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退稅申請書(shū)(推薦)
在當今社會(huì )高速發(fā)展的今天我們每個(gè)人都可能要用到申請書(shū),我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠懇、樸實(shí)。相信大家又在為寫(xiě)申請書(shū)犯愁了吧!下面是小編幫大家整理的退稅申請書(shū),希望能夠幫助到大家。
退稅申請書(shū)1
國家稅務(wù)局:
我公司于xxxx年xx月xx日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額xxxxxxx元;xxxx年度應退企業(yè)所得稅額xxxx元。
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅!敝幎,我公司申請退稅xxxx元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料
1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報表
2、xxxx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)
xxxxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
退稅申請書(shū)2
______稅局:
本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:______銀行
銀行賬號:________________________
特此說(shuō)明!
申請公司:___
日期:20____年_月__日
退稅申請書(shū)3
XX地稅局:
XX年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于XX年xx月xx日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
XXX公司
XX年X月X日
退稅申請書(shū)4
國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷(xiāo)售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:杭州____有限公司
20__年__月_日
退稅申請書(shū)5
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅,所得稅退稅申請書(shū)3篇。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
年 月 日
退稅申請書(shū)6
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)
x年xx月xx日
退稅申請書(shū)7
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi),后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為_(kāi)_元,其申請書(shū)的樣板中應稅銷(xiāo)售申請書(shū)的正確格式圖片收入為_(kāi)元,繳納增值稅額為_(kāi)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的.全部銷(xiāo)售收入為元,其中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使申請書(shū)范文簡(jiǎn)寫(xiě)用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專(zhuān)用發(fā)票月申請書(shū)貧困補助平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按申請書(shū)怎么寫(xiě)照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份最大開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)
申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料
1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補助申請審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);
2.書(shū)面申請(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及申請書(shū)貧困補助以上的企業(yè)一式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);
4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);
5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二申請書(shū)貧困補助份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)
申請單位:
申請日期:申請書(shū)的格式及范文
退稅申請書(shū)8
××稅務(wù)局:
我公司于20xx年度年終匯算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現申請退稅。
請給予批復!
××公司
年 月 日
退稅申請書(shū)9
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:**銀行
銀行賬號:********
特此說(shuō)明!
******單位名字
20xx-7-25
退稅申請書(shū)10
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于20xx年xx月xx日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。
我公司20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為xxxx元,其中應稅銷(xiāo)售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的`全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)
申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料
1、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);
2、書(shū)面申請(一式二份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
3、稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);
4、營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);
5、銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);
6、購票人身份證復印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
8、增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);
9、前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);
10、稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)11
x區稅務(wù)局:
20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
x公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)12
x區國家稅務(wù)局:
我司(廠(chǎng))于xx年xx月xx日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xx,稅務(wù)登記證號碼:xx。經(jīng)營(yíng)xx,法人代表xx,會(huì )計xx,注冊資本xx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xx,兼營(yíng)xx,經(jīng)營(yíng)方式:xx,聯(lián)系電話(huà):xx,從業(yè)人數:xx人。
我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xx的比例達到x.x%,xx年x—xx月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xx元,銷(xiāo)售成本xx元,銷(xiāo)項稅額xx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xx元,應繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅x元,期末存貨x元,稅負率x。x%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員x名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據x字[xx]xx號《xx》文件關(guān)于xxx的'規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。
單位名稱(chēng)(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū)13
______________海關(guān):
家庭困難補助(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關(guān)規定現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅__元,增值稅__元,消費稅__元。
2.申請退稅理由:____
3.申請退還金額:
關(guān)稅___元,增值稅__元,消費稅__元。
4.取款人姓名簡(jiǎn)寫(xiě):____________________
5.取款人單位:___
6.取款人有效身份證明號碼:___
申請人簽章:____
____________年____________月___________日
退稅申請書(shū)14
xx國稅局:
我公司是xxxxx。根據xx規定,我公司為免稅企業(yè)。
xx月份,我公司銷(xiāo)售收入xxxx元由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。
根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
申請公司:xxx
20xx年x月xx日
退稅申請書(shū)15
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年x月,xx年x月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)因我公司受?chē)H國內環(huán)境的`影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xx
x年xx月xx日
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