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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2022-02-20 09:37:54 申請書(shū) 我要投稿
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關(guān)于退稅申請書(shū)范文匯總10篇

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,我們都會(huì )用到申請書(shū),寫(xiě)作層面上,申請書(shū)下級向上級的行文方式。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎?以下是小編收集整理的退稅申請書(shū)10篇,歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于退稅申請書(shū)范文匯總10篇

退稅申請書(shū) 篇1

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxx,登記注冊類(lèi)型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  此致

敬禮!

  申請人:xxx

  20xxx年月日

退稅申請書(shū) 篇2

  我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于____年____月____日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的.影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請書(shū) 篇3

****國稅局:

  我公司是*************(基本情況)。

  根據***規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.

  根據**規定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請書(shū) 篇4

浦東新區國家稅務(wù)局:

  茲有 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)我司),對以下內容作出承諾:

  1. 公司出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

  2. 倉儲物流均能有效控制;

  3. 海關(guān)申報單、貨相符;

  4. 收匯金額及時(shí)間均可控。

  如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!

  附:1.海關(guān)等級評定截圖;

  2.公司內部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。

  (公章) 法人(簽字)

退稅申請書(shū) 篇5

_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請書(shū) 篇6

xxxx海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..

  2.申請退稅理由:報關(guān)差錯

  3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..

  4.申請人名稱(chēng):xxxxxx

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx

  7.大額支付號:xxxx

  申請人蓋章:20xx-2-14

  申請人聯(lián)系地址:xxxxxx

  郵政編碼:xxxxxx

  聯(lián)系人:xxxx

退稅申請書(shū) 篇7

  編號:

  海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:_,本納稅人)

  已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

  利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅元,……

  2.申請退稅理由:

  3.申請退還金額:

  關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……

  4.申請人名稱(chēng):

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:

  申請人簽章:

  年月日

  申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

  聯(lián)系人:電話(huà):

  注:《轉賬退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  說(shuō)明:1.此申請書(shū)適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

  2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消

  費稅或其他實(shí)際項目一致。

  3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規定,納稅義務(wù)人發(fā)現多

  繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復印件各一份。

  5.此申請書(shū)需申請人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請書(shū) 篇8

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說(shuō)明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅申請書(shū) 篇9

地稅局領(lǐng)導:

  20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:xxx

  申請日期:20xx年X月XX日

退稅申請書(shū) 篇10

  杭州市下城區國稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:20xx年8月21日

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