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項目績(jì)效運行監控報告

時(shí)間:2024-12-08 14:01:20 報告 我要投稿

[熱]項目績(jì)效運行監控報告15篇

  在現在社會(huì ),接觸并使用報告的人越來(lái)越多,多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編幫大家整理的項目績(jì)效運行監控報告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

[熱]項目績(jì)效運行監控報告15篇

項目績(jì)效運行監控報告1

  一、部門(mén)概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。

  內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。

  2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。

  2、項目支出

  20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

 。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的`完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。

  2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。

項目績(jì)效運行監控報告2

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批復給我單位預算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費3157917.87元,項目經(jīng)費3332000元。截至6月底,追加預算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,完成全年預算35.24%;人員經(jīng)費支出1528615.43元,完成全年預算66.26%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目(含2020年續建項目)主要包括:工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元),20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為16個(gè),有0個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:未及時(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執行預算600000元,完成該項目年度預算的100%。

  2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升,1-6月執行預算256363.84元,完成該項目年度預算的100%。

  3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護,1-6月執行預算400000元,完成該項目年度預算的100%。

  4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制,1-6月執行預算330000元,完成該項目年度預算的100%。

  5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護,1-6月執行預算202800元,完成該項目年度預算的100%。

  6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支,1-6月執行預算287633.58元,完成該項目年度預算的.89.05%。

  7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償,1-6月執行預算2178196.7元,完成該項目年度預算的100%。

  8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算175686元,完成該項目年度預算的100%。

  9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展,1-6月執行預算100000元,完成該項目年度預算的100%。

  10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行,1-6月執行預算263504.28元,完成該項目年度預算的100%。

  11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出,1-6月執行預算113750元,完成該項目年度預算的100%。

  12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造,1-6月執行預算1400000元,完成該項目年度預算的16.95%。

  13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目,1-6月執行預算3543755.34元,完成該項目年度預算的100%。

  14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算239908.8元,完成該項目年度預算的100%。

  15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行,1-6月執行預算341990.4元,完成該項目年度預算的100%。

  16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用,1-6月執行預算2746106元,完成該項目年度預算的100%。

  17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放,執行預算13023376元,完成該項目年度預算的100%。

  18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算432000元,完成該項目年度預算的100%。

  19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元,主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算500000元,完成該項目年度預算的100%。

  20.城投公司路燈電費資金預算2400000,主要用于城投公司路燈電費,執行預算1345131.2元,完成該項目年度預算的100%。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入6489917.87元,截至6月底追加預算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

  2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

  3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

 。ǘ┱拇胧

  1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作,并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

  2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

  3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作,及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果,并將評價(jià)結果作為考核依據。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

項目績(jì)效運行監控報告3

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目單位基本情況

  近年來(lái),我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手,各區縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉,土地的規;矫黠@提升,新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

  2、項目的實(shí)施依據

  《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》(益財農指[20xx]241號)

  3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

  1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià),有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí);對資金的撥付和管理是否合規,對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià),從而確定項目的可行性和持續性。

  2)項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià),對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的規劃,為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據,為政府的科學(xué)決策提供參考。

  3)項目主要內容。項目主要是對各區縣(市)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持,促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作,確保有序流轉、規模適度。

  4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區,沅江市、安化縣。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現代農業(yè)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果,規范和強化專(zhuān)項資金使用管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià),以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導,制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案,組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。

  2.組織實(shí)施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的審查,在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績(jì)效自評。

  3.分析評價(jià)階段:深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看,核查專(zhuān)項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目建設規模分析

  項目總投資70萬(wàn)元,全部為市財政投入,涉及我市4個(gè)區縣市。

  2、項目資金到位和使用情況分析

  市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元,其中:市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元,資陽(yáng)區9萬(wàn)元,赫山區10萬(wàn)元,沅江9萬(wàn)元,安化縣32萬(wàn)元(含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元)。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1、項目組織情況分析

  部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負責財務(wù)把關(guān),確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。

  2、項目管理情況分析

  1)制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法,配備會(huì )計、出納,完善了項目專(zhuān)帳,確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2)嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請,秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn),分管市長(cháng)審批后,按計劃撥付給各實(shí)施單位。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  20xx年,全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排,大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉,不斷創(chuàng )新工作方法,強化工作措施,土地流轉機制不斷完善,風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強;土地規;、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升,農民收益大幅增加,農業(yè)現代化進(jìn)程加速。

  一是土地流轉規模穩步擴大。目前,全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝,其中耕地233.1萬(wàn)畝,占耕地總面積的.57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝,規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%,其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺,辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本,他項權利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元,余額11024萬(wàn)元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣)也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉鎮(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作,完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù),占農戶(hù)總數的96.6%;完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝,占二調耕地面積的90.7%;公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù),完成比率90.6%,區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。

  四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。

  建議:各級政府應加大財政投入力度,為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。

項目績(jì)效運行監控報告4

  一、部門(mén)(單位)基本情況

  1.職能職責

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,編制人數從29人調整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則,對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。

  2.機構設置

  我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F設有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級預算單位。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標:資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標:教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元,項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設項目未啟動(dòng),該項目資金沒(méi)有支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施,使財政收支預算執行都得了良好的'制度保障和實(shí)施效果,圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩定,沒(méi)有出現任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數量指標

 、僭O備采購數量

  20xx年我園計劃采購4批次設備,實(shí)際采購了5批次設備,設備采購數量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實(shí)際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng),資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標

 、僭O備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸呈称钒踩_標率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實(shí)際達標率100%,完成了年度指標值。

 、劢(jīng)費使用準確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實(shí)際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時(shí)效指標

 、僭O備購置及時(shí)率

  20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用及時(shí)率

  20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%,實(shí)際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批復。

 。4)成本指標

  20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元,出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會(huì )效益

  通過(guò)20xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續影響

  通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷,通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計,我園教師滿(mǎn)意度為98%,家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%,都完成了年度指標值。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。

  八、下一步改進(jìn)措施

  我單位今后在執行過(guò)程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

項目績(jì)效運行監控報告5

  一、項目支出基本情況

  學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

  2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

  5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

  8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的`采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

 。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。

  2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

 。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

 。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。

 。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:

 。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

 。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。

  2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:

 。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;

 。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

 。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

項目績(jì)效運行監控報告6

  一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

  1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。

  2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  二、重點(diǎn)監控工作情況

  我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。

  三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的.項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。

  4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

項目績(jì)效運行監控報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用,是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。

  2.項目立項目的。

  根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:

 、俾窡綦娰M:163.22萬(wàn)元;②路燈維護費:81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護費。

  2.項目資金運行情況。

  依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬(wàn)元,②維護維修費:14.06萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況。

  按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬,對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì )計監督職責,加強對項目資金使用的`管理,發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障,關(guān)閉電源止損,根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。

  為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  組員:

  領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。

  二、績(jì)效運行監控目標及目標值

  1.項目總目標

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標

  通過(guò)項目的實(shí)施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。

  三、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  該項目全年總預算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項目目標46.27%,具體開(kāi)支:1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項目總支出的12.42%。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  從項目完成情況來(lái)看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調,保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統,實(shí)時(shí)監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控,能發(fā)現出現故障的路燈,及時(shí)采取相應的控制措施,防止損失擴大化。

  近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節能改造工程,逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

項目績(jì)效運行監控報告8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護,城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔,城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況

  項目年初預算2759萬(wàn)元,全部是本級財政資金。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況

  經(jīng)核對,績(jì)效目標設定與年初計劃一致,未作調整。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米,垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理,提高城市美觀(guān),打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過(guò)燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀(guān),促進(jìn)內需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作,加強清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

  2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi),及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  1.資金到位率和預算執行率較高,原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元,較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元,原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

  4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用,二是市財政財力緊張調減年初預算數,全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元,現已支出10萬(wàn)元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的`問(wèn)題。

  按現有執行軌跡,能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時(shí)撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數,并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。

  2.積極與市財政對接,及時(shí)撥付城維費資金。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  通過(guò)認真組織實(shí)施,基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

項目績(jì)效運行監控報告9

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫資雄厚,設備先進(jìn),設置獨立編制機構數1個(gè),獨立核算機構數1個(gè),編制人數197人,其中全額編制人數34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元);上級補助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財務(wù)管理制度健全,執行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付程序規范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規定執行,符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績(jì)效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實(shí)際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確;榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務(wù)指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng),并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評估告知書(shū),由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  3、免費節育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的'避孕節育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù);全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會(huì )效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng),風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔,經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬(wàn)元,全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達100%,隨訪(fǎng)、治療率100%,通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

 。ㄈ⿲(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費,如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  (四)專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經(jīng)費財政預算。

 。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開(kāi)展。

項目績(jì)效運行監控報告10

  一、績(jì)效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬(wàn)元;印刷費1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費1.07萬(wàn)元;維修維護費2萬(wàn)元;會(huì )議費2.13萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專(zhuān)用設備購置支出)15萬(wàn)元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核,面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà),加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作,婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報,由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規范結算程序,并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

  為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目,完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托,以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容,以加強流動(dòng)人口管理為手段,結合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%,陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

  2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統錄入不規范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉診率低,風(fēng)險人群召回干預率低。

  4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記,未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

  5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

  4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

  (二)持續改進(jìn)措施:

  1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓,由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的`召回等工作。

 。2)鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責轄區目標人群的摸底,督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血,督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

 。3)加強宣傳倡導,提高群眾認識,一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項目績(jì)效運行監控報告11

  我校在接到長(cháng)沙市財政局(長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號)關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后,組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下:

  一、項目支出基本情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬(wàn))、日常維護支出(99.19萬(wàn)元)、勞務(wù)費(44.38萬(wàn)元)、電費(40萬(wàn))和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬(wàn)元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作,明確分工,指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調,及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題,密切配合,共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué),部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬,因此執行率會(huì )略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,預算執行率為0.2%,此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購,在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報,由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有:

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板)》,修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開(kāi)制(修)訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì );教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核;完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽,后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎,17個(gè)二等獎,15個(gè)三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好,預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目,及時(shí)反饋各部門(mén)(二級學(xué)院),積極預控,確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排,資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí),部分項目的執行可能具有不確定性,因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。

  2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識,嚴格按照項目的績(jì)效目標要求,本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預算編制的'科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理,合理壓縮預算經(jīng)費支出。

項目績(jì)效運行監控報告12

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。

  根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會(huì )議部署要求,20xx年7月底前,全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%(簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”)。

 。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>

  為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約合同聘用人員:專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定,于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,落實(shí)中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

  二、績(jì)效運行監控目標及目標值

  年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整,上半年基本達預期目標。

  三、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%;服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%;1-6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利,暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。

項目績(jì)效運行監控報告13

  一、實(shí)施監控基本情況

  我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè),金額共計12768.16萬(wàn)元,全部納入績(jì)效目標運行監控,20xx年1-7月,共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元,完成年初預算的.5.36%,具體情況為:部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。

  二、預計執行情況分析

  我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。

  三、下步工作打算

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準核算各項開(kāi)支。

 。ㄈ┘訌婍椖恐С隹(jì)效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。

項目績(jì)效運行監控報告14

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元,共計34個(gè)項目。其中:

  部門(mén)預算項目13個(gè),914.74萬(wàn)元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等;

  公共項目21個(gè),55270.80萬(wàn)元,主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。

 。ǘ┛(jì)效目標下達情況

  1.部門(mén)預算項目:

 。1)低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。

 。2)低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展,更好履行基本民生保障。

 。3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標:人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。

 。4)新版行政區劃圖(簡(jiǎn)冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標:100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。

 。5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。

 。6)社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費,金額85.50萬(wàn)元,年度目標:根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。

 。7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標:按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。

 。8)政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

 。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。

 。10)殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費,金額13.46萬(wàn)元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。

 。11)殯葬執法宣傳經(jīng)費,金額10萬(wàn)元,年度目標:100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。

 。12)民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用,金額12萬(wàn)元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。

 。13)派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費,金額3萬(wàn)元,年度目標:本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。

  2、公共項目

 。1)長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標:①文化建設(標識標牌設計、文化館);②弱電系統(會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等)③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;④產(chǎn)權移交等相關(guān)手續。

 。2)農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。

 。3)社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力

 。4)社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:100%保障20xx年社區正常運轉;

 。5)社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

 。6)社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標:保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的基本權益,調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的工作積極性。

 。7)精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。

 。8)城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。

 。9)臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標:100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的目標。

 。10)元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標:保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。

 。11)路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印制長(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》

 。12)福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會(huì )保險費。

 。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。

 。14)企業(yè)穩定金,金額180萬(wàn)元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。

 。15)社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費,金額65萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養,提高社工從業(yè)人員水平;開(kāi)展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進(jìn)行社會(huì )工作宣傳,提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。

 。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬(wàn)元,年度目標:按規定發(fā)放補助資金,保障轄區內市本級福利院孤兒供養,保障孤兒基本生活。

 。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬(wàn)元,年度目標:確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;

 。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

 。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

 。20)公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設

 。21)養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標:根據文件規定,對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。

 。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的'原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。

 。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

 。ㄈ⿵娀粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè),金額為914.74萬(wàn)元;公共項目21個(gè),金額為55270.80萬(wàn)元。

  預算執行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬(wàn)元,預算執行率50.75%。其中:部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元,預算執行率42.28%;公共項目支出28126.53萬(wàn)元,預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個(gè),即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元;有8個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求,如公益性墓地建設1070萬(wàn)元,因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓,暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。

項目績(jì)效運行監控報告15

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規模共計2535.4萬(wàn)元,其中:特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元,城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元,健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元,醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元,醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元,城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限:20xx年。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍:城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫;鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元,計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出,截至20xx年6月30日,專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元,使用672.44萬(wàn)元,使用率100%。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算,待財政部門(mén)批復后,根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為全面實(shí)施預算績(jì)效管理,加快建立預算績(jì)效運行監控機制,按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署,我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位,爭取與目標無(wú)差異。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  截至20xx年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元,使用率達到23.91%。其中:城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元,根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元,22年1月支付使用6.2萬(wàn)元;城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元,已撥付56.57萬(wàn)元,暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬(wàn)元),醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金。

  四、項目支出績(jì)效目標完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成,雖有3個(gè)項目未使用資金,但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的`管理長(cháng)效機制。

 。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度,積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金,發(fā)揮政府的導向作用,融合相關(guān)部門(mén)資金,并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。

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