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保密管理制度

時(shí)間:2023-06-08 16:22:38 制度 我要投稿

保密管理制度(匯編20篇)

  在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現,制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編整理的保密管理制度,歡迎大家分享。

保密管理制度(匯編20篇)

  保密管理制度1

  一、檔案是國家的寶貴財富,企業(yè)各門(mén)類(lèi)檔案本身具有機要性質(zhì),因此,檔案部門(mén)和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續,嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的.安全。

  二、凡是利用檔案,必須經(jīng)檔案人員提供,任何人不得直接動(dòng)用。

  三、借閱檔案必須嚴格按照檔案借閱制度辦理手續,限期使用,按期返還,返還檔案要認真檢查核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)追查。

  四、利用絕密、機密檔案以及引進(jìn)技術(shù)資料、科研成果、發(fā)明創(chuàng )造、專(zhuān)利、新產(chǎn)品、新工藝等技術(shù)文件材料,須嚴格履行審批手續,未經(jīng)批準的,嚴禁提供利用。

  五、外單位查閱檔案,需持介紹信經(jīng)公司領(lǐng)導和主管部門(mén)批準。復制檔案和外供圖紙和技術(shù)文件,統一由公司檔案信息中心嚴格按照審批手續提供,任何單位和個(gè)人一律無(wú)權外供。對于擅自向外轉借、提供圖紙資料和技術(shù)文件等檔案材料者,必須追查責任,對于嚴重損害國家和我公司利益者,要依法追查刑事責任。

  六、停產(chǎn)或已生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件材料以及其他經(jīng)鑒定審批擬銷(xiāo)毀的檔案資料,統一按公司下文件由公司檔案信息中心組織回收,統一銷(xiāo)毀,其他任何單位和個(gè)人一律無(wú)權處理或自行銷(xiāo)毀。

  七、發(fā)現有關(guān)泄密事件,應立即報告,及時(shí)追查。

  八、不允許傳抄、自行翻印機密文件和帶密級的檔案材料。

  九、不允許將機密文件帶回家中和到領(lǐng)導辦公室隨意翻閱文件。嚴禁攜帶機密文件、檔案資料游覽、參觀(guān)、探親、訪(fǎng)友,出入公共場(chǎng)所。

  十、單位領(lǐng)導和保密小組要定期檢查保密工作,總結經(jīng)驗,堵塞漏洞嚴防失密、泄密發(fā)生。

  保密管理制度2

  1、所有網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)必須遵守《計算機信息系統國際互聯(lián)網(wǎng)保密管理規定》及《中華人民共和國保守國家秘密法》。

  2、網(wǎng)管員負責服務(wù)器設備的維護,定期對相應的網(wǎng)站信息進(jìn)行審查、監控、備份,確保網(wǎng)站及校園網(wǎng)的正常運行。

  3、網(wǎng)管員和信息員不得制作、復制、查閱和傳播違返國家政策法規、擾亂社會(huì )秩序、封建迷信以及有意影響學(xué)校穩定局面的信息;不得利用計算機聯(lián)網(wǎng)從事危害家安全、泄露秘密等犯罪活動(dòng)。

  4、網(wǎng)管員在工作時(shí)間內監視網(wǎng)站信息,發(fā)現本單位計算機存有各類(lèi)違反政策及不健康信息,應當及時(shí)清除,發(fā)現惡意攻擊行為,及時(shí)處理。

  5、網(wǎng)絡(luò )管理員定期舉行網(wǎng)絡(luò )安全培訓,學(xué)習網(wǎng)絡(luò )法律、法規,提高聯(lián)網(wǎng)部門(mén)的.保密意識,提高網(wǎng)絡(luò )安全保密水平。

  6、學(xué)校教師、學(xué)生應積極配合網(wǎng)站管理中心的工作,自覺(jué)參加各種培訓強化網(wǎng)絡(luò )安全意識,增強守法觀(guān)念。

  7、在校園網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò )用戶(hù),破壞網(wǎng)絡(luò )設備的活動(dòng),不允許不以真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò )資源等。

  8、校園網(wǎng)中對外發(fā)布信息的web服務(wù)器中的內容必須經(jīng)領(lǐng)導審核,由負責人簽署意見(jiàn)后再發(fā)布。

  網(wǎng)站用戶(hù)增強自我保護意識,經(jīng)常更換口令,不隨意把用戶(hù)名給他人使用,否則,被授權者負全部責任。

  保密管理制度3

  第一條各單位信息中心負責計算機網(wǎng)絡(luò )的統一建設和管理,維護網(wǎng)絡(luò )正常運轉。

  第二條國家秘密信息不得在與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的計算機中存儲、處理、傳遞。涉密的網(wǎng)絡(luò )必須與國際互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。各單位接涉密網(wǎng)絡(luò )的計算機不得上國際互聯(lián)網(wǎng)。

  第三條凡是上國際互聯(lián)網(wǎng)的信息要經(jīng)單位分管領(lǐng)導審批。做到涉密的信息不上網(wǎng)、上網(wǎng)的信息不涉密。堅持“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負責”的原則,加強上網(wǎng)人員的保密教育和管理,提高上網(wǎng)人員的'保密觀(guān)念,增強防范意識,自覺(jué)執行有關(guān)規定。

  第四條使用電子郵件進(jìn)行網(wǎng)上信息交流,應當遵守國家有關(guān)保密規定。不得利用電子郵件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

  第五條凡涉及國家秘密信息的計算機設備的維修,應保證儲存的國家秘密信息不被泄露,到保密工作部門(mén)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維修,并派技術(shù)人員在現場(chǎng)負責監督。

  第六條如果發(fā)現計算機系統泄密后,應及時(shí)采取補救措施,并按規定在24小時(shí)內向上級主管部門(mén)報告。

  第七條涉密的計算機信息在打印輸出時(shí),打印出的文件應當按照相應密級文件管理,打印過(guò)程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應當及時(shí)銷(xiāo)毀。

  第八條工作人員不按規定管理和使用涉密計算機造成泄密事件的,將依照法規追究責任,構成犯罪的將移送司法機關(guān)處理。

  保密管理制度4

 。1)不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,泄露國家機密的活動(dòng)。

 。2)如在網(wǎng)上發(fā)現反動(dòng)、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場(chǎng),及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報,依據有關(guān)規定處理。如發(fā)現泄露國家機密的情況,要及時(shí)報網(wǎng)絡(luò )管理員措施,同時(shí)向校領(lǐng)導報告。對違反規定造成后果的,依據有關(guān)規定進(jìn)行處理,并追究部門(mén)領(lǐng)導的責任。

 。3)未經(jīng)批準,任何人不得開(kāi)設BBS,一經(jīng)發(fā)現立即依法取締。

 。4)涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò )聯(lián)網(wǎng)的計算機系統中存儲、處理和傳輸。

 。5)對校園網(wǎng)內開(kāi)設的'合法論壇網(wǎng)絡(luò )管理員要實(shí)時(shí)監控,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。堅決取締未經(jīng)批準開(kāi)設的非法論壇。

 。6)加強個(gè)人主頁(yè)管理,對于在個(gè)人主頁(yè)中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個(gè)人主頁(yè)。

 。7)校內各機房要嚴格管理制度,落實(shí)責任人。引導學(xué)生開(kāi)展健康、文明的網(wǎng)上活動(dòng),杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂(lè )場(chǎng)所。

 。8)對于問(wèn)題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁(yè),堅決依法予以關(guān)閉和清除;對于制作、復制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個(gè)人要依法移交有關(guān)部門(mén)處理。

 。9)發(fā)生重大突發(fā)事件期間,網(wǎng)絡(luò )管理員要加強網(wǎng)絡(luò )監控,及時(shí)、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件,維護校內穩定。

  保密管理制度5

  第一章總則

  第一條信息安全保密工作是公司運營(yíng)與發(fā)展的基礎,是保障客戶(hù)利益的基礎,為給信息安全工作提供清晰的指導方向,加強安全管理工作,保障各類(lèi)系統的安全運行,特制定本管理制度。

  第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。

  第二章計算機機房安全管理

  第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準。

  第四條為杜絕火災隱患,任何人不許在機房?jì)任鼰。嚴禁在機房?jì)仁褂没馉t、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點(diǎn),熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統白天置手動(dòng),下班后置自動(dòng)狀態(tài)。一旦發(fā)生火災應及時(shí)報警并采取應急措施。

  第五條為防止水患,應對上下水道、暖氣設施定期檢查,及時(shí)發(fā)現并排除隱患。

  第六條機房無(wú)人值班時(shí),必須做到人走門(mén)鎖;機房值班人員應對進(jìn)入機房的人員進(jìn)行登記,未經(jīng)各級領(lǐng)導同意批準的人員不得擅自進(jìn)入機房。

  第七條為杜絕嚙齒動(dòng)物等對機房的破壞,機房?jì)葢扇”匾姆婪洞胧?任何人不許在機房?jì)瘸詵|西,不得將食品帶入機房。

  第八條系統管理員必須與業(yè)務(wù)系統的操作員分離,系統管理員不得操作業(yè)務(wù)系統。應用系統運行人員必須與應用系統開(kāi)發(fā)人員分離,運行人員不得修改應用系統源代碼。

  第三章計算機網(wǎng)絡(luò )安全保密管理

  第九條采用入侵檢測、訪(fǎng)問(wèn)控制、密鑰管理、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡(luò )的安全。

  第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡(luò )操作事件進(jìn)行記錄,以進(jìn)行安全追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內容包括:

  1、記錄所有訪(fǎng)問(wèn)控制定義的變更情況。

  2、記錄網(wǎng)絡(luò )設備或設施的啟動(dòng)、關(guān)閉和重新啟動(dòng)情況。

  3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

  4、在安全措施不完善的情況下,嚴禁公司業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。

  第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統信息。

  第四章 應用軟件安全保密管理

  第十二條各級運行管理部門(mén)必須建立科學(xué)的'、嚴格的軟件運行管理制度。

  第十三條建立軟件復制及領(lǐng)用登記簿,建立健全相應的監督管理制度,防止軟件的非法復制、流失及越權使用,保證計算機信息系統的安全;

  第十四條定期更換系統和用戶(hù)密碼,前臺(各應用部門(mén))用戶(hù)要進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,并定期更換密碼。

  第十五條定期對業(yè)務(wù)及辦公用pc的操作系統及時(shí)進(jìn)行系統補丁升級,堵塞安全漏洞。

  第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。

  第十七條不得下載與工作無(wú)關(guān)的任何電子文件,嚴禁瀏覽黃色、*或高風(fēng)險等非法網(wǎng)站。

  第十八條注意防范計算機病毒,業(yè)務(wù)或辦公用pc要每天更新病毒庫。

  第五章 數據安全保密管理

  第十九條所有數據必須經(jīng)過(guò)合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播,數據應只用于明確規定的目的,未經(jīng)批準不得它用,采用的數據范圍應與規定用途相符,不得超越。

  第二十條根據數據使用者的權限合理分配數據存取授權,保障數據使用者的合法存取。

  第二十一條設置數據庫用戶(hù)口令,并監督用戶(hù)定期更改;數據庫用戶(hù)在操作數據過(guò)程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。

  第二十二條未經(jīng)領(lǐng)導允許,不得將存儲介質(zhì)(含磁帶、光盤(pán)、軟盤(pán)、技術(shù)資料等)帶出機房,不得隨意通報數據內容,不得泄露數據給內部或外部無(wú)關(guān)人員。

  第二十三條 嚴禁直接對數據庫進(jìn)行操作修改數據。如遇特殊情況進(jìn)行此操作時(shí),必須由申請人提出申請,填寫(xiě)《數據變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門(mén)領(lǐng)導確認后提交至信息管理部,信息管理部相關(guān)領(lǐng)導確認后,方可由數據庫管理人員進(jìn)行修改,并對操作內容作好記錄,長(cháng)期保存。修改前應做好數據備份工作。

  第二十四條 應按照分工負責、互相制約的原則制定各類(lèi)系統操作人員的數據讀寫(xiě)權限,讀寫(xiě)權限不允許交叉覆蓋。

  第二十五條 一線(xiàn)生產(chǎn)系統和二線(xiàn)監督系統進(jìn)行系統維護、復原、強行更改數據時(shí),至少應有兩名操作人員在場(chǎng),并進(jìn)行詳細的登記及簽名。

  第二十六條 對業(yè)務(wù)系統操作員權限實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保操作員崗位調整后及時(shí)修改相應權限,保證業(yè)務(wù)數據安全。

  保密管理制度6

  一、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業(yè)務(wù)秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密制度。

  二、信息科、機要科負責指導市政府辦公室涉密人員的`保密技術(shù)培訓,落實(shí)技術(shù)防范措施。

  三、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò )的計算機系統中存儲,處理和傳輸。

  四、凡上網(wǎng)的信息,上網(wǎng)前必須進(jìn)行審查,進(jìn)行登記,“誰(shuí)上網(wǎng),誰(shuí)負責”,確保國家機密不上網(wǎng)。

  五、如在網(wǎng)上發(fā)現反動(dòng)、黃色的宣傳和出版物,要保護好現場(chǎng),及時(shí)報向市委保密局匯報,依據有關(guān)規定處理;如發(fā)現泄露國家機密的情況,要及時(shí)采取措施,對違反規定造成后果的,依據有關(guān)規定進(jìn)行處理。

  六、加強個(gè)人主頁(yè)管理,對于在個(gè)人主頁(yè)中張貼,傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個(gè)人主頁(yè)。

  七、發(fā)生重大突發(fā)事件期間,各涉密科室要加強網(wǎng)絡(luò )監控,及時(shí)、果斷地處理網(wǎng)上突發(fā)事件。

  保密管理制度7

  一、 總則

  第一條 為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

  第二條 公司秘密是關(guān)系公司權利和權益,依照特定程序確定,在一定時(shí)間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

  第三條 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

  第四條 公司保密工作,實(shí)行即確保秘密又便利工作的方針。

  第五條 對保守、保護公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jì)顯著(zhù)的部門(mén)或職員實(shí)行獎勵。

  二、 保密范圍和密級確定

  第六條 公司秘密包括本制度第條規定的下列秘密事項:

 。ㄒ唬 司重大決策中的秘密事項;

 。ǘ 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規劃、經(jīng)營(yíng)項目及經(jīng)營(yíng)決策;

 。ㄈ 公司內部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報告、主要會(huì )議記錄;

 。ㄋ模 公司財務(wù)預、決算報告及種類(lèi)財務(wù)報表、統計報表;

 。ㄎ澹 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的.各類(lèi)信息;

 。 公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料;

 。ㄆ撸 其他經(jīng)公司確定應保密的事項; 一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍;

  第七條 公司秘密的密級為“絕密”、“機密”、“秘密”三極 絕密是最主要的公司秘密,一旦泄露會(huì )使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。機密是重要的公司秘密,一旦泄露會(huì )使公司的權力和利益遭到嚴重的損害。秘密是一般的公司秘密,泄露會(huì )公司的權力和利益遭受損害。

  第八條 公司密級的確定:

 。ㄒ唬 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中,直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密極;

 。ǘ 公司的規劃、財務(wù)報表、統計資料、重要會(huì )議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機密極;

 。ㄈ 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為秘密極。

  第九條 屬于公司秘密的文件、資料,應當根據本制度第七條、第八條之規定表明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿(mǎn),自行解密。

  三、保密措施

  第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀,由公司秘書(shū)和行政部專(zhuān)人執行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負責保密。

  第十一條 對于密極的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

 。ㄒ唬┓墙(jīng)總經(jīng)理或行政部經(jīng)理批準,不得復制和摘抄。

 。ǘ┦瞻l(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

 。ㄈ┰谠O備完善的保險裝置中保存。

  第十二條 屬于公司秘密的產(chǎn)品報價(jià),由公司行政部負責執行,并采取相應的保密措施。

  第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。

  第十四條 具有屬于公司秘密內容的會(huì )議和其他活動(dòng),主辦部門(mén)應采取下列保密措施:

 。ㄒ唬┻x擇具備保密條件的會(huì )議場(chǎng)所;

 。ǘ└鶕ぷ餍枰,限定參加會(huì )議人員的范圍,對參加涉及密級事項會(huì )議的人員予以指定;

 。ㄈ┮勒毡C芤幎ㄊ褂脮(huì )議設備管理會(huì )議文件;

 。ㄋ模┐_定會(huì )議內容是否傳達及傳達范圍。

  第十五條 不準在私人交往和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛,不準通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

  第十六條 公司員工發(fā)現公司秘密已經(jīng)泄露時(shí),應當立即采取補救措施并及時(shí)報告總經(jīng)理或行政部,由行政部及時(shí)作出處理。

  四、責任處罰

  第十七條 出現下列情況之一者,給予警告,并處以若干金額罰款。

 。ㄒ唬 泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的;

 。ǘ 違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五規定;

 。ㄈ 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

  第十八條 出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失:

 。ㄒ唬 故意或過(guò)失泄露公司秘密,造成嚴重后果湖重大經(jīng)濟損失的;

 。ǘ 違反本制度規定,為他人竊取、刺探、出賣(mài)公司秘密的;

 。ㄈ 利用職權強制他人違反保密規定的。

  五、附則

  第十九條 本制度規定的泄露是指下列行為之一:

 。ㄒ唬 使公司秘密被不應知悉者知悉的;

 。ǘ 使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉這知悉的。

  第二十條 本制度解釋權歸行政部。

  第二十一條 本制度自頒布之日起實(shí)施

  保密管理制度8

  1、要害部位范圍:財務(wù)室、辦公室、檔案室。

  2、保密安全管理要求:

 、俑鶕罢l(shuí)主管、誰(shuí)負責”原則,黨政一把手對本單位要害部位管理負全面責任。

 、谂c本職工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入要害部位,因工作關(guān)系需經(jīng)單位領(lǐng)導同意后,才能借閱有關(guān)資料和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。

 、圪F重物品、現金、票證落實(shí)專(zhuān)人負責,責任人要認真做好保管、使用、防火、防盜、防潮、防爆及保密工作,對要害部位認真按安全保衛保密要求落實(shí)人防、物防、技防措施,防范于未然。

 、芙⒁Σ课还芾沓蕡笾贫,要害部位安全值班及交接班登記制度,要害部位管理責任追究制度,并建立要害部位處置突發(fā)事件預案。

 、萁⒏饕徫槐C馨踩熑沃,開(kāi)展經(jīng)常性安全保衛保密檢查,針對存在隱患及時(shí)整改不留后患。

 、薨匆幏兑髮σΣ课蛔龇辣胧┘鞍踩秒。結合業(yè)務(wù)工作中涉及國家秘密的'各個(gè)環(huán)節,制定嚴格的保密防范措施,并組織實(shí)施。

 、呒訌娪嬎銠C系統的保密安全管理。對涉密與非保密計算機予以明確區分,涉密機必須完全與局域網(wǎng)脫離連接,并禁止上因特網(wǎng)以防泄密。并采取身份認證、存儲傳輸加密、配置防視頻泄密等措施加強保密防范。

  3、責任追究:

  要害部位管理責任人或單位因失職或管理不善造成事故的,按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行追究,并采取通報批評、黃牌警告,一票否決及經(jīng)濟處罰等方式對責任人及單位進(jìn)行處罰,直至追究泄密刑事責任。

  保密管理制度9

  第一條:印刷品的保管和發(fā)放等工作,由企業(yè)倉庫保管員負責。

  第二條:印刷品印刷完畢后,要全部交由倉庫保管,倉管員要根據各工序的'交接單進(jìn)行核對,確保所有產(chǎn)品都進(jìn)倉。

  第三條:倉管員要妥善保管印刷品,作好保密工作,防止印刷品遺失,并做好防潮、防火工作。

  第四條:印刷品的出倉,要嚴格按財務(wù)部門(mén)開(kāi)具的出倉單發(fā)貨。

  保密管理制度10

  1.目的

  保守公司秘密,維護公司利益。

  2.范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)。

  3.定義

  3.1公司秘密是關(guān)系到公司利益,依照特定程序確定,在一定時(shí)間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

  3.2泄密是指違反公司保密制度,使公司秘密被不應知悉者知悉,或使公司秘密超出了限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉。

  4.職責

  4.1保守公司秘密的工作,實(shí)行積極防范、突出重點(diǎn)、既確保公司秘密又便利各項工作的方針。各部門(mén)和所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

  4.2總經(jīng)辦歸口管理全公司的保密工作。

  4.4涉及公司秘密的部門(mén),可以根據實(shí)際情況指定人員管理本部門(mén)的保密工作。

  4.5人力資源部負責對新入司員工進(jìn)行保密知識培訓并簽訂保密協(xié)議。

  5.公司秘密的范圍和密級

  5.1公司秘密包括符合本制度第3.1條定義的以下秘密事項:

  5.1.1公司經(jīng)營(yíng)決策中的秘密事項。

  5.1.2公司研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、商務(wù)、財務(wù)、法務(wù)、投資、人事、行政、基建、計劃等活動(dòng)中的秘密事項及對外承擔保密義務(wù)的事項。

  5.2公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級!敖^密”是最重要的公司秘密,泄露會(huì )使公司的利益遭受特別嚴重的損害;“機密”是重要的公司秘密,泄露會(huì )使公司利益遭受到嚴重的損害;“秘密”是一般的公司秘密,泄露會(huì )使公司的利益遭受損害。

  5.3公司秘密及其密級的具體范圍,由總經(jīng)辦分別會(huì )同各部門(mén)規定,至少每年在有關(guān)范圍內公布一次。

  5.4各部門(mén)對所產(chǎn)生的公司秘密事項,應當按照公司秘密及其密級具體范圍的規定,在產(chǎn)生的同時(shí)確定密級。對是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項,由上級部門(mén)或總經(jīng)辦確定;在此之前,應當按照擬定的密級,先行采取保密措施。

  5.5屬于公司秘密的文件、資料,應當按照本制度第5.2、5.3、5.4條的規定標明密級。

  5.6對是否屬于公司秘密和屬于何種密級有爭議的,由總經(jīng)辦確定。

  5.7各部門(mén)對公司秘密事項確定密級時(shí),應當根據情況確定保密期限。保密期限的'具體辦法由總經(jīng)辦分別會(huì )同各部門(mén)規定,至少每年在有關(guān)范圍內公布一次。

  5.8公司秘密事項的密級和保密期限,應當根據情況變化及時(shí)變更。密級和保密期限的變更,由原確定密級和保密期限的部門(mén)決定。

  5.9公司秘密事項的保密期限屆滿(mǎn)的,自行解密。保密期限需要延長(cháng)的,由原確定密級和保密期限的部門(mén)決定。

  6.保密規定

  6.1公司經(jīng)營(yíng)各方面的專(zhuān)項保密規定,由該業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)根據本制度制定。

  6.1.1屬于公司秘密的公文的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀辦法,由總經(jīng)理辦公室規定。

  6.1.2采取電子信息技術(shù)存取、處理、傳遞公司秘密的辦法,由IT部門(mén)規定。

  6.1.3屬于公司秘密的文件、資料和其他物品進(jìn)出公司的辦法,由總經(jīng)辦制定。

  6.1.4屬于公司秘密不對外開(kāi)放的場(chǎng)所、部位的保密措施,由有關(guān)責任部門(mén)規定。

  6.2對絕密級的公司秘密文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

  6.2.1非經(jīng)原確定密級的部門(mén)批準,不得復制或摘抄。

  6.2.2收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。尤其不得通過(guò)OA系統或以未加密的文件形式通過(guò)電子郵件傳遞。

  6.2.3實(shí)物在設備完善的保險裝置中保存,電子文檔加密保存。

  6.2.4經(jīng)批準復制、摘抄的絕密級的公司秘密文件、資料和其他物品,依照前款規定采取保密措施。

  6.3對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當按照規定程序事先經(jīng)過(guò)批準,并通過(guò)一定形式要求對方承擔保密義務(wù)。

  6.4發(fā)生泄密事件的部門(mén),應當迅速查明被泄露的公司秘密的內容和密級,造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度、事件的主要情節和有關(guān)責任者,及時(shí)采取補救措施,并報告主管公司領(lǐng)導和總經(jīng)辦。

  保密管理制度11

  1、為了處理工作中涉及的辦公秘密信息和業(yè)務(wù)秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密規定。

  2、學(xué)校信息處負責指導全校各部門(mén)入網(wǎng)人員的保密技術(shù)培訓,并負責落實(shí)技術(shù)防范措施。

  3、各部門(mén)主管領(lǐng)導要重視此項工作。要指定專(zhuān)人(網(wǎng)絡(luò )協(xié)管員)負責接入網(wǎng)絡(luò )的安全保密管理工作和對上網(wǎng)信息的保密檢查,落實(shí)好保密防范措施,對本部門(mén)上網(wǎng)人員進(jìn)行保密教育和管理。

  4、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò )聯(lián)網(wǎng)的計算機系統中存儲處理和傳輸。

  5、凡上網(wǎng)的信息,上網(wǎng)前必須進(jìn)行審查,進(jìn)行登記,“誰(shuí)上網(wǎng),誰(shuí)負責”,確保國家機密不上網(wǎng)。

  6、不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,泄露國家機密的`活動(dòng)。

  7、如在網(wǎng)上發(fā)現泄露國家機密的情況,發(fā)現反動(dòng)、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場(chǎng),及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告,依據有關(guān)規定處理。對違反規定造成后果的,要追究部門(mén)領(lǐng)導的責任。

  8、未經(jīng)批準,任何人不得開(kāi)設BBS,一經(jīng)發(fā)現立即依法取締。

  9、對校園網(wǎng)內開(kāi)設的合法論壇要積極推行論壇管理員負責制,論壇主持人經(jīng)校園網(wǎng)建設和安全管理領(lǐng)導小組批準備案。堅決取締未經(jīng)批準開(kāi)設的非法論壇。

  10、加強個(gè)人主頁(yè)管理,對于在個(gè)人主頁(yè)中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個(gè)人主頁(yè)。

  11、校內電子機房要嚴格管理制度,落實(shí)責任人。引導學(xué)生開(kāi)展健康、文明的網(wǎng)上活動(dòng),杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂(lè )場(chǎng)所。

  12、對于問(wèn)題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁(yè),堅決依法予以關(guān)閉和清除;對于制作、復制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個(gè)人要依法移交有關(guān)部門(mén)處理。

  保密管理制度12

  1 總則

  1.1 保守國家秘密是關(guān)系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位(部門(mén))和全體員工的觀(guān)念,更好地貫徹國家法,為保障改革開(kāi)放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應有的作用,特制訂本制度。

  1.2 在黨委統一領(lǐng)導下,公司成立委員會(huì ),委員會(huì )的工作機構設在黨委工作部,負責日常工作。

  1.3 公司密級分為三級,即絕密、、秘密。

  1.4 工作要貫徹“預防為主,突出重點(diǎn),既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”的方針。

  2 管理職責

  2.1 貫徹執行國家的法律、法規和公司制度及上級主管部門(mén)的.工作部署。

  2.2 確定公司重點(diǎn)和抓好公司工作法規文件及規章制度的實(shí)施和貫徹。

  2.3 對全體員工及其出國人員進(jìn)行教育,防止失、泄密事件的發(fā)生。

  2.4 負責對工作的安排、指導和檢查,對工作中的問(wèn)題及時(shí)采取措施,總結經(jīng)驗。

  2.5 負責對失、泄密事件的調查、處理,嚴重事件報上級主管部門(mén)處理。

  3 工作的原則

  3.1 確保黨和國家的安全,為經(jīng)濟工作服務(wù)。

  3.2 保護企業(yè)的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

  3.3 嚴格劃分圍,嚴格劃分密級。

  3.4 嚴格管理事項。

  4 工作的圍

  4.1 上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。

  4.2 公司控數據、統計報表及文件資料。

  4.3 屬于國際、國先進(jìn)水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學(xué)技術(shù)成果及相應的數據、報告、論文等。

  4.4 黨、政重要會(huì )議的記錄,重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛、財務(wù)檔案。

  4.5 外事接待工作的接待人員、參觀(guān)線(xiàn)路、介紹材料、會(huì )議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。

  保密管理制度13

  第一章 總則

  第一條 為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)

  安全保密管理,確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全,根據國家有關(guān)保密法規標準和中核集團公司有關(guān)規定,制定本規定。

  第二條 本規定所稱(chēng)涉密信息系統是指由計算機及其相關(guān)的配套設備、設施構成的,按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網(wǎng)絡(luò ),包括機房、網(wǎng)絡(luò )設備、軟件、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路、用戶(hù)終端等內容。

  第三條 涉密信息系統的建設和應用要本著(zhù)“預防為主、分級負責、科學(xué)管理、保障安全”的方針,堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責,誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實(shí)制度”的原則,確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。

  第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進(jìn)行設計、實(shí)施、測評審查與審批和驗收;未通過(guò)國家審批的涉密信息系統,不得投入使用。

  第五條 本規定適用于公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。

  第二章 管理機構與職責

  第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人,確保涉密信息系統安全保密措施的落實(shí),提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領(lǐng)導責任制落實(shí)。

  第七條 公司保密委員會(huì )是涉密信息系統安全保密管理決策機構,其主要職責:

 。ㄒ唬┙⒔∪踩C芄芾碇贫群头婪洞胧,并監督檢查落實(shí)情況;

 。ǘ﹨f(xié)調處理有關(guān)涉密信息系統安全保密管理的重大問(wèn)題,對重大失泄密事件進(jìn)行查處。

  第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領(lǐng)導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會(huì )部、人力資源部、武裝保衛部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會(huì )領(lǐng)導下,組織協(xié)調公司涉密信息系統安全保密管理工作。

  第九條 保密辦主要職責:

 。ㄒ唬⿺M定涉密信息系統安全保密管理制度,并組織落實(shí)各項保密防范措施;

 。ǘ⿲ο到y用戶(hù)和安全保密管理人員進(jìn)行資格審查和安全保密教育培訓,審查涉密信息系統用戶(hù)的職責和權限,并備案;

 。ㄈ┙M織對涉密信息系統進(jìn)行安全保密監督檢查和風(fēng)險評估,提出涉密信息系統安全運行的保密要求;

 。ㄋ模⿻(huì )同科技信息部對涉密信息系統中介質(zhì)、設備、設施的授權使用的審查,建立涉密信息系統安全評估制度,每年對涉密信息系統安全措施進(jìn)行一次評審;

 。ㄎ澹⿲ι婷苄畔⑾到y設計、施工和集成單位進(jìn)行資質(zhì)審查,對進(jìn)入涉密信息系統的安全保密產(chǎn)品進(jìn)行準入審查和規范管理,對涉密信息系統進(jìn)行安全保密性能檢測;

 。⿲ι婷苄畔⑾到y中各應用系統進(jìn)行定密、變更密級和解密工作進(jìn)行審核;

 。ㄆ撸┙M織查處涉密信息系統失泄密事件。

  第十條

  科技信息部、財會(huì )部主要職責是:

 。ㄒ唬┙M織、實(shí)施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定安全保密防護方案;

 。ǘ┞鋵(shí)涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術(shù)措施;每半年對涉密信息系統進(jìn)行風(fēng)險評估,提出整改措施,經(jīng)涉密信息系統安全保密領(lǐng)導

  小組批準后組織實(shí)施,確保安全技術(shù)措施有效、可靠;

 。ㄈ┞鋵(shí)涉密信息系統中各應用系統進(jìn)行用戶(hù)權限設置及介質(zhì)、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施;

 。ㄋ模┡鋫渖婷苄畔⑾到y管理員、安全保密管理員和安全審計員,并制定相應的職責; “三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過(guò)安全保密培訓持證上崗;

 。ㄎ澹┞鋵(shí)計算機機房、配線(xiàn)間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡(luò )的安全管理,負責日常業(yè)務(wù)數據及其他重要數據的備份管理;

 。┡浜媳C苻k對涉密信息系統進(jìn)行安全檢查,對存在的隱患進(jìn)行及時(shí)整改;

 。ㄆ撸┲贫☉鳖A案并組織演練,落實(shí)應急措施,處理信息安全突發(fā)事件。

  第十一條 黨政辦公室主要職責:

  按照國家密碼管理的相關(guān)要求,落實(shí)涉密信息系統中普密設備的管理措施。

  第十二條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、單位主要職責:涉密信息系統的使用部門(mén)、單位要嚴格遵守保密管理規定,教育員工提高安全保密意識,落實(shí)涉密信息系統各項安全防范措施;準確確定應用系統密級,制定并落實(shí)相應的'二級保密管理制度。

  第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責是:

 。ㄒ唬┫到y管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網(wǎng)絡(luò )管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。

 。ǘ┌踩C芄芾韱T負責安全技術(shù)設備、策略實(shí)施和管理工作,包括用戶(hù)帳號管理以及安全保密設備和系統所產(chǎn)生日志的審查分析。

 。ㄈ┌踩珜徲媶T負責安全審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進(jìn)行安全審計跟蹤分析和監督檢查,以及時(shí)發(fā)現違規行為,并每月向涉密信息系統安全保密領(lǐng)導小組辦公室匯報一次情況。

  第三章 系統建設管理

  第十四條 規劃和建設涉密信息系統時(shí),按照涉密信息系統分級保護標準的規定,同步規劃和落實(shí)安全保密措施,系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

  第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質(zhì)”的機構編制或自行編制,安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門(mén)審批后方可實(shí)施。

  第十六條 涉密信息系統規劃和建設實(shí)施時(shí),應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質(zhì)”的機構實(shí)施或自行實(shí)施,并與實(shí)施方簽署保密協(xié)議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

  第十七條 對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施,配備通過(guò)國家保密主管部門(mén)指定的測評機構檢測的安全保密產(chǎn)品。涉密信息系統使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件。

  第四章 信息管理

  第一節 信息分類(lèi)與控制

  第十八條 涉密信息系統的密級,按系統中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。

  第十九條 涉密信息系統中產(chǎn)生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質(zhì)應按要求及時(shí)定密、標密,并按涉密文件進(jìn)行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離,密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進(jìn)行一次分類(lèi)統計、匯總,并在保密辦備案。

  第二十條 涉密信息系統應建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授權訪(fǎng)問(wèn)、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。

  第二十一條 向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息,一般只提供紙質(zhì)文件,確需提供涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規定執行。

  第二十二條 清除涉密計算機、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò )設備、存儲介質(zhì)中的涉密信息時(shí),必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。

  第二節 用戶(hù)管理與授權

  第二十三條 根據本部門(mén)、單位使用涉密信息系統的密級和實(shí)際工作需要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶(hù)授權的依據。

  第二十四條 用戶(hù)清單管理

 。ㄒ唬┛萍夹畔⒉抗芾怼把芯吭囼灦讶剂显䲠底只畔⑾到y”和“中核集團涉密廣域網(wǎng)”用戶(hù)清單;財會(huì )部管理“財務(wù)會(huì )計核算網(wǎng)”用戶(hù)清單;

 。ǘ┬略鲇脩(hù)時(shí),由用戶(hù)本人提出書(shū)面申請,經(jīng)本部門(mén)、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統一建立用戶(hù);“財務(wù)會(huì )計核算網(wǎng)”的用戶(hù)由財會(huì )部統一建立;

 。ㄈ﹦h除用戶(hù)時(shí),由用戶(hù)本人所在部門(mén)、單位書(shū)面通知科技信息部,核準后由安全保密管理員即時(shí)將用戶(hù)在涉密信息系統內的所有帳號、權限廢止;“財務(wù)會(huì )計核算網(wǎng)”密辦審核,公司分管領(lǐng)導審批。開(kāi)通、審批堅持“工作必須”的原則。

  第六十四條 國際互聯(lián)網(wǎng)計算機實(shí)行專(zhuān)人負責、專(zhuān)機上網(wǎng)管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機須建立使用登記制度。

  第六十五條 上網(wǎng)信息實(shí)行“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負責”的保密管理原則,信息上網(wǎng)必須經(jīng)過(guò)嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”。對上網(wǎng)信息進(jìn)行擴充或更新,應重新進(jìn)行保密審查。

  第六十六條 任何部門(mén)、單位和個(gè)人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網(wǎng)絡(luò )新聞組、博客等上發(fā)布、談?wù)、傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

  第六十七條 從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉入涉密系統,經(jīng)科技信息部審批后,按照信息交換及中間轉換機管理規定執行。

  第九章 便攜式計算機管理

  第六十八條 便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實(shí)行 “誰(shuí)擁有,誰(shuí)使用,誰(shuí)負責”的保密管理原則,使用者須與公司簽定保密承諾書(shū)。

  第六十九條 涉密便攜式計算機根據工作需要確定密級,粘貼密級標識,按照涉密設備進(jìn)行管理,保密辦備案后方可使用。

  第七十條 便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯(lián)和身份認證(設置開(kāi)機密碼口令)等安全保密防護措施。

  第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡(luò );嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯(lián)。

  第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經(jīng)保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)上進(jìn)行,并與涉密便攜式計算機分離保管。

  第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質(zhì)接入非涉密便攜式計算機使用。

  第七十四條 公司配備專(zhuān)供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質(zhì),按照 “集中管理、審批借用”的原則進(jìn)行管理,建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經(jīng)保密辦檢查后方可帶出公司,返回時(shí)須進(jìn)行技術(shù)檢查。

  第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進(jìn)入公司辦公區域,需辦理保密審批手續。

  第十章 應急響應管理

  第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統安全突發(fā)事件,及時(shí)控制和消除涉密信息系統安全突發(fā)事件的危害和影響,保障涉密信息系統的安全穩定運行,科技信息部和財會(huì )部應分別制定相應應急響應預案,經(jīng)公司涉密信息系統安全保密領(lǐng)導小組審批后實(shí)施。

  第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統安全突發(fā)事件。突發(fā)事件分為系統運行安全事件和泄密事件,根據事件引發(fā)原因分為災害類(lèi)、故障類(lèi)或攻擊類(lèi)三種情況。

 。ㄒ唬暮κ录焊鶕䦟(shí)際情況,在保障人身安全前提下,保障數據安全和設備安

 。ǘ┕收匣蚬羰录号袛喙收匣蚬舻膩(lái)源與性質(zhì),關(guān)閉影響安全與穩定的網(wǎng)絡(luò )設備和服務(wù)器設備,斷開(kāi)信息系統與攻擊來(lái)源的網(wǎng)絡(luò )物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來(lái)源的IP地址或其它網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)信息,修復被破壞的信息,恢復信息系統。按照事件發(fā)生的性質(zhì)分別采用以下方案:1、病毒傳播:及時(shí)尋找并斷開(kāi)傳播源,判斷病毒的類(lèi)型、性質(zhì)、可能的危害范圍。為避免產(chǎn)生更大的損失,保護計算機,必要時(shí)可關(guān)閉相應的端口,尋找并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防御方法;

  2、外部入侵:判斷入侵的來(lái)源,評價(jià)入侵可能或已經(jīng)造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價(jià)威脅很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及時(shí)關(guān)閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪(fǎng)問(wèn)。對于已經(jīng)造成危害的,應立即采用斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò )連接的方法,避免造成更大損失和帶來(lái)的影響;

  3、內部入侵:查清入侵來(lái)源,如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息,同時(shí)斷開(kāi)對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無(wú)法制止的多點(diǎn)入侵和造成損害的,應及時(shí)關(guān)閉被入侵的服務(wù)器或相應設備;

  4、網(wǎng)絡(luò )故障:判斷故障發(fā)生點(diǎn)和故障原因,能夠迅速解決的盡快排除故障,并優(yōu)先保證主要應用系統的運轉;

  5、其它未列出的不確定因素造成的事件,結合具體的情況,做出相應的處理。不能處理的及時(shí)咨詢(xún),上報公司信息安全領(lǐng)導小組。

  第七十八條 按照信息安全突發(fā)事件的性質(zhì)、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統安全突發(fā)事件分為特別重大事件(I級)、重大事件(II級)、較大事件(III級)和一般事件(IV級)四個(gè)等級。

 。ㄒ唬┮话闶录煽萍夹畔⒉浚ɑ蜇敃(huì )部)依據應急響應預案進(jìn)行處置;

 。ǘ┹^大事件由科技信息部(或財會(huì )部)、保密辦依據應急響應預案進(jìn)行處置,及時(shí)向公司信息安全領(lǐng)導小組報告并提請協(xié)調處置;

 。ㄈ┲卮笫录䥺(dòng)應急響應預案,對突發(fā)事件進(jìn)行處置,及時(shí)向公司黨政報告并提請協(xié)調處置;

 。ㄋ模┨貏e重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發(fā)事件進(jìn)行處置。

  第七十九條 發(fā)生突發(fā)事件(如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進(jìn)行處理:

 。ㄒ唬┥蠄罂萍夹畔⒉亢捅C苻k;

 。ǘ╆P(guān)閉系統以防止造成數據損失;

 。ㄈ┣袛嗑W(wǎng)絡(luò ),隔離事件區域;

 。ㄋ模┎殚唽徲嬘涗泴ふ沂录搭^;

 。ㄎ澹┰u估系統受損程度;

 。⿲σ鹗录┒催M(jìn)行整改;

 。ㄆ撸⿲ο到y重新進(jìn)行風(fēng)險評估;

 。ò耍┯杀C苻k根據風(fēng)險評估結果并書(shū)面確認安全后,系統方能重新運行;

 。ň牛⿲κ录(lèi)型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進(jìn)行詳細的記錄;

 。ㄊ┮勒辗ㄒ幹贫葘ω熑稳诉M(jìn)行處理。

  第八十條 科技信息部、財會(huì )部應會(huì )同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環(huán)節之間的通信、協(xié)調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進(jìn)行評估,以使用戶(hù)明確自己的角色和責任。應急響應相關(guān)知識、技術(shù)、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。

  第十一章 人員管理

  第八十一條 各部門(mén)、單位每年應組織開(kāi)展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓,并記錄備案。

  第八十二條

  涉密人員離崗、離職,應及時(shí)調整或取消其訪(fǎng)問(wèn)授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質(zhì)全部清退并辦理移交手續。

  第八十三條 承擔涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

  第十二章 督查與獎懲

  第八十四條 公司每年應對涉密信息系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實(shí)情況進(jìn)行一次自查,并接受?chē)液蜕霞墕挝坏闹笇Ш捅O督。涉密信息系統每?jì)赡杲邮芤淮紊霞壊块T(mén)開(kāi)展的安全保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。

  第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所使用的安全保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過(guò)國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時(shí)升級或更新,確保檢查時(shí)使用最新版本。

  第八十六條 各部門(mén)、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統安全保密管理制度的情況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關(guān)責任人,按公司保密責任考核及獎懲規定執行。

  第十三章 附 則

  第八十七條 本規定由保密辦負責解釋與修訂。

  第八十八條 本規定自發(fā)布之日起實(shí)施。原《計算機磁(光)介質(zhì)保密管理規定)[制度編號:(廠(chǎng)1908號)]、《涉密計算機信息系統保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠(chǎng)1911號]、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠(chǎng)1925號]、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠(chǎng)1926號]、《涉密信息系統信息保密管理規定》[制度通告:(20xx)0934號]、《涉密信息系統安全保密管理規定》[制度通告:(20xx)0935號]同時(shí)廢止。

  保密管理制度14

  編制:

  審核:

  批準:

  發(fā)布日期:實(shí)施日期:

  1、目的

  為保證公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的'保密工作,維護公司權益,保障公司各項工作順利開(kāi)展,根據《中華人民共和國保密法》、國家和地方相關(guān)法律法規,參照東旭集團《保密管理制度》,結合公司實(shí)際情況,特制定本制度。防止公司所有保密信息外流。

  2、適用范圍

  本制度適用于公司全體人員。

  3、職責

  質(zhì)量管理部負責對生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品認證、工藝參數等負有保密責任。

  總經(jīng)理工作部負責對公司股東會(huì )、董事會(huì )、監視會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、工作協(xié)調會(huì )、集團召集的各項專(zhuān)題會(huì )等重要會(huì )議內容,公司重大決策中秘密事項等負有保密責任。

  生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過(guò)程中的原始記錄、過(guò)程統計表、過(guò)程分析總結資料、生產(chǎn)試驗記錄等負有保密責任。

  設備物資部對公司所有生產(chǎn)設備參數及技術(shù)文件負有保密責任。

  采購物流部對招投標文件、采購、銷(xiāo)售、合作等合同,協(xié)議和意向書(shū),競爭對手和供應商信息等負有保密責任。

  人力資源部對公司人事檔案、工資勞務(wù)收入、薪酬體系,分配方案等的負有保密責任。

  財務(wù)部對財務(wù)預算、成本計算、決算報告、各類(lèi)財務(wù)報表、統計報表、財務(wù)制度等負有保密責任。

  工程動(dòng)力部對工程項目及動(dòng)力設施相關(guān)技術(shù)文件、資料、圖紙等負有保密責任。

  保密管理制度15

  一、總則

  為加強公司保密工作的管理,防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生,維護公司正常經(jīng)營(yíng)管理秩序,保障公司合法權益不受侵犯,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于總公司及直屬公司全體員工,每個(gè)員工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權利。

  三、保密范圍和密級劃分

  公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時(shí)間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。

  1、密級劃分

  公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。

  1)絕密級:是最重要的公司秘密,泄露會(huì )給公司造成特別嚴重的經(jīng)濟損失或不良影響;

  2)機密級:是重要的公司秘密,泄露會(huì )給公司造成嚴重的經(jīng)濟損失或不良影響;

  3)秘密級:是一般的公司秘密,泄露會(huì )給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響。

  2、保密范圍

  公司秘密包括下列事項:

  1)公司重大決策中的秘密事項;

  2)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規劃、經(jīng)營(yíng)項目及經(jīng)營(yíng)決策;

  3)公司的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報告、重要會(huì )議記錄;

  4)公司財務(wù)預決算報告、審計報告及各類(lèi)財務(wù)報表、統計報表;

  5)公司所掌握的'尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息;

  6)公司的管理策略、客戶(hù)信息、貨源情報、產(chǎn)銷(xiāo)策略;

  7)公司技術(shù)水平、技術(shù)力量、技術(shù)潛力、產(chǎn)品動(dòng)向;

  8)公司持有、掌握的廠(chǎng)家技術(shù)資料、光盤(pán)、書(shū)籍、文檔;

  9)公司營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件;

  10)公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關(guān)資料;

  11)其他經(jīng)公司確認應當保密的事項。

  一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

  3、公司密級的確定

  1)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中,直接影響公司權益和利益的重要決策文件、資料為絕密級;

  2)公司的年度規劃、財務(wù)報表、統計資料、重要會(huì )議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況、廠(chǎng)家技術(shù)資料為機密級;

  3)公司合同、協(xié)議、人事檔案、工資、獎金、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息、營(yíng)業(yè)執照及相關(guān)證件為秘密級。

  4、屬于公司秘密的文件、資料,由起草公司或部門(mén)依據本制度第三項“保密范圍和密級劃分”中的第1條密級劃分、第3條公司密級的確定的規定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿(mǎn),除要求繼續保密的事項外,自行解密。

  四、保密管理

  1、知曉范圍

  1)公司秘密(絕密、機密、秘密)總公司副/總經(jīng)理有權全部知曉;2)絕密級只限總公司副/總經(jīng)理指定的人員知曉;

  3)機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉;

  4)秘密級只限相關(guān)人員知曉。

  2、保管備份

  1)絕密級資料原則上不允許摘抄或復制,確需摘抄或復制者須經(jīng)總公司副/總經(jīng)理批準;

  2)機密級、秘密級資料需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準后,方可摘抄或復制;3)保密資料不得私自復制,復印件應視同原件管理;

  4)各公司保管的公司證件需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準后,方可復印或借出(營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后,可復印);

  5)各公司指派專(zhuān)人負責秘密文件、資料的保管,并采用相應的保密措施;6)若發(fā)現或發(fā)生泄密情況,應立即向總公司領(lǐng)導報告,以便及時(shí)采取補救措施。

  五、責任與獎懲

  1、有下列情形之一者,對有關(guān)部門(mén)或人員給予獎勵:

  1)及時(shí)舉報泄密事件,且避免可能由此造成公司損失的;

  2)非責任人及時(shí)采取補救措施,避免或最大限度減少泄密造成損失的。

  2、有下列情形之一者,對有關(guān)部門(mén)或人員給予處罰,情節嚴重的,將依法追究相關(guān)法律責任:

  1)泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的;

  2)故意或過(guò)失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的;

  3)違反本制度規定,為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或提供公司秘密的;

  4)利用職權強制他人違反保密規定的。

  3、獎懲具體標準參照<員工獎懲管理制度>執行。

  六、本制度自發(fā)布之日起生效。

  七、本制度的解釋歸人力資源部所有。

  保密管理制度16

  第一條:印刷的包裝裝潢印刷品,須將印刷品全部(含成品、半成品、廢品等)連同印版、底片、原稿等交付印刷單位或個(gè)人,不得擅自留存;印刷的境外包裝裝潢印刷品,必須全部運輸出境,不得在境內銷(xiāo)售。

  第二條:印刷的'其他印刷品,應按規定將印刷品全部交付委托單位或個(gè)人,對有規定不能留存樣本、樣張的,若企業(yè)因業(yè)務(wù)參考需要保留樣本、樣張的,應征得委托印刷單位同意,并在印件上加蓋“樣本”、“樣張”戳記后,可留存妥善保管,不得丟失;印刷的境外其他印刷品,必須全部運輸出境,不得在境內銷(xiāo)售、散發(fā)。

  保密管理制度17

  為切實(shí)加強辦公室內部保密工作,確保國家秘密的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關(guān)規定,制定本制度。

  一、保密工作的領(lǐng)導

  (一)市教育局保密工作領(lǐng)導小組負責對局機關(guān)保密工作的統一領(lǐng)導和管理。加強對干部職工進(jìn)行保密知識教育,根據上級保密部門(mén)的要求,對局機關(guān)的保密工作提出安排意見(jiàn)。加強對保密工作的檢查,每年集中檢查或抽查二次。

  (二)組織干部職工認真學(xué)習保密規定,使其牢固樹(shù)立保密觀(guān)念,嚴格遵守保密制度。自覺(jué)做到不該看的不看,不該說(shuō)的不說(shuō),不該知道的事項不打聽(tīng),絕不利用國家機密謀取個(gè)人私利,不得將國家秘密和內部情況向家屬、親友及其他無(wú)關(guān)人員泄露。

  二、保密工作的管理

  (一)公務(wù)活動(dòng)中的保密工作

  1.召開(kāi)涉及秘密事項的會(huì )議,必須有保密措施。會(huì )前應對保密人員進(jìn)行保密教育。

  2.凡規定不準記錄的內容,與會(huì )人員不得記錄和錄音,未經(jīng)審核批準,不得報道。

  3.會(huì )議期間所發(fā)的秘密文件、資料須統一編號,登記分發(fā),妥善保管,需收回的文件、資料,按規定及時(shí)收回。

  4.參加涉密會(huì )議的人員,不準以任何形式對外泄露會(huì )議內容。

  5.不得將密件帶離辦公室,如工作需要,應辦理登記和審批手續,且不能將密件帶到公共場(chǎng)所。

 、队≌卤9苋藛T要嚴格遵守印章管理使用辦法和保密規定,不得擴散使用印章的保密性公文內容。

  (二)公文傳遞過(guò)程中的保密工作

  1.秘密文件的傳閱,應嚴格登記手續,隨時(shí)掌握密件去向,防止密件丟失。不得擅自擴大傳閱范圍。閱讀秘密文件、資料不得私自摘錄和引用,因工作需要非記不可的',要妥善保管,但不能全文摘錄。

  2.發(fā)送秘密以上文件、資料,必須統一交機要員辦理或派專(zhuān)人送達。任何人不得在傳真機上傳送密件。

  3.絕密文件,傳閱完畢立即清退。

  4.辦文時(shí),凡文件內容涉密的,承辦人應標明密級、保密期限,相關(guān)處室應審核密級標定的準確性。

  (三)重點(diǎn)保密部位的管理

  1.文秘室、文印室、檔案室、計算機機房、機要交換站和各類(lèi)考試的試題題庫等重點(diǎn)保密崗位,應根據工作需要,制定相應的保密工作規則;其辦公場(chǎng)所,無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。

  2.文印室對秘密文稿的打印要加設密碼并妥善保存;文秘室應將密件單獨放入保險柜;機要交換站要將密件妥善存放;嚴禁個(gè)人留存、抄錄和外傳。

  3.節假日前要對凡有密件存放的地點(diǎn)進(jìn)行檢查,如有不安全隱患,要及時(shí)排除。

  (四)計算機信息系統的上網(wǎng)管理

  嚴格遵守《計算機信息系統國際互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)信息保密管理暫行規定》中的相關(guān)規定,對辦公室的每臺聯(lián)網(wǎng)計算機實(shí)行物理隔離,嚴禁在無(wú)保密設施的計算機網(wǎng)絡(luò )中傳遞國家秘密。不得在電子函件(電子郵件)、聊天室等傳遞、傳播、轉發(fā)或抄送秘密信息。

  (五)領(lǐng)導身邊工作人員的管理

  1.領(lǐng)導身邊的文秘人員要注意檢查領(lǐng)導在外工作過(guò)的場(chǎng)所有無(wú)密件遺留;隨領(lǐng)導外出,要在離車(chē)、離會(huì )場(chǎng)、離住所時(shí)檢查文件有無(wú)遺失;領(lǐng)導開(kāi)會(huì )回來(lái)后,要主動(dòng)辦理密件的登記、收存手續。

  2.領(lǐng)導專(zhuān)用車(chē)輛不得隨意搭乘其他人員,領(lǐng)導臨時(shí)離車(chē),車(chē)上有涉密載體時(shí),駕駛員不得離車(chē),確保秘密載體的安全;不得泄露領(lǐng)導需要保密的活動(dòng)日期、路線(xiàn)等內容。

  (六)密件的復印管理

  1.不得擅自復印密件,如工作需要復印必須按規定辦理審批手續:復印絕密文件和制文機關(guān)規定不準復印的密件,須經(jīng)制文機關(guān)批準;復印其他密件,需經(jīng)分管保密工作的領(lǐng)導批準。

  2.密件復印件視同原件管理。

  (七)密件的銷(xiāo)毀

  銷(xiāo)毀密件時(shí),應登記造冊,并經(jīng)分管領(lǐng)導審批,銷(xiāo)毀時(shí)需由兩人監銷(xiāo),不得將密件出售。

  三、發(fā)生失泄密事件,應及時(shí)追查并及時(shí)報告保密部門(mén),盡可能挽回損失。對造成危害的,按《中華人民共和國保守國家秘密法》規定處理。

  保密管理制度18

  為了加強公司的管理、促進(jìn)公司的穩步發(fā)展,維護員工之間的良好關(guān)系,使員工能夠透過(guò)自己的努力和潛力的體現來(lái)到達自己所期望的工資水平,公司特制定工資保密制度,讓公司內部有一個(gè)和諧的工作氛圍,請大家務(wù)必嚴格遵守工資保密制度!具體制度如下:

  1、對公司每月所發(fā)放給本人的工資不得向其他人公開(kāi)。

  2.不得以任何方式(如:向人力資源部、財務(wù)部詢(xún)問(wèn),暴力等)打聽(tīng)同事的工資。

  3.人力資源部、財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)應做好員工工資保密工作,不得向其他人泄露。

  4.當員工存在輪換崗位、升降職等狀況時(shí),對原有和現有的崗位或職位的工資狀況都有保密的義務(wù)。

  5.員工對所發(fā)工資存在不明之處時(shí),報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理或向人力資源部主管薪酬負責人咨詢(xún),不得自行理論。

  以上制度是從對公司和員工的整體利益出發(fā)的,請大家嚴格遵守,如有違者一經(jīng)發(fā)現,處置如下:

  1.故意向他人公開(kāi)自己工資的處以元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書(shū)面自我檢討。

  2.特意打聽(tīng)他人工資的'處以元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書(shū)面自我檢討。

  3.人力資源部、財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)非特殊需要泄露員工工資的記過(guò)一次,處以元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書(shū)面自我檢討。

  4.刻意向他人泄露本人所知崗位或職位的工資的處以元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書(shū)面自我檢討。

  對上述制度及處置有異議的請于公示之日起七日內向人力資源部門(mén)反映,本該制度于年月日起執行,期望全體員工及各部門(mén)嚴格遵守工資保密制度、用心配合公司的管理,促進(jìn)公司的穩步發(fā)展!

  保密管理制度19

  一、保密范圍

  公司全體員工均應樹(shù)立保密意識,嚴格保守公司秘密。

  二、保密原則

  公司全體員工應遵守以下原則:不該說(shuō)的,絕對不說(shuō);不該問(wèn)的,絕對不問(wèn);不該看的,絕對不看;不該聽(tīng)的,絕對不聽(tīng);不該記錄的,絕對不記錄。

  三、保密內容與方法

  1、文件的保密環(huán)節包括其制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀等。

  2、保密文件劃分為三級,第一級為絕密,第二級為機密,第三級為秘密。

  (1)絕密

 、俟居嗅槍π缘母偁幉呗院陀媱;

 、诮灰咨逃嘘P(guān)資料;

 、凵形垂嫉墓べY福利和人事調整方案;

 、芷渌^密內容。

  (2)機密

 、俟景l(fā)展規劃;

 、诠臼鹿收{查報告;

 、酃绢I(lǐng)導的人事檔案;

 、苌形垂嫉墓緳C構改革方案;

 、輪T工個(gè)人的薪金;

 、奁渌麢C密內容。

  (3)秘密

 、贈](méi)有明確規定可以傳達的公司辦公會(huì )議內容;

 、诓灰藢ν鈫挝还_(kāi)的內部規章;

 、凵形垂嫉娜耸绿幜P決定;

 、芷渌孛軆热。

  3、保密文件的復制

  (1)保密文件的復制由董事長(cháng)或主管副董事長(cháng)批準;

  (2)復制保密文件,應派人在復制現場(chǎng)監督;

  (3)保密文件的復制情況應予登記。

  4、保密文件的發(fā)出、傳遞、簽收、保管

  (1)發(fā)出保密文件應履行審批手續,審批權限同保密文件的復制一致;

  (2)行政部經(jīng)理負責絕密文件的傳遞工作,其他保密文件的傳遞工作由秘書(shū)負責;

  (3)保密文件的接收人,應在接收記錄簿上簽收。接收人應對保密文件妥善保管,不得隨意在辦公桌上堆放,不得攜帶回家或公共場(chǎng)所;

  (4)經(jīng)批準由個(gè)人保存的記有秘密內容的記錄本等應防止遺失。離職時(shí),應清理交回公司。

  (5)絕密文件由行政部經(jīng)理直接保管,其他文件由行政部(檔案室)保管。

  5、保密文件的查詢(xún)和借閱,要嚴格履行審批制度,權限同保密文件的'復制一致;

  6、保密文件的解密和銷(xiāo)毀

  (1)保密文件的解密有兩種形式,一是因正式公布而解;二是經(jīng)鑒定已喪失秘密特征而解密;

  (2)因公布而解密的,由保管人確認;

  (3)經(jīng)鑒定解密的,鑒定由保管人提出;

  (4)經(jīng)鑒定已喪失保存價(jià)值的秘密文件應銷(xiāo)毀;

  (5)解密與銷(xiāo)毀應報董事長(cháng)批準

  (6)銷(xiāo)毀保密文件,應有兩個(gè)監銷(xiāo)人,并制作銷(xiāo)毀記錄。

  四、處罰

  違反本規定的,公司將據《人事管理制度》,視情節輕重,對責任人予以處罰。

  保密管理制度20

  為落實(shí)保密法和軍工企業(yè)保密資格認證制度,根據我公司參與軍工項目研發(fā)與生產(chǎn)的實(shí)際,特制定本規定。

  一、軍工項目保密領(lǐng)導組織

  保密領(lǐng)導小組組長(cháng):xxx副組長(cháng):xxx

  成員:xxx xxx xxx

  主要職責是:負責公司軍工項目的保密工作。界定密級、制定保密制度、進(jìn)行保密監督和保密檢查;確定與軍隊聯(lián)系的責任人、對涉密載體信息的傳送、復制、存儲、使用等,對涉密人員的上崗、在崗、脫崗;對涉密計算機系統、相關(guān)設備以及對外宣傳等工作進(jìn)行管理。還有其他需要涉密管理的內容。

  二、涉密等級與密級界定

 。1)保密期:按軍工企業(yè)保密資格規定,我公司軍工項目屬密級,保密期為10年。核心涉密人員脫密期3年,重要涉密人員脫密期2年,一般涉密人員脫密期1年。

 。2)密級載體:包括但不限于:技術(shù)方案、結構設計、電路設計、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、研究開(kāi)發(fā)記錄、技術(shù)報告、檢測報告、實(shí)驗數據、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術(shù)文檔、合同協(xié)議、相關(guān)的函電及信息等。

 。3)泄密界定:向公司規定的涉密人員以外的人,泄露軍工項目的密級載體資料;幫助或輔導他人使用軍工項目的技術(shù);許可他人參觀(guān)技術(shù)使用或產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程;許可他人轉讓、使用甲方技術(shù)等。

  三、涉密部門(mén)、涉密人員的確定

  1、主要涉密部門(mén):是公司的研發(fā)部,涉密的主要人員是xxxxxxxxx xx xxx(在軍品管理方面);涉密的次要人員是研發(fā)部臨時(shí)確定的相關(guān)測試人員。該部門(mén)的保密工作由朱濤負責。

  2、次要涉密部門(mén):是公司的生產(chǎn)部,涉密的次要人員是涉及生產(chǎn)配置技術(shù)資料的生產(chǎn)人員。該部門(mén)具體的保密工作由蔡海平負責。

  3、涉密信息的渠道負責人:

 。1)xxx負責與軍方相關(guān)領(lǐng)導溝通軍工項目的全面工作;

 。2)xx除了負責軍工項目信息資料(包括視頻資料)的歸集、保管、借閱、復制等工作外,還負責與軍方研究所溝通相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品信息的工作;

 。3)xx負責與試用單位的信息溝通,在溝通前要先征求保密領(lǐng)導小組xx副組長(cháng)的意見(jiàn),溝通后要及時(shí)反饋溝通情況。

 。4)未經(jīng)保密領(lǐng)導小組組長(cháng)的許可不得擅自與軍方相關(guān)人員聯(lián)系。

  4、軍工項目樣品的管理人:軍工項目樣品(包括相關(guān)手冊)由研發(fā)部門(mén)負責管理。存放地點(diǎn)為研發(fā)部的實(shí)驗室,樣品管理人為研發(fā)部的xxx。實(shí)驗室鑰匙的管理與樣品的登記、借用、保存等管理規定,由研發(fā)部制定。

  5、軍工材料的管理人:庫管xxx。在軍工材料管理上由研發(fā)部負責。

  6、軍工項目研發(fā)合同管理人:由xxx保管。未經(jīng)保密領(lǐng)導小組組長(cháng)許可,不得向任何人泄露該合同的任何內容。

  四、軍工項目保密制度

  1、涉密人員的管理:上崗前由辦公室負責進(jìn)行保密法知識的培訓和考核,并簽訂保密協(xié)議;上崗后,由各涉密部門(mén)對本部門(mén)涉密人員進(jìn)行軍工項目保密檢查、監督管理,辦公室協(xié)助;離崗時(shí),要向部門(mén)移交相關(guān)涉密資料載體,由辦公室核實(shí)確定后,方可辦理離職手續。嚴格按保密法規定和軍工企業(yè)涉密規定,堅守該說(shuō)的說(shuō),不該說(shuō)的不說(shuō);該問(wèn)的問(wèn),不該問(wèn)的不問(wèn)的.要求。

  2、涉密通訊的管理:不在通訊時(shí)談?wù)撋婷苄畔,對方談?huà)涉及秘密信息事項時(shí)應及時(shí)制止;不得使用饋贈的手機談軍工項目;不得使用手機短信傳送軍工項目秘密信息;不得將普通手機與涉密信息系統連接;不得在涉密場(chǎng)所使用普通手機;不得擅自用手機拍照或錄音、錄像。

  3、涉密計算機系統的管理:不得安裝來(lái)歷不明的軟件和隨意拷貝他人文件;不要使用盜版軟件或來(lái)歷不明的軟盤(pán)和光盤(pán)存儲介質(zhì);不得在互聯(lián)網(wǎng)的計算機上處理和存儲涉密信息;不得在涉密計算機上安裝視頻、音頻等輸入裝置(調試的除外);不得利用未加密的電子函件傳遞、轉發(fā)或抄送秘密信息;不泄露口令、密鑰和其它安全保密措施;嚴格執行“上網(wǎng)不涉密,涉密不上網(wǎng)”的規定。

  涉密硬盤(pán)中重要的數據要進(jìn)行安全備份;要安裝高等級防火墻安全軟件,打好安全補丁,定期使用殺毒軟件掃描系統,防止病毒的侵入;設置安全口令不得少于十個(gè)字符,并每周更換一次;涉密信息,不得在QQ窗口溝通,也不得用未加密的郵件傳送。

  臨時(shí)協(xié)助進(jìn)行軍工產(chǎn)品測試的人員涉密管理,由研發(fā)部負責。

  4、涉密載體的管理:未經(jīng)公司保密領(lǐng)導小組的允許,不私自復制、保存、出借、銷(xiāo)毀涉密介質(zhì);不私自攜帶涉密計算機和介質(zhì)外出;不私自將涉密計算機送往外部修理。

  5、涉密宣傳與報道的管理:未經(jīng)公司保密領(lǐng)導小組組長(cháng)批準不得對外宣傳報道;對外公開(kāi)宣傳報道時(shí),軍方單位代號、真實(shí)名稱(chēng)、掩護名稱(chēng)不得同時(shí)使用;接受新聞媒體采訪(fǎng),不得涉及國家秘密,特殊情況需要涉及軍工項目秘密的,應當辦理審批手續;涉及密級的宣傳用品的印制必須經(jīng)保密領(lǐng)導小組組長(cháng)的批準;宣傳用品涉及軍工項目秘密的,應按涉密資料保管,并按規定辦理領(lǐng)用手續。

  6、涉密會(huì )議的管理:未經(jīng)軍方主辦涉密會(huì )議(或技術(shù)鑒定會(huì ))的批準,我公司參加涉密會(huì )議的各部門(mén)或個(gè)人,均不得進(jìn)行私自的涉密詢(xún)問(wèn)、照相、錄像、錄音等活動(dòng)。未經(jīng)參會(huì )的公司領(lǐng)導批準,不得在會(huì )下私自會(huì )見(jiàn)軍方人員,溝通交流涉密的軍工項目。

  7、泄密報告的管理:(1)發(fā)現軍工項目秘密載體在使用中下落不明,應在八小時(shí)內向公司保密領(lǐng)導小組報告,向軍方報告不得超過(guò)24小時(shí),同時(shí)應積極采取補救措施。(2)確認泄密事件的期限,絕密級10日內無(wú)下落,機密級、秘密級60日內查無(wú)結果的,以泄密事件論處。

  8、軍工樣品和材料的管理:研發(fā)部負責軍工材料管理和軍工樣品的管理,特別是軍徽和軍帽的管理,完善相關(guān)管理規定。由辦公室協(xié)同研發(fā)部定期盤(pán)點(diǎn)檢查。

  9、軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)管理:由公司生產(chǎn)部負責制定,經(jīng)審批后落實(shí)保密規定。

  五、涉密監督檢查制度

  公司保密領(lǐng)導小組全面負責軍工項目的保密監督檢查工作。研發(fā)部是保密領(lǐng)導小組委托的軍工項目檔案管理部門(mén),具體負責涉密軍工檔案的具體工作;辦公室是保密領(lǐng)導小組委托的日常監督檢查部門(mén),具體開(kāi)展日常的涉密監督與檢查工作。

  本規定由辦公室會(huì )同相關(guān)部門(mén)制定。自20xx年4月20日起執行。

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