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學(xué)校財務(wù)審計自查報告

時(shí)間:2022-07-30 10:47:31 報告 我要投稿

學(xué)校財務(wù)審計自查報告3篇

  在現實(shí)生活中,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。我們應當如何寫(xiě)報告呢?下面是小編整理的學(xué)校財務(wù)審計自查報告,希望對大家有所幫助。

學(xué)校財務(wù)審計自查報告3篇

學(xué)校財務(wù)審計自查報告1

  根據《XX區審計局審計通知書(shū)》XX區審計通字[20xx]12號文件精神,結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、 基本情況:

  XX中學(xué)創(chuàng )辦于XXX年X月,是XX區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了:校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處,F有編制XX人,在職員工XX人,財務(wù)隸屬于XXXX。

  二、任期內各學(xué)期招生情況

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

  20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款: 0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款: 元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款: 元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時(shí)上繳財政,無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入;沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專(zhuān)項資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過(guò)政府采購中心采購。

  七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

  XX市XX區XX中學(xué)

  X年X月X日

學(xué)校財務(wù)審計自查報告2

  根據《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結合我部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的`自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過(guò)場(chǎng)

  關(guān)于XX部審計財務(wù)自查自糾的報告

  三、認真自查,及時(shí)自糾

  按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介

  發(fā)票形式獲取手續費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  5認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內部監督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制。

學(xué)校財務(wù)審計自查報告3

  xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告根據教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知精神,結合我校的實(shí)際情況,就專(zhuān)項檢查重點(diǎn)內容,學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建設,自查匯報如下:

  一、收入管理

  1、所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。

  2、我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué),無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

  3、針對學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據,無(wú)亂收費現象。

  二、支出管理

  1、學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。

  2、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。

  3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,建立健全財務(wù)管理內部控制制度,所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦,職責明確。

  4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

  三、資產(chǎn)管理

  1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。

  2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

  3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)。

  四、財會(huì )隊伍建設

  1、學(xué)校設有專(zhuān)門(mén)財務(wù)室,有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員負責。

  2、校長(cháng)及時(shí)關(guān)注財務(wù)運轉情況,聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權,對違反法律規定的會(huì )計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

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