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高校項目支出事前績(jì)效評估報告(精選9篇)
在當下社會(huì ),報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編為大家整理的高校項目支出事前績(jì)效評估報告(精選9篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告1
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
云南紅河技師學(xué)院是財政全額撥款的事業(yè)單位,主要職能是培養德技雙優(yōu)人才,服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要。以培養中、高級技能人才為目標,以初、高中畢業(yè)生為主要培養對象,開(kāi)展車(chē)工、焊工、電工、鉗工、汽車(chē)維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個(gè)專(zhuān)業(yè)(工種)3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì )提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。為吸引更多初高中畢業(yè)生報讀中等職業(yè)學(xué)校,緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,大力發(fā)展中等職業(yè)教育,提高辦學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,實(shí)施以下項目。
2.主要內容及實(shí)施情況
我院20XX年度納入財政預算的項目2個(gè),分別是中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金。公辦(含民辦)中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二年級農村(含縣鎮)學(xué)生、城市涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生和20℅城市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生皆享受?chē)抑鷮W(xué)金政策,補助標準按每生每年2000元標準執行,按月發(fā)放到學(xué)校資助卡中;公辦(含民辦)中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二、三學(xué)年級農村(含縣鎮)學(xué)生、城市涉農學(xué)生和15℅城市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生皆享受減免學(xué)費政策,學(xué)校由此產(chǎn)生的負擔,由財政按照享受免學(xué)費政策學(xué)生人數和免學(xué)費標準補助學(xué)校,補助標準按每生每年平均2000元標準執行。本年度國家助學(xué)金已按月按標準及時(shí)發(fā)放到學(xué)生資助卡中;免學(xué)費補助資金按規定辦完學(xué)生減免手續后用以補充日常公用經(jīng)費。
3.資金投入和使用情況
國家助學(xué)金補助資金:上年結轉370.33萬(wàn)元,本年財政撥款521萬(wàn)元,全年預算數891.33萬(wàn)元,全年執行數731.74萬(wàn)元,執行率82.06%,年末結轉159.59萬(wàn)元。
減免學(xué)費補助資金:上年結轉1148.88萬(wàn)元,本年財政撥款1200萬(wàn)元,全年預算數2348.88萬(wàn)元,全年執行數2348.88萬(wàn)元,執行率100%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.總體目標
嚴格落實(shí)中職國家助學(xué)金和減免學(xué)費政策,不斷完善中職資助制度體系;吸引更多初高中畢業(yè)生就讀中等職業(yè)學(xué)校,擴大辦學(xué)規模,有效緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題;大力發(fā)展中職教育,促進(jìn)紅河經(jīng)濟建設。
2.階段性目標
完成省人社廳下達的招生任務(wù)2000人,力爭20XX年我校中職在校生人數達到8000人以上,畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上,建檔立卡貧困戶(hù)補助覆蓋率達100%,受助學(xué)生滿(mǎn)意度達95%以上。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
按照學(xué)院內部職責分工,由學(xué)生工作處負責學(xué)生人數的認定,由財務(wù)處牽頭編制預算。資金下達后,由學(xué)生處負責受助學(xué)生的審批、評定,根據評定情況制表,按月發(fā)放國家助學(xué)金,按學(xué)期制進(jìn)行學(xué)費減免,讓學(xué)生簽字確認。按程序審批后進(jìn)行發(fā)放和使用免學(xué)費資金,學(xué)生處和財務(wù)處每學(xué)期末學(xué)年末進(jìn)行對賬、自查。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.評價(jià)目的
客觀(guān)公正地揭示項目資金的使用效益和學(xué)院職能的'實(shí)現程度,分析存在的問(wèn)題和原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,進(jìn)一步加強和規范資金管理,完善項目資金管理辦法和績(jì)效管理體系,進(jìn)一步建立科學(xué)合理的預算績(jì)效評價(jià)管理指標體系,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.評價(jià)對象
云南紅河技師學(xué)院20XX年國家助學(xué)金和減免學(xué)費項目資金使用效益。
3.評價(jià)范圍
云南紅河技師學(xué)院20XX年國家助學(xué)金和減免學(xué)費項目資金全年預算數、全年執行數。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣
1.績(jì)效評價(jià)原則
一是科學(xué)規范原則,堅持定量與定性分析相結合的方法。二是全面系統原則,績(jì)效評價(jià)涵蓋財政資金使用的事前、事中、事后全過(guò)程。三是公正公開(kāi)原則,績(jì)效評價(jià)應堅持真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監督。四是績(jì)效相關(guān)原則,評價(jià)結果應反映支出與績(jì)效的相關(guān)性。
2.績(jì)效評價(jià)依據
。1)《中華人民共和國預算法》(20XX年修訂);
。2)《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算管理績(jì)效的意見(jiàn)》(云發(fā)〔20XX〕11號);
。3)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年財政績(jì)效評價(jià)和20XX年全程績(jì)效管理指導工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20XX〕5號);
。4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20XX〕97號);
。5)《紅河州財政局關(guān)于下達20XX年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發(fā)〔20XX〕15號);
。6)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度州級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評和財政評價(jià)工作的通知》;
。7)《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于印發(fā)<云南省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理暫行辦法>的通知》(云財教〔20XX〕363號);
。8)《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 云南省退役軍人事務(wù)廳 云南省人民政府征兵辦公室關(guān)于轉發(fā)學(xué)生資助管理辦法的通知》(云財教〔20XX〕146號);
。9)其他相關(guān)文件依據和預算設定績(jì)效目標。
3、評價(jià)指標體系、標準及方法
中等職業(yè)國家助學(xué)金項目預算執行情況10分,產(chǎn)出指標50分,效益指標30分,滿(mǎn)意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
中等職業(yè)免學(xué)費補助資金項目預算執行情況10分,產(chǎn)出指標50分,效益指標30分,滿(mǎn)意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
詳見(jiàn)《20XX年度項目支出績(jì)效自評表》。
評價(jià)方法:根據已設定的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系,通過(guò)核對賬目、檢查檔案資料、問(wèn)卷調查等方式相結合來(lái)評價(jià)實(shí)際支出指標實(shí)現情況,編制績(jì)效評價(jià)表進(jìn)行評分。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備
。1)根據學(xué)院內部職責分工,由財務(wù)處牽頭,相關(guān)部門(mén)配合開(kāi)展績(jì)效自評工作,及時(shí)傳達學(xué)習有關(guān)績(jì)效評價(jià)工作的文件,充分認識績(jì)效評價(jià)工作的重要性和必要性。
。2)根據各部門(mén)職責分工,壓實(shí)責任,強化措施,確保項目績(jì)效自評工作順利開(kāi)展;
。3)組織學(xué)習相關(guān)評價(jià)依據和文件,掌握自評要點(diǎn)和方法。
2.組織實(shí)施
。1)收集整理預算相關(guān)材料、資金收支相關(guān)憑證和報表;
。2)按評價(jià)時(shí)間、要求填報州級部門(mén)項目支出績(jì)效自評表,撰寫(xiě)自評報告;
。3)按要求向財政報送項目支出績(jì)效自評表和自評報告;
。4)總結提高,按要求公開(kāi)部門(mén)項目支出績(jì)效自評情況。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)自評表)
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論
中等職業(yè)國家助學(xué)金項目全年預算執行率82.06%,中等職業(yè)免學(xué)費補助資金項目全年預算執行率100%。資金收支嚴格按預算執行,有完整的審批程序和手續。項目的實(shí)施有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,學(xué)生畢業(yè)率、就業(yè)率均保持在較高水平,對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。國家助學(xué)金項目自評分為90分,因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理,影響了發(fā)放進(jìn)度,預算執行率低于90%,自評結果為“良”,免學(xué)費補助項目自評分98分,自評結果為“優(yōu)”。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等
我院本年度認真履行部門(mén)職責,實(shí)現了年初設定的項目績(jì)效目標,預算資金全部落實(shí)到位,超額完成了省人社廳下達的招生任務(wù)數2000人,20XX年末在校生人數達到8000人以上,畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上,建檔立卡貧困戶(hù)補助覆蓋率達100%,受助學(xué)生滿(mǎn)意度達95%以上。推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著(zhù)。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
我院20XX年納入財政預算的項目2個(gè),各預算項目立項依據充分,均有政策文件支撐,設定了項目績(jì)效目標,資金配置方面有明確的測算依據。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析
項目申報、審批程序符合相關(guān)管理規定,項目實(shí)施過(guò)程中資金收支嚴格履行相應程序和手續。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
項目產(chǎn)出達到了預期指標,國家助學(xué)金按2000元/生·年及時(shí)足額發(fā)放到符合受助條件的學(xué)生中職資助卡,免學(xué)費補助按2000元/生·年的標準對符合減免條件的學(xué)生及時(shí)辦理減免手續。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
項目效益達到了預期指標,建檔立卡貧困戶(hù)補助和減免達到了全覆蓋,有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,穩定了在校生。對職業(yè)教育和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展有持續促進(jìn)作用。
五、主要經(jīng)驗及做法
強化統籌安排和職責分工,提高預算編制、績(jì)效目標和績(jì)效指標設置的科學(xué)性和完整性;加強財務(wù)人員和項目實(shí)施人員政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習培訓,規范使用資金,提高資金使用效益;加強內控建設,建立健全各項管理制度,提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
績(jì)效指標設定的科學(xué)性和完整性有待加強,因2個(gè)項目本年第一次納入預算編制,在編制過(guò)程中經(jīng)驗不足,績(jì)效指標設置不夠科學(xué)完整;管理制度有待進(jìn)一步健全完善,因學(xué)院組建時(shí)間不長(cháng),各項管理制度正在逐步完善中;預算執行的統籌性有待進(jìn)一步加強,預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高,本年因受疫情影響,開(kāi)學(xué)時(shí)間推遲,導致預算執行進(jìn)度有所影響。
七、有關(guān)建議
應大力推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理意識培養,領(lǐng)導參與相關(guān)工作,高度重視預算績(jì)效管理工作;應成立部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,負責組織、協(xié)調、評價(jià)、考核、管理預算績(jì)效相關(guān)工作。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理,影響了國家助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度,預算執行率低于90%。我們將加強統籌安排,進(jìn)一步提高預算執行進(jìn)度。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告2
一、項目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元,主要用于足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場(chǎng),把原來(lái)破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
。1)具體的全年資金實(shí)際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬(wàn)元,20xx年10月付工程款20萬(wàn)元,20xx年11月付工程款60萬(wàn)元,20xx年2月付工程款40萬(wàn)元,20xx年9月付工程款36.130611萬(wàn)元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬(wàn)元,另外,20xx年9月支付跑道劃線(xiàn)0.8萬(wàn)元,20xx年1月付監理費1.5萬(wàn)元,20xx年1月付檢測費0.84萬(wàn)元,20xx年7月付工程審計費1萬(wàn)元,整個(gè)工程共計支出200.270611萬(wàn)元。
。2)項目資金管理情況。足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項經(jīng)費到位及時(shí),工程款能依合同按時(shí)到位,確保了工程順利推進(jìn)。專(zhuān)項資金支出依法合規,無(wú)虛列項目支出情況,無(wú)截留擠占挪用情況,無(wú)超標開(kāi)支情況,無(wú)超預算情況。
。3)內部控制制度基本健全,管理規范。學(xué)校會(huì )計報表、會(huì )計賬簿等會(huì )計資料真實(shí)地反映了專(zhuān)項資金管理,費用支出情況、
內部控制制度健全、會(huì )計基礎工作扎實(shí),會(huì )計核算規范。在財務(wù)管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務(wù)審批制度,重大經(jīng)濟事項均由校黨委集體研究組織實(shí)施,為提高工作質(zhì)量和效率,明確規范管理,強化責任,市一中通過(guò)制度和落實(shí)《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細則》等內部管理制度,規范了內部管理,推進(jìn)了智能型學(xué)校建設,確保了各項工作順利進(jìn)行。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程先由設計部門(mén)進(jìn)行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網(wǎng),公開(kāi)招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設時(shí)間為20xx年8月至20xx年10月,建設過(guò)程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進(jìn)行工程監理,并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實(shí)施情況進(jìn)行了審計,出具了審計報告。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
汨羅市一中通過(guò)規范行為,落實(shí)制度,改革方法,實(shí)施工程,整個(gè)工程程序規范,施工及時(shí),質(zhì)量?jì)?yōu)良,監管、審計到位,解決師生體育場(chǎng)地使用問(wèn)題,受到了師生的一致好評。
五、主要績(jì)效情況分析
1、經(jīng)濟性指標
推動(dòng)了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。整個(gè)工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品,推動(dòng)了內需。
2、社會(huì )及效率指標
工程竣工后,師生使用了檔次較高的`運動(dòng)場(chǎng),并及時(shí)為汨羅人民群眾開(kāi)放,受到了社會(huì )的一致好評。
六、財政資金使用評價(jià)情況
20xx年度,我單位足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規范透明,支出進(jìn)度及時(shí),并建立健全完善了財務(wù)管理和會(huì )計預算制度,確保資金安全,績(jì)效綜合評價(jià)得分為99分。
七、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議
1、存在問(wèn)題:部門(mén)決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進(jìn)建議:加快完善相應制度建設和賬務(wù)處理能力,提升部門(mén)工作效率。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告3
為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(瓊財績(jì)〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅游學(xué)校20xx年度預算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執行情況開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。具體情況如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內容:項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助,資助困難學(xué)生,降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項目涉及范圍:項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學(xué)生生活補助費。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標:保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)。
2. 項目績(jì)效階段性目標:保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生,當年度無(wú)學(xué)生因貧輟學(xué)。
項目績(jì)效目標:發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬(wàn)元。項目資金由財政部門(mén)于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬(wàn)元。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬(wàn)元,主要用于支付學(xué)生副食品補貼,按支出經(jīng)濟分類(lèi)項目各項支出情況統計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過(guò)程沒(méi)有完成支出全部資金,沒(méi)有完成項目年初預算計劃。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關(guān)的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實(shí)施過(guò)程中,按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規定,財務(wù)開(kāi)支實(shí)行校長(cháng)審批制度。五萬(wàn)元以下的經(jīng)費開(kāi)支在經(jīng)手人簽名、說(shuō)明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長(cháng)審核,最后報校長(cháng)簽名審批,五萬(wàn)元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò),并進(jìn)行公示后再支出。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目系為了保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放,責任部門(mén)提出工作計劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負責人員執行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門(mén)按計劃制表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò),并進(jìn)行公示后由校長(cháng)簽字審批。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規章制度進(jìn)行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經(jīng)費支出嚴格按照程序規范管理,嚴格經(jīng)過(guò)相應層級審核,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務(wù)制度及規定進(jìn)行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
。2)項目成本(預算)節約情況
項目執行過(guò)程中嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,金額92.82萬(wàn)元。20xx年項目各季度實(shí)際完成情況如下:
。2)項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開(kāi)支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,金額92.82萬(wàn)元,有效的保障了學(xué)生的在校生活,降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
、傺a助學(xué)生人數。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績(jì)效指標評價(jià)為良。
、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無(wú)因貧困輟學(xué)學(xué)生,因貧困輟學(xué)下降率達到100%,達到了預期的目標,績(jì)效指標評價(jià)為優(yōu)。
。2)項目實(shí)施對社會(huì )的影響
項目有效實(shí)施有助于維護學(xué)生入學(xué)率,保障貧困學(xué)生受教育的權利,提高學(xué)生的'生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會(huì )的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了持續有力的支撐。
4. 項目的可持續性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目,通過(guò)項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來(lái)年度中預計項目是穩定持續的。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標未完成原因分析
無(wú)
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
此次績(jì)效評價(jià)共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績(jì)效,評價(jià)小組通過(guò)檢查、分析、訪(fǎng)談等方法對項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià),評價(jià)總得分為89分,評價(jià)等次為“良”,具體評分情況如下:
。ㄒ唬╉椖繘Q策評價(jià)情況
項目決策設定分值20分,實(shí)得18分,扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實(shí)際,不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益,具體評分情況如下:
。ǘ╉椖抗芾碓u價(jià)情況
項目管理設定分值25分,實(shí)得23分,扣分原因主要由于項目資金沒(méi)有按計劃完成支出,支出進(jìn)度只有77.35%,具體如下:
。ㄈ╉椖靠(jì)效評價(jià)情況
項目績(jì)效設定分值55分,實(shí)得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產(chǎn)出數量不足,具體如下:
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法:
“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實(shí)施,領(lǐng)導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項目的準備工作,發(fā)放學(xué)生生活補助要及時(shí),特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生,有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題:
1. 項目相關(guān)目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒(méi)有按計劃完成支出,支出進(jìn)度不夠,以及相應的項目產(chǎn)出數量不足。
。ㄈ┙ㄗh:
1.設置項目的產(chǎn)出目標時(shí)要先進(jìn)行深入、細致的了解項目實(shí)施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產(chǎn)出情況及社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進(jìn)度問(wèn)題,應提前做好項目實(shí)施的`前期準備工作;在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
高校項目支出事前績(jì)效評估報告4
根據新鄉市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強全面預算績(jì)效管理工作的通知》(新財效[20xx]2號)和《新鄉市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級預算績(jì)效自評工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時(shí)開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作,現將績(jì)效自評情況報告如下:
一、基本情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院!,F設有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系)黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級職稱(chēng)270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。
。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)總目標及主要任務(wù)
1、20xx年度總目標
目標1:突出育人實(shí)效,打造立德樹(shù)人新格局
目標2:突出內涵建設,打造教育教學(xué)新高地
目標3:突出激發(fā)活力,打造教師評價(jià)新方式
目標4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑
目標5:突出擴大影響,打造招生就業(yè)新局面
目標6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系
目標7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖
目標8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體
目標9:突出疫情防控,打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務(wù)
。1)開(kāi)展多元深化思想政治教育。
。2)加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設。
。3)切實(shí)加強學(xué)生管理。
。4)加強專(zhuān)業(yè)建設;提升信息化教學(xué)水平。
。5)取得良好的技能競賽成績(jì)。
。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設。
。7)提高師資隊伍質(zhì)量;完善人才考評和激勵政策。
。8)提升科研能力,深化校企合作。
。9)加快發(fā)展繼續教育和國際合作。
。10)完成招生任務(wù)
。11)加強頂層設計。
。12)加強智慧校園建設。
。13)加強資產(chǎn)管理和審計監督。
。14)全力推進(jìn)二期建設,切實(shí)做好校園綠化美化。
。15)加強財務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。
。16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
。ǘ┠甓日w預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jì)效目標分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級指標。
投入指標從工作目標和預算配置兩方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jì)效指標合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預算配置從預算編制完整性和專(zhuān)項資金細化率兩方面進(jìn)行考核。
過(guò)程指標從預算執行、財務(wù)管理、績(jì)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財務(wù)管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開(kāi)性、資管管理規范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jì)效管理從績(jì)效監控完成率、績(jì)效自評完成率、部門(mén)績(jì)效評價(jià)完成率、評價(jià)結果應用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標實(shí)現兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標實(shí)現主要從年度履職指標實(shí)現率進(jìn)行考核。
效益指標從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響效益三方面進(jìn)行考核;滿(mǎn)意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
本次績(jì)效自評工作我單位成立了績(jì)效自評工作小組,成員包括:組長(cháng):王建平,副組長(cháng):閆金友,組員:郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過(guò)參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開(kāi)展,為績(jì)效自評工作提供保障。
自評工作實(shí)施:收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料,對學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調查,進(jìn)行具體績(jì)效實(shí)施。
自評工作評分:績(jì)效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規則的要求,對各項三級指標完成情況進(jìn)行初步評分。
將各項三級績(jì)效評價(jià)指標初步分值提交績(jì)效自評工作組集體審定,自評工作組在聽(tīng)取自評過(guò)程、自評證據、自評分析、自評初步分值后,對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見(jiàn)。
績(jì)效自評工作組負責撰寫(xiě)報告的人員按照自評工作組的意見(jiàn)修改初步自評分值、形成最終評分結果,撰寫(xiě)自評總結報告,完成部門(mén)整體績(jì)效自評工作。
三、綜合評價(jià)結論
本次整體績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標得分15分,過(guò)程指標得分xx分,產(chǎn)出指標得分30分,效益指標得分30分。
績(jì)效目標實(shí)現情況分析
。ㄒ唬┎块T(mén)資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結余資金3,774.60萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析
20xx年度我單位共計完成39個(gè)項目的自評工作,項目績(jì)效評價(jià)結果均為“優(yōu)”。
。ㄈ┩度胫笜送瓿汕闆r
投入指標包含2個(gè)二級指標,4個(gè)三級指標,該項指標設置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好,年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jì)效指標設置合理、預算編制完整、專(zhuān)項資金細化率94.87%。
。ㄋ模┻^(guò)程指標完成情況
過(guò)程指標設置三個(gè)二級指標,13個(gè)三級指標,該項指標設置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進(jìn)行績(jì)效監控和評價(jià)結果應用。具體情況如下:預算執行率93.63%;預算調整率11.92%;結轉結余率6.37%;“三公經(jīng)費”控制率不超預算;政府采購執行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規范?(jì)效監控工作未開(kāi)展、績(jì)效自評工作已完成,部門(mén)績(jì)效自評工作已完成,評價(jià)結果尚未應用。隨著(zhù)績(jì)效自評、績(jì)效監控、評價(jià)結果應用等工作的持續開(kāi)展和執行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓,成立績(jì)效管理小組,實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。
。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標完成情況分析
產(chǎn)出指標設置二個(gè)二級指標,25個(gè)三級指標,該項指標設置分值30分,實(shí)際得分30分。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標實(shí)現情況。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項均已完成,履職目標9項均已實(shí)現。
2.履職目標完現情況分析
20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項履職目標。
。1)立德樹(shù)人方面:我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設、切實(shí)加強學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹(shù)人的履職目標。
。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養方案、提升實(shí)訓教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競賽成績(jì);完善內部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
。3)完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評價(jià)新方式。
。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力;通過(guò)校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。
。5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人,圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。
。6)從完成“十三五”規劃執行情況報告,到推進(jìn)學(xué)!笆奈濉币巹澗幹乒ぷ,為我校發(fā)展遠景規定目標和方向;實(shí)施數據中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎建設,為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅實(shí)基礎;從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程,構建了資產(chǎn)運營(yíng)的管理體系。目標方向的確定,基礎建設到管理體系構架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
。7)美麗的'校園建設,新校區二期建設,打造空間布局新版圖,新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。
。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類(lèi)資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標。
。9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛生安全,建設新模式下的平安校園。
。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿(mǎn)意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標,實(shí)現了不斷培養高端技能型人才的社會(huì )效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個(gè)可持續影響指標。通過(guò)對學(xué)生和教師的問(wèn)卷調查,被調查學(xué)生和教師對新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。
發(fā)現的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
1、重視預算編制,嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性,按政策規定及新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經(jīng)批準。
2、加強績(jì)效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習培訓
為實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進(jìn)度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實(shí)預算執行分析,及時(shí)了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jì)效評價(jià)小組對預算執行情況分類(lèi)匯總并分析,提高下一工作年度預算編制的科學(xué)合理性。
績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
無(wú)。
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告5
。ㄒ唬╉椖炕靖艣r
為改善學(xué)校辦學(xué)條件,完善學(xué)校硬件設備,保障學(xué)校平穩發(fā)展滿(mǎn)足學(xué)校教學(xué)需求,學(xué)校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1臺,投影儀5臺,學(xué)生課桌椅600套,圖書(shū)1批,臺式計算機35臺,多功能一體機5臺,空調機10臺,辦公家具10套,學(xué)生宿舍家具500套,汽車(chē)維修類(lèi)儀器設備1批,物業(yè)管理服務(wù)1年。
由于該項目資金為單位自籌,而學(xué)校是全額撥款單位,因此在資金籌措過(guò)程中還存在較大的'缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成采購118.74萬(wàn)元,尚有資金缺口153.26萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效及評價(jià)結論
該項目已完成設定的績(jì)效目標的43.7%。
。ㄈ┰u價(jià)發(fā)現的問(wèn)題
存在經(jīng)費缺口,還有大批設備未完成采購。
。ㄋ模┫嚓P(guān)意見(jiàn)與建議
1、加快資金籌集;
2、上級給予資金支持。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告6
按照《甘孜州財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(甘財績(jì)【20xx】9號要求),現將甘孜職業(yè)學(xué)院20xx年整體支出績(jì)效工作開(kāi)展情況做以下具體匯報。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
我院設立黨政管理、教學(xué)教輔機構14個(gè),其職能職責在甘孜職業(yè)學(xué)院主要職責范圍內自行明確。工會(huì )、團委等群團組織按有關(guān)章程和規定設置。
1、黨政管理機構
黨政辦公室(產(chǎn)教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務(wù)處(招生就業(yè)處、研訓處)、學(xué)生處(保衛處)、計劃財務(wù)處(后勤基建處)。
2、教學(xué)機構
旅游系、農牧系、醫學(xué)系、文化藝術(shù)系、經(jīng)濟管理系、教育體育系。
3、教輔機構
圖書(shū)信息中心(大數據中心)。
。ǘC構職能。
甘孜職業(yè)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持黨對教育工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
1、負責擬訂學(xué)院發(fā)展規劃,制定學(xué)科建設、學(xué)院招生和教學(xué)科研計劃等規章制度并組織實(shí)施。
2、負責專(zhuān)科層次為主的職業(yè)教育。
3、負責本院促進(jìn)高等教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對外合作與交流。
4、完成州委州政府交辦的其他工作任務(wù)。
。ㄈ┤藛T概況。
核定甘孜職業(yè)學(xué)院校級領(lǐng)導職數5名。其中黨委書(shū)記1名,黨委副書(shū)記、院長(cháng)1名,黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記1名,副院長(cháng)2 名。目前在冊在編人員共計54人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入4048.94萬(wàn)元,占總收入的100%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬(wàn)元,其中:項目支出3423.08萬(wàn)元,占總支出的100%。項目支出結轉和結余625.86萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
1、部門(mén)目標任務(wù)。在州委和州政府的堅強領(lǐng)導下及省委省政府的關(guān)心支持下,我院于20xx年8月完成學(xué)院第一批高職學(xué)生的招生工作,并于9月順利開(kāi)展教學(xué)教育工作。我院結合工作職能職責和實(shí)際,對20xx年預算制定進(jìn)行了認真研究,目標任務(wù)制定符合國家政策法規、單位職責和中長(cháng)期實(shí)施規劃;目標任務(wù)明確、符合客觀(guān)實(shí)際,全面反映了部門(mén)目標任務(wù)完成和預期效益情況,合理可行。
2、預算編制情況。根據州財政局《關(guān)于編制20xx年度州級部門(mén)預算的通知》要求和部門(mén)預算編制口徑匯總編報了本部門(mén)預算;局С雠c項目支出邊界清晰明確,確保了重點(diǎn)項目?jì)?yōu)先保障,。一是嚴格執行收入預算編制口徑,做到了應編盡編,保證了收入預算編制的真實(shí)、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經(jīng)費按標準、日常公用按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目”的編制口徑,保證了支出預算編制準確性和規范性。
3、目標管理情況。20xx年,我院按要求及時(shí)編制并報送部門(mén)績(jì)效,在規定時(shí)間規定范圍內公開(kāi)部門(mén)績(jì)效,做到了績(jì)效目標科學(xué)合理、細化量化,達到了預期要實(shí)現的效果。
4、執行管理情況。一是學(xué)院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定,厲行節約規范使用預算資金。收入上,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理制度,按規定使用非稅票據并直接繳入國庫,無(wú)隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中,認真執行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會(huì )集體決策等相關(guān)財務(wù)管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作,加強動(dòng)態(tài)監控,保障機關(guān)各項工作順利開(kāi)展。二是“三公”經(jīng)費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關(guān)文件要求,嚴控“三公經(jīng)費”支出,20xx年我院由于是新成立單位,無(wú)年初預算數,學(xué)院公務(wù)用車(chē)運行維護費實(shí)際支出5.69萬(wàn)元,公務(wù)接待費實(shí)際支出1.97萬(wàn)元。
5、資產(chǎn)管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程,但由于二期未開(kāi)工,未最終完成竣工驗收,所有基礎建設項目資產(chǎn)未確權,加之國有資產(chǎn)管理制度及人員配備不完善及資產(chǎn)賬戶(hù)的未開(kāi)立,所有購進(jìn)的通用設備及專(zhuān)業(yè)設備于20xx年系統的進(jìn)行清查補登。
6、內控制度管理情況。我院進(jìn)一步加強制度建設,完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關(guān)差旅費管理辦法》和省廳相關(guān)文件精神執行。加強部門(mén)預決算管理,嚴格“三公”經(jīng)費管理,加大會(huì )議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度,嚴格執行相關(guān)財務(wù)制度和規定,會(huì )計核算和資金管理等工作得到了進(jìn)一步加強和規范。
。ǘ┙Y果應用情況。
1、嚴格執行財務(wù)管理制度。嚴格執行中央和上級有關(guān)部門(mén)出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規定,嚴控”三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序,嚴把票據審核關(guān),減少現金支付。認真做好會(huì )計核算,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強化內控建設,防范防控崗位風(fēng)險,確保各項工作有序運轉。
2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規定,根據省采購目錄和財政部門(mén)預算管理要求,編制政府采購計劃,將采購項目全部納入部門(mén)預算管理。采購前,各科室與機關(guān)事務(wù)管理局和財政做好等相關(guān)單位事前溝通,做好釆購政策咨詢(xún),了解相關(guān)業(yè)務(wù)規范,采購中,合理選擇采購方式,確保采購流程合理合規,做好采購項目信息的'公開(kāi)公示工作,采購后,抓好采購項目的監管工作,嚴把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據上述情況,按照整體預算績(jì)效評價(jià)體系計算得出的分數為80.25分。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。
一是由于學(xué)院20xx年新建的的原因,存在部門(mén)預算執行進(jìn)度不均衡,支出進(jìn)度較為緩慢;二是受評價(jià)指標所限,部分項目效果無(wú)法量化,評價(jià)結果參差不齊。
。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1、完善預算績(jì)效評價(jià)結果應用機制 。通過(guò)建立健全預算績(jì)效評價(jià)機制,可以對學(xué)院預算執行情況進(jìn)行較為科學(xué)的評價(jià),進(jìn)而推動(dòng)學(xué)院預算管理工作的健康良性發(fā)展。但預算績(jì)效評價(jià)工作只能是一種管理形式,關(guān)鍵是對評價(jià)結果的落實(shí),這也是全面完成預算績(jì)效評價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
2、通過(guò)抓預算績(jì)效管理促進(jìn)工作開(kāi)展,保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績(jì)效管理工作,確保各項工作有序開(kāi)展。
3、我院在今后的工作中進(jìn)一步重視預算編制工作,提高預算編制的精準度,盡量減少結轉結余資金,在財務(wù)工作中加強財務(wù)管理,定期對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及政策的培訓。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告7
根據6月份工作計劃安排,已基本按計劃完成全部工作任務(wù),績(jì)效考核工作已按要求環(huán)節完成。從本月工作總體來(lái)看,各部門(mén)相對前兩個(gè)月的考核來(lái)比較,已逐步適應新的績(jì)效管理方法,基本上對部門(mén)內員工的評價(jià)能?chē)栏癜凑諅(gè)人月度內工作表現進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門(mén)之間的溝通發(fā)現,部門(mén)內員工明確了工作職責與目標,能根據工作職責安排每月的工作計劃,工作目標清晰明確。各部門(mén)雖然進(jìn)步較大,但相對來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題,尤其是生產(chǎn)管理部各車(chē)間,現針對本月出現的問(wèn)題總結如下:
一、各部門(mén)對強制正態(tài)分布比例標準不統一,不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門(mén)中有二級部門(mén)的,本部門(mén)內對二級部門(mén)考核人沒(méi)有嚴格要求統一考核標準,出現了二級部門(mén)與二級部門(mén)之間考核分值差異較大,無(wú)法在同一部門(mén)中平衡比例(如質(zhì)量管理部)。
三、本月各部門(mén)與車(chē)間相對上月來(lái)說(shuō)出現的計算錯誤較多,有個(gè)別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布(如企業(yè)管理部、承德車(chē)間、產(chǎn)業(yè)園車(chē)間)。
四、除供應部與市場(chǎng)部對考核表中完成值描述較好外,多數部門(mén)對考核表中完成值描述仍無(wú)法總結說(shuō)明,出現了個(gè)別考核指標完成值與評分不相符現象(如技安環(huán)保部)。
五、各部門(mén)對績(jì)效面談環(huán)節普遍重視性不高,各自以工作太忙為由,忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jì)效,以達到提升組織績(jì)效的目的。
對上述問(wèn)題進(jìn)行分析,存在問(wèn)題的原因在于:
一、績(jì)效方案中對強制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級,與實(shí)際績(jì)效結果應用不對應。
二、對于部門(mén)人員較多,考核人較多的,部門(mén)負責人沒(méi)有進(jìn)行統一培訓學(xué)習與嚴格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項目考核人與工段考核人責任意識較差,素質(zhì)有待提高。
四、各部門(mén)在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的`安排沒(méi)有協(xié)調合理,只重視業(yè)務(wù),不重視內部總體工作上的管理。
五、各部門(mén)對于每月的績(jì)效考核工作準備不充分,致使在月末考核時(shí)會(huì )使主觀(guān)判斷成分增加。
六、部門(mén)考核人在評估時(shí)較為粗心,對分值的計算準確率須加強,對完成值的總結描述須完善。
對出現的問(wèn)題分析原因后,提出下列改進(jìn)措施:
一、明確績(jì)效考核結果應用比例,與各部門(mén)再進(jìn)行溝通,統一正態(tài)分布比例。有特殊情況的,正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。
二、7月份已完成對承德車(chē)間的培訓工作,使車(chē)間工人對績(jì)效管理工作有了全面認識與深入了解,在工人了解自身需努力的工作目標外,對工長(cháng)需考核的各項指標也進(jìn)行了解,并鼓勵他們進(jìn)行監督。在8月份爭取完成對型修車(chē)間的工人培訓工作,加強考核人的責任意識。
三、要求部門(mén)內有二級部門(mén)的負責人,進(jìn)行統一學(xué)習,并且統一考核標準。
四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jì)效考核結果反饋表,加強各部門(mén)對管理工作的重視度,提醒部門(mén)在做考核前的準備工作,包括信息記錄,績(jì)效輔導等。
五、8月份將對各部門(mén)的績(jì)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查,幫助各部門(mén)建立績(jì)效檔案,使各部門(mén)的管理工作更加規范化,程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標,加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門(mén)之間的協(xié)調,提高考核人的素質(zhì)與責任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法,調動(dòng)部門(mén)整體與車(chē)間項目之間的積極性。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告8
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》,根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評,我?己俗栽u得分為85分,現將自評情況報告如下:
二、自評得分情況及說(shuō)明
。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作,得3分。
。ǘ┻^(guò)程管控體系
1.事前績(jì)效評估
我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。
2.事中績(jì)效監控
20xx年度,我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作,填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,提高了項目預算的執行進(jìn)度,保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jì)效評價(jià)
我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中,我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。
4.績(jì)效目標管理
我校根據相關(guān)文件要求,實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。
5.績(jì)效結果應用
近年來(lái),我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用,嚴格反饋整改,硬化激勵約束,切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告,發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。
。ㄈ┗A支撐體系
我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。
。ㄋ模┢渌荚u事項
我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的'績(jì)效管理工作,按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標,但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程,規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量,加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
高校項目支出事前績(jì)效評估報告9
按照貴廳《關(guān)于做好20XX年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(冀財函【20XX】9號)要求,我校對20XX年納入預算管理的所有項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將本科高校質(zhì)量工程經(jīng)費、科研平臺及人才支持計劃經(jīng)費、高校資助經(jīng)費以外的專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)情況匯報如下:
一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
。ㄒ唬┙M織情況
為了做好此次績(jì)效評價(jià)工作,學(xué)校財務(wù)處專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于做好20XX年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》,成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,由孫政副院長(cháng)(主管財務(wù)工作)任組長(cháng),成員包括:張春風(fēng)(財務(wù)處處長(cháng))、王瑜卿(人事處處長(cháng))、張滿(mǎn)利(學(xué)生處處長(cháng))、榮寧(教務(wù)處處長(cháng))、李同勝(科研處處長(cháng))、徐公領(lǐng)(國資與后勤管理處處長(cháng))、李玉來(lái)(工會(huì )老干部處處長(cháng))、吳智艷(生命科學(xué)學(xué)院院長(cháng))、張英。w育學(xué)院院長(cháng))、王通(圖書(shū)館館長(cháng)),制定了績(jì)效評價(jià)方案,分配了績(jì)效評價(jià)工作任務(wù),財務(wù)處牽頭負責,統籌協(xié)調。
。ǘ⿲(shí)施過(guò)程
按照省教育廳和學(xué)!锻ㄖ芬,財務(wù)處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、圖書(shū)館分別組織評價(jià)人員對本部門(mén)、單位負責實(shí)施的項目開(kāi)展了自評。
1.項目單位搜集相關(guān)的數據和資料,包括績(jì)效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。
2.項目單位對所取得的數據和資料進(jìn)行核實(shí)、整理。
3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績(jì)效指標完成情況的實(shí)際完成值。
4.按照項目設定的各項績(jì)效指標完成情況確定相應的完成等級,分優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級。
5.組織有關(guān)專(zhuān)家,根據不同績(jì)效指標分別選擇評估方法,判定單項指標得分。
6.討論確定指標權重,計算單項指標折算得分,并計算自評得分。
。ㄋ模╊A算安排及資金分配撥付
20XX年預算安排及資金分配撥付情況如下:
財務(wù)處
1.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)4239萬(wàn)元;
2.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費3073萬(wàn)元;
人事處
3.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)150萬(wàn)元;
4、“三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費4萬(wàn)元;
教務(wù)處
5.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費7萬(wàn)元;
國資與后勤管理處
6.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程251萬(wàn)元;
7.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程150萬(wàn)元;
8.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程240萬(wàn)元;
9.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理150萬(wàn)元;
老干部處
10.20XX年駐石外單位離休干部醫療補助資金38萬(wàn)元;
體育學(xué)院
11.省級體育項目補助經(jīng)費1.2萬(wàn)元;
圖書(shū)館
12.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置100萬(wàn)元;
綜合項目
13.20XX年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金938萬(wàn)元。
。ㄎ澹┤粘X攧(wù)管理
1、建立經(jīng)費監管責任制
學(xué)!敦攧(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20XX】4號)第二條規定,堅持事權與財權統一的原則,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的.原則,學(xué)校各類(lèi)經(jīng)費的審批人在所分管的經(jīng)費項目開(kāi)支范圍和審批權限內審批,對所發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性、合規性、真實(shí)性進(jìn)行審批簽字并承擔相應的經(jīng)濟責任,財務(wù)處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查,指導、監督各部門(mén)、各單位的預算執行,并對執行情況做好財務(wù)分析;堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開(kāi)支,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用,不得套用資金;堅持各類(lèi)經(jīng)費報銷(xiāo)審批原則。
學(xué)!额A算支出管理辦法》(院財字【20XX】2號)規定,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則。各經(jīng)費使用部門(mén)、單位承擔經(jīng)費管理的主體責任,對經(jīng)費預算編制、執行的真實(shí)性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經(jīng)費使用單位負責人是項目實(shí)施、經(jīng)費支出的責任人。財務(wù)處負責指導和監督。
2、制定管理辦法
所有經(jīng)費報銷(xiāo)都執行《財務(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20XX】4號)
所有經(jīng)濟活動(dòng)招投標業(yè)務(wù)都執行《經(jīng)濟活動(dòng)項目招標管理辦法(暫行)》(院字【20XX】78號)
引進(jìn)高層次人才執行《高層次人才引進(jìn)工作暫行辦法》(院字【20XX】79號)、《引進(jìn)高層次人才工作實(shí)施辦法》(院字【20XX】15號)。
建設項目執行《建設工程暫估價(jià)管理辦法(試行)》(院字【20XX】67號)、《建設工程變更管理辦法(試行)》(院字【20XX】68號)、《建設工程監理管理辦法(試行)》(院字【20XX】69號)、《建設工程質(zhì)量管理辦法(試行)》(院字【20XX】70號)、《建設工程價(jià)款支付(驗工計價(jià))管理辦法(試行)》(院字【20XX】71號)、《建設工程竣工驗收管理辦法(試行)》(院字【20XX】72號)。工程驗收時(shí),召集審計處、財務(wù)處、辦公室等部門(mén)聯(lián)合驗收;工程竣工驗收結束后,向審計處提交竣工結算相關(guān)材料,工程結算款最終以審計結果為準。
醫藥費報銷(xiāo)執行《廊坊師范學(xué)院離休干部公費醫療管理辦法》(院老干字【20XX】1號)。
3、實(shí)行專(zhuān)賬核算。每項專(zhuān)項經(jīng)費都專(zhuān)門(mén)編制項目碼、設立項目賬,實(shí)行專(zhuān)賬核算。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
。ㄒ唬┛傮w工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項資金績(jì)效目標的實(shí)現,取決于專(zhuān)項項目工作的推進(jìn)與完成,進(jìn)而實(shí)現專(zhuān)項資金支出,最終達到預期效果。隨著(zhù)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展,項目實(shí)施部門(mén)、單位在不斷總結經(jīng)驗、吸取教訓,努力推進(jìn)工作,加快資金支出進(jìn)度,追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進(jìn)資金支出進(jìn)度、績(jì)效評價(jià)各個(gè)環(huán)節入手,確保提前謀劃、論證科學(xué)、預算詳實(shí)、方案可行、加快進(jìn)度、效果優(yōu)良。
經(jīng)費支出符合相關(guān)管理辦法規定,不存在擠占、挪用、套取專(zhuān)項資金行為,專(zhuān)項經(jīng)費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫,應納入政府采購的項目均納入政采,進(jìn)行政府采購,執行政府采購預算!犊蒲薪(jīng)費管理實(shí)施細則》(院科字【20XX】1號)對科研設備自行采購做了規定,并認真落實(shí)。
。ǘ⿲(zhuān)項資金和具體預算支出項目的預期績(jì)效目標完成情況
本報告共對13個(gè)專(zhuān)項資金和具體預算支出項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),完成情況如下:
1、10個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在90分以上:
。1)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)95.5分
。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費95.4分
。3)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)98.7分
。4)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程98分
。5)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程99.65分;
。6)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程97.3分
。7)20XX年駐石外單位離休干部醫療補助資金100分
。8)省級體育項目補助經(jīng)費100分
。9)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置92.4分
。10)20XX年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金92.82
2、1個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在80-90分之間
本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理86.4分
3、2個(gè)項目實(shí)施期間跨越年度,本年度無(wú)法完成預期績(jì)效目標,無(wú)自評分
。1)三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費
。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費
。ㄈ┐嬖趩(wèn)題及評價(jià)結論
1、部分項目下達額度較晚,部分項目實(shí)施期間跨越年度,當年無(wú)法完成,當年未能進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
2、預算金額支出率未達到100%,資金利用率低。由于政采低價(jià)中標,部分項目資金剩余較多,導致資金不能充分利用,但績(jì)效目標完成較好,績(jì)效評價(jià)結果基本未受影響。
3.上年度預算支出進(jìn)度較慢,下半年預算支出進(jìn)度較快,項目在年底能夠完成,實(shí)現資金支出,績(jì)效評價(jià)未受影響。
4、離休干部的醫藥費報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、據實(shí)報銷(xiāo),預算及其支出進(jìn)度無(wú)法提前預計,設定資金支出進(jìn)度計劃不盡科學(xué)。
。ㄋ模┪赐瓿煽(jì)效目標或偏離績(jì)效目標的原因
1、三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因
該項目是20XX年12月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,完成時(shí)間為20XX年12月,故尚未開(kāi)始執行。
2、本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因
20XX年9月廊坊市7名軍轉干部學(xué)員入校插班培訓,在校學(xué)習時(shí)間為一年。軍轉干部培訓經(jīng)費是20XX年11月接到經(jīng)費到賬通知后建賬的經(jīng)費項目,至20XX年底未能全部支出。因學(xué)員培訓時(shí)間跨年度,該項目經(jīng)費計劃在20XX年該批學(xué)員結業(yè)至下一批學(xué)員入校前支出完畢。
3、中央支持地方高校改革發(fā)展資金中的少數民族預科生培養經(jīng)費,未完成績(jì)效目標的原因
該項目是20XX年11月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,我校20XX年招生錄取工作已經(jīng)結束,計劃用于20XX年招生工作。另,少數民族預科生被我校錄取后,在河北師范大學(xué)民族學(xué)院進(jìn)行一年的預科培養,當年學(xué)費交給河北師范大學(xué),我校不參與預科培養。
三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況
通過(guò)績(jì)效自評結果對比倒查年初績(jì)效目標設定質(zhì)量情況,發(fā)現年初績(jì)效目標設定基本清晰準確,較為全面完整、科學(xué)合理,績(jì)效標準恰當適宜、易于評價(jià)。
四、整改措施及結果應用
。ㄒ唬├^續加大執行力度,執行《教學(xué)經(jīng)費使用效益評估方案》(院財字〔20XX〕1號),其他專(zhuān)項經(jīng)費參照執行,規范指導各部門(mén)、各單位對專(zhuān)項經(jīng)費作出績(jì)效評價(jià),不斷總結經(jīng)驗。
。ǘ┽槍Σ糠猪椖抠Y金在下半年下達,當年預算資金不能支出的問(wèn)題,建議上級財政、教育主管部門(mén)提前組織申報,提前審批,提前下達額度,以便預算單位當年完成項目,支付資金。
。ㄈ┽槍︻A算資金執行率低,資金利用率低的問(wèn)題,要細化預算編制,充分考慮市場(chǎng)及政采低價(jià)中標因素,使項目預算貼近實(shí)際需要。
。ㄋ模┽槍︻A算支出進(jìn)度較慢的問(wèn)題,嚴格執行《預算支出管理辦法規定》(院財字〔20XX〕2號),進(jìn)一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進(jìn)度分析與督促,促進(jìn)專(zhuān)項經(jīng)費支出進(jìn)度。