審計部年度工作計劃計劃
審計是指由專(zhuān)設機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監督活動(dòng)。小編精心為你整理了審計部年度工作計劃,希望對你有所借鑒作用喲。
我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年,農村合作銀行的組建工作,已付諸實(shí)施,審計部半年工作總結。第二次創(chuàng )業(yè)的號角已再次全面吹響,在這半年里,稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì )議確立的總體工作思路,結合年初稽核審計工作安排意見(jiàn),迅速轉變稽核審計工作理念,創(chuàng )新稽核審計工作方法,重點(diǎn)圍繞執規執紀、合規守法經(jīng)營(yíng)、內控制度落實(shí)和規范管理防范風(fēng)險等開(kāi)展稽核審計,具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責任制,落實(shí)稽核包片責任。
一是從新制定崗位責任制,把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,不留死角,實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負責、誰(shuí)檢查誰(shuí)負責、誰(shuí)簽字誰(shuí)負責的稽核管理責任制,夯實(shí)了管理責任,增強了稽核工作責任心;二是年初制定了《2008年稽核審計工作安排意見(jiàn)》,對全年序時(shí)稽核、專(zhuān)項稽核和內審工作進(jìn)行統籌安排,作到稽核審計工作年度有總體安排意見(jiàn),季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì )制度,每月對每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報,查漏補缺,并按照工作開(kāi)展情況嚴格考核兌現。
二、規范檢查行為,細化檢查內容。
一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái),稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學(xué)習,熟練掌握運用指導稽核審計工作,按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現場(chǎng)檢查,現場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫(xiě)事實(shí)確認書(shū)、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書(shū),規范了稽核審計工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強了稽核檔案管理工作。
二是對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細化,從會(huì )計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項開(kāi)展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象,與聯(lián)社部門(mén)磋商,牽頭統一了各類(lèi)登記簿,印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統一了制式、規范登記內容和要求,達到了統一規范,工作總結《審計部半年工作總結》。
三、做好各項稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開(kāi)展了2007年度會(huì )計決算專(zhuān)項稽核,迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作。
一是組織開(kāi)展了2007年度會(huì )計決算真實(shí)性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查,對2007年度會(huì )計決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作實(shí)行提前介入,超前運作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實(shí)、準確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著(zhù)稽核審計工作的進(jìn)一步規范,稽核人員進(jìn)一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習,放棄節假日休息時(shí)間,全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作,查處了部分信用社違規違紀問(wèn)題,對責任人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰,在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規范管理、防范風(fēng)險,并把序時(shí)稽核報告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導全面掌握各信用社制度執行和落實(shí)情況,準確做出管理決策。
三是對聯(lián)社財務(wù)會(huì )計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門(mén)執行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價(jià),進(jìn)一步規范了管理部門(mén)的操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,對社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進(jìn)行了稽核審計,對任期內的政策制度執行和責任制履行進(jìn)行全面稽核審計,給予客觀(guān)公正的評價(jià),上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計24人次,開(kāi)展職工離崗審計xx人次。
二是集中時(shí)間對各社2007年下半年和2008年一季度列支費用的真實(shí)性和合規性進(jìn)行了全面審計,進(jìn)一步規范了信用社財務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準確報送“1104”工程報表。
按月準確上報,按季做好監管核心指標分析和監管評級打分,準確預測經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。為健全和完善農村信用社的風(fēng)險監管體系,實(shí)現對農村信用社的持續、分類(lèi)監管和風(fēng)險預警。
一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門(mén)的溝通配合,報表人員加班加點(diǎn)、認真細致,從未出現數據差錯,保證了報表的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性,受到了安康銀監局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監管核心指標口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險監測指標、70個(gè)輔助指標進(jìn)行計算分析和預警,并計算出監管評級得分,為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標數據,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據。
三是按照銀監分局要求,準確、及時(shí)、真實(shí)報送《日常監管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現任何披露。
六、樹(shù)立全局觀(guān)念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,參與城區的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)工作任務(wù),使各項工作整體推進(jìn)。
七、存在的問(wèn)題及后期工作打算
上半年,稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導的.重視支持下,分管領(lǐng)導的親自指揮督戰,工作穩步有序推進(jìn),部門(mén)全體員工克服種種困難,放棄節假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn)工作在一線(xiàn),實(shí)現了半年對全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處:
一是由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間也不統一,所以組織學(xué)習的時(shí)間相對較少;
二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰,時(shí)間要求又較緊,加之檢查的內容全面,難免有顧此失彼現象;
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規定,容易出現差錯等。
后半年,稽核審計部?jì)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計工作安排意見(jiàn)繼續抓好落實(shí)。
一是認真組織實(shí)施對2006-2007年新增貸款的專(zhuān)項稽核工作;
二是針對上半年序時(shí)稽核情況,對重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續稽核,重點(diǎn)對分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計;
三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問(wèn)題的整改;四是按季作好信用社費用支出的審計工作
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