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關(guān)于退稅申請書(shū)范文匯總10篇
在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,我們都會(huì )用到申請書(shū),寫(xiě)作層面上,申請書(shū)下級向上級的行文方式。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎?以下是小編收集整理的退稅申請書(shū)10篇,歡迎閱讀與收藏。
退稅申請書(shū) 篇1
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxx,登記注冊類(lèi)型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xxx年月日
退稅申請書(shū) 篇2
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的.影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書(shū) 篇3
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。
根據***規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據**規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請書(shū) 篇4
浦東新區國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)我司),對以下內容作出承諾:
1. 公司出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2. 倉儲物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報單、貨相符;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!
附:1.海關(guān)等級評定截圖;
2.公司內部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。
(公章) 法人(簽字)
退稅申請書(shū) 篇5
_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書(shū) 篇6
xxxx海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..
2.申請退稅理由:報關(guān)差錯
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..
4.申請人名稱(chēng):xxxxxx
5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx
7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
退稅申請書(shū) 篇7
編號:
海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:_,本納稅人)
已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱(chēng):
5.開(kāi)戶(hù)銀行:
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話(huà):
注:《轉賬退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
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說(shuō)明:1.此申請書(shū)適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消
費稅或其他實(shí)際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規定,納稅義務(wù)人發(fā)現多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復印件各一份。
5.此申請書(shū)需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請書(shū) 篇8
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:**銀行
銀行賬號:********
特此說(shuō)明!
******單位名字
20xx-7-25
退稅申請書(shū) 篇9
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書(shū) 篇10
杭州市下城區國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!
申請人:杭州XXXX有限公司
日 期:20xx年8月21日
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