xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計,同時(shí)對部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計,糾正了部分資金在使用過(guò)程中的不規范行為,對部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現象,向政府部門(mén)提出了深入調查、區別對待、盤(pán)活資金、提高效益的.審計建議。
。ǘ┐罅﹂_(kāi)展專(zhuān)項資金審計,努力規范資金使用行為
今年,我局緊緊圍繞政府工作中心,相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程、區農牧局xx年度設施農業(yè)項目?jì)蓚(gè)農業(yè)專(zhuān)項的審計。對審計中對發(fā)現的項目資金管理不規范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理,促進(jìn)了專(zhuān)項資金的合理規范運行。
。ㄈ┱J真開(kāi)展黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計
受區委組織部委托,完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟責任審計、通過(guò)審計進(jìn)一步規范了辦事處財務(wù),健全了內部規章制度。對原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟責任審計賬務(wù)審計已結束,目前正在審計報告階段。
。ㄋ模┳裾諈^政府的要求,完成了對區公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計,并詳細核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底,認真完成了區公證處上劃前的基礎工作。
。ㄎ澹┘訌姴块T(mén)間協(xié)調配合,認真完成其他工作任務(wù)
今年1-5月,我局在積極審計的同時(shí),元月份組織召開(kāi)了紀檢、監察、檢察、審計四部門(mén)聯(lián)席會(huì )議,3月組織召開(kāi)了城北區經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議第四次會(huì )議,制定印發(fā)《城北區科級領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《xx市城北區經(jīng)濟責任審計項目委托制度》、《城北區經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議工作制度》。積極配合區監察局開(kāi)展春季學(xué)校收費專(zhuān)項檢查、配合財政農牧開(kāi)展農業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作,取得了較好的效果。
二、存在的問(wèn)題及困難
目前我區審計工作面臨的主要困難是審計專(zhuān)業(yè)人員缺乏,審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后,實(shí)際執行過(guò)程中,由于財政、農牧等部門(mén)根據本部門(mén)工作需要,都有部分專(zhuān)項工程需要穿插審計來(lái)確保上級部門(mén)驗收,加之政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項目,從而給審計計劃的執行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計,在確保審計質(zhì)量的同時(shí)嚴格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大,急需增加審計專(zhuān)業(yè)人員。
三、下一步工作計劃
今后,我們將在區委、區政府領(lǐng)導下,認真學(xué)習貫徹落實(shí)區第六次黨代會(huì )、區委六屆三次全體會(huì )議精神,按照“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則,以促進(jìn)全區經(jīng)濟發(fā)展為目標,進(jìn)一步解放思想,依法履行審計職責,努力完成以下工作:
。ㄒ唬┱J真完成區財政預算執行審計及向區人大常委會(huì )的審計工作報告。
。ǘ┩瓿蓞^委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟責任審計工作。
。ㄈ┘哟髮徲嫴块T(mén)“人、法、技”建設力度,進(jìn)一步加強審計人員作風(fēng)建設和業(yè)務(wù)學(xué)習力度,努力提高審計機關(guān)綜合素質(zhì)。
。ㄋ模┩瓿蓞^委、區政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
審計半年工作總結 9
轉眼又過(guò)去了半年,上半年來(lái)審計部根據服務(wù)責任目標要求,積極探索和改進(jìn)審計工作,較好的完成了各項審計任務(wù),現將上半年的審計工作總結如下:
一、監督、服務(wù)職能的加強
今年上半年公司領(lǐng)導對審計部工作給予了高度重視和支持,明確審計部宗旨是:“監督服務(wù),查錯糾弊,促進(jìn)管理!睂徲嫴扛鶕瘓F經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計工作計劃,確定監督重點(diǎn),審計范圍,逐步完善了工作制度,審計工作逐步走向正規化、監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強,充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監督、服務(wù)工作的成效
工程割算、結算方面:主要是對上報工程的內容范圍,工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,必要時(shí)審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現場(chǎng)調查、研究,盡量做到公平、公正,從上半年工作來(lái)看,有以下問(wèn)題,資料自控性不強,內容不完善,有的簽證只有數量,沒(méi)有工程內容,更無(wú)附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內容。再就是簽字手續不全,重復割算,簽字單中自填人工、材料、機械費價(jià)格,甚至是資料內容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
定價(jià)及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點(diǎn),采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查比較等客觀(guān)公正準確核價(jià),合同簽訂前嚴格核實(shí)工程概況和結算標準條款,做好事前管控,這方面主要存在核價(jià)內容不清,做法不標準,合同簽定滯后,先開(kāi)工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
專(zhuān)項審計方面:上半年審計部專(zhuān)項審計工作任務(wù)較多,工作繁重,在專(zhuān)項審計工作中,審計部首先摸清前期結算進(jìn)展情況,存在的問(wèn)題和爭議,安排專(zhuān)職人員根據原始基礎資料做出準確的結算,并多次到上級主管部門(mén)克難攻關(guān),查找法律依據,加班加點(diǎn),查找資料,書(shū)面上報“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的'不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),掌握情況后,加班加點(diǎn)出具準確數據。
三、加強管理,為審計工作打好基礎
審計工作任務(wù)多、涉及面廣,人員相對較少,審計質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力,我們在平時(shí)的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習其他專(zhuān)業(yè)知識,如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識,做安裝的要掌握土建等,使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重,平時(shí)一人干多項或多種工作,穿插配合進(jìn)行,工作量很大,加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
總之,在今后的日子里,審計部在公司領(lǐng)導的重視和支持下,內部審計工作一定本著(zhù)“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,加強內部審計專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,進(jìn)一步提高監督與服務(wù)并重的理念,堅持實(shí)事求是,客觀(guān)公正的工作態(tài)度,更加努力的把工作做細、做好。
審計半年工作總結 10
20XX年度上半年,我局的內部審計工作在局領(lǐng)導的重視關(guān)懷和大力支持下,緊密?chē)@全局中心工作,確立了“管理+效益+服務(wù)”的內審工作理念,加大審計力度,實(shí)現“寓監督于服務(wù)”的和諧審計。
上半年,審計科在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下,獨立實(shí)施財務(wù)收支審計四次,開(kāi)展專(zhuān)題項目審計四次,配合政府審計部門(mén)專(zhuān)項工程審計八次,出據審計報告五份,提出了《關(guān)于對各直屬局強化內部監督和風(fēng)險控制的幾點(diǎn)意見(jiàn)》的工作方案,及時(shí)為各層面管理者經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠的依據。下面,匯報審計科上半年來(lái)圍繞全局工作重心開(kāi)展的幾項具體工作:
一、參加專(zhuān)業(yè)培訓,增長(cháng)業(yè)務(wù)素質(zhì),提升工作能力。
審計工作的專(zhuān)業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專(zhuān)業(yè)知識技能,才能確保高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。專(zhuān)業(yè)技能知識的學(xué)習培訓,是開(kāi)展好內審工作的必要保證。今年2月14日,我科室派出兩人次參加由國家電網(wǎng)公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務(wù)政策和制度;學(xué)習了現階段電力行業(yè)內審工作最具代表性的審計技術(shù);見(jiàn)識了審計軟件的開(kāi)發(fā)應用成果。此次培訓,極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實(shí)戰經(jīng)驗,提升了工作能力,開(kāi)拓了工作思路和方向,對于現實(shí)工作具有鮮明的指導意義并為20XX年度農電系統內審工作的開(kāi)展奠定了良好的.基礎。
二、配合政府審計,協(xié)調內外關(guān)系,維護企業(yè)利益。
20XX年以來(lái),XX市審計局繼續開(kāi)展對農電系統第三期城網(wǎng)建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項工程審計,依然是我們20XX年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續性,我們在今年的工作中,吸取了上年度的工作經(jīng)驗和教訓。第一,審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進(jìn)點(diǎn)前,多次到被審計單位開(kāi)展審前自查,針對以往審計發(fā)現的問(wèn)題,逐一對照重點(diǎn)排查,最大限度的糾正和減少存在問(wèn)題。第二,積極主動(dòng)地做好審計中的配合服務(wù)工作。政府審計過(guò)程中,我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時(shí)間緊迫,不測因素仍存在等諸多實(shí)際情況,主動(dòng)積極與審計人員保持溝通,消除審計單位對被審計單位意識中的職業(yè)慣性思維和個(gè)人情緒色彩,對審計中提出的問(wèn)題予以合情合理的解釋?zhuān)皶r(shí)掌握審計現場(chǎng)發(fā)現的各種變更和其他各種情況,爭取審計過(guò)程中查出的問(wèn)題在審計認證之前予以糾正。第三,協(xié)調內外關(guān)系,力爭取得滿(mǎn)意的審計結果。為了維護縣局企業(yè)利益,現場(chǎng)查證過(guò)程結束后,代表被審計單位數次與政府審計部門(mén)交換審計意見(jiàn)。對于涉及農網(wǎng)政策性問(wèn)題,陳述理由,堅持原則,據理力爭,努力取得政府審計部門(mén)的認同。經(jīng)過(guò)我們的一系列工作和努力,農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果,我們的工作同時(shí)受到了政府審計機關(guān)的理解和各直屬局的好評。
三、召開(kāi)系統會(huì )議,創(chuàng )建工作理論,明確中心工作
20XX年4月28日,審計科組織各直屬分局審計專(zhuān)責人召開(kāi)20XX年度的內審工作會(huì )議,對系統整體內審工作做以規劃部署,提出了“管理+效益+服務(wù)”的和諧審計的工作理念,用以指導農電系統內部審計實(shí)踐工作的開(kāi)展。
此次會(huì )議,通過(guò)提倡“和諧審計”的工作理論,更新了審計人員的工作意識,為全系統內審中心工作指引了方向,更好地指導全系統內審人員開(kāi)展審計項目,為企業(yè)自身完善服務(wù),為領(lǐng)導決策服務(wù)。通過(guò)依法審計、人性化審計、服務(wù)性審計促使企業(yè)有序發(fā)展、規范經(jīng)營(yíng),不斷提升管理水平增進(jìn)經(jīng)濟效益。
四、強化內部監督,增強風(fēng)險控制,出臺工作方案
我們總結20XX年度對各直屬分局開(kāi)展審計項目中暴露出的各種問(wèn)題,向局領(lǐng)導班子提交了《關(guān)于對各直屬局強化內部監督和風(fēng)險控制的幾點(diǎn)意見(jiàn)》的工作方案,從審計工作的角度提出了加強農電系統財務(wù)管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類(lèi)型的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都在該方案中拿出了具體的審計意見(jiàn),目的使市局對于各直屬局財務(wù)管理具有可控性和可操作性,各直屬分局的經(jīng)濟行為受到較強的約束性。
五、搞好常規審計,配合中心工作,服務(wù)縣局企業(yè)。
我們把常規的財務(wù)收支審計工作放在開(kāi)展各項內部審計工作的首位。20XX年度,根據年度工作計劃安排,為配合全系統“爭創(chuàng )一流”的中心工作,分別對XX、XX、XX、XX四個(gè)縣局開(kāi)展了財務(wù)收支審計。今年的財務(wù)收支審計工作特點(diǎn)是:第一,橫向加寬審計范圍,縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經(jīng)部門(mén)和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專(zhuān)項資金賬戶(hù),審計范圍囊括了多種經(jīng)營(yíng)業(yè)及其所屬的各個(gè)企業(yè)攤點(diǎn),低壓維管費專(zhuān)項資金以及單獨收取的農電管理費專(zhuān)項資金。在擴大審計范圍的同時(shí)也不斷挖掘審計深度,遵循“查不清楚不放過(guò)”的宗旨,個(gè)別業(yè)務(wù)追溯源頭,透過(guò)賬面現象分析業(yè)務(wù)本質(zhì)。第二,嚴格追究“屢審屢犯”的問(wèn)題,杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位,始終存在一些“屢審屢犯”的問(wèn)題,沒(méi)有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類(lèi)問(wèn)題的整改并提出今后將以崗位問(wèn)責的方式追查“屢審屢犯”的根源。
另外,審計工作往往容易產(chǎn)生“審而不計”的現象,重查找,輕整改,形成了審計過(guò)后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中,采用先整改再下達審計報告的工作方法,有效杜絕了審而不計的現象發(fā)生。具體做法就是在現場(chǎng)審計查證結束后初步與被審計單位交換意見(jiàn),要求被審計單位在規定期限內糾正問(wèn)題,提交整改報告,最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。
時(shí)間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過(guò),作為企業(yè)的“經(jīng)濟衛士”我們深感責任重大,工作的同時(shí)也暴露出存在問(wèn)題和面臨的困難:
1、審計項目多、人員少、時(shí)間短,風(fēng)險高;
2、審計人員專(zhuān)業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距,對外協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力低;
3、審計工作條件有待改善,目前我系統目前尚無(wú)審計專(zhuān)業(yè)軟件,審計辦公設備亦不能滿(mǎn)足工作需要。
審計半年工作總結 11
上半年以來(lái),我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,在自治區審計廳、玉林市局指導下,認真貫徹執行黨的十七大和十七屆四中全會(huì )精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,團結和帶領(lǐng)全體干部職工,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發(fā)揮審計監督職能作用,加大審計監督力度,為促進(jìn)我市經(jīng)濟快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、基本情況
上半年,我局堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,堅持解放思想和創(chuàng )新工作相結合,圍繞市委、市政府中心工作,把推進(jìn)法治、維護民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),重點(diǎn)抓好財政預算執行情況審計、政府投資項目審計、擴大內需項目資金審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、涉及人民群眾利益的重要專(zhuān)項資金的審計調查以及自治區審計廳統一組織及授權審計的項目,審計工作取得了一定的成績(jì)。
今年上半年,我局共完成審計(調查)項目9個(gè),審計查出違紀違規金額442萬(wàn)元,管理不規范金額1358萬(wàn)元;üこ填A結算審核項目69個(gè)(其中工程預算52個(gè)),送審總金額17472萬(wàn)元,審定總金額15704萬(wàn)元,核減1768萬(wàn)元,核減率10.1%。審計后出具審計(調查)報告9篇,提出建議17條,被采納17條。提交審計專(zhuān)題、綜合性報告和信息簡(jiǎn)報10篇,被批示、采用5篇次。
。ㄒ唬┮詮娀A算管理為目標,做“深”財政審計
我局以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,總結歷年審計工作經(jīng)驗的基礎上,構建大財政審計理念,對我市財政預算執行和其他財政收支情況進(jìn)行全面審計,并延伸審計了清灣鎮和新榮鎮人民政府及所屬單位預算執行情況,市機關(guān)事務(wù)管理局、市經(jīng)貿局、市人口和計劃生育局和市工業(yè)園區管理委員會(huì )及下屬單位等單位預算執行及其他財政財務(wù)收支情況。在審計工作中,做到了“三個(gè)注重”:一是注重調整審計思路。把著(zhù)力點(diǎn)放在促進(jìn)加強財政管理和財政制度改革上來(lái),推進(jìn)依法理財、依法治稅的進(jìn)程,由查錯糾弊向揭露問(wèn)題、分析原因、提出建議上轉變;二是注重突出審計重點(diǎn)。加強對財政部門(mén)內控制度、財政預算編制、財政資金分配的審計監督,注重以提高財政資金使用效益,建立社會(huì )主義公共財政制度為目標,緊緊抓住“預算執行”這條主線(xiàn),實(shí)現由收支審計并重向支出審計為主轉變。三是注重審計調查。由以會(huì )計核算中心查賬、從上至下順延審計為主,向注重審計延伸、抓住重點(diǎn)線(xiàn)索、發(fā)現問(wèn)題、由下向上各個(gè)突破轉變。重點(diǎn)監督是否按照構建和諧社會(huì )和公共財政要求,調整財政支出結構和各種專(zhuān)項投資結構,提出促進(jìn)全市經(jīng)濟和社會(huì )科學(xué)發(fā)展快速發(fā)展的意見(jiàn)和建議。此項目審計查帳工作已結束,已進(jìn)入征求意見(jiàn)階段。
。ǘ┮员O督權力運行為目標,做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計
我局根據市委組織部的委托,上半年,已對市水利局、交通局、塘岸鎮、清水口鎮等4個(gè)單位5名黨政領(lǐng)導干部開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計工作。在審計過(guò)程中,除抓好被審單位的財政財務(wù)收支審計外,還特別注重對領(lǐng)導干部在廉潔自律等方面進(jìn)行審計,并作出客觀(guān)評價(jià),為市委、市政府正確使用干部提供了可靠依據。在已審計結的4個(gè)項目中,共查出違規資金435萬(wàn)元,管理不規范金額1358萬(wàn)元,查補漏繳稅費11萬(wàn)元,補繳財政金額259萬(wàn)元。針對存在的問(wèn)題,對被審計對象應承擔的責任作出了實(shí)事求是的界定和客觀(guān)公正的評價(jià),向被審計單位提出了整改意見(jiàn),對違規問(wèn)題依法作出了審計處理決定。
。ㄈ┮詳U大內需建設項目為重點(diǎn),做“大”政府投資審計
1—6月,全市已完成政府投資項目審計(核)69項,比去年同期增加了578%,主要是擴大內需建設審計項目大幅增加。送審投資總額17472萬(wàn)元,審定投資總額15704萬(wàn)元,審計核減金額1768萬(wàn)元。主要存在工程價(jià)款不實(shí)、概預算編報不規范等問(wèn)題。我局嚴格執行《北流市政府投資建設項目管理辦法》和實(shí)施意見(jiàn),全面落實(shí)重大建設項目必審制和跟蹤審計制,重點(diǎn)保證對擴大內需建設項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續發(fā)揮工程投資竣工決算審計優(yōu)勢的同時(shí),依法開(kāi)展了工程量結算計價(jià)招標及標底預算審計。按照“抓住源頭,審計關(guān)口前移”的原則,對新開(kāi)工的項目,開(kāi)展工程發(fā)包前工程量結算及預算控制價(jià)和標底預算審計,不但進(jìn)行投標價(jià)或工程量清單審計,還進(jìn)行建設過(guò)程中的設計變更、現場(chǎng)變更簽證審計。上半年,共對52個(gè)新開(kāi)工的項目進(jìn)行預算審計,送審投資總額12197萬(wàn)元,審定投資總額11308萬(wàn)元,核減高估冒算、多計工程量及多計材料調差價(jià)等889萬(wàn)元。
。ㄋ模┮跃S護民生為己任,做“強”專(zhuān)項資金審計調查
我們繼續以維護民生,促進(jìn)和諧社會(huì )建設為目標,加強對關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專(zhuān)項資金的審計。上半年主要做好審前調查相關(guān)工作,組織審計人員參加了區廳舉辦的中小學(xué)校舍安全專(zhuān)項資金審計調查、污水垃圾處理設施建設項目跟蹤審計和退耕還林專(zhuān)項資金的審計調查培訓會(huì ),為扎實(shí)開(kāi)展這三項審計調查工作作好準備。
。ㄎ澹┓e極完成區廳交辦的任務(wù),做“活”授權審計(調查)項目
上半年,組織開(kāi)展了中央擴大內需投資建設項目資金跟蹤審計調查和城區給水工程建設項目跟蹤審計調查等工作,目前,這兩項工作正在進(jìn)行中。下半年,我們將按照區廳的安排,開(kāi)展社會(huì )保險基金審計、救災資金管理使用情況、市城鎮生活垃圾處理設施建設項目情況跟蹤審計調查(續審)、市城鎮污水處理設施建設項目情況跟蹤審計調查(續審)等項目。
。┮允形、市政府工作為中心,做“好”交辦的各項工作
今年以來(lái),我局認真貫徹落實(shí)市委、市政府主要領(lǐng)導的批示精神,認真完成市委、市政府交辦以及其他部門(mén)委托的其他審計核實(shí)工作。一是抽調人員積極配合市人大做好民生項目調查。二是派出專(zhuān)人到掛鉤村指導各項新農村建設工作。三是派員參加擴大內需建設項目異地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部門(mén)的充分肯定,審計核實(shí)的結果得到了有效的利用。除此,還派出專(zhuān)門(mén)人員加強對我市政府投資項目招投標工作和政府采購工作的監督。
二、主要做法
。ㄒ唬┳ズ妙I(lǐng)導班子建設和隊伍建設,努力構建團結、創(chuàng )新、奮進(jìn)的領(lǐng)導集體
一是加強學(xué)習,領(lǐng)導班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習外,還把加強黨性鍛煉,提高領(lǐng)導班子的執政水平作為班子建設的重要性議程來(lái)抓。二是加強思想交流和溝通,搞好團結。班子成員自覺(jué)維護團結,經(jīng)常主動(dòng)溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位領(lǐng)導干部的'專(zhuān)長(cháng),調動(dòng)各自工作的積極性,同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部,培養優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才,整個(gè)審計隊伍呈現出積極、團結、向上的良好狀態(tài)。
。ǘ┳ズ萌w職工的學(xué)習培訓,全面提升整體素質(zhì)
一是學(xué)習方法靈活多樣。每周五上午為學(xué)習日,以會(huì )代訓,采用集中學(xué)習與自學(xué)相結合、自學(xué)與培訓相結合,業(yè)余學(xué)習與集中學(xué)習相結合的方法,收到了較好的學(xué)習效果。二是學(xué)習內容豐富多彩。學(xué)政治理論知識。使干部職工進(jìn)一步解放思想,堅持與時(shí)俱進(jìn),不斷提高政策理論水平和思想政治素質(zhì);學(xué)習審計新業(yè)務(wù)知識。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識培訓,并定期舉辦審計項目交流匯報會(huì ),促使大家鉆研業(yè)務(wù),努力提高審計水平和審計質(zhì)量,增強開(kāi)拓創(chuàng )新能力。今年以來(lái),參加區廳和玉林市局組織的各種業(yè)務(wù)培訓12人次。三是學(xué)法律法規知識。組織干部職工學(xué)習《憲法》、《審計法》、新《審計法實(shí)施條例》、《公務(wù)員依法行政讀本》等法律知識,增強了干部職工的法制觀(guān)念,提高依法行政、依法審計的水平。四是提倡學(xué)歷教育。我們創(chuàng )條件、給時(shí)間,積極鼓勵干部參加各種形式的學(xué)歷教育,以提升審計人員學(xué)歷層次,增加自身知識含量。五是學(xué)習好計算機知識。狠抓電腦培訓,組織審計人員學(xué)習計算機知識,學(xué)習計算機輔助審計技術(shù)和oa管理知識,努力提升現代審計技能,提高整體審計工作管理水平。
同時(shí),我們以學(xué)習為契機,加強思想政治工作。今年以來(lái),我局認真抓好領(lǐng)導班子中心組和干部的理論學(xué)習。年初制定理論學(xué)習方案,分專(zhuān)題深入學(xué)習。上半年,主要開(kāi)展各級“兩會(huì )”精神、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《四項監督制度》等專(zhuān)題學(xué)習,我們通過(guò)多次集中學(xué)習、自學(xué)、上專(zhuān)題輔導課、參觀(guān)學(xué)習、座談?dòng)懻摰榷喾N形式的學(xué)習,力求從總體上把握、從內容上加領(lǐng)會(huì )和理解,在行動(dòng)上自覺(jué)用法律、規定指導各項審計工作。通過(guò)學(xué)習,我局干部的精神面貌煥然一新,思想得到了解放,創(chuàng )新意識增強,工作作風(fēng)有了明顯的改進(jìn),審計工作的水平和效率有了進(jìn)一步提高。
。ㄈ┳ズ脴I(yè)務(wù)建設,提高審計質(zhì)量和水平
一是進(jìn)一步嚴格審計程序,例如加強審前調查;審計通知書(shū)附上承諾書(shū),實(shí)行雙向承諾,分清相關(guān)的責任;提出時(shí)限要求,以確保審計的質(zhì)量和效率。
二是加大學(xué)習培訓力度,開(kāi)展領(lǐng)導帶學(xué)、同志幫學(xué)、專(zhuān)家講學(xué)等形式多樣的專(zhuān)業(yè)學(xué)習活動(dòng)。
三是加強與人事、組織、紀委、檢察院等有關(guān)部門(mén)的溝通聯(lián)系,加大查處違法違紀行為的力度。
。ㄋ模┳ズ命h風(fēng)廉政建設,確保廉潔審計
一是認真抓好黨風(fēng)廉政建設工作的組織領(lǐng)導。年初,成立黨風(fēng)廉政建設領(lǐng)導小組,專(zhuān)門(mén)召開(kāi)機關(guān)黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議,學(xué)習傳達了全國、全區審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議精神,總結廉政建設工作,研究部署工作。
二是抓好黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)。局黨組書(shū)記與黨組成員、各股負責人簽訂責任狀,層層抓落實(shí)。
三是組織全體黨員干部認真學(xué)習有關(guān)黨紀條規。
四是實(shí)行審計紀律公示制和回訪(fǎng)制,從嚴管理審計隊伍,確保廉潔從審。審計期間,不定期到被審計單位調查回訪(fǎng)審計人員遵紀守法情況,以此加強審計人員的廉政執法監督。
。ㄎ澹┰鷮(shí)推進(jìn)績(jì)效建設工作深入開(kāi)展
我局積極轉變審計方式,提高了工作效率,完善規章制度、規范行為,把績(jì)效建設工作落到實(shí)處,更好地發(fā)揮了審計監督作用。一是堅持制度建設。修訂完善上下班制度、請銷(xiāo)假制度等制度。堅持不定期查崗,每周不少于二次。保證在上班時(shí)間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無(wú)關(guān)的事項。二是審計效率建設。審計項目實(shí)行就地審計與送達審計相結合,對時(shí)間緊的審計項目,由分管領(lǐng)導和審計組長(cháng)親自抓,在保證質(zhì)量的前提下,加快審計進(jìn)度。三是審計組建設。強化班子成員責任制。每個(gè)審計項目都有局分管領(lǐng)導參與,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,提高了審計工作效能,做到廉潔從審。四是審計聯(lián)席會(huì )議建設。定期召開(kāi)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議,組織、紀檢、監察和審計部門(mén)審前交流溝通,審初聯(lián)合進(jìn)點(diǎn),審中互通情況,審后聯(lián)合督查,形成審計監督合力。
三、存在的主要問(wèn)題
。ㄒ唬┤藛T少、任務(wù)重的矛盾突出
隨著(zhù)審計地位的不斷提升以及我市經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務(wù)特別是政府投資審計工作越來(lái)越重,現有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務(wù)重,而且干部隊伍的知識結構不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏,影響了審計事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
。ǘ⿲徲嬞|(zhì)量和水平有待提高
一是審計技術(shù)單一,手段落后。當前審計業(yè)務(wù)干部雖然基本掌握計算機運用,但未能真正很好運用計算機進(jìn)行輔助審計,計算機審計實(shí)際操作能力和水平還有待提高。二是審計質(zhì)量控制薄弱,質(zhì)量有待加強。審計項目質(zhì)量控制方面雖然采取了許多措施,但由于時(shí)間緊,任務(wù)多,審計組織手段和審計技術(shù)方法落后等有待進(jìn)一步創(chuàng )新。
四、下半年工作打算
。ㄒ唬├^續深入開(kāi)展績(jì)效考評工作
按照市委、市政府的部署,繼續深入開(kāi)展績(jì)效考評工作,扎實(shí)開(kāi)展“爭先創(chuàng )優(yōu)”活動(dòng),進(jìn)一步解放思想,提高效能,樹(shù)立科學(xué)審計理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,認真履行審計職責,促進(jìn)我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
。ǘ┘辛α孔ズ酶黜棇徲嫻ぷ
下半年,我局的要把審計工作重點(diǎn)放在政府投資項目、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現有審計資源,采取聘請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問(wèn)題。充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能,為我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展保駕護航。
。ㄈ┘哟髮徲嬞|(zhì)量控制,提高審計項目管理水平
重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn):一是采取“請進(jìn)來(lái),走出去”的方式,加強干部的學(xué)習培訓力度,完善干部知識結構,提高審計業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計算機輔助審計,提高審計效率;三是加大審計復核的力度,嚴把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法,在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面,加強規范化管理。
審計半年工作總結 12
今年上半年,我公司審計人員通過(guò)監督管理體制、機制、制度的創(chuàng )新,推動(dòng)監督運行機制的流程重組、功能再造,確保監督管理的有效和長(cháng)效,實(shí)現生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全和政治安全,F對上半年工作總結如下。
一、完成的主要工作及效果
開(kāi)展了綜合審計調查工作。審計部門(mén)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題,選擇專(zhuān)項管理課題,開(kāi)展了形式多樣的綜合審計調查,為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助,得到各單位領(lǐng)導和部門(mén)的重視。
前移審計關(guān)口,開(kāi)展了事前審計。審計部門(mén)事前介入管理的作用逐步顯現,并愈來(lái)愈得到各單位的重視。審計部門(mén)能以審計的`視角,對經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結、分析和評價(jià);審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作,重要合同沒(méi)有內部審計審查,不對外簽約;對基建工程項目,審計部門(mén)及時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行事前檢查,糾正了一些不規范的行為,起到了積極有效的作用。
二、采取的主要措施
為了提高審計工作質(zhì)量,發(fā)掘和培養審計骨干,最大限度地調動(dòng)審計人員的潛能,給審計人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機會(huì ),根據公司審計體制改革的基本思路,對綜合性審計調查項目逐步實(shí)行柔性化管理機制,不再采取指定審計項目實(shí)施對象的做法,引入項目競爭機制,通過(guò)招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購銷(xiāo)比價(jià)管理調查項目實(shí)行公開(kāi)招標,在審計項目管理中引入招投標制度,通過(guò)這種形式,對現有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置,選擇最優(yōu)的審計工作實(shí)施方案,選擇最佳的審計項目負責人,從而推動(dòng)審計工作質(zhì)量的提高。
三、心得體會(huì )
廣大審計干部認識到,內部審計不僅是監督,更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng),在職能上體現監督與服務(wù)的兼容性,即監督下的服務(wù),服務(wù)中的監督,是監督與服務(wù)的高度統一;
審計工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分,是公司內部控制的關(guān)鍵環(huán)節,必須緊緊圍繞xx電力的戰略目標和工作主線(xiàn),與公司的其他監督一起,把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險上,進(jìn)一步強化審計監督職能。
審計干部還在審計實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想,認識到“正人先要正已”,按照“獨立、客觀(guān)、公正、廉潔”的審計行為準則,并不斷在審計實(shí)踐中學(xué)習和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平,通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,并提出加以改進(jìn)的措施,實(shí)現為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的,進(jìn)而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的不斷提高,為開(kāi)展各項審計工作奠定了基礎。
在充分肯定審計工作取得的成績(jì)和總結經(jīng)驗的同時(shí),我們還清醒地看到,目前公司系統的審計工作仍然存在一些問(wèn)題和不足,需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。務(wù)實(shí)創(chuàng )新,推動(dòng)公司審計工作上一個(gè)新臺階。
審計半年工作總結 13
上半年,在宜昌市審計局和市委、市政府的領(lǐng)導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,以“喜迎十八大”為契機,認真學(xué)習貫徹省十次黨代會(huì )和市黨代會(huì )、人代會(huì )議精神,圍繞上級審計工作要求,圍繞我市“奮力沖百強”目標,認真履行審計監督職責,積極為經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。今年安排審計項目89個(gè)(其中年初計劃47個(gè),1-6月追加項目41個(gè)),實(shí)際完成項目45個(gè),占年初計劃的96%,占追加總計劃的51%,正在審計之中的11個(gè)。共查出主要問(wèn)題金額4705.88萬(wàn)元,損益(收支)不實(shí)資金994.73萬(wàn)元,處理處罰資金2556.78萬(wàn)元(其中:上交財政43.68萬(wàn)元),審計促進(jìn)整改落實(shí)資金2556.78萬(wàn)元,投資審減資金942萬(wàn)元,為市委、市政府以及被審計單位提出審計意見(jiàn)或建議52條,F將工作情況報告如下:
一、以服務(wù)跨越式發(fā)展為主線(xiàn),認真履行審計監督職責。
(一)加強財政資金審計,提高財政資金使用效益。
我局始終堅持圍繞經(jīng)濟工作中心和社會(huì )關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,緊跟財政改革進(jìn)程和步伐開(kāi)展審計。
一是抓住組織執行預算的財政部門(mén),以及參與預算執行的地稅部門(mén)的審計,從總體上掌握和反映預算收支、預算執行的.整體情況;
二是抓住使用財政資金數額大、有預算資金分配權的工會(huì )、移民局、能源辦、行政服務(wù)中心等重點(diǎn)部門(mén)單位和接受補助的枝城、五眼泉、高壩洲等鄉鎮進(jìn)行重點(diǎn)審計,促進(jìn)規范預算管理;
三是抓住農業(yè)開(kāi)發(fā)、移民后扶資金、醫保特殊人群和社會(huì )保障等重點(diǎn)財政資金跟蹤審計,查處擠占挪用、損失浪費等問(wèn)題,促進(jìn)加強管理,提高資金使用效益;四是圍繞部門(mén)預算、收支兩條線(xiàn)、國庫集中支付和政府采購等財政“四項改革”開(kāi)展審計,發(fā)現和揭露財政改革中存在的共性和個(gè)性問(wèn)題,提出對策建議,促進(jìn)加強財政管理。
(二)加強政府投資審計,減少資金損失浪費。
按照年初政府投資項目計劃,充分利用中介組織力量,圍繞法院系統基礎設施建設債務(wù)、保障性安居工程建設、12個(gè)中小學(xué)校舍安全工程竣工決算、安橋等6座水庫除險加固增補工程竣工決算以及文峰市場(chǎng)改造工程竣工決算等項目加強投資審計,重點(diǎn)檢查工程建設項目立項審批手續、招投標程序,施工單位資質(zhì)以及工程竣工驗收等情況;加強項目投資結算環(huán)節審計,審核報審工程量、定額套用、材料價(jià)格和施工簽證等的真實(shí)性、合規性;加強對隱蔽工程、重大設計變更、大宗材料設備采購情況進(jìn)行全面審計。共完成政府投資審計項目29個(gè),累計審計工程結算資金7571萬(wàn)元,審減942萬(wàn)元,綜合審減率12.4%。
(三)加強領(lǐng)導干部經(jīng)責審計,為干部管理提供依據。
一是科學(xué)安排審計項目。做到年初10個(gè)項目與財政預算執行審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金審計等結合起來(lái),使各個(gè)審計項目之間互相利用審計成果,提高審計效能。二是加強工作協(xié)調配合,增強經(jīng)濟責任審計效果。在審計項目開(kāi)展之前,首先聽(tīng)取組織、紀檢監察等部門(mén)的意見(jiàn)和建議,明確審計目標,確定審計重點(diǎn),有的放矢地編制審計實(shí)施方案,與組織部門(mén)一起進(jìn)點(diǎn);在審計過(guò)程中,針對需要查清的問(wèn)題,及時(shí)到紀檢等部門(mén)了解情況,獲取線(xiàn)索,并在審計中據此深入查證;審計項目結束后,及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋審計成果,促進(jìn)審計成果運用。全年計劃審計項目10個(gè),已完成4個(gè)。查出主要問(wèn)題金額2730.50萬(wàn)元,為市委、市政府以及被審計單位提出建議13條。
(四)加強審計項目協(xié)調,服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展。
一是組織審計力量,積極參與審計署統一組織的全國社保資金項目審計和審計廳財政資金管理審計。在時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高、制度嚴、政策性強的情況下,審計小組積極配合上級審計機關(guān)做好工作,得到了審計廳的肯定。
二是組成工作專(zhuān)班,協(xié)調配合審計署武漢特派辦對我市財政管理、現代農業(yè)、校舍安全、保障性住房等4個(gè)項目的審計,及時(shí)溝通上級審計組與被審計單位的工作關(guān)系,取得審計組的支持和理解,保證了審計工作順利開(kāi)展,得到了審計署武漢特派辦和市委、政府的肯定。
三是積極配合藥監局下放地方,參與財務(wù)清理。積極參與首佳陶瓷資產(chǎn)的清理,為市政府資產(chǎn)回購提供依據。
二、以加強審計管理為抓手,提升機關(guān)審計效能。
(一)狠抓綜合量化考核,力爭實(shí)現新進(jìn)位。
我局圍繞省廳審計工作綜合量化考核辦法,進(jìn)一步樹(shù)立爭強進(jìn)位意識,進(jìn)一步明確工作目標,進(jìn)一步抓實(shí)各項基礎工作,為年終全省綜合量化考核打下堅實(shí)的基礎。按照省廳綜合量化考核20個(gè)方面的要求,出臺了《認真落實(shí)湖北省審計工作量化考核辦法的實(shí)施意見(jiàn)》,明確了分管領(lǐng)導、責任科室、責任人員,力求在xx年全省考評總體水平上有新的進(jìn)位。
審計半年工作總結 14
今年以來(lái),我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下,圍繞“十項重點(diǎn)工作”,按照全面轉型、提升價(jià)值的要求,積極開(kāi)展各項審計監督活動(dòng)。
一、上半年開(kāi)展的主要工作
(一)堅持揭露和反映問(wèn)題,認真履行審計監督職責。
上半年,我局共開(kāi)展了23個(gè)項目的審計,已完成審計項目15個(gè),查出違規資金 320萬(wàn)元,管理不規范資金3008萬(wàn)元,應上繳財政311萬(wàn)元。移送紀檢部門(mén)案件線(xiàn)索1項,有2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷(xiāo)黨內職務(wù)的處分。提交審計專(zhuān)題、綜合性報告和信息簡(jiǎn)報28篇,被批示采用18篇。
一是關(guān)注財政全口徑預算的編制和執行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門(mén)單位預算執行進(jìn)行了審計。反映了縣本級財政和部門(mén)單位在預算編制和預算執行中存在的問(wèn)題,對沒(méi)按預算執行的5個(gè)項目預算安排經(jīng)費154萬(wàn)元予以收繳財政。
二是關(guān)注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進(jìn)行了審計。著(zhù)力反映民生政策落實(shí)、惠民政策目標實(shí)現和民生資金的管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問(wèn)題引起了縣政府的重視,落實(shí)了4500平米保障性住房建設任務(wù)、促使有關(guān)部門(mén)及時(shí)發(fā)放保障性住房租金補貼。
三是關(guān)注金融風(fēng)險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風(fēng)險,對小額貸款公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查,反映了小額貸款公司風(fēng)險控制管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內部控制制度,提高風(fēng)險控制能力。加強對稅收征管的監督,對我縣20xx年印花稅征管情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查,反映了印花稅征管中存在的問(wèn)題。地稅部門(mén)根據審計發(fā)現的問(wèn)題,加強了同有關(guān)部門(mén)的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬(wàn)元。開(kāi)展政府性房產(chǎn)管理審計調查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問(wèn)題,促進(jìn)有關(guān)部門(mén)完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。
四是關(guān)注財務(wù)收支真實(shí)合法性問(wèn)題。對管道安裝隊財務(wù)進(jìn)行了審計,查處了該企業(yè)違規發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問(wèn)題,并按照有關(guān)規定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務(wù)進(jìn)行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現金等問(wèn)題。有關(guān)線(xiàn)索移送紀檢部門(mén)進(jìn)一步查實(shí)后,2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷(xiāo)黨內職務(wù)的處分。
五是關(guān)注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專(zhuān)項審計調查,反映了我縣政府投資項目在施工過(guò)程中存在的問(wèn)題。開(kāi)展了洞頭縣城南污水處理廠(chǎng)工程、狀元南片市政一期工程等10個(gè)政府投資建設項目的竣工結算決算審計。開(kāi)展了便民服務(wù)中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過(guò)程的監督。
六是關(guān)注經(jīng)濟責任的履行。召開(kāi)了經(jīng)濟責任聯(lián)席會(huì )議,通報了20xx年經(jīng)濟責任審計結果,進(jìn)一步明確了部門(mén)工作聯(lián)動(dòng)機制。認真落實(shí)離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來(lái),對3位離任局長(cháng)開(kāi)展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領(lǐng)導干部進(jìn)行了任前告知,促進(jìn)了工作銜接,提高了領(lǐng)導干部履行職責的責任和廉政意識。根據組織部門(mén)和國資辦的要求,目前,已組織開(kāi)展了對2位離任局長(cháng)和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。
(二)著(zhù)力推動(dòng)審計整改,努力推進(jìn)審計成果的利用。
一是進(jìn)一步加強推進(jìn)審計整改的機制建設。把強化審計結果運用列入我縣2013年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗的重點(diǎn)工作內容,對推進(jìn)審計成果利用,促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的整改起到了積極的作用。
二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規問(wèn)題的同時(shí),力求見(jiàn)微知著(zhù),挖掘問(wèn)題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問(wèn)題的.辦法,促進(jìn)問(wèn)題的解決,避免屢查屢犯。
三是著(zhù)力推進(jìn)問(wèn)題的整改。今年以來(lái),對審計發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向政府匯報,并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通,促進(jìn)了一些問(wèn)題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務(wù)公司與管道安裝隊長(cháng)期以來(lái)存在的關(guān)系不順問(wèn)題;稅務(wù)部門(mén)完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。
此外,根據今年5月份縣政府常務(wù)會(huì )議在聽(tīng)取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長(cháng)對5個(gè)審計報告的批示精神,目前,正就今年以來(lái)審計發(fā)現問(wèn)題的整改與相關(guān)單位進(jìn)行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的整改。
(三)加強內部建設,著(zhù)力夯實(shí)審計事業(yè)發(fā)展的基礎。
一是著(zhù)力提高干部素質(zhì)。采取請進(jìn)來(lái)教、走出去學(xué)等各種學(xué)習方式,開(kāi)展了學(xué)習型機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng);結合審計工作實(shí)際,開(kāi)展了“領(lǐng)導作表率、作風(fēng)抓促帶”活動(dòng);不斷健全完善內部管理,開(kāi)展廉政教育,加強了廉政風(fēng)險的控制;促進(jìn)了干部作風(fēng)的進(jìn)一步轉變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進(jìn)了各項審計工作的開(kāi)展。今年以來(lái),年度計劃的各項重點(diǎn)工作順利推進(jìn),審計質(zhì)量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統評比中獲獎,有2篇調研論文獲我縣20xx年度優(yōu)秀調研成果,有1篇調研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調研成果。有5個(gè)審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。
二是著(zhù)力推進(jìn)審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時(shí)充分考慮計算機在審計實(shí)施中的利用,今年利用計算機技術(shù)開(kāi)展了印花稅征管情況、部門(mén)預算情況審計。積極組織審計干部參加AO-OA計算機培訓班。今年以來(lái)有2篇AO-OA應用實(shí)例分別獲審計署AO應用實(shí)例應用獎和鼓勵獎。20xx年4月我局被市審計局授于20xx年度審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
三是著(zhù)力推進(jìn)內審指導工作。今年以來(lái),我局積極探索創(chuàng )新內審工作的內容和方式,完善內審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內審部門(mén)采取有效措施,按照“創(chuàng )新、務(wù)實(shí)、重質(zhì)”的工作理念,積極主動(dòng)開(kāi)展內審工作。20xx年2月我局獲全市20xx年度內審業(yè)務(wù)指導工作二等獎和進(jìn)步獎。5月,《洞頭縣供電局新農村電氣化表箱改選工程審計》等6個(gè)內審項目獲市內審優(yōu)秀和表彰項目。
半年來(lái),我縣審計工作雖然取得了一些成績(jì),但離縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實(shí)國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng )新、協(xié)調推動(dòng)內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
二、下半年的工作安排
繼續實(shí)施十項重點(diǎn)工作,深入開(kāi)展“五型”機關(guān)創(chuàng )建。
一是領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規劃建設局、供銷(xiāo)社等9個(gè)單位10位領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。
二是穩步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠(chǎng)工程竣工決算、元覺(jué)衛生院竣工決算、新洞二中(大門(mén)鎮中)一期工程竣工結算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結算審計9個(gè)投資項目審計。
三是繼續圍繞民生審計、國資經(jīng)貿審計等重點(diǎn)工作開(kāi)展審計。開(kāi)展社保資金審計重點(diǎn)資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專(zhuān)項審計調查、第二自來(lái)水廠(chǎng)財務(wù)收支、大門(mén)中小學(xué)財務(wù)收支、洞頭縣實(shí)驗中學(xué)財務(wù)收支等項目。
四是深化“五型機關(guān)”創(chuàng )建。以建設“行為規范、運轉協(xié)調、公正透明、廉潔高效”的機關(guān)為目標,進(jìn)一步優(yōu)化工作流程、不斷推進(jìn)機關(guān)工作提速提質(zhì)提效。進(jìn)一步深化政務(wù)公開(kāi),不斷提升服務(wù)型機關(guān)建設。進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)用轉化,不斷提高機關(guān)干部素質(zhì)和能力。進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險防控制度,不斷深化廉潔型機關(guān)建設。
審計半年工作總結 15
根據學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點(diǎn)對審計工作的要求,審計處20XX年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,認真履行有關(guān)法律法規和學(xué)院黨政賦予的職責,充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)運行的“免疫系統”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。
一、強化財務(wù)監督,完成年度預算執行情況審計
20XX年上半年,我處根據《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校預算執行與決算審計工作的意見(jiàn)》、《xx醫學(xué)院預算執行情況審計監督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導的要求,于3-6月集中精力完成了學(xué)院20xx年度預算執行情況審計工作。
審計組通過(guò)審前調查,廣泛征求意見(jiàn),確定審計重點(diǎn)和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領(lǐng)導組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學(xué)校OA系統發(fā)布了審計公告。駐點(diǎn)計財處,全面收集并查閱學(xué)院20xx年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬(wàn)余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料,對學(xué)校、重點(diǎn)部門(mén)及重點(diǎn)經(jīng)費情況的預算執行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行了通報和溝通,充分征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議。先后在校長(cháng)辦公會(huì )和黨委常委會(huì )匯報了有關(guān)情況,并會(huì )同紀委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務(wù)運行管理方面的審計,采取全程駐點(diǎn)審計的方法,審計基礎工作做得更加扎實(shí),并加強了同有關(guān)部門(mén)的溝通,審計發(fā)現的問(wèn)題和建議引起了相關(guān)部門(mén)和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達20XX年財務(wù)預算過(guò)程中得到了運用,進(jìn)一步強化了全校經(jīng)濟管理意識,對促進(jìn)部門(mén)經(jīng)濟管理能力、資金使用監督能力、提高干部履職責任心等方面發(fā)揮了應有作用。
審計處還通過(guò)參加校長(cháng)辦公會(huì )和一些專(zhuān)題會(huì )議,對學(xué)校20XX年預算工作提出了意見(jiàn)和建議。
二、堅持全程跟蹤,強化基建維修工程審計
堅持事前事中事后全程監督,加強全過(guò)程造價(jià)控制,努力防范管理漏洞,促進(jìn)廉政建設。
1、加強和改進(jìn)基建維修工程審計,強化了工程的事前介入,半年來(lái)共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續鞏固基建維修審計內審成果。半年來(lái),審計處共完成基建維修工程內部審計共計26項,送審金額共計143.95萬(wàn)元,審定金額128.94萬(wàn)元,審減金額15.01萬(wàn)元,審減率為10.43%。
審計處堅持嚴格審計,三級復核,對審計結果嚴格把關(guān),防范審計風(fēng)險;通過(guò)審計工作督促強化管理部門(mén)切實(shí)履行職責,健全管理流程,完善有關(guān)制度,半年來(lái)通過(guò)審計報告或當面提出意見(jiàn)建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導及有關(guān)人員,就有關(guān)審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討和溝通,形成了共識,進(jìn)一步規范了有關(guān)工作。
3、積極指導、配合委托審計單位開(kāi)展實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程、20XX年寒假16項維修工程、奧體中心樹(shù)木移栽等基建維修工程的竣工結算審計。
20XX年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價(jià)為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設相關(guān)設施遷建及樹(shù)木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價(jià)為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬(wàn)元。
實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程送審金額12953251元,審計工作正積極進(jìn)行中。
在審計工作中,審計處積極督辦,就有關(guān)審計分歧進(jìn)行監督和指導,對委托審計單位審計結果進(jìn)行了全面復核,督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調配合,全面履行經(jīng)濟活動(dòng)的監督服務(wù)職能
20XX年上半年,審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā),認真履行學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)審計監督職能,積極配合其他相關(guān)部門(mén)工作,多次參加學(xué)院有關(guān)重要會(huì )議和經(jīng)濟活動(dòng),及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,發(fā)揮了重要作用。
據統計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門(mén)組織的詢(xún)價(jià)、招標、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見(jiàn),最大限度地維護了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的學(xué)校危險化學(xué)品處理費用的談判中,明確指出了實(shí)施單位的無(wú)理之處,維護了合同及前期談判成果,為學(xué)校減少支出超過(guò)6萬(wàn)元。
醫學(xué)院審計處上半年工作總結提要:從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化。
弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的.審計精神,努力營(yíng)造公道正派、勤政務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計部門(mén)形象。
通過(guò)審計處網(wǎng)站,加強審計動(dòng)態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過(guò)校園網(wǎng)和OA系統進(jìn)行了宣傳,增強了工作的透明度。發(fā)布審計結果公告1期,對去年下半年基建審計情況進(jìn)行了公告。審計預告1期。
通過(guò)以上工作增強了全院全員自覺(jué)接受和支持審計的意識,為審計事業(yè)的持續發(fā)展提供精神動(dòng)力,努力營(yíng)造良好的審計工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計力量不足,機構不夠完善,知識結構不夠合理。
從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后,計算機輔助審計的方式方法還有待加強;科室不夠健全,僅設有辦公室一個(gè)科級機構,日常事務(wù)繁雜,疲于應付。
2、審計職能需要進(jìn)一步拓展。
除日;ňS修工程審計、財務(wù)預決算審計外,財務(wù)收支專(zhuān)項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng )收項目成本審計等都需進(jìn)一步加強。
3、大膽開(kāi)展審計工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。
目前,國家高度重視審計,學(xué)院黨政領(lǐng)導普遍關(guān)心支持審計,部門(mén)和廣大職工自覺(jué)接受和支持審計的意識在不斷增強,總體環(huán)境較好。但是審計工的監督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù),這些方面都有待通過(guò)努力進(jìn)一步改善。
4、審計的手段需要改進(jìn)。審計信息化建設亟待加強。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應該成為審計和財務(wù)的共同需要。
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