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[熱]退稅申請書(shū)
在一步步向前發(fā)展的社會(huì )中,有各項事務(wù)需要申請書(shū),申請書(shū)可以使我們的愿望和請求得到合理表達。大家知道申請書(shū)的格式嗎?下面是小編整理的退稅申請書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
退稅申請書(shū)1
__國稅局:
20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款__元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:___
納稅編碼號:___
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):__
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:___
申請退款金額:__元
稅款所屬期:20__年9月
申請單位:
20__年2月21日
退稅申請書(shū)2
____市地方稅務(wù)局____分局:
我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號為:____________,經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷(xiāo)售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為_(kāi)_______元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)3
xx國稅局:
我公司是xxx(基本情況)。根據xx規定,我公司為免稅企業(yè)。
xx月份,我公司銷(xiāo)售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xxx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
xxx公司(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)4
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的`有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)
x年xx月xx日
退稅申請書(shū)5
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)6
關(guān)于申請退稅的報告
XXX:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的.文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
公司
年 月 日
退稅申請書(shū)7
x國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的'有關(guān)規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:x月x日
退稅申請書(shū)8
國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)9
xxx國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xxx有限公司
年月日
退稅申請書(shū)10
xxxxxxxx國稅局:
我公司是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(基本情況)。根據xxxxxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據xxxx規定,先想貴局申請退稅。特此報告,請審批!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司(公章)
申請公司:xxX
日期:20xx年X月xx日
退稅申請書(shū)11
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或制止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠精確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊急,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書(shū)12
xxx海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)13
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
xx企業(yè)(公章)。
x年xx月xx日。
退稅申請書(shū)14
__x稅局:
因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:__________x)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20__年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)開(kāi)戶(hù)行:__銀行
銀行賬號:________
特此說(shuō)明!
此致
敬禮
申請公司:__日期:20__年月__日
退稅申請書(shū)15
xxx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)規定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
申請公司:xx公司
xx月xx日
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