年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)優(yōu)選【11篇】
時(shí)間流逝得如此之快,又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn),此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細的計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧?以下是小編整理的年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū),僅供參考,歡迎大家閱讀。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)1
一、引言
在當前市場(chǎng)競爭激烈的環(huán)境下,為了確保xxx企業(yè)的持續穩定發(fā)展,制定并執行一份合理的年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)是至關(guān)重要的。本計劃書(shū)旨在明確企業(yè)戰略目標,優(yōu)化資源配置,提升核心競爭力,同時(shí)考慮各種潛在風(fēng)險和挑戰,并提出應對措施。
二、企業(yè)概述
xxx企業(yè)成立于20xx年,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,現已成為行業(yè)內具有影響力的企業(yè)之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括xxx、xxx和xxx。我們的使命是為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),實(shí)現企業(yè)價(jià)值的同時(shí),為社會(huì )創(chuàng )造更多價(jià)值。
三、經(jīng)營(yíng)目標
1. 財務(wù)目標:實(shí)現年度銷(xiāo)售收入xx億元,凈利潤增長(cháng)xx%。
2. 市場(chǎng)占有率:在現有市場(chǎng)基礎上,進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。
3. 客戶(hù)滿(mǎn)意度:客戶(hù)滿(mǎn)意度達到xx%。
4. 內部運營(yíng)效率:優(yōu)化內部流程,提高運營(yíng)效率。
四、市場(chǎng)分析
1. 行業(yè)趨勢:隨著(zhù)市場(chǎng)需求的增長(cháng),行業(yè)整體發(fā)展前景良好。
2. 競爭環(huán)境:競爭對手主要集中在xxx和xxx領(lǐng)域,我們應通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來(lái)提升競爭力。
3. 目標市場(chǎng):主要客戶(hù)群體為xxx、xxx和xxx等,我們將通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù),提高客戶(hù)忠誠度。
五、產(chǎn)品策略
1. 新產(chǎn)品研發(fā):加大研發(fā)投入,開(kāi)發(fā)具有競爭力的新產(chǎn)品。
2. 產(chǎn)品線(xiàn)優(yōu)化:根據市場(chǎng)需求,調整現有產(chǎn)品線(xiàn),提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。
3. 售后服務(wù):提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
六、銷(xiāo)售與市場(chǎng)推廣策略
1. 渠道建設:進(jìn)一步拓寬銷(xiāo)售渠道,發(fā)展合作伙伴,建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。
2. 銷(xiāo)售團隊:優(yōu)化銷(xiāo)售團隊結構,提升銷(xiāo)售,增強銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
3. 線(xiàn)上推廣:運用互聯(lián)網(wǎng)平臺,擴大品牌影響力,提升品牌價(jià)值。
七、運營(yíng)管理
1. 生產(chǎn)能力規劃:根據市場(chǎng)需求和生產(chǎn)能力,合理安排生產(chǎn)計劃。
2. 供應鏈管理:優(yōu)化供應鏈管理,降低采購成本,提高物流效率。
3. :加強人才引進(jìn)和培養,提高員工滿(mǎn)意度和忠誠度。
4. 環(huán)境、健康與安全:確保企業(yè)運營(yíng)符合相關(guān)法規要求,保障員工健康和安全。
八、風(fēng)險評估與應對策略
1. 市場(chǎng)風(fēng)險:應對策略包括加大市場(chǎng)調研力度,調整產(chǎn)品策略以適應市場(chǎng)變化。
2. 競爭風(fēng)險:應對策略包括加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。
3. 供應鏈風(fēng)險:應對策略包括加強供應商管理,建立穩定的供應鏈關(guān)系。
4. 財務(wù)風(fēng)險:應對策略包括加強財務(wù)管理,控制成本支出,確保企業(yè)財務(wù)狀況的`穩定。
九、資源安排與預算計劃
為確保年度經(jīng)營(yíng)計劃的順利實(shí)施,我們需要合理配置、財力資源和其他資源。具體預算計劃如下:
1. 人力資源預算:包括員工培訓、招聘、薪酬等方面的支出。
2. 財力資源預算:包括經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入、稅費等方面的支出。
3. 其他資源預算:包括物資采購、設備投入等方面的支出。
預算計劃將根據實(shí)際情況進(jìn)行調整,以確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。
十、結語(yǔ)
本年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)是xxx企業(yè)發(fā)展的重要指導文件,我們將嚴格執行計劃書(shū)中的各項內容,確保企業(yè)穩定發(fā)展。同時(shí),我們將不斷總結經(jīng)驗,優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略,以應對未來(lái)市場(chǎng)的挑戰和機遇。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)2
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)
分類(lèi)項目年度目標
第一季度20%
第二季度25%
第三季度35%
第四季度30%
全年完成業(yè)績(jì):2億元(目標2.5億)
月度平均業(yè)績(jì):
第一季度x萬(wàn)元,第二季度x萬(wàn)元,第三季度x萬(wàn)元,第四季度x萬(wàn)元
上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:
1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1、國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。
2、國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。
2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3、生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:1、國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。2、國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。四、實(shí)現目標的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障
1、公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2、生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:
1、加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1、由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:
1、逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3、整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的'權利。
2、由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4、由常務(wù)副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)
行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:
1、組織結構;
2、崗位職責;
3、人力配置:
4、20xx年計劃:
、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部
、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部
、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部
、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心
、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部
、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、人力資源部
人力資源部
5、20xx年行動(dòng)計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)3
1
巴士龍蝦是國力仁和旗下品牌,具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念,完善的管理制度、服務(wù)流程,成熟的企業(yè)文化。
公司員工及管理人員開(kāi)拓進(jìn)取,敢于創(chuàng )新,善于學(xué)習,與時(shí)俱進(jìn)。
為微信餐廳的運營(yíng)提供了強有力的保障,而西安排隊網(wǎng),致力于智能會(huì )員營(yíng)銷(xiāo)系統的搭建、運營(yíng)服務(wù),為客戶(hù)提供綜合解決方案,愿和您一起攜手,用心經(jīng)營(yíng)屬于我們共同的事業(yè)!
經(jīng)營(yíng)目標
2
一、微信餐廳各功能使用順暢,粉絲充足,并有較高的會(huì )員轉化率
二、“巴士龍蝦”品牌影響力持續擴大,能得到有效傳播。
三、營(yíng)業(yè)額與未使用微信餐廳前相比,能有顯著(zhù)的提升。
營(yíng)銷(xiāo)計劃
3
一、盡快完成微信餐廳的.搭建、基礎配置工作,設置會(huì )員權益、會(huì )員卡充值方案等。
二、完成微信餐廳的首輪吸粉工作,讓餐廳具有一定的基礎粉絲。
三、通過(guò)設置砍價(jià)、抽獎等線(xiàn)上活動(dòng),讓基礎粉絲進(jìn)行裂變。
各階段工作進(jìn)展
4
一、4月中旬--5月中旬
將國力仁和公眾平臺上現有的粉絲引流到巴士龍蝦的公眾平臺上,大量推送巴士龍蝦開(kāi)業(yè)活動(dòng)圖文消息、電子優(yōu)惠券。
抓住參加《吃在西安》欄目的契機,讓更多的人關(guān)注巴士龍蝦的公眾平臺,成為電子會(huì )員。
二、5月中旬—6月中旬
在上一月積累粉絲的基礎上,做好會(huì )員的維護工作。
并使現有會(huì )員得到進(jìn)一步裂變。
三、6月中旬--7月中旬
制定并啟動(dòng)夏季營(yíng)銷(xiāo)計劃,總結前期營(yíng)銷(xiāo)工作,統計分析會(huì )員數據,制定長(cháng)遠規劃。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)4
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元,增長(cháng)率93%,保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元;年度稅后利潤580萬(wàn)元,增長(cháng)率228%,稅后利潤率15%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
(二)銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表 (計算單位:萬(wàn)元,人民幣)
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.發(fā)達商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項資源,在20xx半年,采取一切措施,集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3.公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場(chǎng)策略。
4.建筑模板市場(chǎng)
應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃10家,力爭12家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.辦公家具為主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做輔助材料為主(如柜身及門(mén)板)。
2.民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對民用產(chǎn)品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2)針對上民用產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品,新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng),好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過(guò)多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
(三)綜合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:
1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監(廠(chǎng)長(cháng)),以便形成權責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3.整合多個(gè)公司資源:由財務(wù)中心主導,對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4.建全財務(wù)監測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的.財務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,20xx年2月20日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月20日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監負責,20xx年2月12日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
(二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)
行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效好居家,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)5
年度目標:1000萬(wàn)營(yíng)業(yè)額
企業(yè)與店鋪現狀
玉保旗艦店所屬企業(yè)湖北楚大鴨業(yè)有限公司以飼料銷(xiāo)售為主,同步帶動(dòng)宜城鴨業(yè)養殖。
年銷(xiāo)售額過(guò)億。
其主要以松花皮蛋生產(chǎn)為主,產(chǎn)品線(xiàn)相對單一,如想在網(wǎng)銷(xiāo)渠道上打開(kāi)新局面,需在產(chǎn)品線(xiàn)上下大力氣。
在20xx年3月份開(kāi)通網(wǎng)銷(xiāo)渠道——玉保天貓旗艦店。
介于前期準備工作,諸如包裝設計、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、運營(yíng)人員不到位等所限,從4月中旬開(kāi)始正式操作。
產(chǎn)品結構
1、目前上線(xiàn)在售商品僅有3款產(chǎn)品,分別是:20枚65g左右的咸鴨蛋、20枚50g左右的松花皮蛋、土雞蛋。
這3款產(chǎn)品上線(xiàn)之后,目前以測款為主。
A、20枚50g松花皮蛋,建議定為主推款,也即店鋪的初期流量款,其主要原因為,該款商品,廠(chǎng)家生產(chǎn)最多,也是出產(chǎn)最多,同時(shí),楚大鴨業(yè)擁有多年的松花皮蛋生產(chǎn)經(jīng)驗,在品質(zhì)保障上,在成本控制上,相對擁有一定的優(yōu)勢。
B、20枚65g左右的油黃咸蛋,作為次推款,以店內第二梯隊爆款形式出現。
C、20枚土雞蛋——與市場(chǎng)持平或比市場(chǎng)稍低,主要目的,還是作為初期推活店鋪為唯一目的.,不做主推,以關(guān)聯(lián)形式銷(xiāo)售,形成準日銷(xiāo)款。
此外,以30枚裝咸鴨蛋、松花皮蛋為活動(dòng)款,專(zhuān)為聚劃算、淘搶購等大型活動(dòng)準備!
以20枚、30枚皮蛋,咸蛋禮盒、醬鴨脖、醬板鴨、宜城板鴨作為日銷(xiāo)款。
最終,在目前情況下,形成店鋪初期的11款商品。
初期商品較少,對運營(yíng)而言,也是比較好的事情,至少店鋪的動(dòng)銷(xiāo)率,對商品的關(guān)注度都會(huì )較好。
品牌建設
A、好商品是運營(yíng)的基礎——注意流量款商品的品質(zhì)。
對農產(chǎn)品而言,最大的難題就在于,商品品質(zhì)把控,一定要保持好口感,進(jìn)而形成好口碑;日銷(xiāo)款就更不用講。
保持好口感的目的還在于,提升店鋪整體的DSR。
B、從細節入手,追根溯源——盡可能的讓每一枚從楚大出去的蛋上,都有”玉!芭茦酥,便于品牌建設;
同時(shí),為每一枚蛋打上唯一編碼,也可以作為營(yíng)銷(xiāo)噱頭,為后期新聞炒作,做好準備!諸如,一年來(lái),通過(guò)玉保旗艦店,我們銷(xiāo)售掉了1000萬(wàn)枚鴨蛋,顆顆精選,這都是為后期營(yíng)銷(xiāo)做準備;
C、包裝設計——這個(gè)是運營(yíng)一段時(shí)間之后,在包裝上做文章,提升品牌張力;
D、微信訂閱號——在淘寶平臺上,只是簡(jiǎn)單銷(xiāo)售,但如果能跳出淘寶,將用戶(hù)變?yōu)榉劢z,那么楚大的品牌知名度,也會(huì )有所提升,未來(lái)的運營(yíng),最終是面向粉絲的運營(yíng);
E、企業(yè)宣傳手冊——以在發(fā)貨時(shí),針對購買(mǎi)次數,制定不同的隨貨宣傳冊,初期宣傳冊,以“外人眼里的楚大鴨業(yè)”,打破常規,弱化商品,通過(guò)講故事的方式對楚大鴨業(yè)商品、品牌進(jìn)行拉升。
運營(yíng)思路
1、玉保旗艦店,20xx年,規劃產(chǎn)品合計11款,以小皮蛋作為常年引流款,爭取做到類(lèi)目第一;
2、20枚大蛋、咸鴨蛋作為活動(dòng)款;
3、禮盒裝,滿(mǎn)足節日、送禮需求,作為日銷(xiāo)款;
4、常年關(guān)注DSR,同時(shí)還要關(guān)注退款速度,常年飄紅狀態(tài)
5、以爭取上“聚劃算”、“淘搶購”為目標。
6、打好雙11天貓購買(mǎi)節戰爭;
7、年終目標,玉保旗艦店進(jìn)入類(lèi)目TOP10名。
關(guān)鍵渠道開(kāi)拓
1、聚劃算、淘搶購,在20xx年,必須上兩次,想辦法,在活動(dòng)資源上下功夫;
2、分銷(xiāo)管理,在店鋪商品結構完善、日常運營(yíng)良好的情況下,截止時(shí)間為20xx年8月底。
3、天貓超市,想辦法進(jìn)入,運作時(shí)間從20xx年7月開(kāi)始。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)6
經(jīng)營(yíng)計劃制定程序
(一)首先,要了解企業(yè)存在的價(jià)值是什么?要從最原始簡(jiǎn)單的獲利,進(jìn)而提高到對地區社會(huì )有所貢獻,提高員工的生活水平及提供更好的商品給消費者等根本思想。
(二)“恭自省”,即清楚地了解并分析本身的優(yōu)劣點(diǎn),例如隊伍執行力強,渠道發(fā)展不均衡等。
(三)“觀(guān)外情”,了解自己公司周遭外部環(huán)境有何變化,包含消費者習性的'改變,商業(yè)格局的變化、政府政策變遷,招標、連鎖并購導致連鎖化率提高等問(wèn)題是否會(huì )為公司本身創(chuàng )造出可能的機會(huì )與威脅。
(四)在明確掌握外在環(huán)境的機會(huì )與威脅及詳細明了本身之優(yōu)缺點(diǎn)后訂立一個(gè)非常清楚的目標及方針,同時(shí)盡可能地數量化。
(五)明確目標之后尋找可能的執行計劃方案。
(六)徹底執行計劃方案。
(七)檢查成果并改進(jìn)。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)7
一、方針目標:
為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規化的發(fā)展,實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個(gè)個(gè)有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。
二、工資分配原則:
以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤:
1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤,(滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng))。
2、整理車(chē)間的獎金除按內部指標掛鉤外,與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算;廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車(chē)間設安全獎,人均(除軟化工)20元。
4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月,生活費補助標準仍執行原規定?壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工,根據個(gè)人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實(shí)習期為半月,徒工工資由車(chē)間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實(shí)習期為半月,工資由公司負擔。
四、協(xié)接與監督原則:
實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核,并履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的.半成品有權拒收,并按程序報請職能部門(mén)(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標準實(shí)施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則:
世紀之初,公司董事會(huì )立足現狀,從可持續發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。
1、繼續發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作,做到有計劃、有落實(shí)。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)8
。ㄒ唬┧鄰S(chǎng)概況
________水泥廠(chǎng)為xx水泥制造廠(chǎng)家之一,建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠(chǎng)職工總數442名,該廠(chǎng)的組織系
。ǘ┠甓裙ぷ饔媱澬纬刹襟E
1、準備階段:xxxx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。
2、主案階段:xxxx年10月下旬,由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。
3、審議及調整階段:xxxx年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議,由科長(cháng)級以上人員參加。
4、決定及發(fā)表階段:經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后,于xxxx年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃,參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內容告知職工。
。ㄈ┠甓裙ぷ饔媱潈热
1、xxxx年度展望:
。1)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面:xx業(yè)界對水泥需求甚旺,銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),部門(mén)議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )有影響,但總收益可能增加。
。2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
。3)xx生產(chǎn)設備方面:由于建廠(chǎng)多年,機械設備逐漸陳舊,在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
。4)人力資源投入方面:由于xxxx年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)職工健康,而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。
。5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部采礦區的`積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
。6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素,如環(huán)保問(wèn)題,夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標:
。1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標;
。2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場(chǎng)競爭能力;
。3)秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓,發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計劃)
3、采運部門(mén)工作計劃:
。1)開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸;
。2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;
。3)嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石,節省人工費用;
。4)控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。
4、制造部門(mén)工作計劃:
。1)石灰石軋碎量,調和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
。2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。
。3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。
。4)控制旋窯燃料及減少停窯次數。
。5)改善配料使易于燒成。
5、質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃:
。1)開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;
。2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;
。3)成立QCC三班;
。4)專(zhuān)題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6、總務(wù)部門(mén)工作計劃:
。1)由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
。2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。
。3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7、工務(wù)部門(mén)工作計劃:
。1)確立機械預防保養制度。
。2)制訂各月份機械整修計劃。
。3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節省費用。
。4)盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8、人事制度革新計劃:
。1)于年初,即行成立人事部門(mén),推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問(wèn)題,此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目;
。2)以點(diǎn)數法施行職工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實(shí)施;
。3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;
。4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規定者共32名)。
9、職工訓練工作計劃:
。1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:
、兕I(lǐng)班訓練m人:二班次。
、陔姽20人:四班次。
、鄄僮鞴100人:四班次。
。2)訓練內容定為:
、俟疚幕逃;
、趯(zhuān)業(yè)知識;
、垲A防保養;
、軜藴什僮鞣。
。3)對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。
。4)遘選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次,學(xué)習新科技技能,使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
。ㄋ模┯媱澋氖┬信c檢查
________水泥廠(chǎng)為加強計劃可行性,將于執行前再加以檢查及修正,每月25日廠(chǎng)務(wù)會(huì )議將檢查當月計劃并修正次月預算,此外規定各部門(mén)召集領(lǐng)班級人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫(xiě)務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。
。ㄎ澹┘畲胧┘坝媱澇晒剟
。1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過(guò)1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。
。2)每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金,與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄,明示職工。
。3)于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰”之標語(yǔ)數聯(lián),以激勵職工士氣。
。4)配合7月“工作評價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實(shí)績(jì)再予加碼或減碼之用。
。5)為調劑職工身心,分批舉辦旅游活動(dòng)。
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)9
一、2xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標
xxxx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,增長(cháng)率%,保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元;年度稅后利潤萬(wàn)元,增長(cháng)率%,稅后利潤率%,資產(chǎn)回報率%,保底利潤萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)上述銷(xiāo)售目標的分解,按《xxxx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。 1
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在xxxx年,采取一切措施,集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。
。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場(chǎng)先機。
3、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xxxx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:
1、應以“禹成”為主打品牌,以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段,大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )建設,細分產(chǎn)品市場(chǎng),爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。
四、實(shí)現目標的保障措施
。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能,最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監督實(shí)施。
2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接,使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的`,這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督,不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監督,凡事有據可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>
5、提高員工安全意識。加強設備監管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規程的培訓,提高員工的安全意識。
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:
1、加快人才引進(jìn):以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xxxx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于xxxx年12月3日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1、由綜合部主導,集合內外資源,自xxxx年3月5日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
xxxx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度:
1、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
2、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系。
。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,年月日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負責,年月日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監負責,xxxx年月日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)(主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。
3、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度,開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì ),征求各單位意見(jiàn),改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結,對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,采取預防措施,防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理
公司認為,要達成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)
行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。
利潤是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效禹成,實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)10
xxxx年,經(jīng)營(yíng)部將進(jìn)一步加強部門(mén)內部管理,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,積極主動(dòng)完成各項工作。為此,我們將理清思路,加大工作力度,切實(shí)做好以下幾方面工作:
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作
1、進(jìn)一步細化經(jīng)營(yíng)分析內容,并加強對各子公司月度、季度以及年度指標的考核落實(shí);為實(shí)現xxxx年各項任務(wù)指標提供有力保障。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高服務(wù)管理水平。隨著(zhù)各項工作的深入開(kāi)展,我們遇到了許多新問(wèn)題、新情況,我們將通過(guò)學(xué)習,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)管理水平,把學(xué)習與工作有機結合起來(lái)。在努力學(xué)習與各子公司業(yè)務(wù)相關(guān)的知識的基礎上,做好各項服務(wù)及管理工作。
3、督促協(xié)助各子公司辦理相關(guān)的資質(zhì)、準入證書(shū),并及時(shí)協(xié)助辦理相關(guān)證書(shū)的年審工作,確保企業(yè)合理合法地進(jìn)行施工和生產(chǎn)。
二、安全設備管理工作
1、落實(shí)集團公司領(lǐng)導要求,結合跟集團公司實(shí)際,建立、完善、形成適合的集團公司發(fā)展的安全生產(chǎn)制度體系,重點(diǎn)做好資料檔案的整理完善和現有規章制度的補充完善,使之規范化。
2、深入企業(yè)搞好安全檢查工作,對易出現安全隱患的企業(yè)要跟蹤檢查整改。深入調查研究,分析解決難點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題,推進(jìn)安全隱患整改方案的落實(shí),杜絕事故。
3、加強生產(chǎn)裝置、要害部位的安全管理,針對化工、鉆井、作業(yè)、壓氣站、加油站等要害單位開(kāi)展安全風(fēng)險評估,系統分析安全技術(shù)狀況,編制風(fēng)險評估報告,完善安全防范措施,加強應急預案的修訂和應急演練。嚴格監督控制關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)要害部位。
4、加強井控安全管理,認真落實(shí)《勝利油田鉆井井控工作細則》、《勝利油田井下作業(yè)井控細則》,抓好井控管理基礎工作,監督、檢查子公司貫徹落實(shí)井控標準、井控工作細則情況,提高井控管理工作水平,嚴防井控事故的發(fā)生。
5、做好防火工作,尤其是做好餐飲公司等防火重點(diǎn)單位的消防督導工作,落實(shí)預防為主,防消結合。酒店、工地及其他公眾聚集場(chǎng)所,要保證疏散通道的暢通,滅火設備的`完好,抓好工作計劃和消防預案的落實(shí)。
6、加強交通安全管理工作,對駕駛人員進(jìn)行遵章守法的教育,堅決制止超速行駛和酒后駕車(chē)苗頭的出現。搞好車(chē)輛的日常維護和管理工作,及時(shí)消除車(chē)輛隱患,保證車(chē)輛不帶故障行駛。
三、合同管理工作
1、加大合同管理監督檢查力度,通過(guò)全面、細致地審查合同,充分發(fā)揮合同管理事前預防、事中控制、事后監督的作用,化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,使合同管理工作步入規范化管理的軌道。
2、強化資質(zhì)管理,嚴把合同簽訂審查關(guān)。我們將繼續嚴格要求各子公司按照集團公司合同管理的有關(guān)規定執行,對簽約主體的相關(guān)資質(zhì)、銀行資信及履約能力進(jìn)行全面審查,以防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,切實(shí)維護集團公司合法權益。
四、工商事務(wù)工作
1、進(jìn)一步做好各子公司的工商登記、變更信息統計,積極協(xié)助各子公司辦理工商變更等相關(guān)事宜,對其擬訂的相關(guān)工商變更所需材料進(jìn)行指導,并做好變更后的工商資料備案工作。
2、進(jìn)一步加強與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、溝通,加強工商事務(wù)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)的銜接。
3、加強工商事務(wù)管理,規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。進(jìn)一步加強與各子公司工商管理員的信息溝通,及時(shí)掌握該公司的工商事務(wù)及工商檔案管理工作狀況,落實(shí)工商管理制度的執行情況。牢固樹(shù)立服務(wù)意識,提出建議,發(fā)揮法律事務(wù)工作的事前防范功效,為公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供有效服務(wù)。
3、繼續協(xié)助各子公司做好商標管理工作。采取多種措施,加大商標保護力度,確保企業(yè)的權益不被非法侵害。
xxxx年,我們將嚴格按照集團公司的工作部署,以強化經(jīng)營(yíng)分析,提升管理水平;樹(shù)立安全發(fā)展理念,及時(shí)整改防范;加強合同管理,維護企業(yè)權益為工作重點(diǎn),緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這一主線(xiàn),加強業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷提高工作水平和效率,以更加飽滿(mǎn)的熱情投入xxxx年的各項工作
年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)11
第一部分公司概況
公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸,最低為35萬(wàn)噸,公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃,參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),政府議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
(3)生產(chǎn)設備方面:由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。
(5)生產(chǎn)所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素:環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場(chǎng)競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓,創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)
3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。
(4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度,制作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節省費用。
(4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外,加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。
(2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡,作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓內容:
、俟疚幕逃;
、趯(zhuān)業(yè)知識:
、垲A防保養;
、軜藴什僮鞣。
(3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班,學(xué)習新技能,使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
第四部分計劃的`施行與檢查
本公司為加強計劃可行性,將于執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě),務(wù)求詳細,以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準,超過(guò)l500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。
2.每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄,明示員工。
3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián),以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。
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