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學(xué)校小金庫自查報告

時(shí)間:2025-01-09 09:19:52 歐敏 報告 我要投稿

學(xué)校小金庫自查報告(精選13篇)

  在現實(shí)生活中,需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧,以下是小編精心整理的學(xué)校小金庫自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

學(xué)校小金庫自查報告(精選13篇)

  學(xué)校小金庫自查報告 1

  按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》和全縣當真機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理精神精神,xx縣實(shí)驗中學(xué)認真開(kāi)展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行,我校成立了由副校長(cháng)梁照生任組長(cháng)、副校長(cháng)宋琢璞任副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組,由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專(zhuān)項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  全縣小金庫專(zhuān)項治理后,我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,傳達學(xué)習《縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān),副校長(cháng)梁照生要求大家,認真學(xué)習有關(guān)文件和,正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義,要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護干部的'需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

  三、落實(shí)舉報制度,加強工作監督。

  我校治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話(huà)、制作了舉報箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務(wù)處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開(kāi)展。

  四、認真開(kāi)展自查,實(shí)施長(cháng)效監督

  按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》的要求,我校重點(diǎn)圍繞清理內容中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng),對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。

  1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的小金庫。

  2、我校財務(wù)部門(mén),嚴格按照制度有關(guān)規定執行,從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、各類(lèi)票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關(guān)規定,嚴禁設小金庫。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  5、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報,并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防小金庫的出現。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查小金庫,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  學(xué)校小金庫自查報告 2

  根據《瓊海市教育局轉發(fā)瓊海市深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開(kāi)展了治理“小金庫”工作和自糾復查,現將自查工作情況匯報如下:

  一、認真學(xué)習,提高認識。

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設,防止收入流失,完善財務(wù)監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規定問(wèn)題專(zhuān)項工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項規定和省市委二十條規定整改工作的重要內容,并將此項工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導,責任分工。

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組,并設立舉報電話(huà)!靶〗饚臁睂(zhuān)項治理工作由校級領(lǐng)導牽頭實(shí)施,后勤、財務(wù)、工會(huì )等部門(mén)負責同志共同參與。學(xué)!靶〗饚臁睂(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單:

  組長(cháng):李成淵

  副組長(cháng):黃誠、符強、董春和、王善本

  成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

  舉報電話(huà):0898-62711646

  三、明確要求,重點(diǎn)治理。

  按照上級文件規定的要求,學(xué)校通過(guò)資料分析、報表審核、現場(chǎng)核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算,未有侵占、截留、違紀行為,沒(méi)有單獨賬戶(hù),未設有任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞治理內容要求開(kāi)展自查活動(dòng),對所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據進(jìn)行了認真細致的`自查,通過(guò)自查,沒(méi)有發(fā)現任何違規違紀問(wèn)題,自查結果已在全校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報,并予以公示。

  四、整改建章,規范完善。

  我校決定在此次自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  學(xué)校小金庫自查報告 3

  為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉發(fā)深入治理“小金庫”問(wèn)題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴格的自查,F將自查情況報告如下:

  一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導小組

  領(lǐng)導小組由周乃安校長(cháng)任組長(cháng),鐘家書(shū)副校長(cháng)任副組長(cháng),成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。

  二、學(xué)習文件,布置自查任務(wù)。

  20xx年12月20日,我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導小組會(huì )議,傳達和學(xué)習瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的'自查內容:

  1、學(xué);虬嗉売袩o(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

  2、學(xué);虬嗉売袩o(wú)違規用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、學(xué);虬嗉売袩o(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、學(xué);虬嗉売袩o(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、學(xué);虬嗉売袩o(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、學(xué);虬嗉売袩o(wú)以  三、分工負責,開(kāi)展自查工作

  我校的做法:

  一是由鐘家書(shū)副校長(cháng)牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來(lái)進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查;

  二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。

  由于分工明確,責任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認真的核對,對每條單據進(jìn)行了認真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規范、嚴謹,一清二楚,沒(méi)有發(fā)現學(xué)校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶(hù),沒(méi)有違規行為。

  學(xué)校小金庫自查報告 4

  為嚴肅財政管理紀律,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據察教字(20xx)86號文件精神,我校結合實(shí)際認真開(kāi)展清理“小金庫”工作,對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查,切實(shí)將清理工作擺上重要位置。

  一、根據文件精神,我校迅速召開(kāi)了校委會(huì ),全體教職工會(huì ),傳達和落實(shí)了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開(kāi)展清理”小金庫”工作,成立了由校長(cháng)率頭,財務(wù)人員負責,書(shū)記監督的清理工作小組,認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。

  二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫”專(zhuān)項檢查的實(shí)施方案“的要求,通過(guò)深入自查,我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規行,對收入,支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒(méi)有單獨沒(méi)立帳戶(hù),未設任何形式的'“小金庫’.

  三、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理內容’中的各項指標開(kāi)展清理活動(dòng),對20xx年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù),帳據進(jìn)行了認真細致的清查,通過(guò)清查,沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題,清查結果已在校全體干部上進(jìn)行了通報。在認真清理清查的基礎上,按照規定,認真填報了相關(guān)表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)規律,加強了法制教育,強化了財政,財務(wù)管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  學(xué)校小金庫自查報告 5

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設,防止收入流失,完善財務(wù)監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據學(xué)校關(guān)于開(kāi)展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組,由院長(cháng)牽頭實(shí)施,院工會(huì )、黨政辦等部門(mén)負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話(huà)。認真開(kāi)展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領(lǐng)導,責任分工

  學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導小組

  組 長(cháng):xx

  成 員:xx

  領(lǐng)導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話(huà):xx

  “小金庫”清理舉報電話(huà):xxx

  二、 清理檢查的`范圍及情況

  按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長(cháng)沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長(cháng)沙理工大學(xué)儀器設備、家具采購實(shí)施細則》進(jìn)行采購與處理學(xué)院清理小金庫自查報告學(xué)院清理小金庫自查報告。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會(huì )議上討論通過(guò);同時(shí),在教代會(huì )上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現財務(wù)的透明度。

  3、MBA學(xué)費嚴格執行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標準向社會(huì )公示,無(wú)任何亂收費情況。

  4、學(xué)院嚴格執行學(xué)校規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報,無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

  5、財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行,無(wú)坐支行為學(xué)院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  免責聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。

  學(xué)校小金庫自查報告 6

  “小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設,防止收入流失,完善財務(wù)監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學(xué)習,提高認識

  我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導,責任分工

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組,并設立舉報電話(huà)!靶〗饚臁睂(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施,財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。

  學(xué)!靶〗饚臁睂(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單:

  組長(cháng):黃坤元

  副組長(cháng):黃鵬舉

  成員:劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

  舉報電話(huà):86586701

  三、明確要求,重點(diǎn)治理

  按照上級文件規定的要求,學(xué)區通過(guò)深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨賬戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內容”中的`七項表現開(kāi)展自查活動(dòng),對20xx年以來(lái)的所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據進(jìn)行了認真細致的自查,通過(guò)自查,沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題,自查結果已在全學(xué)區教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規范完善

  我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  學(xué)校小金庫自查報告 7

  為了加強我校財務(wù)管理,規范和加強財會(huì )工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì ),把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查,F報告于下:

  一、為了切實(shí)加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)xxx任組長(cháng),學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)xxx為副組長(cháng),報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會(huì )組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據縣財政局、教育局的.有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì ),事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告,并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。

  三、工作總結、我校嚴格執行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會(huì )公示。在我校收費中,沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費情況。

  四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。全部使用省財政部門(mén)統一印的財政收據。

  五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報,無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無(wú)私設小金庫和帳外帳等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,工本費;心得體會(huì )一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算,并將收支結余情況通。

  學(xué)校小金庫自查報告 8

  為嚴肅財政管理紀律,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據察教字(20xx)86號文件精神,我校結合實(shí)際認真開(kāi)展清理“小金庫”工作,對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查,切實(shí)將清理工作擺上重要位置。

  一、根據文件精神

  我校迅速召開(kāi)了校委會(huì ),全體教職工會(huì ),傳達和落實(shí)了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開(kāi)展清理”小金庫”工作,成立了由校長(cháng)率頭,財務(wù)人員負責,書(shū)記監督的清理工作小組,認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。

  二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫”專(zhuān)項檢查的實(shí)施方案“的`要求

  通過(guò)深入自查,我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規行,對收入,支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒(méi)有單獨沒(méi)立帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫’。

  三、按照清理范圍要求

  重點(diǎn)圍繞“清理內容’中的各項指標開(kāi)展清理活動(dòng),對20xx年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù),帳據進(jìn)行了認真細致的清查,通過(guò)清查,沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題,清查結果已在校全體干部上進(jìn)行了通報。在認真清理清查的基礎上,按照規定,認真填報了相關(guān)表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)規律,加強了法制教育,強化了財政,財務(wù)管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  學(xué)校小金庫自查報告 9

  為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理,根據相關(guān)文件要求,我校對“小金庫”問(wèn)題進(jìn)行了全面深入自查,現將自查情況報告如下:

  一、自查組織與領(lǐng)導

  學(xué)校成立了以校長(cháng)為組長(cháng),副校長(cháng)、財務(wù)人員等為成員的“小金庫”自查工作領(lǐng)導小組,明確職責分工,確保自查工作有序推進(jìn)。領(lǐng)導小組制定了詳細的自查方案,涵蓋自查范圍、內容、時(shí)間節點(diǎn)等,為精準排查問(wèn)題提供指引。

  二、自查范圍與內容

  1. 范圍:包括學(xué)校財務(wù)部門(mén)、各年級組、后勤部門(mén)、校辦企業(yè)(如有)等所有涉及資金收支的部門(mén)與環(huán)節。

  2. 內容:重點(diǎn)審查各項收費項目,如學(xué)費、住宿費、教材費、代收的校服費等是否合規入賬;財政補助資金、捐贈資金的使用流向是否清晰透明;有無(wú)通過(guò)虛報冒領(lǐng)、截留挪用、隱匿收入等手段設立“小金庫”;檢查各類(lèi)資產(chǎn)處置收入,如廢舊設備、圖書(shū)變賣(mài)所得是否納入學(xué)校統一賬目核算。

  三、自查方法與步驟

  1. 方法:采取賬目審查與實(shí)地核查相結合、內部自查與外部調查相結合的方式。一方面,財務(wù)人員對近x年的'會(huì )計憑證、賬簿、報表進(jìn)行逐筆核對;另一方面,工作小組深入各部門(mén),實(shí)地查看物資采購、設備維修等項目執行情況,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員資金收支細節。

  2. 步驟:

  動(dòng)員部署階段:召開(kāi)全校教職工大會(huì ),傳達“小金庫”自查工作精神,統一思想認識,要求各部門(mén)積極配合。

  自查自糾階段:各部門(mén)對照自查內容,全面梳理資金收支情況,如實(shí)填寫(xiě)自查報表,提交至自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組對上報資料進(jìn)行匯總分析,對發(fā)現的疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)一步核實(shí)。

  整改總結階段:針對自查出的問(wèn)題,制定切實(shí)可行的整改措施,明確整改責任人、整改期限,確保問(wèn)題整改到位。最后形成自查報告,向上級主管部門(mén)匯報。

  四、自查結果

  經(jīng)嚴謹細致自查,我校未發(fā)現設立“小金庫”的情況。各項收費均嚴格按照物價(jià)部門(mén)核定標準收取,并及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù),納入學(xué)校預算統一管理;財政補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用,支出審批流程規范,有完整的報銷(xiāo)憑證;資產(chǎn)處置嚴格履行審批程序,收入全部入賬。

  五、整改措施與長(cháng)效機制

  1. 整改措施:雖未發(fā)現問(wèn)題,但以此為契機,進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)流程,加強對收費項目的公示,定期更新公示內容,接受師生和社會(huì )監督;強化財務(wù)人員培訓,提升業(yè)務(wù)水平,確保賬目處理準確規范。

  2. 長(cháng)效機制:建立定期“小金庫”排查制度,每學(xué)期開(kāi)展一次內部自查,每年邀請第三方審計機構進(jìn)行全面審計;完善內部監督體系,加強學(xué)校紀檢部門(mén)對財務(wù)工作的日常監督,對重大資金項目全程跟蹤審計,從源頭上防范“小金庫”問(wèn)題滋生,確保學(xué)校財務(wù)健康、規范運行。

  學(xué)校小金庫自查報告 10

  按照上級關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的.部署,我校高度重視,迅速行動(dòng),扎實(shí)開(kāi)展自查自糾工作,現將具體情況匯報如下:

  一、自查工作概況

  1. 成立專(zhuān)項小組:由校黨委書(shū)記牽頭,抽調紀檢、審計、財務(wù)骨干力量組成“小金庫”自查專(zhuān)項小組,專(zhuān)項小組制定了詳細的工作紀律,要求成員嚴格保密、客觀(guān)公正開(kāi)展工作。

  2. 學(xué)習相關(guān)政策:組織小組成員深入學(xué)習國家關(guān)于“小金庫”治理的法律法規、政策文件,吃透精神實(shí)質(zhì),明確檢查重點(diǎn)與標準,為精準自查奠定基礎。

  二、自查范圍深度掃描

  1. 全方位覆蓋:涵蓋學(xué)校行政部門(mén)、教學(xué)院系、教輔單位、學(xué)生社團、校辦工廠(chǎng)等所有經(jīng)濟實(shí)體與資金往來(lái)部門(mén)。不僅審查常規經(jīng)費,還對科研項目經(jīng)費、專(zhuān)項建設資金、社會(huì )培訓收入等進(jìn)行深挖細查。

  2. 重點(diǎn)聚焦:著(zhù)重關(guān)注是否存在利用學(xué)校資源私自承接校外業(yè)務(wù),將收入截留不入賬;有無(wú)通過(guò)虛列辦公用品采購、培訓費用支出等套取資金設立“小金庫”;審查食堂承包、小賣(mài)部租賃等外包業(yè)務(wù)的租金收取與支出是否合規,是否存在賬外循環(huán)資金。

  三、自查流程精細操作

  1. 賬目清查:財務(wù)人員對近x年賬目進(jìn)行“地毯式”排查,從原始憑證審核入手,查看發(fā)票真偽、報銷(xiāo)手續是否完備,核對資金收支明細與預算執行情況,對大額資金轉賬、現金支取等異常情況重點(diǎn)標注。

  2. 實(shí)地走訪(fǎng):專(zhuān)項小組深入各部門(mén),實(shí)地查看辦公設備、教學(xué)器材購置情況,與實(shí)物一一核對,防止虛報資產(chǎn)購置套取資金;走訪(fǎng)學(xué)生社團,了解社團經(jīng)費來(lái)源與使用,查看社團活動(dòng)經(jīng)費報銷(xiāo)憑證,杜絕社團私設“小金庫”現象。

  3. 人員訪(fǎng)談:與各部門(mén)負責人、關(guān)鍵崗位人員、教職工代表進(jìn)行個(gè)別談話(huà),了解部門(mén)資金管理現狀、潛在問(wèn)題,收集關(guān)于財務(wù)管理的意見(jiàn)與建議,拓寬問(wèn)題線(xiàn)索來(lái)源。

  四、自查成果呈現

  經(jīng)嚴謹細致排查,我校未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題。在收費管理方面,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”,學(xué)費、住宿費等按規定上繳財政后按預算批復使用;科研經(jīng)費管理規范,經(jīng)費支出嚴格按照項目預算與科研合同執行,確?蒲匈Y金用于科研活動(dòng)本身;校辦產(chǎn)業(yè)收入納入學(xué)校統一核算,不存在隱匿截留現象。

  五、后續改進(jìn)策略

  1. 強化教育宣傳:定期開(kāi)展財經(jīng)法規、廉政教育專(zhuān)題講座,提高教職工法律意識、紀律意識,讓大家充分認識“小金庫”危害,從思想根源上杜絕違規行為。

  2. 優(yōu)化內控體系:進(jìn)一步完善財務(wù)審批制度,細化審批流程,對大額資金支出實(shí)行集體決策;加強預算管理,提高預算編制科學(xué)性、精準性,強化預算執行監控,減少資金使用隨意性;建立財務(wù)信息公開(kāi)平臺,定期公開(kāi)學(xué)校財務(wù)報告,接受師生監督,確保資金運行陽(yáng)光透明。

  學(xué)校小金庫自查報告 11

  為切實(shí)加強學(xué)校財務(wù)管理,規范資金收支行為,根據上級主管部門(mén)要求,我校認真組織開(kāi)展了“小金庫”自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、組織實(shí)施詳情

  1. 領(lǐng)導掛帥:成立以校長(cháng)為組長(cháng)、分管財務(wù)副校長(cháng)為副組長(cháng),財務(wù)、審計、紀檢等部門(mén)負責人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組,負責統籌協(xié)調自查工作全局。領(lǐng)導小組召開(kāi)多次專(zhuān)題會(huì )議,研究部署自查方案,明確各階段任務(wù)與時(shí)間安排。

  2. 動(dòng)員培訓:組織全校教職工召開(kāi)“小金庫”自查動(dòng)員大會(huì ),傳達上級文件精神,強調工作重要性與嚴肅性,要求全體人員積極配合。同時(shí),對參與自查的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,講解自查要點(diǎn)、方法技巧,提高自查工作質(zhì)量。

  二、自查范圍界定

  1. 全面涵蓋:包括學(xué)校的基本賬戶(hù)、專(zhuān)用賬戶(hù)、工會(huì )賬戶(hù)、食堂賬戶(hù)等所有資金賬戶(hù);涉及學(xué)校的各項收費,如課后服務(wù)費、社會(huì )實(shí)踐費、代收的考試費等;各類(lèi)資金來(lái)源,如財政撥款、社會(huì )捐贈、校企合作收入等;以及學(xué)校所有的.物資采購、工程建設、設備維修等項目支出。

  2. 突出關(guān)鍵:重點(diǎn)審查是否存在違規收取費用不入賬,如私自提高課后服務(wù)收費標準,將超額部分截留;有無(wú)通過(guò)編造虛假經(jīng)濟業(yè)務(wù),如虛構培訓項目、虛增人員經(jīng)費等方式套取資金;查看學(xué)校與校外企業(yè)、機構合作過(guò)程中,是否存在利益輸送,將應得收益隱匿形成“小金庫”。

  三、自查手段運用

  1. 賬目核對:財務(wù)人員借助財務(wù)軟件,對近x年的會(huì )計賬目進(jìn)行系統梳理,通過(guò)賬賬核對、賬證核對、賬實(shí)核對,查找資金收支異常情況。例如,比對銀行對賬單與學(xué)校日記賬,檢查有無(wú)未入賬資金往來(lái);核對固定資產(chǎn)臺賬與實(shí)物,核實(shí)資產(chǎn)處置收入是否入賬。

  2. 數據篩查:利用數據分析工具,對財務(wù)數據進(jìn)行深度挖掘,篩選出金額較大、摘要模糊、收支頻繁的異常記錄,作為重點(diǎn)核查對象。如發(fā)現某時(shí)段辦公用品采購金額驟增且無(wú)明細清單,便深入調查采購背景、供應商情況。

  3. 外部調查:針對學(xué)校一些對外合作項目,主動(dòng)與合作方溝通,核實(shí)資金往來(lái)、合同執行情況。如向參與學(xué)校工程建設的施工單位了解工程款支付是否與合同約定一致,有無(wú)額外支付款項被截留的可能。

  四、自查結果公示

  經(jīng)細致自查,我校不存在“小金庫”問(wèn)題。各項收費合法合規,均有物價(jià)部門(mén)審批文件,資金收繳及時(shí)入賬,并按規定用途使用;財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格執行預算批復,確保資金用于教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等重點(diǎn)領(lǐng)域;物資采購、工程建設等項目嚴格遵循招投標程序,合同簽訂規范,資金支付有完整審批手續。

  五、長(cháng)效防范舉措

  1. 制度保障:進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,細化收費管理、支出審批、資產(chǎn)管理等各項規定,明確各部門(mén)在財務(wù)管理中的職責權限,構建嚴密的制度防線(xiàn)。

  2. 監督強化:建立常態(tài)化的內部審計監督機制,每年至少開(kāi)展兩次全面審計,對重點(diǎn)項目、敏感資金進(jìn)行專(zhuān)項審計;加強紀檢監察對財務(wù)工作的監督,暢通信訪(fǎng)舉報渠道,對發(fā)現的違規線(xiàn)索一查到底,確保學(xué)校資金安全、規范運行。

  學(xué)校小金庫自查報告 12

  根據上級部門(mén)關(guān)于開(kāi)展“小金庫”清查整治工作的通知要求,我校迅速響應,全面深入開(kāi)展自查自糾行動(dòng),現將有關(guān)情況報告如下:

  一、自查啟動(dòng)籌備

  1. 組建專(zhuān)業(yè)團隊:由學(xué)校財務(wù)總監擔任組長(cháng),抽調經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員、審計專(zhuān)家、法律顧問(wèn)組成“小金庫”自查工作團隊,團隊成員具備扎實(shí)的.專(zhuān)業(yè)知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,為自查工作提供專(zhuān)業(yè)支撐。

  2. 制定詳細方案:結合學(xué)校實(shí)際,制定了《學(xué)!靶〗饚臁弊圆楣ぷ鞣桨浮,方案明確了自查目的、范圍、方法、步驟以及時(shí)間安排,將整個(gè)自查工作劃分為動(dòng)員部署、深入排查、整改落實(shí)、總結匯報四個(gè)階段,確保工作有條不紊推進(jìn)。

  二、自查廣度與深度拓展

  1. 廣泛覆蓋:涉及學(xué)校所有二級單位,包括各教學(xué)部門(mén)、行政科室、科研機構、附屬幼兒園(如有)等;涵蓋各類(lèi)資金收支渠道,如學(xué)費收入、科研經(jīng)費收入、政府專(zhuān)項補助收入、社會(huì )捐贈收入等;以及全部經(jīng)濟活動(dòng)事項,從日常辦公用品采購、差旅費報銷(xiāo)到大型設備購置、校園基礎設施建設等。

  2. 深度挖掘:重點(diǎn)審查是否存在利用學(xué)校品牌、場(chǎng)地等資源開(kāi)展校外培訓、活動(dòng),將收入私分或設立“小金庫”;有無(wú)通過(guò)違規收取學(xué)生補考費、重修費等不入賬;查看在教職工績(jì)效工資發(fā)放、獎金分配過(guò)程中,是否存在虛報冒領(lǐng),將多領(lǐng)款項轉入“小金庫”;對學(xué)校出租房屋、場(chǎng)地等經(jīng)營(yíng)性收入,核實(shí)是否足額納稅、納入學(xué)校財務(wù)統一管理。

  三、自查技術(shù)路線(xiàn)

  1. 賬目溯源:從原始憑證開(kāi)始,沿著(zhù)資金流向,對每一筆收支進(jìn)行追溯,查看資金來(lái)源是否合法,去向是否明確,報銷(xiāo)憑證是否真實(shí)有效。例如,對科研經(jīng)費報銷(xiāo),核實(shí)科研項目立項文件、經(jīng)費預算,檢查報銷(xiāo)的實(shí)驗材料、設備購置、差旅費等是否與科研活動(dòng)相關(guān),有無(wú)超標報銷(xiāo)現象。

  2. 實(shí)地核查:工作團隊深入各部門(mén)辦公場(chǎng)所、物資倉庫、實(shí)驗室等地,實(shí)地盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn),核對資產(chǎn)購置與使用記錄,查看有無(wú)賬外資產(chǎn);對正在施工的校園建設項目,現場(chǎng)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量,對照合同核實(shí)工程款支付情況,防止資金挪用。

  3. 人員調查:通過(guò)問(wèn)卷調查、座談會(huì )、個(gè)別訪(fǎng)談等方式,收集師生員工對學(xué)校財務(wù)管理的意見(jiàn)與建議,了解是否存在潛在的“小金庫”線(xiàn)索。如向學(xué)生發(fā)放問(wèn)卷,調查是否存在老師私自收取輔導費、資料費等情況。

  四、自查成果出爐

  經(jīng)嚴謹縝密自查,我校未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題。各項資金收支規范有序,收費嚴格按照規定標準執行,收入及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)或學(xué)校賬戶(hù);經(jīng)費支出嚴格遵循預算安排與財務(wù)制度,審批流程完備;資產(chǎn)購置、處置有完整記錄,收入全部入賬,確保學(xué)校財務(wù)狀況健康、透明。

  五、持續改進(jìn)計劃

  1. 教育警示常抓不懈:將財經(jīng)紀律教育納入教職工培訓體系,定期開(kāi)展警示教育活動(dòng),通過(guò)剖析典型案例,讓教職工深刻認識“小金庫”的嚴重危害,增強廉潔自律意識。

  2. 內控優(yōu)化與時(shí)俱進(jìn):持續優(yōu)化學(xué)校內部控制體系,根據政策變化、業(yè)務(wù)發(fā)展,及時(shí)修訂財務(wù)管理制度;引入信息化管理手段,對資金收支、資產(chǎn)管理等進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,提高財務(wù)管理效率與風(fēng)險防控能力,確保學(xué)校財務(wù)長(cháng)治久安。

  學(xué)校小金庫自查報告 13

  按照關(guān)于徹底清查“小金庫”問(wèn)題的指示精神,我校扎實(shí)開(kāi)展了全面自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、自查組織架構搭建

  1. 成立領(lǐng)導小組:由校長(cháng)擔任組長(cháng),分管后勤、財務(wù)的副校長(cháng)擔任副組長(cháng),成員包括財務(wù)科全體人員、紀檢監察室干部、各部門(mén)負責人代表等,形成了多部門(mén)協(xié)同作戰的'格局。領(lǐng)導小組下設辦公室,負責日常工作協(xié)調與資料匯總。

  2. 明確職責分工:校長(cháng)負總責,統籌全局;副組長(cháng)協(xié)助組長(cháng),分別負責業(yè)務(wù)指導與監督檢查;財務(wù)人員負責賬目清查、數據整理;紀檢監察人員負責紀律監督,對違規行為嚴肅問(wèn)責;各部門(mén)負責人負責組織本部門(mén)自查,如實(shí)上報情況。

  二、自查范圍精準圈定

  1. 涵蓋所有資金范疇:包括學(xué)校的預算內資金、預算外資金、代管資金等;涉及各類(lèi)收費項目,如書(shū)本費、校服費、住宿費、代收費(如保險費,代收后全額上繳)等;關(guān)注所有資金來(lái)源渠道,如財政經(jīng)常性撥款、專(zhuān)項撥款、社會(huì )資助、校辦產(chǎn)業(yè)利潤等;以及學(xué)校的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù),從物資采購、設備維修到對外服務(wù)、合作辦學(xué)等。

  2. 聚焦關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn):重點(diǎn)排查是否存在通過(guò)虛假的發(fā)票報銷(xiāo)套取資金,如購買(mǎi)假辦公用品發(fā)票報銷(xiāo)后將資金截留;有無(wú)私自截留學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金,將部分款項挪作他用;查看學(xué)校舉辦各類(lèi)活動(dòng),如運動(dòng)會(huì )、文藝匯演等,贊助費、門(mén)票收入是否入賬;對學(xué)校食堂、小賣(mài)部等經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所,審查成本核算是否準確,利潤是否足額上繳學(xué)校財務(wù)。

  三、自查方法科學(xué)運用

  1. 賬目詳查:財務(wù)人員對近x年的會(huì )計賬簿、憑證、報表進(jìn)行逐筆審查,運用專(zhuān)業(yè)財務(wù)軟件進(jìn)行數據分析,查找賬目異常。如通過(guò)對比各年度同類(lèi)費用支出,發(fā)現某類(lèi)費用突然大幅增長(cháng)且無(wú)合理解釋?zhuān)懔袨橹攸c(diǎn)核查對象。

  2. 實(shí)地勘查:工作小組深入學(xué)校各個(gè)角落,對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),核對資產(chǎn)卡片與實(shí)物是否相符,檢查有無(wú)閑置、報廢資產(chǎn)未按規定處置;查看學(xué)校食堂食材采購、加工、銷(xiāo)售全過(guò)程,核實(shí)成本與收入核算真實(shí)性;到正在裝修的教室、辦公室,檢查裝修工程資金使用情況,是否存在超預算、資金挪用現象。

  3. 外圍調查:向與學(xué)校有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位,如教材供應商、設備維修商、合作辦學(xué)單位等發(fā)出詢(xún)證函,核實(shí)雙方資金往來(lái)、合同履行情況,排查有無(wú)利益輸送、隱匿收入問(wèn)題。

  四、自查結果公布

  經(jīng)全面深入自查,我校未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題。各項資金管理嚴格規范,收費標準公開(kāi)透明,符合物價(jià)部門(mén)規定,資金收繳后及時(shí)入賬并按預算安排使用;財政撥款專(zhuān)款專(zhuān)用,支出嚴格按照審批程序執行;校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所收入納入學(xué)校統一核算,不存在賬外循環(huán)資金,保障了學(xué)校財務(wù)的健康穩定。

  五、鞏固提升措施

  1. 強化制度落實(shí):定期組織教職工學(xué)習財務(wù)管理制度,確保人人知曉、嚴格遵守;對制度執行情況進(jìn)行定期檢查與不定期抽查,將制度執行效果與部門(mén)、個(gè)人績(jì)效考核掛鉤,強化制度約束力。

  2. 提升監督效能:建立健全學(xué)校內部監督網(wǎng)絡(luò ),加強財務(wù)部門(mén)日常監督、審計部門(mén)定期審計、紀檢監察部門(mén)全程監督,形成監督合力;主動(dòng)接受社會(huì )監督,公開(kāi)學(xué)校財務(wù)舉報電話(huà)、郵箱,對群眾反映的問(wèn)題及時(shí)核實(shí)處理,讓學(xué)校財務(wù)在陽(yáng)光下運行。

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