工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告范文(通用10篇)
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告有著(zhù)舉足輕重的地位,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編幫大家整理的工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告范文,希望能夠幫助到大家。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 1
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平,增強單位財政資金支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門(mén)更好的履行職責,節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號)、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(州財績(jì)〔2012〕2號)、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(州財政績(jì)[2018]2號)等文件精神,我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖苛㈨椄艣r
1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足,鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據2006年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要([2006]40號)內容:“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題,同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標,實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為,積極爭取,共向上級爭取到各項政策資金23.75億元,與2016年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下:
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元,款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元?铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元,具體為:辦公費6.02萬(wàn)元;印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修(護)費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規,對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理,制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法,對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算,建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制,在資金的使用上,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的'。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號);
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號);
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(州財績(jì)〔2012〕2號);
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》(州財預〔20xx〕5號 );
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔2006〕40號;
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效,總結項目管理與執行經(jīng)驗,為部門(mén)決策、管理提供參考依據,同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況,也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況,本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析,以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合,定性指標定量化,定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組:根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(州財政績(jì)[2018]2號)文件精神,成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容,設計了18個(gè)評價(jià)指標,制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上,通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確?(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規范,財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分,認真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分,撰寫(xiě)評價(jià)報告,最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元,確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí),為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成,各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位;機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%;城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%;城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%;工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%;生育保險征繳基金3218萬(wàn)元,完成146.3%;失業(yè)保險參?側藬15.7萬(wàn)人、完成101.6%,征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%;全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%,個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成,累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。
三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成,各項績(jì)效目標全部實(shí)現,經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù),項目組織管理和財務(wù)管理健全規范,未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分,該項目得分為95分(見(jiàn)附件:湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系)。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足,沒(méi)有可借鑒的目標體系,故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標,且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中,完善績(jì)效目標的編制,在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化,設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標,并與目標任務(wù)數或計劃數相對應,以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 2
一、評估對象
項目(政策)名稱(chēng):同德縣司法局“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
項目(政策)概況:
。ㄒ唬┓⻊(wù)為民原則。堅持以民為本理念,組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現實(shí)的問(wèn)題,提供法律咨詢(xún),宣傳法律知識,開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識,增強社會(huì )責任感,堅持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)(項目實(shí)施單位):同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續):延續
項目(政策)績(jì)效目標:農村法律顧問(wèn)既要為農村基層組織擔任法律顧問(wèn),又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助,其職責定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額:66.4萬(wàn)元其中申請財政資金:53.76萬(wàn)元
二、績(jì)效目標
1.總績(jì)效目標
提高農村干部群眾的.法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數量指標
法律顧問(wèn)人數23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
開(kāi)展法制宣傳,提供法律咨詢(xún),進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬(wàn)元,合理安排預算支出。
6.效果指標
。1)社會(huì )效益指標:提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
。2)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:通過(guò)調查,使農村干部群眾滿(mǎn)意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
。ㄒ唬┰u估程序
。1)確定評估對象,“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
。2)成立評估組。
評估組長(cháng):
成員:
。3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)開(kāi)展評估工作。
。ǘ┱撟C思路及方法
。1)組織階段
分解并下達評估任務(wù),做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
。2)實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數據資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見(jiàn),得出評估結論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì )成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導。
四、評估內容與結論
。ㄒ唬┩度虢(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理。通過(guò)同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費符合響應國家政策。
。ǘ┛(jì)效目標合理性
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求,本著(zhù)厲行節約、精打細算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則,切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。申報2023年“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
。ㄈ⿲(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區)一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
。ㄋ模┗I資合規性
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區)一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過(guò),局務(wù)會(huì )議研究討論,為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。項目自評得分90分,建議立項實(shí)施。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 3
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展,建設用地需求急劇攀升,省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地,每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財預[2020]95號)文件后,由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作,按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求,結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況,搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料,并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí),綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢,年末無(wú)結轉結余。
2.項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定,合法、合規管理項目資金。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好,通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作,保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好,通過(guò)爭取項目,實(shí)現合理利用土地,切實(shí)保護耕地,促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 4
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》(安財績(jì)【2019】1號)的要求,結合我局46萬(wàn)元資金專(zhuān)項經(jīng)費的收支、績(jì)效自評情況,現將20xx年財政項目支出績(jì)效評價(jià)情況匯報如下:
一、項目概況
。ㄒ唬┝㈨椙闆r
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出,是維持我局可持續發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初,福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署,與上級檔案部門(mén)的工作部署,及時(shí)編制工程、采購預算,向上級部門(mén)爭取資金支持。
。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項目建設,采購資金預算總額為46萬(wàn)元,實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。
。ㄈ╉椖壳闆r
上述專(zhuān)項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數。
總體目標:提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
。ㄋ模┲饕(jì)效目標
二、評價(jià)過(guò)程
。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍
按年初預算,檔案館針對項目的公益性、民生性特點(diǎn),考慮可持續影響效益評價(jià)較困難,本次評價(jià)主要采用比較法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià),評價(jià)標準主要采用歷史標準。
20xx年,我們依據財政部門(mén)制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規及相關(guān)會(huì )計制度,在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。我局領(lǐng)導十分重視日常監控工作,經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項目的進(jìn)展情況,核實(shí)項目的進(jìn)展和質(zhì)量監控情況,并給予評估、公示。
20xx年,我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進(jìn)行了核查,并在此基礎上形成了績(jì)效評價(jià)結論。自評99分,等級優(yōu)秀。
。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績(jì)效管理考評辦法的相關(guān)要求,我局根據自身的實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標,做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現場(chǎng)評價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標的量化工作,并根據完成情況進(jìn)行評估,遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則,使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效,如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分):主要體現在時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)三個(gè)方面!皶r(shí)效情況”主要考查項目是否按時(shí)實(shí)施!绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績(jì)效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性!百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分):主要體現在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理三個(gè)方面!皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質(zhì)量的可控性!柏攧(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性!皶(huì )計信息管理”主要考查會(huì )計信息的規范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、社會(huì )效益及社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。其中,產(chǎn)出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益,我們是從社會(huì )效益,社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均完成目標值等方面進(jìn)行考查。
三、績(jì)效指標分析
(一)投入指標情況(權重30%,得分29)
財政項目資金投入及時(shí),實(shí)施有序,保障了項目的整體進(jìn)展,所以“時(shí)效情況”得滿(mǎn)分4分。
項目立項方面滿(mǎn)分8分,得7分。項目立項規范,項目按規定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時(shí)率為100%,得5分;項目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標情況(權重30%,得分30分)
在資金的使用方面,我局嚴格依據財政制定的相關(guān)規章制度及會(huì )計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結算,遵循年初整體預算,該納入政府采購的,必須嚴格按采購法的規定執行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會(huì )計基礎工作開(kāi)展得較為扎實(shí),各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應的質(zhì)量要求,符合標準,保障了項目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面,得滿(mǎn)分。
制度執行的有效性,得滿(mǎn)分。
財務(wù)管理方面:我局能依據相關(guān)規章制度,在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。資金使用合規,利用率高,安全性強,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續,都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì )議研究。固定資產(chǎn)有專(zhuān)人管理,并建立了詳實(shí)的臺帳,充分保障了固定資產(chǎn)的.利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個(gè)方面均為滿(mǎn)分。
會(huì )計信息管理方面:我局的財務(wù)信息規范、健全,各項支付手續完備,準確地記錄和反映了項目支出的具體情況,原始憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表等會(huì )計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿(mǎn)分。
(三)產(chǎn)出指標情況(權重40%,得分40分)
數量方面:
20xx年,在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務(wù),所以此項為滿(mǎn)分。
質(zhì)量方面:
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿(mǎn)分,安防建設覆蓋率達到了99%此項滿(mǎn)分,檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿(mǎn)分。
(四)效益指標情況(權重13%,得分13分)
社會(huì )效益、群眾調查滿(mǎn)意度指標均完成目標值,總體完成情況良好,此項滿(mǎn)分。
四、存在問(wèn)題
。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯(wèn)題
1.由于我館沒(méi)有設立獨立財務(wù),由市委行政科統一管理,在財務(wù)資金調度上不夠靈活。
2.預算財政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書(shū)到驗收存在時(shí)間差等影響后續結算審核,導致的項目財政預算安排資金與實(shí)際財政資金安排數不同。
3.對項目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴,影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集,及時(shí)與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實(shí)施的監管,及時(shí)驗收,安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關(guān),確保項目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4.建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后,我們將更加全面、細致地制定績(jì)效目標,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則,努力使項目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內控制度,嚴肅執行“三重一大”的原則,深入開(kāi)展政府購買(mǎi)社會(huì )化服務(wù),切實(shí)引進(jìn)社會(huì )化競爭機制,引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才,保障項目在公開(kāi)、公平、公正的監督環(huán)境中實(shí)施,有效節約項目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿(mǎn)意的服務(wù)。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 5
一、政策或項目概況
。ㄒ唬┱呋蝽椖炕厩闆r。
為了滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的對美好生活的向往,近幾年來(lái)政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度,工程數量越來(lái)越多。本著(zhù)節約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進(jìn)行審計,對資金進(jìn)行監管。隨著(zhù)政府投資工程項目越來(lái)越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足龐大的業(yè)務(wù)需求,根據縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署,泗縣審計局借助社會(huì )審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業(yè)務(wù)費。
。ǘ┱呋蝽椖靠(jì)效目標。
結合以往的審計工作經(jīng)驗,通過(guò)借助社會(huì )審計機構參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節約資金上億元。
。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金需求情況。
隨著(zhù)項目數量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬(wàn)元。其中:支付協(xié)審費用920萬(wàn)元,支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元。
二、評估組織情況
根據《泗縣財政局關(guān)于開(kāi)展事前績(jì)效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績(jì)〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績(jì)〔20xx〕53號)有關(guān)規定,泗縣審計局迅速開(kāi)展對20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績(jì)效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績(jì)效評估工作在局黨組書(shū)記、局長(cháng)王江的帶領(lǐng)下,通過(guò)局班子成員的共同研究,結合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報,認為1000萬(wàn)元審計業(yè)務(wù)費用符合預期目標。
該項目根據縣委縣政府工作安排,具有可持續性和較大的社會(huì )效益。為推動(dòng)項目效益最大化,通過(guò)7項指標提高績(jì)效。分別為:數量指標為協(xié)審費用920萬(wàn)元,支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元;質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤;時(shí)效指標為項目實(shí)施時(shí)間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標為根據協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用;社會(huì )效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本;可持續影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監督作用,保障財政資金安全高效;服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標要求服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%。
三、評估主要內容
。ㄒ唬┝㈨棻匾。根據縣委縣政府領(lǐng)導的安排,設立了此項業(yè)務(wù)支出費用,該項目通過(guò)業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長(cháng)向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后,得到縣委縣政府領(lǐng)導的`支持和同意,該項費用支出符合相關(guān)法律法規規定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及其他專(zhuān)項規劃要求,能及時(shí)為政府投資節約大量資金,為更好的服務(wù)人民群眾節約大量資金。
。ǘ┩度虢(jīng)濟性。經(jīng)評估,該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現了適用原則,項目的財政投入測算依據充分,測算方法科學(xué),投入方式最優(yōu),投入成本與預期效益匹配。
。ㄈ┛(jì)效目標合理性。經(jīng)評估,該項目績(jì)效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿(mǎn)足現實(shí)需求,7項績(jì)效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項目基礎保障條件,論證程序規范,組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理,不確定因素和風(fēng)險可控。
。ㄎ澹┗I資合規性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規,籌資規模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。
。┢渌柙u估的內容。無(wú)
四、總體結論
經(jīng)評估,20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求,具有可持續性,能夠帶來(lái)較大的社會(huì )效益。
五、相關(guān)建議
無(wú)
六、附件
包括績(jì)效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 6
為加強財政資金管理,切實(shí)提高資金使用效益,進(jìn)一步提高財政科學(xué)化精細化管理水平,按照《河南省財政廳 河南省農業(yè)農村廳關(guān)于提前下達2020年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔2019〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關(guān)于下達2020年中央財政農業(yè)相關(guān)轉移支付部分政策任務(wù)清單的通知》(豫農文〔2020〕86號)文件精神,現對20xx度財政專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行績(jì)效自評,F就專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作匯報如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬Q策投入情況。根據上級主管部門(mén)文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開(kāi)展測土配方施肥,主動(dòng)保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進(jìn)耕地質(zhì)量提升,實(shí)現“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實(shí)際種植面積為主要依據,測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
。ǘ┻^(guò)程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產(chǎn)量,提高糧食質(zhì)量。項目資金由縣財政局統一管理,建立專(zhuān)賬,專(zhuān)款專(zhuān)用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶(hù),補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。
。ㄈ┛(jì)效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝,實(shí)際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長(cháng)竹園鄉185.604046萬(wàn)元、達權店鎮210.282606萬(wàn)元、馮店鄉172.900792萬(wàn)元、余集鎮269.318640萬(wàn)元、吳河鄉173.882503萬(wàn)元、鲇魚(yú)山辦事處200.060409萬(wàn)元、汪橋鎮453.544655萬(wàn)元、觀(guān)廟鎮372.338259萬(wàn)元、鄢崗鎮890.292470萬(wàn)元、雙椿鋪鎮632.736409萬(wàn)元、河鳳橋鄉428.577163萬(wàn)元、上石橋鎮1029.977571萬(wàn)元、豐集鎮382.199725萬(wàn)元、李集鄉515.854704萬(wàn)元、蘇仙石鄉118.387669萬(wàn)元、金剛臺鎮237.321075萬(wàn)元、伏山鄉212.722174萬(wàn)元、汪崗鎮165.354123萬(wàn)元、赤城辦事處63.007612萬(wàn)元、湯管處15.855834萬(wàn)元、國營(yíng)農場(chǎng)6.259596萬(wàn)元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區56.181281萬(wàn)元。
。ㄋ模┛(jì)效自評工作開(kāi)展情況。根據市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額,同比例將補貼資金分配到各鄉鎮(處)。各鄉鎮(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產(chǎn)、促進(jìn)農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動(dòng)作為,精心組織,突出重點(diǎn),廣泛宣傳補貼政策,抓住關(guān)鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金?h級財政部門(mén)通過(guò)惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶(hù)。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據安排,商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專(zhuān)項資金為6836萬(wàn)元,其中中央補貼資金6836萬(wàn)元,縣財政補貼3.395081萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況分析。資金使用情況:2020年度財政將補貼資金通過(guò)惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實(shí)際發(fā)放6839.395081萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實(shí)效性,確保補貼資金及時(shí)、準確發(fā)放到位,實(shí)現“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長(cháng)效機制。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析(根據年初績(jì)效目標及指標逐項分析)
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬(wàn)元,涉及全縣23個(gè)鄉鎮(處),覆蓋156190戶(hù)。
。2)質(zhì)量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場(chǎng)等新型農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現生產(chǎn)布局規;、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務(wù)精準化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
。3)時(shí)效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時(shí)間內工作量完成率為100%。
2.效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來(lái),我縣農業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農藥、地膜等增產(chǎn),截止目前增產(chǎn)潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實(shí)施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實(shí)加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產(chǎn)出比。
。2)社會(huì )效益。引導各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工,穩定種植效益,提升產(chǎn)業(yè)化水平,實(shí)現一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
。3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動(dòng)力、機械和土地的資源配置,使被動(dòng)的秸桿禁燒轉化為主動(dòng)的秸桿資源化利用,實(shí)行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問(wèn)題。同時(shí)改良了土壤,提高土壤有機質(zhì),改善生態(tài)環(huán)境。
。4)可持續影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進(jìn)。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩定糧食播種面積的基礎上,立足市場(chǎng)和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn),推進(jìn)糧食由增產(chǎn)導向轉向提質(zhì)增效并重。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)項目的實(shí)施,實(shí)現糧食總產(chǎn)穩定,區域布局及品種結構優(yōu)化,新型經(jīng)營(yíng)主體及種植戶(hù)生產(chǎn)效益提升,群眾滿(mǎn)意度高于85%。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。為了落實(shí)國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實(shí)提高上級財政專(zhuān)項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問(wèn)題,積累資金項目管理的經(jīng)驗,探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)的辦法、制度,逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制,進(jìn)一步提高耕地地力保護補貼專(zhuān)項資金使用管理效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。根據通知要求,主動(dòng)作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績(jì)效自評工作專(zhuān)班,由專(zhuān)人負責2020年度項目績(jì)效自評工作。認真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,如實(shí)填報,加強審核,按時(shí)報送績(jì)效自評報告和自評表,如發(fā)現問(wèn)題要認真整改。項目科學(xué)合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,具有良好的社會(huì )效益。通過(guò)補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時(shí)效性,確保耕地地力補貼政策的落實(shí)。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
該項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng),資金總額大,受惠農民廣,群眾關(guān)注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作,達到預期的使用績(jì)效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績(jì)效自評結果在網(wǎng)站進(jìn)行公示,接受群眾監督。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用
加強涉農資金支出管理,增強資金績(jì)效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規模經(jīng)營(yíng)。發(fā)放給農民的`補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進(jìn)農民主動(dòng)保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進(jìn)農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時(shí)積極探索和建立一套與部門(mén)預算相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經(jīng)驗亮點(diǎn)
耕地地力保護補貼項目實(shí)施,支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規模經(jīng)營(yíng)主體的規模,為轉變我縣農業(yè)生產(chǎn)方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革,進(jìn)一步提高農業(yè)生產(chǎn)效益,持續增加農民收入,促進(jìn)農村經(jīng)濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,突出表現在“四增”:一是推廣面積在增長(cháng);二是產(chǎn)銷(xiāo)在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現。
七、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
一是據調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價(jià)格不斷攀升,勞力成本偏高,產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當;并且隨著(zhù)糧食托底收購價(jià)格下滑,種糧效益進(jìn)一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。
二是商城縣地處大別山區,土地面積比較分散,核查時(shí)間相對較長(cháng),補貼資金支付時(shí)間緊、工作量大。
。ǘ┙ㄗh
1.以推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革為主線(xiàn),圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng )新引領(lǐng),加快結構調整步伐,以糧食功能區規劃和優(yōu)勢農產(chǎn)品布局規劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場(chǎng)等新型農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體生產(chǎn)布局規;、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務(wù)精準化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動(dòng)農村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),引導相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉村。鼓勵農村創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新,培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實(shí)用人才帶頭人培養,大力培育高素質(zhì)農民和新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng),健全農業(yè)生產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)體系,扶持帶動(dòng)小農戶(hù)發(fā)展。
3.統籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場(chǎng)和農民合作社的支持力度,進(jìn)一步實(shí)化細化支持內容,重點(diǎn)完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險能力。
4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統防統治,構建資源節約型、環(huán)境友好型病蟲(chóng)害可持續治理技術(shù)體系,實(shí)現化肥農藥減量,推進(jìn)綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產(chǎn)品生產(chǎn)體系,支撐農業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展,實(shí)現優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 7
一、績(jì)效目標分解下達情況
根據四川省農業(yè)農村廳、四川省財政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》(川財農〔20xx〕16號)、四川省農業(yè)農村廳、四川省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》(川農〔2018〕16號)和達州市財政局、達州市農業(yè)農村局《關(guān)于下達20xx年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(達市財農〔20xx〕4號)文件精神,結合我區實(shí)際,編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實(shí)施方案》,經(jīng)區政府批復后,以通知的形式下發(fā)鄉(鎮、街道)并正式啟動(dòng)實(shí)施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的`20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝,經(jīng)達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元(其中:20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元,2020年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元,歷年結存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。),資金按照計劃時(shí)間到位,到位率100%。
2.資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風(fēng)險基金專(zhuān)戶(hù)儲存,兌付時(shí)直接撥付到達州銀行并通過(guò)達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶(hù)、兌付資金94988168.99元(含高新區18221戶(hù)、7410805.24元,兌付減少4戶(hù)899.38元其中2戶(hù)為死亡銷(xiāo)戶(hù)、1戶(hù)為失聯(lián)、1戶(hù)為重復申報取消),兌付率100%;因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過(guò)程中出現的死亡銷(xiāo)戶(hù)等原因結余資金20929.59元將退回糧食風(fēng)險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法,資金支付與預算相符。
。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元,實(shí)際兌付補貼資金94988168.99元,應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上,嚴格按照項目要求,納入糧食風(fēng)險基金專(zhuān)戶(hù)儲存管理,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,區農業(yè)農村、財政等相關(guān)單位,加強對項目資金的監督管理,項目補貼資金使用實(shí)行公示制,公示無(wú)異議后,委托達州銀行通過(guò)達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行,日常監督管理規范,確保了資金使用安全,無(wú)違規違紀情況發(fā)生。
。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析
通過(guò)財政專(zhuān)項資金支持,落實(shí)好了稻耕地地力保護補貼有關(guān)工作,結合實(shí)際制定了具體補貼方案,及時(shí)兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區擁有承包土地農戶(hù)耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶(hù)提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農戶(hù)經(jīng)濟收入,平均每畝增加收入149.15元,充分調動(dòng)農民耕種的積極性,更新群眾思想觀(guān)念,增強科技意識,逐步改變習慣掠奪性生產(chǎn)方式,有利于農村經(jīng)濟可持續發(fā)展。
三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1.我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分100分。
2.將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 8
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》(長(cháng)財農指[20xx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金,撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式,合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù),預計年收益率4%,切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目,合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的'4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助,助力鄉村振興工作,收益將覆蓋全區脫貧人口,預計使125戶(hù)236人受益,具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目,協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次,鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行,參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績(jì)效目標自評完成情況
。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》(長(cháng)財農指[20xx]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬(wàn)元。
2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬(wàn)元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目,指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理,接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí),保證銜接資金不用于單位(部門(mén))的基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業(yè)擔保金。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人;脫貧人口數236人,資產(chǎn)入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%;帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元;受益人口數236人。
3.社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬(wàn)元;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實(shí)現收益,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,我們將繼續加強監管該項目,按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報,確保項目進(jìn)展順利,收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi),確保符合各項規定。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 9
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位,下設行政辦公室、財務(wù)統計股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規股、安全稽查股、站點(diǎn)建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股,駐站管理辦公室2個(gè),片區稽查隊4個(gè)。
。ǘC構職能
1.負責本行政區域內實(shí)施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場(chǎng)秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關(guān)各方面當事人的合法權益。
3.促進(jìn)道路運輸事業(yè)的健康發(fā)展,對從事道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站(場(chǎng))經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓等工作進(jìn)行行業(yè)管理。
。ㄈ┤藛T概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名,年末實(shí)有財政供養人員在職44人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1102.89萬(wàn)元,占100%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬(wàn)元,其中:基本支出760.14萬(wàn)元,占69%;項目支出342.75萬(wàn)元,占31%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
我單位20xx年部門(mén)預算項目3個(gè),其中:執法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執行數為66萬(wàn)元,占年度項目預算100%;駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執行數為1.9萬(wàn)元,占年度項目預算100%;公車(chē)運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬(wàn)元,占年度項目預算100%。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,項目支出績(jì)效能夠按照年初制訂的目標任務(wù)完成。相關(guān)指標正常合理,與預期目標相契合。
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
單位按相關(guān)法律、法規要求,針對制度建設方面存在的問(wèn)題建立了預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內控管理制度,并按照紀律制度、財務(wù)制度、內控制度等嚴格執行。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績(jì)效目標。本單位自評質(zhì)量合格、績(jì)效目標及自評公開(kāi)、年內嚴格控制支出,根據實(shí)際情況進(jìn)行預算動(dòng)態(tài)調整,按績(jì)效目標執行進(jìn)度,年內100%執行預算,完成了目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┚C合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi),并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監督。按照預算績(jì)效管理辦法要求,認真組織開(kāi)展績(jì)效監控工作,對項目進(jìn)度、預算執行、各項效益的`階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監控,進(jìn)一步明確項目完成目標可能性及時(shí)間。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
1.本部門(mén)按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jì)效目標基本完成,確保了各項資金的安全、有效性,實(shí)現了收支基本平衡。
2.根據財政相關(guān)文件要求,本單位部門(mén)預算、決算、部門(mén)整體支出評價(jià)報告及績(jì)效自評情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示,自覺(jué)接受社會(huì )監督。
四、評價(jià)結論及建議
本單位在20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運行和日常工作的正常開(kāi)展,項目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達到預期績(jì)效目標。
工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告 10
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位,下設行政辦公室、財務(wù)統計股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規股、安全稽查股、站點(diǎn)建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股,駐站管理辦公室2個(gè),片區稽查隊4個(gè)。
。ǘC構職能
1.負責本行政區域內實(shí)施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場(chǎng)秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關(guān)各方面當事人的合法權益。
3.促進(jìn)道路運輸事業(yè)的'健康發(fā)展,對從事道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站(場(chǎng))經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓等工作進(jìn)行行業(yè)管理。
。ㄈ┤藛T概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名,年末實(shí)有財政供養人員在職44人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1102.89萬(wàn)元,占100%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬(wàn)元,其中:基本支出760.14萬(wàn)元,占69%;項目支出342.75萬(wàn)元,占31%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
我單位20xx年部門(mén)預算項目3個(gè),其中:執法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執行數為66萬(wàn)元,占年度項目預算100%;駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執行數為1.9萬(wàn)元,占年度項目預算100%;公車(chē)運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬(wàn)元,占年度項目預算100%。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,項目支出績(jì)效能夠按照年初制訂的目標任務(wù)完成。相關(guān)指標正常合理,與預期目標相契合。
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
單位按相關(guān)法律、法規要求,針對制度建設方面存在的問(wèn)題建立了預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內控管理制度,并按照紀律制度、財務(wù)制度、內控制度等嚴格執行。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績(jì)效目標。本單位自評質(zhì)量合格、績(jì)效目標及自評公開(kāi)、年內嚴格控制支出,根據實(shí)際情況進(jìn)行預算動(dòng)態(tài)調整,按績(jì)效目標執行進(jìn)度,年內100%執行預算,完成了目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┚C合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi),并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監督。按照預算績(jì)效管理辦法要求,認真組織開(kāi)展績(jì)效監控工作,對項目進(jìn)度、預算執行、各項效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監控,進(jìn)一步明確項目完成目標可能性及時(shí)間。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
1.本部門(mén)按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jì)效目標基本完成,確保了各項資金的安全、有效性,實(shí)現了收支基本平衡。
2.根據財政相關(guān)文件要求,本單位部門(mén)預算、決算、部門(mén)整體支出評價(jià)報告及績(jì)效自評情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示,自覺(jué)接受社會(huì )監督。
四、評價(jià)結論及建議
本單位在20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運行和日常工作的正常開(kāi)展,項目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達到預期績(jì)效目標。
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