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績(jì)效運行監控分析報告

時(shí)間:2024-10-26 08:54:37 藹媚 分析報告 我要投稿

[優(yōu)選]績(jì)效運行監控分析報告15篇

  隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,大家逐漸認識到報告的重要性,報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧,以下是小編幫大家整理的績(jì)效運行監控分析報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

[優(yōu)選]績(jì)效運行監控分析報告15篇

  績(jì)效運行監控分析報告 1

  按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責

  學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機構基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:

  1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;

  2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元;

  3.代管資金1800萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%,3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元,為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設備設施,為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學(xué)習培訓,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元,共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

 。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

 。3)代管資金1800萬(wàn)元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),學(xué)校正常運轉,教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行3326.05元,執行率100%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的`提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學(xué);A設施設備的整體水平,加強學(xué);A設施設備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

  績(jì)效運行監控分析報告 2

  根據《仁懷市預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的`有關(guān)規定和《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的相關(guān)工作要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政將資金績(jì)效運行監控工作,排專(zhuān)項項目7個(gè),金額共計464.00萬(wàn)元,現將有關(guān)監控工作情況報告如下:

  一、年度資金預算安排情況

  我辦20xx年初預算安464.00萬(wàn)元。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬20xx年1-7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金52.57萬(wàn)元,完成年初預算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡(luò )辦公平臺維護及租用費18.96萬(wàn)元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬(wàn)元,三是應急值班工作費用11.26萬(wàn)元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

 。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀(jì)效管理意識,提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識,將績(jì)效管理與預算執行有機銜接,積極推進(jìn)預算績(jì)效管理,提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平;二是認真落實(shí)績(jì)效管理制度,提升績(jì)效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規程,以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎,合理細化設置績(jì)效指標,全面反映項目支出效益。

  績(jì)效運行監控分析報告 3

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。

  在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:

  1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;

  2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;

  3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;

  4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;

  5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;

  6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;

  7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。

  8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;

  9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;

  10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;

  11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;

  12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。

  13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;

  14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;

  15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;

  16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。

  17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。

  18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。

  19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。

  20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%

  21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%

  22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%

  23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都按照年初制定的計劃和指標全部完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:

 。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。

 。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的`開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

 。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平

  重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。

 。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度

  加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。

  1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

  績(jì)效運行監控分析報告 4

  一、項目支出基本情況

  20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,已執行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實(shí)施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體,負責本科室的預算執行,并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。

  20xx年項目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元,預算完成率為16.17%。

  1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。

  2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,執行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。

  3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,執行0元,1-6月完成率0%。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  截止6月底,共辦理招標備案項目130個(gè),中標價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標項目119個(gè),中標價(jià)104億元。

  一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求,通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況,對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。

  二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。

  三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況,要求項目監管員及時(shí)記錄核查;對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議,要求在現場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核,以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

  四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理,保證全市監管尺度相對統一。

  五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》(湘建監督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規范情形,統一了考評流程,極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的'不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

  六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊,制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則,并組織公司進(jìn)行了系統測試,實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。

  四、存在問(wèn)題及其原因

 。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統測試評估,未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。

 。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復,因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門(mén)較多,花費時(shí)間較長(cháng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理,從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標,同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正,確?(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。

 。ǘ┘訌妰炔靠刂,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

  績(jì)效運行監控分析報告 5

  一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

  1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于xxx”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于xxx”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),xxx項目資金規模43.64萬(wàn)元、xxx項目資金規模5.16萬(wàn)元、xxx項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),xxx項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),xxx項目資金規模84.7萬(wàn)元、xxx項目資金規模50萬(wàn)元、xxx項目資金規模25.3萬(wàn)元。

  2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  二、重點(diǎn)監控工作情況

  我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的`xxx資金支出熱點(diǎn)項目,選取xxx項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。

  三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。

  4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

  績(jì)效運行監控分析報告 6

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況

  根據20xx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);

  質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求;

  保障時(shí)限:20xx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;

  社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  無(wú)

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  無(wú)

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的.經(jīng)濟損失。

  社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。

  項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

  技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

  績(jì)效運行監控分析報告 7

  一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況

  為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》(金財農〔20xx〕26號)文件,我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對全鎮11個(gè)村(居)委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查,認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分,通過(guò)小組評議并取平均分,以保證績(jì)效自評公正合理。

  根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等;基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實(shí)現預期目標。

  二、績(jì)效目標實(shí)現情況

  (一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月,我鎮農村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數量20米,建設擋墻、駁岸數量9處,新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè),新建廠(chǎng)房面積1200平方米,完成招商引資項目數量1個(gè),調解群眾糾紛數量9次,開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。

  為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì ),對各項工作進(jìn)行總結,并指出當前存在的問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。

  20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成,預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時(shí)率達到100%,各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。

  20xx年1-7月,雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

 。ǘ┬Ч繕藢(shí)現情況

  1、社會(huì )效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護社會(huì )秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

  2、經(jīng)濟效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。

  3、生態(tài)效益方面:全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。

  4、可持續影響方面:長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。

  (三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況

  20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求,滿(mǎn)足群眾預期,服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。

  三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況

  基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。

  效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的.交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。

  四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析

  20xx年1-7月,我鎮項目均按計劃進(jìn)行,績(jì)效目標總體執行情況較好,預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。

  雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月,雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元,執行率74.98%,其中上年結轉152.28萬(wàn)元,一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元,國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元,預期年底全部支付完成。

  五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議

  一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強;

  二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng),導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;

  三要加強支出調度,開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jì)效運行監控分析報告 8

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

  1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

  2.項目管理

 。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。

  組長(cháng):

  成員:

 。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

  一組:

  二組:

  數據錄入和質(zhì)量控制:

 。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成

 。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。

 。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。

 。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

  項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

  賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:

 。1)人員費用:

  賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

 。2)交通費

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。

 。3)檢測藥劑費

  檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。

 。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費

  儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。

 。5)辦公費等其他費用

  辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。

  四、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;

  二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的'差異情況。

 。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。

  2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。

  2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

  3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。

  績(jì)效運行監控分析報告 9

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造,需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區轉移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展,彌補資金不足的短板。

  2、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  3、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的'實(shí)施、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  1、科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  2、公正公開(kāi)原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)接受監督。

  3、分級分類(lèi)原則?(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  4、績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)方法

  績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則,根據實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確?(jì)效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據,落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評,認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會(huì )計核算規范,嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  2、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿(mǎn)意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問(wèn)題:

  1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏,專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  1、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

  2、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式,在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上,采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

  績(jì)效運行監控分析報告 10

  一、項目概況

  ( 一)項目單位基本情況

  xx為副縣級xx單位,隸屬于xx。編制數x人,現有工作人員x名,其中x個(gè)編制在xx局。內設三個(gè)部門(mén),分別為x部、x部和x部。主要工作職責為: xxx。

  (二)項目立項情況

  1.項目的實(shí)施依據。根據中共xx 等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔x90號)和xx等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 xx〕 x號)等文件規定,自x年1月1日起,取消收取xx費用,各地要將xx費用納入同級政府預算。

  2.項目績(jì)效目標。本項目主要績(jì)效目標為: xx

  3.項目主要內容。本項目為我中心20xx年部門(mén)預算項目,項目資金預算xx萬(wàn)元。項目主要內容是xxxx。

  二、項目績(jì)效目標完成情況分析

  (一)項目的產(chǎn)出性分析。本項目預算資金為 xx萬(wàn)元,為保證財政資金使用效率,我xx在xx管理服務(wù)過(guò)程中﹐嚴格加強費用控制,盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年我xx實(shí)際使用項目資金x萬(wàn)元,超出部分的非財政預算資金,用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補,按照項目支出績(jì)效自評標準,項目資金使用指標得分為10分。20xx 年,市本級xx指標為xx,當年實(shí)際x指標為xx份,超出預定指標xx份,按照項目支出績(jì)效評分標準,當年產(chǎn)出指標得分50分。

  (二)項目的效益性分析。20xx年項目進(jìn)展順利,至20xx年底項目預期目標已100%完成。項目的順利實(shí)施完善了市本級流動(dòng)人員服務(wù),為市本級開(kāi)展流動(dòng)人員工作打下了良好的基礎,圓滿(mǎn)完成了20xx年度流動(dòng)人員的相關(guān)工作,取得了較好地社會(huì )效益,按照項目支出績(jì)效自評表,效益指標得分為30分。

  (三)項目的滿(mǎn)意度分析。20xx年,xx工作雖然取得了一定的成績(jì),但是在日常工作中,偶爾會(huì )出現服務(wù)態(tài)度不到位的情況。按照項目支出績(jì)效自評表,滿(mǎn)意度指標得分為8分。綜.上所述,20xx年經(jīng)費項目支出績(jì)效自評總得分為98分。

  三、存在的`問(wèn)題

  雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用,也取得了一些成績(jì),但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。--是我xx每年x數量較多,目前的項目經(jīng)費預算難以滿(mǎn)足實(shí)際工作需要;二是在實(shí)際工作中.還需對工作流程進(jìn)一步規范,切實(shí)滿(mǎn)足廣大存檔人員的需求。

  四、下一步工作措施

  下一步,我xx將繼續按照上級部門(mén)及市財政局相關(guān)要求,認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作,切實(shí)提高項目經(jīng)費使用效率,最大限度的滿(mǎn)足xx人員的各項要求,為全市xx工作提供更好人才支撐和智力支持。

  績(jì)效運行監控分析報告 11

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點(diǎn)心費支出。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度:該項目的.實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養均衡,安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(cháng)的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專(zhuān)項資金管理機構:家長(cháng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù)。財務(wù)人員負責向財政非稅專(zhuān)戶(hù)申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、資金到位情況:財政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù),財務(wù)通過(guò)直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、項目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬(wàn)元,又因疫情退費14.559萬(wàn)元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,制定了工作計劃,組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  三、專(zhuān)項資金績(jì)效情況(附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表)

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點(diǎn)心費的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養均衡、安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jì)效運行監控分析報告 12

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝

 。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年

 。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。

 。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。

 。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進(jìn)工作的.舉措

  加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  績(jì)效運行監控分析報告 13

  一、項目基本情況

  隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展,建設用地需求急劇攀升,省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地,每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  1.前期準備

  保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財預[2020]95號)文件后,由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作,按照績(jì)效管理全覆蓋的'要求對2019年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。

  2.組織實(shí)施

  局財務(wù)科根據通知要求,結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況,搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料,并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí),綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。

  2019年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。

  項目資金執行情況。

  2019年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢,年末無(wú)結轉結余。

  2.項目資金管理情況。

  根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定,合法、合規管理項目資金。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  產(chǎn)出指標完成良好,通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作,保障了全市更多項目落地。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標完成良好,通過(guò)爭取項目,實(shí)現合理利用土地,切實(shí)保護耕地,促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  績(jì)效目標已全面完成。

  五、績(jì)效自評結果

  績(jì)效自評為優(yōu)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jì)效運行監控分析報告 14

  一、項目支出基本情況

  2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬(wàn)元,其中,辦公樓運轉經(jīng)費50萬(wàn)元,公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元,債股權債務(wù)管理費50.15萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  中心績(jì)效監控按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)監控”原則,組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標,對所負責績(jì)效預算批復的項目目標完成情況進(jìn)行監控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件,了解績(jì)效運行監控工作流程,明確工作責任。加強溝通配合,科室認真收集、整理相關(guān)資料,對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。

  三、績(jì)效運行監控情況

  1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬(wàn)元,2022年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出27%。

  2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元,2022年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出20%。

  3.中心債股權管理專(zhuān)項經(jīng)費50.15萬(wàn)元,2022年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出36%

  四、存在問(wèn)題及原因

  1.對于績(jì)效運行監控的認知不夠深入,把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

  2.績(jì)效目標和指標根據項目實(shí)際完成情況制定,在項目執行過(guò)程中存在一定偏差。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設,進(jìn)一步深化完善績(jì)效管理體系,促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jì)效狀況,為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的`改進(jìn)提供指導。

  績(jì)效運行監控分析報告 15

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  根據《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元,其中中央2972萬(wàn)元,省級1981萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  縣財政局根據預算安排,義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù),用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造,撥付到位率100%。

  2.省級以上項目資金執行情況分析。

  20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況分析

 。1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的'通知》(皖財教[20xx]782號)文件執行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”,有效杜絕了項目建設中不規范現象。

 。2)資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、占用和沉淀現象。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。

  2.效益指標完成情況分析

  20xx年完成了101個(gè)項目建設,全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,受益學(xué)生達87000多人,受到社會(huì )認可和好評。

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