財經(jīng)紀律自查整改報告(精選17篇)
時(shí)間稍縱即逝,辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作,取得了成績(jì),也存在著(zhù)問(wèn)題,需要認真地為此寫(xiě)一份自查報告。那么一份詳細的自查報告要怎么寫(xiě)呢?下面是小編精心整理的財經(jīng)紀律自查整改報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財經(jīng)紀律自查整改報告 1
一、提高認識,成立機構
鎮黨委、政府對財經(jīng)紀律執行情況和“小金庫”專(zhuān)項治理工作高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況和“小金庫”專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件精神,充分認識到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、預算收入管理情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,非稅收入都及時(shí)上繳國庫,在管理過(guò)程中無(wú)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,在行政行為中未出現亂收費、亂罰款、亂攤派的現象。
2、預算支出管理情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,按要求做到無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況,嚴格執行項目預算。未超范圍、超標準發(fā)放津補貼。但公務(wù)用車(chē)購置及運行經(jīng)費我鎮在20xx年和20xx年均為5萬(wàn)元,但在這兩年實(shí)際花銷(xiāo)為32.94萬(wàn)元和10.59萬(wàn)元,出現這樣的原因為我鎮地處偏遠,郵費花銷(xiāo)大,經(jīng)常用車(chē)導致車(chē)輛損耗很大,維護費多。我鎮沒(méi)有公務(wù)接待費預算,也沒(méi)有公務(wù)接待的`費用。我鎮沒(méi)有專(zhuān)項培訓經(jīng)費預算,但去年從各項工作經(jīng)費中用于培訓支出的費用有27.07萬(wàn)元。今年以來(lái)用了0.19萬(wàn)元。會(huì )議經(jīng)費我鎮在20xx年和20xx年均為5萬(wàn)元,但在這兩年實(shí)際花銷(xiāo)為4.36萬(wàn)元和1.56萬(wàn)元。
3、政府采購管理情況。我鎮嚴格按照政府采購管理規定,不存在無(wú)預算采購及超預算采購。
4、資產(chǎn)管理情況。我鎮嚴格按照資產(chǎn)管理規定,對資產(chǎn)進(jìn)行登記,固定資產(chǎn)收入如水庫承包款、膠廠(chǎng)承包款都按照規定上繳國庫。未存在未經(jīng)批準購建資產(chǎn)的現象,也未存在未經(jīng)批準出租出借或處置資產(chǎn)的情況。
5、財務(wù)會(huì )計管理情況。我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。
6、財務(wù)票據管理情況。我鎮未出現轉賬、出借票據的情況,也未存在擅自銷(xiāo)毀票據及代開(kāi)票據的現象,也不存在票據串用、混用或偽造、變造的情況。
7、私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出,不存在私設“小金庫”。
三、努力方向
一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識。
我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。
嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
財經(jīng)紀律自查整改報告 2
為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規定落到實(shí)處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發(fā)[20xx]106號《關(guān)于印發(fā)深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實(shí)開(kāi)展了“小金庫”自查自糾活動(dòng),取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習,提高認識
我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和廉政作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進(jìn)行了集中宣傳教育,全面貫徹會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
為了保障治理工作順利進(jìn)行,我局成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。局長(cháng)李濤任組長(cháng),副局長(cháng)仇公社任副組長(cháng),局財務(wù)股長(cháng)及各單位主要負責人為成員,同時(shí)制定工作方案,落實(shí)責任制度,實(shí)行了主要領(lǐng)導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話(huà),隨時(shí)接受群眾反映和社會(huì )監督。
三、突出重點(diǎn),嚴格清查
根據文件規定和要求,圍繞預算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會(huì )計工作的關(guān)鍵節點(diǎn)和薄弱環(huán)節,結合我局實(shí)際情況,針對20xx年以來(lái)違反中央八項規定和財經(jīng)紀律,以及設立“小金庫”的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)治理。
按照上級有關(guān)文件規定要求,我局深入開(kāi)展自查活動(dòng),對20xx年1月1日以來(lái)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入、支出及各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的'自查,重點(diǎn)突出對“三公”經(jīng)費的監督檢查,通過(guò)自查,局機關(guān)和局屬8個(gè)單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。沒(méi)有發(fā)現一例違規違紀問(wèn)題發(fā)生,自查結果已在全系統職工會(huì )上進(jìn)行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理和制度約束,規范審批程序,促進(jìn)財務(wù)管理工作制度化,規范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,規范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規定真正落到實(shí)處。
財經(jīng)紀律自查整改報告 3
收到《關(guān)于對市金融工作辦公室開(kāi)展巡查工作情況的反饋意見(jiàn)》后,市金融辦就巡查工作提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行專(zhuān)題研究,認真分析查找存在問(wèn)題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領(lǐng)導、責任人員和整改時(shí)限,落實(shí)整改責任,現將整改落實(shí)情況匯報如下:
一、進(jìn)一步增強主動(dòng)接受監督的自覺(jué)性
20xx年伊始,市金融辦將自覺(jué)接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見(jiàn)整改的重要措施落實(shí)。
一是及時(shí)邀請市紀委派駐機構負責同志參加會(huì )議和重要活動(dòng),調研和查閱有關(guān)資料。今年來(lái),我辦共召開(kāi)黨組會(huì )議3次、主任辦公會(huì )議1次、工作會(huì )議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。
二是加強與市紀委派駐機構的溝通協(xié)調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點(diǎn)定時(shí)辦公協(xié)調服務(wù)工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來(lái)文、單位內部公文全部主動(dòng)交紀檢派駐組閱文,主動(dòng)接受監督,提高權利運行透明度。
三是自覺(jué)接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開(kāi)了通過(guò)競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會(huì )議,邀請了張夢(mèng)琳書(shū)記全程監督。四是建立并及時(shí)更新中層以上干部和重點(diǎn)業(yè)務(wù)科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風(fēng)險防控管理常態(tài)化。五是以規范權力運行和防止利益沖突為重點(diǎn),圍繞制度建設認真開(kāi)展廉潔性評估。今年來(lái),對出臺的《資金互助專(zhuān)業(yè)合作社監督管理暫行辦法》等規范性文件,嚴格按照程序進(jìn)行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風(fēng)險。
二、嚴格落實(shí)有關(guān)財務(wù)制度
對照巡查意見(jiàn),市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理。
一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來(lái)3000元以上支出均通過(guò)主任辦公會(huì )議研究決定,5000元以上支出均通過(guò)黨組會(huì )議研究決定。
二是認真落實(shí)《東營(yíng)市金融工作辦公室財務(wù)管理規定》。嚴格按經(jīng)費報銷(xiāo)程序、發(fā)票報銷(xiāo)要求及經(jīng)費結算方式開(kāi)支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務(wù)人員對其進(jìn)行審核,不合規的不予報銷(xiāo)。
三是堅持把財務(wù)、后勤等規定納入經(jīng)常性監督檢查內容,重點(diǎn)對公務(wù)接待、公車(chē)管理等情況進(jìn)行檢查。嚴格按照上級公務(wù)接待規定,對外地來(lái)我市考察的單位費用由其自理,減少公務(wù)接待支出;按照市紀委公車(chē)管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時(shí)以外將公車(chē)停放在指定地點(diǎn),鑰匙交綜合科封存,杜絕車(chē)輪上的腐敗。
三、進(jìn)一步提高反腐倡廉的實(shí)效
認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制,以加強作風(fēng)建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點(diǎn),進(jìn)一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學(xué)化水平。
一是認真貫徹市紀委五屆四次全會(huì )精神,加強黨風(fēng)廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見(jiàn)后印發(fā)。
二是堅持領(lǐng)導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進(jìn)行了摸底清理。
三是加強作風(fēng)建設。把開(kāi)展為民服務(wù)提標提效專(zhuān)項行動(dòng)作為黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的'有效載體,通過(guò)開(kāi)展群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),查找、糾正領(lǐng)導干部存在的“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題、為查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評和解決問(wèn)題打好基礎。
四是組織開(kāi)展各種形式的教育活動(dòng)。在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)辟教育實(shí)踐活動(dòng)專(zhuān)欄,制定了《市金融辦理論學(xué)習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線(xiàn)》等學(xué)習用書(shū),印發(fā)有關(guān)學(xué)習資料,采取集中學(xué)習、專(zhuān)題輔導、個(gè)人自學(xué)、集體研討等方式進(jìn)行學(xué)習,進(jìn)一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
四、進(jìn)一步修訂完善有關(guān)規章制度
進(jìn)一步建立和完善相關(guān)的規章制度,構建干部作風(fēng)建設的長(cháng)效機制,不斷提高工作效率,增強部門(mén)的執行力。
一是完善工作機制。重新修訂了首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務(wù)、考勤、請銷(xiāo)假、會(huì )議等內部管理制度,進(jìn)一步梳理優(yōu)化各項審批、服務(wù)事項辦理流程,實(shí)現服務(wù)優(yōu)質(zhì)提效。
二是將各項制度落到實(shí)處。按照制度規定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務(wù),進(jìn)一步縮短辦事時(shí)限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。
三是將審批服務(wù)事項納入市政務(wù)服務(wù)中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點(diǎn)資格申報、資金互助合作社試點(diǎn)工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢(xún))類(lèi)公司備案五項服務(wù)進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心辦理,進(jìn)一步方便群眾辦事。
五、進(jìn)一步學(xué)習借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗
市金融辦注重采取走出去和請進(jìn)來(lái)的方式,學(xué)習外地好的經(jīng)驗做法。
一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過(guò)招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)分別舉辦地方金融監管和金融改革創(chuàng )新專(zhuān)題培訓班,進(jìn)一步提升干部職工金融工作能力。
二是鼓勵工作人員報考金融類(lèi)學(xué)歷繼續教育和職稱(chēng)、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學(xué)習,4人通過(guò)了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過(guò)了證券從業(yè)資格考試,1人通過(guò)了保險從業(yè)資格考試。
以上是我辦針對巡視組提出的意見(jiàn)進(jìn)行的階段性整改工作。我辦將繼續落實(shí)各項整改措施,并及時(shí)匯報進(jìn)展情況。
財經(jīng)紀律自查整改報告 4
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告,嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的。各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的`規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財經(jīng)紀律自查整改報告 5
為加強財務(wù)管理,根據潼教委文件精神,及上級主管部門(mén)的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行了嚴格的自查,現匯報如下:
加強了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的'開(kāi)展做到合理、合規、合法,加強內部監管,學(xué)校成立了財經(jīng)領(lǐng)導小組,財經(jīng)審查小組,完善了《永康小學(xué)差旅費報銷(xiāo)細則》,制定有《報帳員工作職責》,《檔案管理工作職責》,《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》,《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。
加強了財務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大宗設施的購買(mǎi),學(xué)校重大維修,都先召班子會(huì )及教代會(huì )論證通過(guò)后才進(jìn)行購買(mǎi)。對于應納入政府采購的大宗物件,嚴格按政府采購相關(guān)規定辦理,定期開(kāi)展內部財務(wù)審計工作,定期向教職工公布學(xué)校財務(wù)情況。
嚴格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會(huì )議精神執行,對不能開(kāi)支的項目做到不予開(kāi)支,公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費,未截留專(zhuān)項經(jīng)費,凡上級撥付的學(xué)生補助款,總是及時(shí)地發(fā)放到學(xué)生手中。
嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務(wù)。嚴格執行上級標準收費,未搭車(chē)收費及亂收費現象發(fā)生,所收學(xué)生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時(shí)全額上交。學(xué)校對支出票據的收集要求做到及時(shí),嚴格審批程序,校長(cháng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長(cháng)審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷(xiāo),每月支出票據經(jīng)塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進(jìn)行做賬。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)私設小金庫和帳外帳等違規行為,無(wú)濫用和鋪張浪費等現象。
財經(jīng)紀律自查整改報告 6
根據州總工會(huì )《關(guān)于開(kāi)展全州工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會(huì )結合本市工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況,以查找問(wèn)題,摸清情況,研究對策,完善制度,促進(jìn)增收,夯實(shí)基礎,服務(wù)全局為目標,在宣傳、動(dòng)員、布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃,統一行動(dòng),有條不紊地在全市范圍內開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)大檢查工作,現將自檢自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導、精心布置
為確保全市工會(huì )財務(wù)大檢查工作的.順利開(kāi)展,市總工會(huì )于20xx年4月初成立了潞西市工會(huì )財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導小組,組長(cháng)由市總工會(huì )主席閔勇勝同志擔任,副組長(cháng)由市總工會(huì )副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任,成員由市總工會(huì )財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據我市工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了《潞西市總工會(huì )關(guān)于開(kāi)展全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號),文件對此次工會(huì )財務(wù)大檢查的目的,范圍、內容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴格規定和詳細說(shuō)明,強調各基層工會(huì )要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負總責,責任到人。
考慮到此次大檢查時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及面廣,部分鄉鎮地處邊遠山區,交通、信息不便等不利因素,市總工會(huì )專(zhuān)門(mén)就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會(huì )財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進(jìn)行內部人員培訓,要求工作人員都能解答基層工會(huì )在大檢查中提出的凝難問(wèn)題,及時(shí)催收、核對、匯總,并對5家基層工會(huì )進(jìn)行抽查。通過(guò)各方積極努力,按程序、有步驟地完成了全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。
二、基本情況
潞西市總工會(huì )共有基層工會(huì )225個(gè),本次大檢查下發(fā)自查表225份,其中行政單位67份,事業(yè)單位61份,企業(yè)97份,收回自查表167份,其中,行政事業(yè)單位67份,事業(yè)單位59份,企業(yè)41份。經(jīng)過(guò)認真核實(shí)、匯總,全市基層工會(huì )20xx—20xx兩年基本情況分別是:20xx年全市年末職工人數11173人,年人均工資15699元,全年工資總額17540.49萬(wàn)元,全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費350.80萬(wàn)元,實(shí)際計撥78.18萬(wàn)元,收繳率22%;全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費130.42萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上繳45.24萬(wàn)元,上繳率34%;全年財政供養人數6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬(wàn)元,財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費255.65萬(wàn)元,實(shí)際劃撥40萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等);稅務(wù)代征2%工會(huì )經(jīng)費4.02萬(wàn)元;年度上解州總工會(huì )經(jīng)費16.10萬(wàn)元;20xx年全市年末在職人數11710人,年平均工資17996元,年工資總額21073.32萬(wàn)元,全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費421.47萬(wàn)元,實(shí)際計撥2%工會(huì )經(jīng)費93.85萬(wàn)元,收繳率22%,全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費158.84萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上解47.32萬(wàn)元,上繳率29%,年末財政供養人數7025人,年人均工資22061元,年工資總額15497.85萬(wàn)元,財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費309.96萬(wàn)元,實(shí)際劃撥45萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì )經(jīng)費44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì )經(jīng)費18.48萬(wàn)元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì )撥繳工會(huì )經(jīng)費,開(kāi)設了經(jīng)費集中戶(hù)存款帳戶(hù),建立經(jīng)費收繳臺賬,認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì )經(jīng)費,并按實(shí)收比例上解州總工會(huì )經(jīng)費。
20xx年收到省總工會(huì )補助文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽”工程款7萬(wàn)元,目前文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽”工程正在實(shí)施,工程款仍留存銀行,未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬(wàn)元,用于困難職工醫療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬(wàn)元,余0.82萬(wàn)元。
三、建立健全工會(huì )財務(wù)管理制度
根據《會(huì )計法》和工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度及上級工會(huì )的有關(guān)要求,結合工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況,制定和完善工會(huì )財務(wù)管理制度,包括會(huì )計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度,固定資產(chǎn)管理制度、現金和銀行管理制度及專(zhuān)項資金管理制度等。通過(guò)制度建設,強化財務(wù)管理,嚴肅財務(wù)紀律,嚴格報銷(xiāo)程序,完善報銷(xiāo)手續,規范內部控制,把工會(huì )財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。
財經(jīng)紀律自查整改報告 7
為了切實(shí)加強自查工作力度,確保自查工作的科學(xué)性、準確性,我校專(zhuān)門(mén)成立了天津八中工會(huì )財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組組織專(zhuān)門(mén)人員對我校工會(huì )財務(wù)賬目進(jìn)行了自查,F做一匯報:
一、基本情況:
我校工會(huì )經(jīng)費一直是獨立開(kāi)戶(hù)、獨立管理,接受工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )的審查和監督。20xx年我校工會(huì )總收入295063.6元,總支出147754.52元,會(huì )費收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。
二、規范運作,嚴格管理經(jīng)費:
一年來(lái),工會(huì )認真落實(shí)工會(huì )財務(wù)政策,嚴格按照適用范圍和標準進(jìn)行經(jīng)費管理。一是健全規章制度。根據財務(wù)管理規定和工作實(shí)際,健全完善了工會(huì )經(jīng)費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會(huì )人員崗位責任制度,使工會(huì )財務(wù)工作實(shí)現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)行政會(huì ),事后進(jìn)行常規公示。學(xué)校每學(xué)期在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告,并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò),全體會(huì )通報。以接受教工監督,聽(tīng)取教工意見(jiàn),做到了民主理財,公開(kāi)透明。
三、統籌兼顧,合理使用經(jīng)費:
工會(huì )按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上,用到關(guān)心教工生活、開(kāi)展各項活動(dòng)上,切實(shí)為教工辦好事、辦實(shí)事。保證工作重點(diǎn),保證建設職工之家、工會(huì )干部培訓等活動(dòng)的費用。保證重大活動(dòng),教工運動(dòng)會(huì )、教師節等各項重大慶;顒(dòng)、外出參觀(guān)等重大事項都專(zhuān)門(mén)列出費用,保證了重大活動(dòng)的`正常開(kāi)展。保證送溫暖工程,工會(huì )建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。在實(shí)際操作中,嚴格程序,手續完備,使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會(huì )無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會(huì )各項經(jīng)費支出,都遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來(lái),工會(huì )財務(wù)工作取得了較好的成績(jì),保證了工會(huì )各項工作的順利開(kāi)展,但從整體運作來(lái)看,仍有不足的地方:一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況,針對這些問(wèn)題,學(xué)校領(lǐng)導高度重視,制定整改措施,及時(shí)糾正,在今后的工作中切實(shí)加以解決。
四、今后的努力方向:
繼續認真貫徹落實(shí)《工會(huì )法》,進(jìn)一步提高思想認識,規范財務(wù)管理,為工會(huì )工作的順利開(kāi)展提供可靠的物質(zhì)保證。
。ㄒ唬、嚴格按照預決算執行,對需要進(jìn)行調整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續。并在制定新一年預算中,要與計劃開(kāi)展的活動(dòng)相結合,更合理地安排好經(jīng)費。
。ǘ、積極參加上級部門(mén)對財務(wù)工作的培訓活動(dòng),嚴格按照有關(guān)財務(wù)規章制度執行,規范財務(wù)管理工作。
財經(jīng)紀律自查整改報告 8
為認真落實(shí)揚州市紀委六屆六次全會(huì )精神,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,按照揚州市統一部署,市紀委緊抓“三個(gè)重點(diǎn)”開(kāi)展全市財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查。
重點(diǎn)開(kāi)展自查自糾。各鎮、辦事處,各部門(mén)單位根據揚州市紀委下發(fā)的通知要求,迅速開(kāi)展自查工作,做到不走過(guò)場(chǎng),全面覆蓋,對照揚州市明確的5個(gè)方面檢查內容和20xx年以來(lái)財政、審計部門(mén)檢查反饋意見(jiàn),深入查找本單位及所屬單位在執行財經(jīng)紀律方面存在的突出問(wèn)題,認真分析原因,及時(shí)糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風(fēng)政風(fēng)監督室報送《儀征市財經(jīng)紀律執行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀委主要負責人、財務(wù)負責人簽字背書(shū)。
重點(diǎn)開(kāi)展組織督查。市委農工辦、市財政局、市審計局切實(shí)發(fā)揮監管作用,督促指導各鎮、辦事處和各部門(mén)單位認真開(kāi)展自查,市財政局重點(diǎn)對各鎮、辦事處和各部門(mén)單位自查情況把關(guān),市委農工辦重點(diǎn)對各鎮、辦事處農經(jīng)部門(mén)自查情況把關(guān),市審計局重點(diǎn)對20xx年以來(lái)審計發(fā)現的'違反財經(jīng)紀律問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”。市紀委將會(huì )同市委農工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開(kāi)展督查,重點(diǎn)檢查相關(guān)單位開(kāi)展自查、問(wèn)題整改和建章立制等情況。
重點(diǎn)加強組織領(lǐng)導。根據要求,我市將成立專(zhuān)門(mén)工作班子推動(dòng)專(zhuān)項檢查工作。各鎮、辦事處,各部門(mén)單位也要高度重視,由主要領(lǐng)導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進(jìn)落實(shí)。各牽頭部門(mén)要切實(shí)增強責任意識,部門(mén)主要領(lǐng)導要親自過(guò)問(wèn),親自部署、推進(jìn)。市紀委、監察局將加大監督執紀問(wèn)責力度,對抵制檢查、頂風(fēng)違紀的,嚴肅處理并以適當形式予以公開(kāi)曝光,推進(jìn)專(zhuān)項檢查工作順利開(kāi)展。
財經(jīng)紀律自查整改報告 9
根據市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)展違反財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專(zhuān)項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律情況開(kāi)展了自查和重點(diǎn)檢查,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,領(lǐng)導強化責任
為確保財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作扎實(shí)有序開(kāi)展,我單位成立了以所長(cháng)為組長(cháng)、分管副所長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)責任科室負責人為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進(jìn)行專(zhuān)項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。
二、認真自查,建立監督機制
按照專(zhuān)項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。我單位通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行。
一是嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。
二是嚴格執行中央八項規定,落實(shí)公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規范管理,嚴格執行《公務(wù)接待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規接待、吃請的現象;進(jìn)一步規范了公務(wù)支出,杜絕了違規發(fā)放津貼、補貼、獎金和實(shí)物現象;強化了對公務(wù)用車(chē)的'使用和管理,實(shí)行公車(chē)派車(chē)單制度,在節假日對公車(chē)進(jìn)行了封存,未出現超標準配備車(chē)輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務(wù)卡管理規定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現應使用公務(wù)卡結算的公務(wù)支出項目改用其他結算方式的行為。
三是嚴格執行財經(jīng)紀律各項規定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現違規違紀現象:無(wú)違規將公款轉入個(gè)人賬戶(hù)、個(gè)人借用公款長(cháng)期不還、借用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)等行為;無(wú)違反賬戶(hù)管理規定開(kāi)設單位銀行賬戶(hù)的行為;不存在違反會(huì )計法律、法規,偽造、變造會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷(xiāo)毀會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的行為;無(wú)違規使用財政票據的行為;無(wú)擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無(wú)違反政府采購有關(guān)規定的行為,無(wú)其他違反財經(jīng)紀律的行為。
通過(guò)此次專(zhuān)項整治自查工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開(kāi)展。
財經(jīng)紀律自查整改報告 10
根據文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開(kāi)展“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育,貫徹落實(shí)文件精神,按照文件工作部署,針對我鄉財務(wù)工作實(shí)際,決定在全鄉開(kāi)展“嚴肅財經(jīng)紀律,落實(shí)監管責任,確保資金安全”專(zhuān)項整治工作,F就自查整改情況報告如下:
一、我鄉財政所高度重視此次專(zhuān)項整治工作的.重要性,以20xx年7月6日經(jīng)鄉黨政辦公會(huì )研究決定成立了專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組。
二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學(xué)習財務(wù)管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用層層落實(shí)責任到人。在此次專(zhuān)項整治工作中我鄉分以下幾個(gè)方面對我鄉的資金管理進(jìn)行了自查整改。
1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進(jìn)行了專(zhuān)項自查自糾。
2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項使用情況進(jìn)行了自查自糾。
3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專(zhuān)項資金,是否按照規定執行績(jì)效工資發(fā)放,是否存在挪用預算資金購買(mǎi)商業(yè)預付卡和利用購卡進(jìn)行公款消費進(jìn)行了自查。
4、對濫發(fā)錢(qián)物,設小金庫落實(shí)中央八項規定等情況進(jìn)行了自查。
三、通過(guò)自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專(zhuān)項資金,績(jì)效工資發(fā)放嚴格按照規定執行,在自查中未發(fā)現我鄉貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調項等現象。我鄉未存在無(wú)正當理由隨意變更專(zhuān)項資金使用用途,不存在對專(zhuān)項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專(zhuān)項資金開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準,無(wú)濫發(fā)錢(qián)物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定。
四、在以后的專(zhuān)項資金使用問(wèn)題上將一如既往的徹落實(shí)中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴格程序,進(jìn)一步加強領(lǐng)導、健全完善相關(guān)制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時(shí)發(fā)放、提高資金使用效益,推進(jìn)農村建設不斷發(fā)展。
財經(jīng)紀律自查整改報告 11
為進(jìn)一步規范我校財務(wù)管理制度,強化財經(jīng)紀律執行情況的監督,促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,根據泉港紀〔20xx〕10號《關(guān)于開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查的通知》的文件精神,結合我校工作實(shí)際,我校認真開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報如下:
一、提高認識,成立機構,加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
學(xué)校在接到通知后,便立即組織相關(guān)人員認真學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性,成立了以校長(cháng)為組長(cháng)的我校財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,成員名單如下:
二、自查自糾情況
1、工程公開(kāi)招投標、工程款撥付方面。20xx年,為規范學(xué)校物品采購行為,我校制定《泉港二中校園校舍檢查維修制度》,同時(shí)我們也嚴格認真貫徹執行《中小學(xué)30萬(wàn)元以下零星工程及修繕項目建設申報辦理流程》,
并依據此制度嚴格管理我校日常校舍基建維修工作。20xx年以來(lái)我校沒(méi)有大型的基建工程項目,只有個(gè)別50萬(wàn)元以下的校舍小型維修項目,如教學(xué)樓宿舍樓部分門(mén)窗更換及部分圍墻翻修工程、大會(huì )議室裝飾工程等。此幾項工程均按照相關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行公開(kāi)招投標,工程款的撥付也嚴格按照相關(guān)規定及協(xié)議進(jìn)行。本年度我校正在申報尚未開(kāi)工的項目有:學(xué)生宿舍樓拆除重建工程、教學(xué)樓辦公樓粉刷工程、校史展覽室裝修工程及學(xué)生臨時(shí)宿舍改造工程等,我們也定將嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行。
2、政府采購執行方面。20xx年,為規范學(xué)校物品采購行為,我校制定《泉港二中物品采購制度》,同時(shí)我們也嚴格認真貫徹執行泉港教【20xx】綜132號《泉港區教育系統物品采購管理補充規定》文件精神,并依據此制度嚴格管理我校日常物品采購工作。在對年度“政府采購”預算編制工作前,都要召開(kāi)“政府采購”領(lǐng)導小組會(huì )議,對大筆采購項目進(jìn)行認真研究編制。對學(xué)校在教育教學(xué)工作中臨時(shí)急需采購的教學(xué)設施、設備及教學(xué)儀器裝備,進(jìn)行認真的調查分析,并根據我校財力在保障教學(xué)正常運轉的基礎上,進(jìn)行科學(xué)安排和上報采購。我校在政府采購工作中,做道了依法實(shí)施采購,無(wú)違法違規行為。在政府采購招標過(guò)程中,為供應商提供了透明、公開(kāi)、公正、公平的競爭環(huán)境。
3、規范工資、福利津貼方面。我校的一切費用開(kāi)支能認真貫徹執行“嚴行節約,反對浪費,勤儉辦學(xué)”的精神,各項開(kāi)支均符合費用開(kāi)支標準和上級有關(guān)規定。學(xué)校自定的除國庫統發(fā)工資外發(fā)放給教職員工的各類(lèi)津貼、補貼、獎金以及各類(lèi)過(guò)過(guò)節費、加班費等福利獎勵,由總務(wù)處每月根據發(fā)放的項目、標準匯總制表,每月一次一表發(fā)放(統一委托國庫統發(fā)工資的代發(fā)銀行發(fā)放),不存在濫發(fā)錢(qián)物和贈送禮品等鋪裝浪費現象。我校于20xx年12月制定《泉港二中財務(wù)管理制度》,對學(xué)校日常各項津補貼的審批程序作了明確規定。
4、往來(lái)款清理、固定資產(chǎn)登記方面。我校一直以來(lái)注重往來(lái)款清理及固定資產(chǎn)登記工作。20xx年底,我校根據財政部門(mén)要求對本校的往來(lái)款項進(jìn)行了一次徹底的清查,所能理清的全部理清,個(gè)別因年份較為久遠的也在努力清理。20xx年我校根據相關(guān)部門(mén)的規定,結合我校實(shí)際,制定了《泉港二中固定資產(chǎn)管理辦法》,并嚴格按照規定和辦法進(jìn)行固定資產(chǎn)登記工作,每次的財政資產(chǎn)清查我校都盡力做到。
5、招待費支出方面。我校對招待費支出方面控制得極為嚴格,不該支出的絕不浪費,該支出的也而且嚴格定額標準絕不鋪張。不存在違反規定列支招待費。
6、教育收費方面。我校嚴格推行“一費制”收費辦法。在收費過(guò)程中嚴格執行有關(guān)教育收費政策,沒(méi)有擅自設立收費項目,提高收費標準,擴大收費范圍的行為,更無(wú)國家已明令取消的收費項目繼續收費的現象。學(xué)校進(jìn)行亮證收費,使用財政部門(mén)統一印制的收費票據。事業(yè)性收費收入按照財政部門(mén)的規定及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù),實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理,主動(dòng)接受物價(jià)、財政、教育、審計等部門(mén)的監督檢查。學(xué)校實(shí)施“陽(yáng)光收費”。學(xué)費、住宿費標準按達標中學(xué)及物價(jià)部門(mén)核定的標準嚴格執行;課本、簿籍費標準按相關(guān)文件執行,嚴格遵循“按實(shí)發(fā)生,據實(shí)收取,不得盈利,期末結算,多退少補”的原則。同時(shí)全面實(shí)行收費公示制度,通過(guò)校園網(wǎng)、價(jià)格服務(wù)進(jìn)校園、校長(cháng)公告等公示收費項目、標準和依據。
7、帳外設帳和私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。單位監管使用的票據由財務(wù)室統一管理,各類(lèi)票據均由財務(wù)室統一到財政部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀,按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,并建立相應的備查薄。嚴格控制財政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、20xx年“兩節”期間財經(jīng)紀律執行方面!皟晒潯逼陂g,我校教職工嚴于律己,按照為民、務(wù)實(shí)、清廉的`要求,嚴格執行廉潔自律的各項規定。同時(shí),本著(zhù)務(wù)實(shí)、節約的原則,大力弘揚艱苦奮斗作風(fēng),安排好節日期間工作、學(xué)習和生活。
三、努力的方向
近年來(lái),因財務(wù)的各方面工作措施得力、執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,工作責任心強,工作成效顯著(zhù),我校于20xx年6月被泉州市教育局、財政局評為“泉州市20xx-20xx年度教育財務(wù)工作先進(jìn)集體”。但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我校將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識。
我校首先從思想上提高認識,將財經(jīng)紀律執行工作做成學(xué)校的品牌,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。
嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,牢固樹(shù)立“依法行政、依法治校、依法辦學(xué)”的法制觀(guān)念。學(xué)校建立健全財務(wù)制度,加強財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,繼續實(shí)行學(xué)校收費收入和使用情況定期公示制度,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,有效控制違規違紀行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
財經(jīng)紀律自查整改報告 12
時(shí)間飛快,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回顧過(guò)去的工作,收獲良多,也看到了不足,此時(shí)此刻我們需要寫(xiě)一份自查報告了。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,以下是小編精心整理的開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況的自查報告,歡迎閱讀與收藏。
為進(jìn)一步規范我鎮財務(wù)管理制度強化財經(jīng)紀律執行情況的監督,促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關(guān)于印發(fā)〈全縣鄉(鎮)領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況專(zhuān)項檢查工作方案〉的通知》的.有關(guān)要求,結合我鎮工作實(shí)際,我鎮認真開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報如下:
一、提高認識,成立機構
小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設“小金庫”方面。
按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入行為,不存在私設“小金庫”。
2、財務(wù)管理方面。
我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。同時(shí)嚴格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車(chē)不外借,同時(shí)也不借用企業(yè)等部門(mén)車(chē)輛,公車(chē)不私用,降低油耗和維修成本。
3、財經(jīng)紀律執行情況。
我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了“七無(wú)”:
一無(wú)私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;
二無(wú)用公款報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用情況;
三無(wú)索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;
四無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;
五無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;
六無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取費用、謀取私利現象;
七無(wú)監用職權,不廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識
我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。
嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
財經(jīng)紀律自查整改報告 13
市委、市紀委財經(jīng)紀律執行、違規吃請和公款吃喝專(zhuān)項檢查2個(gè)文件下發(fā)后,江都區委、區政府、區紀委高度重視,將2個(gè)文件作為當前“正風(fēng)肅紀立規、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區紀委牽頭,監察、財政、審計等相關(guān)部門(mén)參加的檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組,強調凡不按要求組織檢查或檢查不認真、走過(guò)場(chǎng)的,發(fā)現問(wèn)題不整改或整改不及時(shí)的,制度不健全或執行制度不嚴格的,一律嚴肅追究主體責任和監督責任。
區紀委制發(fā)《關(guān)于在全區開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況檢查的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區開(kāi)展違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀律執行情況自查表》和《違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮、各部門(mén)(單位)、各重點(diǎn)園區對照排查,如實(shí)填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀檢組織、分管財務(wù)負責人簽字背書(shū)后上報。針對各單位自查上報問(wèn)題,兩個(gè)工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結果。
結合全區87家單位自查情況,檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組結合紀檢監察機關(guān)和財政、審計部門(mén)日常督查工作,經(jīng)研判會(huì )商,分別對部分單位開(kāi)展實(shí)地檢查。通過(guò)查閱賬冊、盤(pán)點(diǎn)現金、調查談話(huà),檢查有無(wú)“小金庫”、公款私存及近年來(lái)公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。
除實(shí)地檢查外,區紀委案管室、信訪(fǎng)室、黨風(fēng)室對20xx年以來(lái)監督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現和群眾舉報反映的涉及違規吃請和公款吃喝的'問(wèn)題線(xiàn)索、信訪(fǎng)反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮勞保所違規公款吃喝和丁伙鎮高橋村工作日午間飲酒等問(wèn)題,對7名當事人立案查處。
對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,區檢查組進(jìn)行分類(lèi)處理;對尚不構成違紀的問(wèn)題,及時(shí)下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀的問(wèn)題,交財政、審計部門(mén)進(jìn)行跟蹤檢查,結果報區紀委、監察局;對自查報告無(wú)問(wèn)題、實(shí)地檢查中發(fā)現問(wèn)題的3家單位,區紀委、監察局分別約談黨組織、紀檢組織負責人,正視存在不足,抓好問(wèn)題整改,壓實(shí)壓緊“兩個(gè)責任”。
財經(jīng)紀律自查整改報告 14
為了進(jìn)一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)財務(wù)管理,規范財經(jīng)行為,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在公司運行中的重要作用,保證公司真實(shí)、準確、完整、及時(shí)披露財務(wù)信息,按中國證券監督管理委員會(huì )廣西監管局《關(guān)于開(kāi)展財務(wù)會(huì )計基礎工作自查自糾活動(dòng)的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神,公司組織財務(wù)部與審計部對本公司的財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查自糾活動(dòng),現將情況總結如下:
一、財務(wù)會(huì )計人員隊伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長(cháng)崗位說(shuō)明書(shū)》、《財務(wù)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)》、《出納員崗位說(shuō)明書(shū)》,規定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會(huì )計人員的崗位條件,公司嚴格按照制度選聘各級財務(wù)會(huì )計人員,財務(wù)部人員均取得了會(huì )計從業(yè)資格證,具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)技能,能夠勝任崗位。
2、為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監管要求的需要,公司注重財務(wù)會(huì )計人員的培訓,不斷建立和完善會(huì )計人員的知識結構,提升會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部每年都會(huì )定期組織相關(guān)會(huì )計人員參加會(huì )計人員后續教育的外部培訓,以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執業(yè)道德水平;同時(shí),公司還邀請審計機構對財務(wù)會(huì )計人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓,審計機構結合公司財務(wù)會(huì )計基礎工作中碰到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題進(jìn)行分析和講解,提高了會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財務(wù)部能夠及時(shí)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會(huì )計處理,并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來(lái),財務(wù)部編制了公司20xx年度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。
經(jīng)公司內部審計,財務(wù)部編制的財務(wù)會(huì )計報表能夠按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
4、公司財務(wù)會(huì )計人員能夠勝任崗位工作需求,但對《企業(yè)會(huì )計準則》的理解和把握還存在一定的不足,一方面是在公司上市后,隨著(zhù)新業(yè)務(wù)的增加,不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定,缺乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗;另一方面,《企業(yè)會(huì )計準則》專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)比較深奧,實(shí)務(wù)中的會(huì )計處理存在一定的理解和把握難度。
二、財務(wù)總監的`履職情況
1、公司尚未建立《財務(wù)總監任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財務(wù)總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績(jì)效考核,做到崗位職責清晰,授權明確合理,公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監任職管理辦法》。
2、公司現任的財務(wù)總監,本科學(xué)歷,已取得注冊會(huì )計師資格證,具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗,熟悉公司財務(wù)會(huì )計工作,在負責公司的日常會(huì )計處理與財務(wù)管理工作中,能夠及時(shí)發(fā)現公司財務(wù)會(huì )計工作中存在的問(wèn)題,并對公司財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行指導。入職以來(lái),公司財務(wù)總監勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務(wù)與會(huì )計運作系統,確保公司的會(huì )計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會(huì )計準則與上市監管要求。
三、制度建設情況
1、為提高財務(wù)會(huì )計信息質(zhì)量,保證財務(wù)會(huì )計工作的順利實(shí)施,公司制定了《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計崗位職責》、《財務(wù)管理工作規定》、《財務(wù)內部控制制度》、《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會(huì )計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內部會(huì )計控制制度,涵蓋了貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時(shí),公司適時(shí)對財務(wù)會(huì )計管理制度進(jìn)行更新。
2、依照公司財務(wù)會(huì )計管理制度,公司會(huì )計系統能確認并記錄所有真實(shí)交易,及時(shí)、充分描述交易,并在會(huì )計報表和附注中適當進(jìn)行表達和披露,為公司提供真實(shí)、完整的會(huì )計信息,能夠保證財務(wù)報告的準確與可靠。
同時(shí),公司建立了明晰的會(huì )計政策和會(huì )計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會(huì )計處理保持一致。
財經(jīng)紀律自查整改報告 15
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理大中專(zhuān)院校亂收費問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規范大中專(zhuān)院校收費行為,加強財務(wù)監督和管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《大中專(zhuān)院校收費許可證》收費;一卡,學(xué)生憑《大中專(zhuān)院校收費公開(kāi)卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費標準,公開(kāi)收費的使用情況;四統一,統一收費時(shí)間,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執行,上級禁止的.學(xué)后服務(wù)費、班費,我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標準在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按衡陽(yáng)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的其他書(shū)刊,堅持學(xué)生自愿的原則,無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全大中專(zhuān)院校家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神,對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布,接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服,沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
二、加強對大中專(zhuān)院校收費資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強財務(wù)管理,實(shí)行財務(wù)監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢(qián),一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,及時(shí)準確完成收費工作,把所有收費全部上繳。
2、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數,從不盲目開(kāi)支。
3、學(xué)校有理財小組,能監督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會(huì )不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財經(jīng)紀律自查整改報告 16
為認真貫徹落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng),深化正風(fēng)肅紀工作,切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題。我局按照市監察局、市財政局、市人力資源和社會(huì )保障局、市審計局《關(guān)于轉發(fā)〈四川省監察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會(huì )保障廳、四川省審計廳關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的通知〉的通知》(宜財預〔20xx〕7號)文件精神,對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題,認真開(kāi)展自查自糾工作,現將情況報告如下:
一、統一思想,提高認識
正風(fēng)肅紀“切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題”專(zhuān)項整治工作啟動(dòng)后,我局領(lǐng)導高度重視,充分認識切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的重要性,把該項工作作為開(kāi)展黨的`群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的重要抓手。及時(shí)成立亂發(fā)錢(qián)物專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,本著(zhù)“清理、整改、完善、提高”的工作目標,逐一查找問(wèn)題,逐項逐條梳理,認真清理整改。
二、精心準備,檢查到位
我局結合部門(mén)實(shí)際,精心組織,迅速啟動(dòng),對中央“八項規定”出臺以來(lái)亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行全面的清理自查。在清理自查工作中,堅持實(shí)事求是,認真負責的態(tài)度,全面深入、突出重點(diǎn),杜絕“走形式”,確保扎實(shí)有效。
(一)嚴禁巧立名目亂發(fā)錢(qián)物。
堅決杜絕一切形式的亂發(fā)錢(qián)物現象,嚴格執行津貼補貼政策。沒(méi)有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實(shí)施范圍,沒(méi)有自行擴大有關(guān)經(jīng)費開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準發(fā)放津貼補貼、獎金和福利,沒(méi)有發(fā)放有價(jià)證券和實(shí)物。
(二)規范工資性支出發(fā)放方式。
加強工資發(fā)放管理,完善工資發(fā)放相關(guān)規定。津貼補貼通過(guò)財政部門(mén)工資統發(fā)專(zhuān)戶(hù),以銀行卡形式集中統一發(fā)放。按要求設立津貼補貼專(zhuān)門(mén)科目,統一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的所有津貼補貼。
(三)嚴格經(jīng)費預算約束。
加強預算編制與執行,完善預算與經(jīng)費支出管理辦法。沒(méi)有擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、集體福利費、其他專(zhuān)項經(jīng)費,沒(méi)有報銷(xiāo)違規發(fā)放物品產(chǎn)生的費用。
(四)嚴格控制支出。
嚴格支出控制,支出科目規范,報銷(xiāo)憑據合規。做到每筆支出都有分管財務(wù)的領(lǐng)導審批、財務(wù)人員審核、報銷(xiāo)人三方簽字認可,才能列支。特別是三公經(jīng)費公務(wù)接待報銷(xiāo)上,必須三單(原始票據、派出單位公函、接待清單)齊全,才能予以簽字報銷(xiāo),否則財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
通過(guò)對以上方面的自查清理,我單位無(wú)亂發(fā)錢(qián)物的問(wèn)題。我局將繼續按照中央“八項規定”要求,勤儉節約、廉政辦公,嚴格按照財經(jīng)紀律辦事,杜絕任何違反中央規定和財經(jīng)紀律的事件發(fā)生。
財經(jīng)紀律自查整改報告 17
按照雅財〔20xx〕324號文件要求,我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查,我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題,F將自查情況報告如下:
一、領(lǐng)導重視,認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作,把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng),深化正風(fēng)肅紀工作,切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措,認真進(jìn)行安排部署。
一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng),分管領(lǐng)導為副組長(cháng),財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。
二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì ),組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件,進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的認識。
三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的.,督促限時(shí)整改。
二、建章立制,進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理,嚴格執行財經(jīng)紀律,切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓,繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度,堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費,以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí),按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》,研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》,規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序,明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準,進(jìn)一步降低行政成本,避免浪費現象。
三、對照檢查,認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出,支出科目規范,報銷(xiāo)憑據正規,嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定,一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序,方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求,對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表,對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查,未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼,自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準,在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目,違反規定發(fā)放各種獎勵等情況,未私設小金庫。
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